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文檔簡(jiǎn)介
1、物資采購(gòu)管理制度1目的及適用圍1.1為規(guī)公司物資采購(gòu)過(guò)程中的計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、付款、質(zhì)量索 賠和供應(yīng)商認(rèn)證等事項(xiàng),確保公司物資采購(gòu)全過(guò)程處于受控狀態(tài),保證物 資供應(yīng),降低采購(gòu)成本,合理庫(kù)存,加強(qiáng)監(jiān)督,特制定本制度。1.2本制度適用于公司辦公用品、職工福利及固定資產(chǎn)以外的所有物資采 購(gòu)事項(xiàng)的全過(guò)程作業(yè)規(guī)定。1.3本制度是公司物資采購(gòu)管理行為的基本規(guī)。1.4本制度文件由公司總經(jīng)辦擬定, 公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審定,公司總經(jīng)理批準(zhǔn), 其解釋權(quán)及修改權(quán)屬歸公司總經(jīng)辦。1.5本制度文件從2012年5月20日起執(zhí)行。2職責(zé)與權(quán)限2.1公司設(shè)立采購(gòu)部,負(fù)責(zé)所有與生產(chǎn)關(guān)聯(lián)的物資采購(gòu)工作。2.2公司采購(gòu)部職責(zé):2.
2、2.1負(fù)責(zé)編制大宗物資的米購(gòu)計(jì)劃。2.2.2負(fù)責(zé)按采購(gòu)計(jì)劃單執(zhí)行采購(gòu)任務(wù),按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成物資 采購(gòu)工作。2.2.3負(fù)責(zé)采購(gòu)價(jià)格的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià),保證公司物資采購(gòu)價(jià)格修 理,維護(hù)公司利益。2.2.4負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)、考核和清退。225負(fù)責(zé)制定付款計(jì)劃的制定、呈批和付款安排。226負(fù)責(zé)辦理物資入庫(kù)手續(xù)。2.2.7負(fù)責(zé)料廢退賠和不合格品清退。2.2.8主要負(fù)責(zé)原材料倉(cāng)庫(kù)積壓物資的及時(shí)清退和處置。2.2.9負(fù)責(zé)辦理供應(yīng)商發(fā)票審核,辦理入賬審批手續(xù)。2.2.10定期組織價(jià)格比價(jià),不斷提高物資采購(gòu)性價(jià)比。2.2.11收集采購(gòu)價(jià)格信息、供應(yīng)商資料,積累各種物資的歷史數(shù)據(jù)。2.2.12
3、負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽定和歸檔整理。2.2.13負(fù)責(zé)采購(gòu)部部崗位職責(zé)的制定2.2.14建立各種物資臺(tái)賬,定期與財(cái)務(wù)部核對(duì)。2.3計(jì)劃管理員負(fù)責(zé) 扎口審核各部門(mén)呈報(bào)的物資采購(gòu)計(jì)劃的審核和呈批。2.4技術(shù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)工藝文件和資料的編制、審核;負(fù)責(zé)提供采購(gòu)過(guò)程中 的技術(shù)支持(如對(duì)工裝的設(shè)計(jì)會(huì)簽等);參與對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià),對(duì)供應(yīng)商 的工藝保證能力進(jìn)行評(píng)審。2.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)參與對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià),對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、工藝裝備水 平及生產(chǎn)管理水平進(jìn)行評(píng)審;負(fù)責(zé)提供采購(gòu)過(guò)程中的技術(shù)支持(如對(duì)工裝 的設(shè)計(jì)會(huì)簽、提供設(shè)備采購(gòu)技術(shù)資料等);編制呈報(bào)大宗機(jī)床備件、臨時(shí) 修理備件、工裝模具的采購(gòu)計(jì)劃;積累各種物資的性能數(shù)據(jù)資料。
4、2.6質(zhì)檢部負(fù)責(zé)原材料、輔料及協(xié)作配套件的檢驗(yàn)規(guī)程的編制;負(fù)責(zé)協(xié)作 配套件的進(jìn)貨檢驗(yàn);負(fù)責(zé)協(xié)作配套件質(zhì)量協(xié)議的簽訂及質(zhì)量索賠的相關(guān)工 作;負(fù)責(zé)質(zhì)量糾紛的裁決;參與對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià),對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能 力進(jìn)行評(píng)審。2.7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)資金計(jì)劃進(jìn)行平衡;籌措采購(gòu)資金;負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的價(jià)格審核。2.8倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)低值易耗品、日常維修備件米購(gòu)計(jì)劃的編制;負(fù)責(zé)米購(gòu)物資 的入庫(kù)驗(yàn)收、保管。3物資采購(gòu)遵守原則3.1未經(jīng)審核批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)物資一律不得采購(gòu)。3.2無(wú)領(lǐng)料單一律不得發(fā)放任物資。3.3倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用。3.4本地區(qū)能解決的,不到外地采購(gòu)。3.5同類企業(yè)比質(zhì)量,同樣質(zhì)量比價(jià)格,同樣價(jià)格比信譽(yù)。3.6對(duì)于先試
