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文檔簡介
1、倉庫管理規(guī)章制度1、目的:為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范,制定倉庫管理制度 ,確保本公司的物資儲運安全。2、范圍:針對物流部倉庫和理貨區(qū)。3、內容:1、嚴格遵守公司和部門各項規(guī)章制度。2、嚴格按照公司規(guī)定的作息時間上下班,做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時間內在各自崗位上盡職盡責,不做與工作無關的事情。3、非本公司員工不得進入倉庫,因工作需要的其它人員經請示上級同意后,在倉管員的陪同下方可進入倉庫,任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度 。4、非物流部員工不得進入理貨區(qū),因工作需要的其它人員經請示上級同意后,在理貨員的陪同下方可進入理貨區(qū);物流部配
2、送人員在進入理貨區(qū)后,及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作,任何進入理貨區(qū)的人員必須遵守倉庫管理制度 。5、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內吸煙。6、服從上級的工作安排,并按時保質保量完成上級交待的任務。7、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物保管制度。8、規(guī)范倉庫貨物管理。9、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等注意事項,以及貨品配置、性能和一些故障及排除方法。11 、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。12 、貯存在倉庫的貨物,按照貨物的品牌、型號、規(guī)格、色號等分區(qū)歸類整潔擺放,在貨架上作相應的標識,并制作一個倉庫貨物擺放平面圖,張貼倉庫入口處。13 、同類型的貨
3、物,不同批次入庫要分開擺放,發(fā)放貨物時,要按照先進先出的順序原則出庫。14 、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求(如:溫、濕度等)進行貯存保管,定時對貨物進行清潔和整理。15 、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通,并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作,并學會使用滅火器等工具,每天下班前必須檢查各種電器電源、門、窗、等安全情況。16 、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況,每天做好盤點對數(shù)工作,保證賬目和實物一致。17 、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品,其他人員需要到倉庫借用貨物,必須經過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。18 、倉庫、理貨區(qū)、包裝箱及其它貴重物品的
4、專柜鎖匙由主管保管,不得轉借、轉交他人保管和使用,更不得隨意配制。19 、嚴格執(zhí)行貨物進出倉庫規(guī)程。20 、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物進出倉的運作流程,確保倉庫區(qū)域的貨物的貯存安全。21 、倉管員在接到理貨員入庫通知時,按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作,并在入庫單上簽字確認。22 、倉管員在接到理貨員出庫通知時,按照調撥單與理貨員做好貨物清點交接工作,并在要求理貨在調撥單上簽字確認。23 、倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作。倉庫主管職責1. 負責倉庫整體工作事務及工作日常管理,協(xié)調部門與各職能部門之間的工作。2. 負責制定和修訂倉庫收發(fā)貨、作業(yè)流程等管理制度,完善倉庫管理的各項流
5、程和標準;建立規(guī)范、完整的物流倉儲操作報表,及時反饋倉儲操作;3. 庫房的合理化布局和管理,合理規(guī)劃各分倉的儲存空間及貨物的儲存方式,倉位調整;負責制定各倉庫儲位的規(guī)劃、標識、防火、防盜、防潮及物料的準確性管理標準;4. 制定倉庫工作計劃;制定部門每月工作計劃、分析、總結部門工作狀況與下一步工作思路,帶領督促員工完成目標任務,5. 負責分配倉庫員工工作及日常工作監(jiān)督;充分調動和帶領倉庫工作人員完成日常工作,做到高效、準確、有序;、負責對倉庫運營效率、成本、人員管理、流程改善等方面進行統(tǒng)計、分析、改進。6. 負責對倉庫進、 出庫,庫存等操作進行審核與監(jiān)督對各項工作制度的執(zhí)行情況進行跟蹤,簽收貨倉
6、各級文件和單據;7. 及時地反映倉庫的庫存狀況,確保庫房帳、卡、物數(shù)量一致;確保庫存數(shù)據的正確性。數(shù)據統(tǒng)計分析能力;完成業(yè)務數(shù)據的整理和分析;8. 審訂和修改貨倉的工作規(guī)定和工作績效;檢查和審核貨倉各級員工的工作進度和工作績效;9. 監(jiān)督各項管理制度的執(zhí)行,制訂質量改善計劃,10. 負責倉庫的貨物、人員安全及防護,進行安全評估,不斷改善庫存管理安全,確保倉儲物資免受損失。 倉庫安全管理。 倉庫安全設施的維護,指導倉庫人員的安全行為及倉庫的安全。及時地定期回顧并匯報倉庫的安全及運行狀況,采取預防措施,11. 組織倉庫日常盤點。報表賬目實物之相符;定期組織實物盤存,做到帳實相符、帳卡相符。出具盤存
7、及分析報告。12. 建立安全庫存機制,進行存量分析和控制,采取有效措施控制庫存成本;13. 能夠按照成本會計的要求提供物料消耗情況并進行有效控制;14. 督促各分倉對各類報表的準時上呈及監(jiān)督。負責加強報表填寫準確性和分析管理,參考分析結果提出改進建議并組織落實;物料數(shù)據管理和統(tǒng)計, 15. 負責督促及時評估和處理不良物料及呆滯物料;16. 倉庫人員工作指導、業(yè)務知識培訓和考核,不斷改善工作效率和工作質量;17. 負責落實執(zhí)行品質安全政策的要求,確保iso9001得到有效實施18. 按時按質地完成上級交辦的工作任務。19. 負責庫存盤點缺損率;收貨及時率;發(fā)貨及時率;收發(fā)貨準確率;單據完整率;倉
