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1、泓域咨詢 /吉林省關(guān)于成立醫(yī)療器械公司商業(yè)計劃書吉林省關(guān)于成立醫(yī)療器械公司商業(yè)計劃書xx集團有限公司報告說明在進出口貿(mào)易方面,近幾年我國醫(yī)療器械進出口總額保持持續(xù)增長趨勢。據(jù)中國醫(yī)保商會的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2018年我國醫(yī)療器械進口金額為221.65億美元,出口金額為236.30億美元,進出口總額達到457.96億美元。xx集團有限公司主要由xxx投資管理公司和xx(集團)有限公司共同出資成立。其中:xxx投資管理公司出資224.00萬元,占xx集團有限公司35%股份;xx(集團)有限公司出資416萬元,占xx集團有限公司65%股份。根據(jù)謹慎財務(wù)估算,項目總投資26384.79萬元,其中:建設(shè)投資21
2、482.05萬元,占項目總投資的81.42%;建設(shè)期利息461.63萬元,占項目總投資的1.75%;流動資金4441.11萬元,占項目總投資的16.83%。項目正常運營每年營業(yè)收入52300.00萬元,綜合總成本費用43510.93萬元,凈利潤6420.42萬元,財務(wù)內(nèi)部收益率17.39%,財務(wù)凈現(xiàn)值3282.99萬元,全部投資回收期6.32年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力,其財務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。通過分析,該項目經(jīng)濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息,
3、并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設(shè)計,其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況12第二章 背景、必要性分析16一、 全球醫(yī)療器械市場概況16二、 行業(yè)技術(shù)特點和技術(shù)水平17三、 市場主要壁壘18四、 項目實施的必要性20第三章 公司籌建方案22一、 公司經(jīng)營宗旨22二、 公司的目標、主要職責(zé)22三、 公司組建方式23四、 公
4、司管理體制23五、 部門職責(zé)及權(quán)限24六、 核心人員介紹28七、 財務(wù)會計制度29第四章 行業(yè)、市場分析33一、 國內(nèi)醫(yī)療器械市場概況33二、 國內(nèi)醫(yī)療器械市場概況35三、 行業(yè)發(fā)展面臨的機遇和挑戰(zhàn)37第五章 發(fā)展規(guī)劃分析41一、 公司發(fā)展規(guī)劃41二、 保障措施42第六章 法人治理結(jié)構(gòu)45一、 股東權(quán)利及義務(wù)45二、 董事48三、 高級管理人員52四、 監(jiān)事54第七章 風(fēng)險風(fēng)險及應(yīng)對措施57一、 項目風(fēng)險分析57二、 項目風(fēng)險對策59第八章 項目環(huán)境保護62一、 編制依據(jù)62二、 環(huán)境影響合理性分析63三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析63四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析64五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響
5、分析65六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析65七、 營運期環(huán)境影響66八、 環(huán)境管理分析67九、 結(jié)論及建議69第九章 選址方案70一、 項目選址原則70二、 建設(shè)區(qū)基本情況70三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展73四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標76五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向78六、 項目選址綜合評價79第十章 進度規(guī)劃方案81一、 項目進度安排81項目實施進度計劃一覽表81二、 項目實施保障措施82第十一章 經(jīng)濟效益分析83一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取83二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算83營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表83綜合總成本費用估算表85利潤及利潤分配表87三、 項目盈利能力分析87項目投資現(xiàn)金流量表89四、 財務(wù)生存能力分析
6、90五、 償債能力分析90借款還本付息計劃表92六、 經(jīng)濟評價結(jié)論92第十二章 項目投資計劃93一、 投資估算的依據(jù)和說明93二、 建設(shè)投資估算94建設(shè)投資估算表98三、 建設(shè)期利息98建設(shè)期利息估算表98固定資產(chǎn)投資估算表99四、 流動資金100流動資金估算表101五、 項目總投資102總投資及構(gòu)成一覽表102六、 資金籌措與投資計劃103項目投資計劃與資金籌措一覽表103第十三章 項目綜合評價說明105第十四章 附表附件107主要經(jīng)濟指標一覽表107建設(shè)投資估算表108建設(shè)期利息估算表109固定資產(chǎn)投資估算表110流動資金估算表110總投資及構(gòu)成一覽表111項目投資計劃與資金籌措一覽表11
7、2營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費用估算表114固定資產(chǎn)折舊費估算表115無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表115利潤及利潤分配表116項目投資現(xiàn)金流量表117借款還本付息計劃表118建筑工程投資一覽表119項目實施進度計劃一覽表120主要設(shè)備購置一覽表121能耗分析一覽表121第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx集團有限公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本640萬元三、 注冊地址吉林省xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍:從事醫(yī)療器械相關(guān)業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和
8、限制類項目的經(jīng)營活動。)五、 主要股東xx集團有限公司主要由xxx投資管理公司和xx(集團)有限公司發(fā)起成立。(一)xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺,實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動,推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù),促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應(yīng)用,業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺,培育產(chǎn)業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價值鏈,促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念,將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念,不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險控制能力。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)