5、用的物資,不得在試用鑒定前大批采購(gòu)。3.7采購(gòu)物資時(shí)盡量使用銀行結(jié)算,減少現(xiàn)金結(jié)算。大宗采購(gòu)主要使用承 兌匯票。4采購(gòu)計(jì)劃4.1物資米購(gòu)應(yīng)當(dāng)事先編制米購(gòu)計(jì)劃。各部門(mén)按職責(zé)圍編制米購(gòu)計(jì)劃單, 按申請(qǐng)-審核-批準(zhǔn)-執(zhí)行的規(guī)定流程進(jìn)行實(shí)施,采購(gòu)部按批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì) 劃單執(zhí)行采購(gòu)。4.2無(wú)米購(gòu)計(jì)劃單不得進(jìn)行米購(gòu),米購(gòu)不得予以入庫(kù)。4.3采購(gòu)計(jì)劃的制定、審批、執(zhí)行實(shí)行授權(quán)分開(kāi)。公司設(shè)立獨(dú)立于采購(gòu)部 的計(jì)劃審核員負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的審核。4.4物資采購(gòu)計(jì)劃的申請(qǐng)、審核、批準(zhǔn)程序,按物資采購(gòu)計(jì)劃管理制度 的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5供應(yīng)商認(rèn)定5.1公司物資采購(gòu)應(yīng)當(dāng)挑選合格供應(yīng)商。合格供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)一定的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、 資金實(shí)力和
6、正常的質(zhì)量保證體系。5.2新用戶評(píng)審認(rèn)定。新用戶必須經(jīng)過(guò)認(rèn)定之后才能批量采購(gòu),進(jìn)行長(zhǎng)期 的供貨關(guān)系。采購(gòu)部負(fù)責(zé)新用戶的認(rèn)定組織工作,質(zhì)量部、生產(chǎn)部、技術(shù) 部、財(cái)務(wù)部共同參與評(píng)審小組。5.3鋪底資金。建立正常供應(yīng)關(guān)系的供應(yīng)商必須有鋪底資金。鋪底資金的 規(guī)模由采購(gòu)部根據(jù)物資特點(diǎn)和批量規(guī)模制定案,由總經(jīng)理辦公會(huì)議確定。 主要針對(duì)毛坯、螺栓、襯套材料以及使用量大的低值易耗品。5.4供應(yīng)商評(píng)審。公司每年組織一次供應(yīng)商評(píng)審,對(duì)供應(yīng)商的保證能力進(jìn) 行認(rèn)證評(píng)定,確定下年度是否簽訂供應(yīng)合同。5.5供應(yīng)商退出。對(duì)年度考核不達(dá)標(biāo)的供應(yīng)商強(qiáng)制性清退。退出后保留一 定的貨款,待市場(chǎng)銷售期完成后予清賬。6采購(gòu)合同6.1采
7、購(gòu)合同的簽定。每年年初采購(gòu)部應(yīng)和主要供應(yīng)商簽定采購(gòu)合同,對(duì) 產(chǎn)品質(zhì)量、供貨時(shí)限、付款式、責(zé)任認(rèn)定、退賠處理作出事先約定,合同 條款要優(yōu)先保障公司利益。6.2采購(gòu)合同簽訂對(duì)象為合格供。采購(gòu)部應(yīng)在授權(quán)圍簽訂合同,最終合同 文本簽字前,應(yīng)交上級(jí)部門(mén)審閱。6.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行歸檔整理。所有簽訂合同需復(fù)印一份交計(jì)劃管 理員備案。7采購(gòu)流程7.1 編制計(jì)劃。各部門(mén)有采購(gòu)業(yè)務(wù),按圍職責(zé)申請(qǐng)采購(gòu)計(jì)劃,填采購(gòu)計(jì) 劃單提交計(jì)劃審核員。計(jì)劃審核員審核并報(bào)批后將采購(gòu)計(jì)劃單發(fā)送 采購(gòu)部采購(gòu)。7.2 組織采購(gòu)。所有有固定供應(yīng)商的采購(gòu)單,由采購(gòu)部通知供應(yīng)商直接發(fā) 貨到公司倉(cāng)庫(kù)。臨時(shí)采購(gòu)由采購(gòu)部按照技術(shù)部門(mén)要求的資質(zhì)單
8、位向供應(yīng)廠 商下單發(fā)貨。新品及修理等臨時(shí)采購(gòu),由維修車間和采購(gòu)部共同到市場(chǎng)采 購(gòu)。7.3 質(zhì)量驗(yàn)收。毛坯、鋼材、羅栓、銅材、刀具等大宗物資,到廠后應(yīng)當(dāng) 由質(zhì)量部抽檢,認(rèn)定合格后可入庫(kù)。 低值易耗品有固定品牌且正常使用的, 可不需驗(yàn)收。如新進(jìn)品牌或無(wú)品牌的,需要質(zhì)量部驗(yàn)收后入庫(kù)。7.4 入庫(kù)驗(yàn)數(shù)。采購(gòu)部負(fù)責(zé)安排入庫(kù),填寫(xiě)入庫(kù)單,保管員驗(yàn)收后按實(shí)收 數(shù)填寫(xiě)入庫(kù)數(shù)量。7.5 發(fā)票入賬。當(dāng)月入庫(kù)的物資,采購(gòu)部通知供應(yīng)商開(kāi)具增值稅發(fā)票,無(wú) 增值稅發(fā)票的業(yè)務(wù)要由財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。當(dāng)月發(fā)票未入賬的,財(cái)務(wù)部不安排 資金付款。貨未入庫(kù)、發(fā)票先到的不予入賬,財(cái)務(wù)調(diào)節(jié)稅源的業(yè)務(wù)除外。7.6 資金付款。采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商付
