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文檔簡介
1、泓域咨詢 /精密激光焊接設備項目可行性分析報告精密激光焊接設備項目可行性分析報告xx集團有限公司目錄第一章 緒論11一、 項目名稱及項目單位11二、 項目建設地點11三、 可行性研究范圍11四、 編制依據(jù)和技術原則12五、 建設背景、規(guī)模13六、 設備及原輔材料13七、 項目建設進度14八、 環(huán)境影響14九、 建設投資估算14十、 項目主要技術經(jīng)濟指標15主要經(jīng)濟指標一覽表15十一、 主要結論及建議17第二章 市場分析18一、 進入本行業(yè)的主要障礙18二、 進入本行業(yè)的主要障礙19三、 國內激光產(chǎn)業(yè)市場情況及趨勢21第三章 項目承辦單位基本情況23一、 公司基本信息23二、 公司簡介23三、
2、公司競爭優(yōu)勢24四、 公司主要財務數(shù)據(jù)26公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)26公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)27五、 核心人員介紹27六、 經(jīng)營宗旨29七、 公司發(fā)展規(guī)劃29第四章 項目背景及必要性35一、 下游應用市場的容量及發(fā)展前景35二、 激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況42三、 項目實施的必要性44第五章 產(chǎn)品規(guī)劃與建設內容46一、 建設規(guī)模及主要建設內容46二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領46產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表46第六章 項目選址可行性分析49一、 項目選址原則49二、 建設區(qū)基本情況49三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展53四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標55五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向55六、 項目選址綜合評價56第七章 建筑工程可行性分析58一、
3、 項目工程設計總體要求58二、 建設方案59三、 建筑工程建設指標60建筑工程投資一覽表60第八章 原輔材料供應62一、 項目建設期原輔材料供應情況62二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理62第九章 工藝技術及設備選型64一、 企業(yè)技術研發(fā)分析64二、 項目技術工藝分析66三、 質量管理68四、 項目技術流程69五、 設備選型方案70主要設備購置一覽表70第十章 項目節(jié)能說明72一、 項目節(jié)能概述72二、 能源消費種類和數(shù)量分析73能耗分析一覽表74三、 項目節(jié)能措施74四、 節(jié)能綜合評價75第十一章 進度實施計劃77一、 項目進度安排77項目實施進度計劃一覽表77二、 項目實施保障措施78
4、第十二章 人力資源配置分析79一、 人力資源配置79勞動定員一覽表79二、 員工技能培訓79第十三章 環(huán)境保護方案82一、 編制依據(jù)82二、 環(huán)境影響合理性分析83三、 建設期大氣環(huán)境影響分析84四、 建設期水環(huán)境影響分析85五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析86六、 建設期聲環(huán)境影響分析87七、 營運期環(huán)境影響87八、 環(huán)境管理分析88九、 結論及建議90第十四章 勞動安全分析92一、 編制依據(jù)92二、 防范措施95三、 預期效果評價99第十五章 投資方案分析100一、 投資估算的依據(jù)和說明100二、 建設投資估算101建設投資估算表103三、 建設期利息103建設期利息估算表103四、 流
5、動資金105流動資金估算表105五、 總投資106總投資及構成一覽表106六、 資金籌措與投資計劃107項目投資計劃與資金籌措一覽表108第十六章 項目經(jīng)濟效益分析109一、 基本假設及基礎參數(shù)選取109二、 經(jīng)濟評價財務測算109營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費用估算表111利潤及利潤分配表113三、 項目盈利能力分析113項目投資現(xiàn)金流量表115四、 財務生存能力分析116五、 償債能力分析117借款還本付息計劃表118六、 經(jīng)濟評價結論118第十七章 風險分析120一、 項目風險分析120二、 項目風險對策122第十八章 招投標方案124一、 項目招標依據(jù)124二、
6、項目招標范圍124三、 招標要求124四、 招標組織方式127五、 招標信息發(fā)布130第十九章 項目綜合評價131第二十章 附表133主要經(jīng)濟指標一覽表133建設投資估算表134建設期利息估算表135固定資產(chǎn)投資估算表136流動資金估算表137總投資及構成一覽表138項目投資計劃與資金籌措一覽表139營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表140綜合總成本費用估算表140固定資產(chǎn)折舊費估算表141無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表142利潤及利潤分配表143項目投資現(xiàn)金流量表144借款還本付息計劃表145建筑工程投資一覽表146項目實施進度計劃一覽表147主要設備購置一覽表148能耗分析一覽表148報告說
7、明激光焊接是動力電池制造的重要工藝。激光焊接是一種非接觸式、高精度、高效的焊接方式,可以快速地進行電池結構件焊接及密封。隨著環(huán)保理念日漸深入人心以及新能源動力技術的不斷成熟,自2011年以來,新能源汽車產(chǎn)值呈現(xiàn)快速的增長趨勢。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,我國新能源汽車銷量從2016年50.70萬輛增長至2018年125.60萬輛。在補貼政策退坡的2018年,新能源汽車的銷量實現(xiàn)了61.65%的增長,遠超預期。2019年12月3日,工信部發(fā)布了新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)(征求意見稿),明確指出:到2025年新能源汽車銷量占當年汽車銷量25%,為未來中國新能源汽車發(fā)展制定了明確的