8、庫管理工作流程產品進倉管理流程1、根據已審核的采購訂單內容準備產品收貨。2、廠家送貨到達后,廠家提供送貨單 給收貨倉庫管理員, 送貨單 應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉庫管理員將 送貨單 和對應的 采購訂單 相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以送貨單和 采購訂單 驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。3、倉庫管理員收貨無誤后,在送貨清單上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,另一聯(lián)交對方。4、倉庫管理員在電腦上開具采購單,并由倉庫主管審核生效。將采購單 打印一式三聯(lián), 經倉
9、庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務聯(lián)連同送貨單位的 送貨清單交財務,第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務。5、返修品回倉,以對應的采購退貨單為依據收貨,倉庫管理員核實貨單無誤后在電腦上開具 采購退返單 ,注明原 采購退貨單號,并經倉庫主管審核生效。產品出倉管理流程1、倉庫主管根據營銷部傳來的銷售訂單 備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格產品裝箱并在電腦上填制裝箱單,審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的產品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域。2、質檢部將 裝箱單 匯總導出為未審核銷售單,等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。3、倉庫管理員根據客戶持有的已蓋章銷售單
10、和電腦里對應的出倉單(對于批發(fā)商)或轉倉單(對于加盟商)發(fā)貨。打印出倉單或轉倉單一式二份,由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。營銷部業(yè)務流程1、營銷部將客戶傳真來的銷售訂單輸入電腦,并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將銷售訂單導出為采購訂單并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將銷售訂單傳給倉庫,由倉庫檢貨裝箱。2、收到倉庫傳來的未審核銷售單后,由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此銷售單(已審核銷售單會自動生成出倉單,倉庫憑此出倉單 ) 。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核銷售單。3、已審核 銷售單
11、 打印一式三聯(lián), 并簽名蓋章。 第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務聯(lián)交財務,第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。4、營銷部分析代理商庫存狀況,并向代理商提出補貨、調撥等建議。5、分析自營專賣店的庫存和銷售情況,若需要補貨,則開具轉倉單,將總公司倉庫的貨品調撥到專賣店。若需要在專賣店之間調撥貨品,開具調撥單。營銷部總監(jiān)審核調撥單 。經審核后的 調撥單 自動生成一張 進倉單 和一張 出倉單 并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發(fā)貨。6、營銷部審核加盟商傳回的銷售出倉單,沖減代理商庫存。7、營銷部審核代理商傳回的盤點單,調整代理商的倉庫庫存。8、營銷部將貨品資料傳給代理商。倉庫盤點流程1、盤點準備倉庫主管將還未有自編碼的存貨通
12、知支援中心補編編碼,并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。財務部將盤點日前已經審核生效的單據記賬。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放,存貨以產品區(qū)、退貨區(qū)、 樣板區(qū)、產品損壞區(qū)分別得出存貨實存情況。2、盤點進行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區(qū)域各指派1 人擔任組長, 2 人配合。 以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4 名員工組成復盤小組,對初盤結果進行復盤,出現(xiàn)差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數(shù)據輸入電腦,將盤點單打印提供給財務部,財務部組織公司人員組成抽盤小組,以2 人為 1 組對各大區(qū)域進行抽盤工作。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經復盤通過的盤點單由財務部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務主管簽字,各持1 份。3、盤點后期工作倉庫主管將已審核盤點單導出為進、出倉單,電腦自動生成盤盈單和盤虧單。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,并將庫存盤點匯總表和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核盤盈單和盤虧單調整庫存帳。4、盤點其他規(guī)定盤點工
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