9、款規(guī)定和當(dāng)月發(fā)票入賬情況安排付款 計(jì)劃。付款計(jì)劃審批后交財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安排資金。8 采購(gòu)付款流程8.1 付款計(jì)劃。每月月末,采購(gòu)部根據(jù)當(dāng)月采購(gòu)量和發(fā)票入賬情況,結(jié)合供 應(yīng)商資質(zhì),制定付款計(jì)劃。8.2 計(jì)劃審核。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)付款計(jì)劃審核,審核依據(jù)包括該供應(yīng)商月末庫(kù) 存情況、上月結(jié)存余額、當(dāng)月發(fā)票進(jìn)賬、當(dāng)月退貨情況、當(dāng)月已付款和付款期。8.3計(jì)劃批準(zhǔn)。付款計(jì)劃由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。8.4付款執(zhí)行。采購(gòu)業(yè)務(wù)付款使用付款通知單。付款通知單容包括收款單 位、單位賬號(hào)、付款式、付款金額、經(jīng)辦人、審核人、批準(zhǔn)人。財(cái)務(wù)部依 據(jù)付款通知單付款。正常情況不得以現(xiàn)金付款。遇特殊情況由財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)執(zhí)行。8.5付
10、款回執(zhí)。所有銀行付款式以外的承兌付款必須提供收款收據(jù)作為財(cái) 務(wù)入賬附件。郵寄承兌的,提供收據(jù)傳真件。9采購(gòu)付款期9.1公司確定正常供應(yīng)商付款期為2.5個(gè)月。計(jì)算法為前12個(gè)月的平均供 貨額X 2.5月,作為鋪底資金數(shù)。9.2油料供應(yīng)單位確定付款期為1個(gè)月。以前一個(gè)月的供貨額作為鋪底資 金。9.3鋼材、國(guó)際品牌刀具、急用件可以實(shí)行現(xiàn)款現(xiàn)貨。批量供貨一定時(shí)間后,通過(guò)協(xié)議確定鋪底資金規(guī)模。10質(zhì)量索賠10.1采購(gòu)、外協(xié)件出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí),采購(gòu)部根據(jù)質(zhì)檢部的認(rèn)定結(jié)果,及時(shí) 向供反饋,按采購(gòu)合同和質(zhì)量事故處罰規(guī)定進(jìn)行處理和索賠。10.2對(duì)驗(yàn)收不合格的原料或外購(gòu)件,應(yīng)立即隔離作退貨或調(diào)換處理,或根 據(jù)實(shí)際情
11、況作返工、讓步接收處理。10.3處罰決定由質(zhì)檢部作出書(shū)面文件,一式三份,一份記錄臺(tái)賬,一份交 采購(gòu)部送達(dá)供,一份交財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)處理。10.4 經(jīng)調(diào)換或返工處理的原材料,重新入廠時(shí),應(yīng)按原來(lái)的檢驗(yàn)程序做好 送檢工作。11 意外事項(xiàng)處置11.1 采購(gòu)問(wèn)好未能及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù), 應(yīng)及時(shí)匯報(bào)總經(jīng)理, 通報(bào)生產(chǎn)部門(mén), 采取相應(yīng)補(bǔ)救措施。11.2 如遇特殊情況取消或調(diào)整采購(gòu),采購(gòu)部、計(jì)劃管理員要及時(shí)通報(bào)信息 到相關(guān)部門(mén)。11.3 采購(gòu)人員購(gòu)錯(cuò)品種、型號(hào)、規(guī)格,或購(gòu)進(jìn)質(zhì)次價(jià)高的產(chǎn)品時(shí),要及時(shí) 調(diào)換、退貨處理,不得產(chǎn)生積壓。12 監(jiān)督12.1 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。12.2 財(cái)務(wù)部每年至少兩次和供應(yīng)商核對(duì)賬目, 對(duì)發(fā)現(xiàn)的差異應(yīng)及時(shí)與供應(yīng) 商聯(lián)系,查明原因后解決。12.3 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)定期檢查質(zhì)量罰款和料廢退賠執(zhí)行到位情況。12.4 采購(gòu)部取得承兌匯票必須及時(shí)付給客戶, 不得將承兌匯票放在部門(mén)保 管,否則出現(xiàn)意外事項(xiàng)由部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。12.5 對(duì)采購(gòu)人員違返公司規(guī)定、損害公司利益的行為, 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查
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