8、目標。另外,根據(jù)乘用車市場信息聯(lián)席會的數(shù)據(jù),目前中國新能源乘用車滲透率僅為2.25%,未來發(fā)展空間巨大。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資24370.29萬元,其中:建設投資19086.44萬元,占項目總投資的78.32%;建設期利息268.92萬元,占項目總投資的1.10%;流動資金5014.93萬元,占項目總投資的20.58%。項目正常運營每年營業(yè)收入46100.00萬元,綜合總成本費用37052.18萬元,凈利潤6615.89萬元,財務內部收益率20.86%,財務凈現(xiàn)值5643.92萬元,全部投資回收期5.64年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。通過分析,該項
9、目經(jīng)濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調整產(chǎn)品結構,改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結構。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 緒論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:精密激光焊接設備項目項目單位:xx集團有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx(以選址意見書為準),占地面積約58.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展
10、政策和有關部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目承辦單位的實際情況,按照項目的建設要求,對項目的實施在技術、經(jīng)濟、社會和環(huán)境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規(guī)模,并提出主要技術經(jīng)濟指標,對項目能否實施做出一個比較科學的評價,其主要內容包括如下幾個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業(yè)組織機構及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術、經(jīng)濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經(jīng)濟效益和社會效益及國民經(jīng)濟評價。四、 編制依據(jù)和技術原則(一)編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要;2、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用
11、手冊(第三版);3、工業(yè)可行性研究編制手冊;4、現(xiàn)代財務會計;5、工業(yè)投資項目評價與決策;6、國家及地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃;7、項目建設地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī);8、項目建設單位提供的有關材料及相關數(shù)據(jù);9、國家公布的相關設備及施工標準。(二)技術原則按照“保證生產(chǎn),簡化輔助”的原則進行設計,盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產(chǎn)的前提下,綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度,采取有效的環(huán)境保護措施,使生產(chǎn)中的排放物符合國家排放標準和規(guī)定,重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景據(jù)國家統(tǒng)
12、計局統(tǒng)計,2017年汽車制造業(yè)實現(xiàn)固定資產(chǎn)投資13,100億元,占制造業(yè)固定資產(chǎn)投資的6.8%,同比增長10.2%,高于制造業(yè)投資增速5.4個百分點。從民間固定資產(chǎn)投資看,汽車制造業(yè)投資10,441億元,同比增長10.5%,高出民間固定資產(chǎn)投資增速4.5個百分點,占民間固定資產(chǎn)投資總額的2.7%,占汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資的79.7%。(二)建設規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積38667.00(折合約58.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積62159.91。其中:生產(chǎn)工程40453.57,倉儲工程11464.62,行政辦公及生活服務設施5022.99,公共工程5218.73。項目建成后,形成年產(chǎn)xx
13、x套精密激光焊接設備的生產(chǎn)能力。六、 設備及原輔材料(一)主要設備主要設備包括:立式加工中心、中走絲、普通車床、數(shù)控車床、平面磨床、立式炮塔銑、立式鋸床、臥式鋸床、自動折彎機、激光切割機、激光焊接機、超聲波清洗槽、高壓噴砂罐、手動噴砂機、電弧熔噴機、除塵器、高壓清洗機、電焊機、氣體保護焊機、空壓機。(二)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括鋼材、鋁材、銅材、切削液、導軌油、自動化設備零配件。七、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xx集團有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產(chǎn)等。八、 環(huán)
14、境影響本項目的建設符合國家政策,各種污染物采取治理措施后對周圍環(huán)境影響較小,從環(huán)保角度分析,本項目的建設是可行的。九、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資24370.29萬元,其中:建設投資19086.44萬元,占項目總投資的78.32%;建設期利息268.92萬元,占項目總投資的1.10%;流動資金5014.93萬元,占項目總投資的20.58%。(二)建設投資構成本期項目建設投資19086.44萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用15982.28萬元,工程建設其他費用2658.65萬元,預
15、備費445.51萬元。十、 項目主要技術經(jīng)濟指標(一)財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算,項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入46100.00萬元,綜合總成本費用37052.18萬元,納稅總額4320.53萬元,凈利潤6615.89萬元,財務內部收益率20.86%,財務凈現(xiàn)值5643.92萬元,全部投資回收期5.64年。(二)主要數(shù)據(jù)及技術指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積38667.00約58.00畝1.1總建筑面積62159.91容積率1.611.2基底面積22426.86建筑系數(shù)58.00%1.3投資強度萬元/畝308.312總投資萬元24370.292.1建設投資萬元19086.442
16、.1.1工程費用萬元15982.282.1.2其他費用萬元2658.652.1.3預備費萬元445.512.2建設期利息萬元268.922.3流動資金萬元5014.933資金籌措萬元24370.293.1自籌資金萬元13394.103.2銀行貸款萬元10976.194營業(yè)收入萬元46100.00正常運營年份5總成本費用萬元37052.186利潤總額萬元8821.197凈利潤萬元6615.898所得稅萬元2205.309增值稅萬元1888.6010稅金及附加萬元226.6311納稅總額萬元4320.5312工業(yè)增加值萬元14668.5413盈虧平衡點萬元17441.97產(chǎn)值14回收期年5.641
17、5內部收益率20.86%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元5643.92所得稅后十一、 主要結論及建議本項目生產(chǎn)線設備技術先進,即提高了產(chǎn)品質量,又增加了產(chǎn)品附加值,具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。本項目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢,主要原材料從本地市場采購,保證了項目實施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述,項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義,本期項目的建設,是十分必要和可行的。第二章 市場分析一、 進入本行業(yè)的主要障礙1、技術和資金壁壘激光焊接設備行業(yè)屬于技術密集型行業(yè),涵蓋技術應用較為廣泛,且相互之間交叉滲透,高效集成,設備供應商需要強大的開發(fā)設計能力、工藝裝備能力和制造能力的支持。而相關技
18、術與產(chǎn)業(yè)化應用的積累需要長期且充足的人員、資金投入,以保證產(chǎn)品的核心技術充分且及時地貼合市場動態(tài),迎合下游制造業(yè)客戶需求。特別是以客戶需求為導向,進行非標準化設計的激光設備供應商,必須透徹地了解客戶群體的共性與差異,隨著客戶群體需求不斷變化,為保障核心產(chǎn)品時刻貼合客戶群體的需求,需要更高水平的技術投入與資金投入。對于新進入行業(yè)的企業(yè),因資金規(guī)模制約著技術研發(fā)與改造,難以在短時間內積累成熟的技術專利,因而難以迅速提供滿足客戶技術、生產(chǎn)需求的設備及配套服務,在行業(yè)內難以形成競爭力。2、人才壁壘激光加工設備行業(yè),尤其是激光焊接設備行業(yè),是涉及激光光學、電子技術、計算機軟件開發(fā)、電力電源、自動控制、機
19、械設計及制造等多門學科,集光、機、電,計算機信息及自動化控制等技術于一體的行業(yè),對研發(fā)設計及技術人員的要求非常高,且由于國內激光產(chǎn)業(yè)相較國外發(fā)展較晚,多數(shù)高等院校正處于逐步拓展激光領域相關專業(yè)學科的建設階段,對口的專業(yè)人員總體基數(shù)較低,在勞動力市場屬于稀缺人才。3、品牌及客戶資源壁壘良好的品牌代表著可靠的售前、售中及售后服務,是獲得客戶資源、維持客戶粘性的核心競爭力。激光加工設備的供應商,尤其是對于針對客戶獨立設計的非標準化激光設備供應商,其產(chǎn)品直接影響到下游客戶的生產(chǎn)質量與效率,客戶對供應商所提供的激光設備性能指標、設備穩(wěn)定性以及維修保養(yǎng)服務有著嚴格的要求,對供應商品牌的認可建立在雙方長時間
20、的磨合之上。下游客戶傾向于選擇行業(yè)內具有良好的口碑、長期開展激光設備制造業(yè)務、設備供應及時、運行記錄良好的供應商,以降低供應商選擇的機會成本。同時,由于與供應商合作的過程中熟悉與磨合的過程,增加了更換供應商的成本,客戶產(chǎn)生新的需求時,傾向于選擇有良好合作歷史的供應商,從而形成了較為穩(wěn)定的客戶粘性。作為行業(yè)的新進入者,既缺少有影響力的品牌效應,也缺乏良好的客戶資源積累,難以在短時間內獲得競爭力。二、 進入本行業(yè)的主要障礙1、技術和資金壁壘激光焊接設備行業(yè)屬于技術密集型行業(yè),涵蓋技術應用較為廣泛,且相互之間交叉滲透,高效集成,設備供應商需要強大的開發(fā)設計能力、工藝裝備能力和制造能力的支持。而相關技
21、術與產(chǎn)業(yè)化應用的積累需要長期且充足的人員、資金投入,以保證產(chǎn)品的核心技術充分且及時地貼合市場動態(tài),迎合下游制造業(yè)客戶需求。特別是以客戶需求為導向,進行非標準化設計的激光設備供應商,必須透徹地了解客戶群體的共性與差異,隨著客戶群體需求不斷變化,為保障核心產(chǎn)品時刻貼合客戶群體的需求,需要更高水平的技術投入與資金投入。對于新進入行業(yè)的企業(yè),因資金規(guī)模制約著技術研發(fā)與改造,難以在短時間內積累成熟的技術專利,因而難以迅速提供滿足客戶技術、生產(chǎn)需求的設備及配套服務,在行業(yè)內難以形成競爭力。2、人才壁壘激光加工設備行業(yè),尤其是激光焊接設備行業(yè),是涉及激光光學、電子技術、計算機軟件開發(fā)、電力電源、自動控制、機
22、械設計及制造等多門學科,集光、機、電,計算機信息及自動化控制等技術于一體的行業(yè),對研發(fā)設計及技術人員的要求非常高,且由于國內激光產(chǎn)業(yè)相較國外發(fā)展較晚,多數(shù)高等院校正處于逐步拓展激光領域相關專業(yè)學科的建設階段,對口的專業(yè)人員總體基數(shù)較低,在勞動力市場屬于稀缺人才。3、品牌及客戶資源壁壘良好的品牌代表著可靠的售前、售中及售后服務,是獲得客戶資源、維持客戶粘性的核心競爭力。激光加工設備的供應商,尤其是對于針對客戶獨立設計的非標準化激光設備供應商,其產(chǎn)品直接影響到下游客戶的生產(chǎn)質量與效率,客戶對供應商所提供的激光設備性能指標、設備穩(wěn)定性以及維修保養(yǎng)服務有著嚴格的要求,對供應商品牌的認可建立在雙方長時間
23、的磨合之上。下游客戶傾向于選擇行業(yè)內具有良好的口碑、長期開展激光設備制造業(yè)務、設備供應及時、運行記錄良好的供應商,以降低供應商選擇的機會成本。同時,由于與供應商合作的過程中熟悉與磨合的過程,增加了更換供應商的成本,客戶產(chǎn)生新的需求時,傾向于選擇有良好合作歷史的供應商,從而形成了較為穩(wěn)定的客戶粘性。作為行業(yè)的新進入者,既缺少有影響力的品牌效應,也缺乏良好的客戶資源積累,難以在短時間內獲得競爭力。三、 國內激光產(chǎn)業(yè)市場情況及趨勢相較于歐美地區(qū)的激光加工工業(yè)傳統(tǒng)強國,中國激光產(chǎn)業(yè)的發(fā)展時間較短,激光加工設備的技術水平及覆蓋面與發(fā)達國家相比仍有一定距離。但以中國、日本、印度為主的亞洲地區(qū)國家,依靠早期
24、的人口紅利,不斷吸引全球范圍內的優(yōu)秀制造業(yè)廠商前來設立生產(chǎn)基地,全球制造業(yè)中心逐漸從歐美地區(qū)轉移至亞洲地區(qū),深厚的制造業(yè)集群基礎,為激光設備產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。近年來,亞洲地區(qū)尤其是日本及中國激光加工產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展,促使全球激光加工相關設備的銷售中心轉移到亞洲地區(qū),其中以中國的技術革新及產(chǎn)業(yè)升級尤為明顯。此外,國家制造業(yè)的結構調整及轉型升級,以及國家宏觀政策“中國制造2025”、“一帶一路”政策帶來的內需外需提升,更加快了激光產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)2019年中國激光產(chǎn)業(yè)報告,受益于動力電池、OLED、汽車、鈑金、PCB等加工設備的需求,我國激光加工設備市場規(guī)模呈現(xiàn)出良好的上升趨勢。2018年國內
25、總體激光設備市場規(guī)模達到605億元人民幣,2019年市場規(guī)模樂觀預計能達到約756億元人民幣,保守預計則能達到約702億元人民幣。在行業(yè)規(guī)?;鶖?shù)較高的情況下,仍保持較高的成長率,表明國內激光設備產(chǎn)業(yè)進入了快速發(fā)展的時期。未來隨著我國制造業(yè)水平的提高和精密化程度提升,并受到國家節(jié)能減排、勞動力成本上升等因素的影響,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)業(yè)務轉型的需求日益迫切,需要新的技術和設備來提升生產(chǎn)效率和質量,激光焊接技術及相應設備將會受到更多的青睞。激光技術及設備的引進能有效提升生產(chǎn)廠商自動化程度及產(chǎn)品質量,加快產(chǎn)品更新?lián)Q代,滿足市場對“精細化”產(chǎn)品的要求。激光焊接設備市場前景明朗,預計未來幾年中國激光器和激光設備的市
26、場規(guī)模將進一步提升。第三章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx集團有限公司2、法定代表人:尹xx3、注冊資本:930萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2011-9-197、營業(yè)期限:2011-9-19至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍:從事精密激光焊接設備相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)二、 公司簡介企業(yè)履行社會責任,既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之
27、路,也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇;既是順應經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的外在要求,也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內在需求;既是企業(yè)轉變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑,也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨,公司積極履行社會責任,依法經(jīng)營、誠實守信,節(jié)約資源、保護環(huán)境,以人為本、構建和諧企業(yè),回饋社會、實現(xiàn)價值共享,致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎,從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手,建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺,實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動,推廣
28、適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務,促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應用,業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺,培育產(chǎn)業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價值鏈,促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產(chǎn)品系列,并不斷進行產(chǎn)品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產(chǎn)品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產(chǎn)品性能,實現(xiàn)產(chǎn)品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產(chǎn)品的過程中,公司已有多項產(chǎn)品均
29、為國內領先水平。在注重新產(chǎn)品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產(chǎn)權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產(chǎn)效率,為產(chǎn)品研發(fā)與確保產(chǎn)品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產(chǎn)品根據(jù)市場及客戶需要通過了產(chǎn)品認證,表明公司產(chǎn)品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產(chǎn)品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產(chǎn)中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。(三)產(chǎn)品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產(chǎn)品的需求,而且能根據(jù)客戶的
30、個性化要求,定制生產(chǎn)規(guī)格、型號不同的產(chǎn)品。公司齊全的產(chǎn)品系列,完備的產(chǎn)品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現(xiàn)了對具有多種產(chǎn)品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產(chǎn)品價格與國外同類產(chǎn)品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產(chǎn)品的作用。(四)營銷網(wǎng)絡及服務優(yōu)勢根據(jù)公司產(chǎn)品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產(chǎn)品推廣
31、、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網(wǎng)絡體系。公司的服務覆蓋產(chǎn)品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經(jīng)銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經(jīng)銷網(wǎng)絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經(jīng)銷商共同成長。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額9570.477656.387177.85負債總額5297.974238.383973.48股東權益合計4272.503418.003204.38公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2
32、020年度2019年度2018年度營業(yè)收入33930.3927144.3125447.79營業(yè)利潤6003.534802.824502.65利潤總額5491.854393.484118.89凈利潤4118.893212.732965.60歸屬于母公司所有者的凈利潤4118.893212.732965.60五、 核心人員介紹1、尹xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任
33、公司董事長、總經(jīng)理。2、于xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。3、賀xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、雷xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限
34、責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。5、葉xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、彭xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。7、邱xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事
35、。8、段xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、 經(jīng)營宗旨以市場需求為導向;以科研創(chuàng)新求發(fā)展;以質量服務樹品牌;致力于產(chǎn)業(yè)技術進步和行業(yè)發(fā)展,創(chuàng)建國際知名企業(yè)。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經(jīng)營理念,貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產(chǎn)品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網(wǎng)絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領
36、先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產(chǎn)品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產(chǎn)計劃經(jīng)過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產(chǎn)能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此,產(chǎn)能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產(chǎn)品拓展方面,公司計劃在擴寬現(xiàn)有產(chǎn)品應用領域的同時,不斷豐富產(chǎn)品類型,持續(xù)提升產(chǎn)品質量和附加值,保持公司產(chǎn)品在行業(yè)中
37、的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現(xiàn)有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產(chǎn)品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產(chǎn)品開發(fā)效率,提升公司新產(chǎn)品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產(chǎn)品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現(xiàn)公司新技術、新產(chǎn)品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契
38、機,在對現(xiàn)有產(chǎn)品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產(chǎn)品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產(chǎn)品自動化程度,在充分滿足下游領域對產(chǎn)品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產(chǎn)權保護自主創(chuàng)新、自主知識產(chǎn)權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產(chǎn)權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產(chǎn)權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才
39、合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯(lián)合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產(chǎn)品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產(chǎn)、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據(jù)自身技術特點與銷售經(jīng)驗,制
40、定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現(xiàn)有客戶為基礎,在努力提升產(chǎn)品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產(chǎn)品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網(wǎng)絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現(xiàn)整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發(fā)揮
41、人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據(jù)不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內部控制體系,根據(jù)需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才,提升公司的技術創(chuàng)新能力,增加公司核心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整
42、合的重要途徑,未來公司將強化現(xiàn)有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據(jù)公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據(jù)員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團結協(xié)作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第
43、四章 項目背景及必要性一、 下游應用市場的容量及發(fā)展前景1、動力電池行業(yè)(1)新能源汽車市場帶動動力電池需求增長激光焊接是動力電池制造的重要工藝。激光焊接是一種非接觸式、高精度、高效的焊接方式,可以快速地進行電池結構件焊接及密封。隨著環(huán)保理念日漸深入人心以及新能源動力技術的不斷成熟,自2011年以來,新能源汽車產(chǎn)值呈現(xiàn)快速的增長趨勢。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,我國新能源汽車銷量從2016年50.70萬輛增長至2018年125.60萬輛。在補貼政策退坡的2018年,新能源汽車的銷量實現(xiàn)了61.65%的增長,遠超預期。2019年12月3日,工信部發(fā)布了新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)
44、(征求意見稿),明確指出:到2025年新能源汽車銷量占當年汽車銷量25%,為未來中國新能源汽車發(fā)展制定了明確的目標。另外,根據(jù)乘用車市場信息聯(lián)席會的數(shù)據(jù),目前中國新能源乘用車滲透率僅為2.25%,未來發(fā)展空間巨大。在國家政策大力支持及新能源汽車推廣應用進程加快的帶動下,中國車用動力電池需求大幅增長。新能源汽車電池、電機、電控三大核心零部件中,動力電池在整車成本中所占比例高,也直接決定整車性能。自2014年開始,動力電池的裝機量相比于2013年也出現(xiàn)了一個急速的上升,2014年和2015年的動力電池裝機增長率也都在300%以上,之后從2016年到2019年,中國的動力電池的裝機量也都在隨著新能源
45、汽車的銷量不斷增長,動力電池應用市場的蓬勃發(fā)展直接帶動了激光焊接設備市場的增長。(2)新能源行業(yè)補貼政策變化的影響自2009年以來,中央財政開始支持新能源汽車推廣及應用,在政策的引導和撬動下,新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模逐漸增長,同時該行業(yè)也出現(xiàn)了依賴補貼、產(chǎn)業(yè)競爭力不強、核心技術缺乏等問題。據(jù)此,2016年以來,財政部、科技部等四部委建立了新能源汽車補貼政策動態(tài)調整機制,在充分利用政策刺激、推動行業(yè)發(fā)展的同時,逐漸減少了補貼力度,旨在通過逐步提高新能源汽車財政補貼的技術門檻,集中支持優(yōu)勢產(chǎn)品和核心技術產(chǎn)業(yè)化。2020年4月23日,財政部、科技部等四部委發(fā)布了關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知
46、(財建202086號),明確指出為支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展,做好新能源汽車推廣應用工作,將新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期限延長至2022年底,平緩補貼退坡力度和節(jié)奏,促進新能源汽車消費。2020年4月16日,財政部稅務總局工業(yè)和信息化部關于新能源汽車免征車輛購置稅有關政策的公告(財政部公告2020年第21號)明確自2021年1月1日至2022年12月31日,對購置的新能源汽車免征車輛購置稅。以上政策體現(xiàn)了國家對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的大力支持。(3)動力電池行業(yè)前景隨著全球能源危機和環(huán)境污染問題日益突出,節(jié)能、環(huán)保有關行業(yè)的發(fā)展被高度重視,發(fā)展新能源汽車已經(jīng)在全球范圍內形成共識,各大國際整車
47、企業(yè)也陸續(xù)發(fā)布新能源汽車戰(zhàn)略。在此背景下,全球新能源汽車銷售量從2011年的5.1萬輛增長至2017年的162.1萬輛,6年時間銷量增長30.8倍。未來隨著支持政策持續(xù)推動、技術進步、消費者習慣改變、配套設施普及等因素影響不斷深入,根據(jù)GGII高工產(chǎn)研數(shù)據(jù),預計2022年全球新能源車銷量達到600萬輛,相比2017年增長2.7倍。而動力電池作為新能源汽車的核心部件,預計到2022年,全球電動汽車動力電池需求量將超過325GWh,相比2017年需求量69GWh增長3.7倍。激光焊接設備是目前動力電池生產(chǎn)線的標配設備,是生產(chǎn)線上的關鍵環(huán)節(jié)之一。在動力電池應用方面,相比于傳統(tǒng)電弧焊、電阻焊等,激光焊
48、接存在明顯優(yōu)勢。用激光焊接時,焊點小、效率高,易于實現(xiàn)自動化生產(chǎn)動力電池,同時電池的良品率較高。2、消費電子產(chǎn)品市場分析(1)傳統(tǒng)消費電子產(chǎn)品增速放緩、新興消費電子成為重要增長點目前,傳統(tǒng)消費電子存量空間大,產(chǎn)品技術創(chuàng)新和工藝革新將帶來對消費電子設備的巨大需求。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)顯示,從2010年開始,全球智能手機出貨量便呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢,但增速明顯放緩,放緩趨勢從2015年開始顯現(xiàn),具體表現(xiàn)為:2015年全球智能手機出貨量14.37億部,同比增速為10.46%,增速較2014年下降一半,2016年全球智能手機出貨量增速跌至個位數(shù),同比增加2.49%。2017年,全球智能手機出貨量同比下降0.5
49、1%,出貨量為14.66億部。2018年,全球智能手機出貨量繼續(xù)下降,同比下降4.82%,出貨量為13.95億部。雖然傳統(tǒng)消費電子行業(yè)增速放緩,但是存量市場空間依然非常大;其次,個人電腦、平板電腦、智能手機都已經(jīng)開始進入紅海的競爭格局,隨之而來的將是各自產(chǎn)品在技術創(chuàng)新上的突破,從而帶來新的技術應用和工藝變革,這將使得生產(chǎn)廠商對消費電子精密加工設備產(chǎn)生巨大需求。AMOLED屏為代表的眾多創(chuàng)新在其他智能手機領域滲透率逐漸提升,將帶動消費電子激光加工裝備市場的快速發(fā)展。消費電子具備更新周期快的特點,相對應的加工設備同樣需要升級換代,隨著5G商用步伐的加快,智能手機市場需求有望迎來一波高峰。隨著技術進
50、一步的創(chuàng)新,在消費電子領域也涌現(xiàn)出一批新產(chǎn)品。如智能手表、智能手環(huán)為代表的可穿戴設備、AR/VR、消費無人機等,這些新興的消費電子產(chǎn)品發(fā)展迅猛,應用于健康醫(yī)療、游戲娛樂、個人安全等領域,這將是未來新的增長點。(2)消費電子行業(yè)產(chǎn)品需求前景消費電子行業(yè)目前競爭激烈,為了滿足消費者的需求,提升對品牌的依賴,消費電子制造企業(yè)不斷推出有新技術或新工藝的新產(chǎn)品。新產(chǎn)品的不斷推出,使產(chǎn)品更新周期縮小,運用在新產(chǎn)品上的新技術和新工藝會產(chǎn)生相應的設備需求。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2017年消費電子制造業(yè)的固定資產(chǎn)投資為1.29萬億,同比增加23.41%,增速較2016年加快7.6個百分點,可見消費電子制造業(yè)的發(fā)展勢
51、頭依舊很旺盛。2012-2017年,消費電子制造業(yè)固定資產(chǎn)投資復合增長率為16.74%;假設未來消費電子制造業(yè)固定資產(chǎn)投資的復合增長率保持歷史水平16.74%,預計2019-2020年的消費電子制造業(yè)固定資產(chǎn)投資分別為1.76萬億、2.05萬億。假設消費電子制造行業(yè)設備投資占固定資產(chǎn)投資的40%,新生產(chǎn)線的設備投資占總設備投資的50%,預計2019-2020年的消費電子制造企業(yè)設備投資額將達到7,039億元、8,217億元,新產(chǎn)品的設備投資額將達到3,520億元、4,109億元。3、汽車市場分析(1)國內外汽車產(chǎn)銷量進入穩(wěn)步增長階段全球汽車工業(yè)經(jīng)過100多年的發(fā)展,已步入穩(wěn)定發(fā)展的成熟期,產(chǎn)銷
52、量增長平穩(wěn),成為世界多個國家重要的經(jīng)濟支柱之一,是國民經(jīng)濟的發(fā)動機。近十余年來,全球汽車行業(yè)呈現(xiàn)“快速增長整體下滑迅速增長穩(wěn)定增長”的發(fā)展趨勢。2011年至2017年期間,全球汽車產(chǎn)量增速回穩(wěn),截至2017年底,全球汽車產(chǎn)量已達到9,730萬輛。我國汽車產(chǎn)銷量分別從2011年的1,919.10萬輛、1,917.80萬輛上升至2017年的2,901.50萬輛、2,887.90萬輛。雖然近年來受到國內外經(jīng)濟形勢的影響,我國汽車產(chǎn)銷量增速有所下降,但由于基數(shù)較高,每年新增產(chǎn)銷量仍有相當大的規(guī)模。另外,發(fā)改委等十部委出臺實施進一步優(yōu)化供給推動消費平穩(wěn)增長促進形成強大國內市場的實施方案(2019年),方
53、案提到要多措并舉促進汽車消費,更好滿足居民出行需要。未來隨著需求端的自然企穩(wěn),疊加后續(xù)具體政策實施細則的出臺,將進一步打開汽車市場的增長空間,助力汽車市場終端消費的回升。(2)汽車市場產(chǎn)品需求前景根據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和節(jié)能與新能源汽車技術路線圖提出的目標,未來10-15年新能源汽車逐漸成為主流產(chǎn)品,汽車產(chǎn)業(yè)初步實現(xiàn)電動化轉型。到2020年,汽車產(chǎn)銷規(guī)模將達到3,000萬輛,其中新能源汽車年產(chǎn)量將達到200萬輛;到2025年,汽車產(chǎn)銷規(guī)模將達到3,500萬輛,其中新能源汽車年占比20%以上;到2030年,汽車產(chǎn)銷規(guī)模將達到3,800萬輛,其中新能源汽車占比40%以上。相對于我國傳統(tǒng)汽車每年
54、接近3,000萬輛的銷售市場,目前新能源汽車銷量滲透率不到3%,行業(yè)處于高速增長的初期階段。根據(jù)國家節(jié)能與新能源汽車技術路線圖,至2020年汽車車輛整備質量較2015年減重10%、2025年較2015年減重20%、2030年較2015年減重35%。汽車輕量化是未來我國汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必然選擇,作為節(jié)能汽車和新能源汽車的共性核心技術,輕量化存在巨大的市場空間。激光焊接運用于汽車上可以降低車身重量、提高車身裝配精度、增加車身的強度、降低汽車車身制造過程中的沖壓和裝配成本。對比傳統(tǒng)的焊接技術如:電阻焊接,二氧化碳氣體保護焊等傳統(tǒng)技術,激光焊接技術在這些新型合金材料中效果優(yōu)越,并逐步取代傳統(tǒng)的焊
55、接技術。除此之外,使用激光焊接還可以節(jié)省汽車生產(chǎn)成本,提高生產(chǎn)效率。隨著全球汽車市場需求的擴大,在汽車智能化進程術為代表的先進制造技術也在不斷推動汽汽車生產(chǎn)的結合已是大勢所趨。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2017年汽車制造業(yè)實現(xiàn)固定資產(chǎn)投資13,100億元,占制造業(yè)固定資產(chǎn)投資的6.8%,同比增長10.2%,高于制造業(yè)投資增速5.4個百分點。從民間固定資產(chǎn)投資看,汽車制造業(yè)投資10,441億元,同比增長10.5%,高出民間固定資產(chǎn)投資增速4.5個百分點,占民間固定資產(chǎn)投資總額的2.7%,占汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資的79.7%。根據(jù)歷史數(shù)據(jù),假設未來汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資的復合增長率保持10%的歷史水平,預計2019-2020年的汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資分別為1.58萬億、1.74萬億。未來,在汽車向新能源、智能化進程加速推進的同時,以激光技術為代表的先進制造技術也在不斷推動汽車制造業(yè)的更新?lián)Q代,先進激光加工技術與汽車生產(chǎn)的結合已是大勢所趨。激光技術的應用將有效降低汽車的生產(chǎn)成本,提高汽車生產(chǎn)效率,為現(xiàn)代汽車制造業(yè)帶來可觀的經(jīng)濟效益。二、 激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況激光的發(fā)明可以追溯到20世紀早期,在激光相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中,歐美地區(qū)作為激光技術、激光設備的起源與發(fā)展的重要區(qū)域,在激光及激光產(chǎn)業(yè)領域具有領先地位,
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