9、項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額9633.287706.627224.96負債總額5140.814112.653855.61股東權(quán)益合計4492.473593.983369.35公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入23554.5318843.6217665.90營業(yè)利潤4913.693930.953685.27利潤總額4432.533546.023324.40凈利潤3324.402593.032393.57歸屬于母公司所有者的凈利潤3324.402593.032393.57(二)xx(集團)有限公司基本情況1、公司簡介公司始終堅持“
10、人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念,以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨,竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù),歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額9633.287706.627224.96負債總額5140.814112.653855.61股東權(quán)益合計4492.473593.983369.35公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目202
11、0年度2019年度2018年度營業(yè)收入23554.5318843.6217665.90營業(yè)利潤4913.693930.953685.27利潤總額4432.533546.023324.40凈利潤3324.402593.032393.57歸屬于母公司所有者的凈利潤3324.402593.032393.57六、 項目概況(一)投資路徑xx集團有限公司主要從事關(guān)于成立醫(yī)療器械公司的投資建設(shè)與運營管理。(二)項目提出的理由家用醫(yī)療儀器可以提供一定的治療和保健康復(fù)作用。對于很多慢性病,其治療可能需要一個比較漫長的時間過程,如果在醫(yī)院長期持續(xù)治療,不僅醫(yī)療費用高而且存在很多不便。在這些疾病治療的部分階段,患
12、者可以利用家用醫(yī)療器械在家治療,將家庭自我治療和醫(yī)院復(fù)診、醫(yī)生指導(dǎo)相結(jié)合,有效降低醫(yī)院診察的次數(shù)和住院時間,提高治療效率、節(jié)約治療成本。吉林正處在發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的重要關(guān)口,處在體制機制變革、發(fā)展活力蓄積的重要關(guān)口,處在優(yōu)勢充分釋放、動力加快轉(zhuǎn)換的重要關(guān)口?!笆濉睍r期,是我們應(yīng)對挑戰(zhàn)、化解難題、爬坡過坎、滾石上山、大有可為的重要戰(zhàn)略機遇期。我們必須有足夠清醒的把握、足夠緊迫的意識、足夠必勝的信心,積極適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),堅決破除路徑依賴,更加注重發(fā)揮比較優(yōu)勢,更加注重體制機制創(chuàng)新,更加注重結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,更加注重質(zhì)量效益提升,更加注重發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,更加注重統(tǒng)籌協(xié)調(diào),推動老工業(yè)
13、基地全面振興,如期實現(xiàn)全面建成小康社會目標。(三)項目選址項目選址位于xxx(待定),占地面積約57.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項目建設(shè)。(四)生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xx套醫(yī)療器械的生產(chǎn)能力。(五)建設(shè)規(guī)模項目建筑面積78270.44,其中:生產(chǎn)工程48496.51,倉儲工程16668.93,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施6774.50,公共工程6330.50。(六)項目投資根據(jù)謹慎財務(wù)估算,項目總投資26384.79萬元,其中:建設(shè)投資21482.05萬元,占項目總投資的81.42%;建設(shè)期利息461.63萬元,占項目
14、總投資的1.75%;流動資金4441.11萬元,占項目總投資的16.83%。(七)經(jīng)濟效益(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):52300.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):43510.93萬元。3、凈利潤(NP):6420.42萬元。4、全部投資回收期(Pt):6.32年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率:17.39%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值:3282.99萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。(九)項目綜合評價本項目生產(chǎn)線設(shè)備技術(shù)先進,即提高了產(chǎn)品質(zhì)量,又增加了產(chǎn)品附加值,具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。本項目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢,主要原材料從本地市場采購,保證了項目實施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營
15、。綜上所述,項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義,本期項目的建設(shè),是十分必要和可行的。第二章 背景、必要性分析一、 全球醫(yī)療器械市場概況醫(yī)療器械是醫(yī)療健康服務(wù)的重要基礎(chǔ),也是衡量一個國家科技進步和國民經(jīng)濟現(xiàn)代化發(fā)展水平的重要指標之一。隨著全球社會經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展,人們健康意識不斷提升,醫(yī)療健康服務(wù)需求也不斷增長,醫(yī)療器械在社會發(fā)展中的作用日益顯著。在醫(yī)療健康服務(wù)需求增長的帶動下,多年來全球醫(yī)療器械行業(yè)一直保持穩(wěn)步增長的趨勢,成為重要的經(jīng)濟增長點之一。根據(jù)EvaluateMedTech的統(tǒng)計,2011年全球醫(yī)療器械市場銷售額為3,529億美元,2017年增長到4,050億美元。Eval
16、uateMedTech預(yù)計,2017-2024年全球醫(yī)療器械市場銷售額仍將以年復(fù)合增長率5.6%的速度增長,到2024年達到5,945億美元。從技術(shù)水平看,歐美、日本等發(fā)達國家仍保持領(lǐng)先優(yōu)勢。根據(jù)EvaluateMedTech統(tǒng)計,2017年全球前20大醫(yī)療器械企業(yè)全部位于美國、歐洲和日本,其中美國11家、歐洲7家、日本2家。美國是全球最大的醫(yī)療器械消費市場,在產(chǎn)品研發(fā)、科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)集群等方面的優(yōu)勢非常明顯。美國頂尖醫(yī)療器械公司引領(lǐng)著全球的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展,在植入式醫(yī)療設(shè)備(心臟起搏器、心房除顫器、人工耳蝸等)、大型成像儀診斷設(shè)備(CT、PET、MRI等)、遠程診斷設(shè)備和手術(shù)機器人等醫(yī)療電子
17、設(shè)備方面的水平世界領(lǐng)先。近年來,伴隨著醫(yī)療器械產(chǎn)品智能化水平的逐步提升,美國的領(lǐng)先優(yōu)勢正在持續(xù)擴大。歐洲也是全球重要的醫(yī)療器械生產(chǎn)地與消費地,擁有飛利浦、西門子等領(lǐng)軍企業(yè),整體實力強勁,但單一國家競爭力較美國仍存在明顯差距。日本引領(lǐng)亞太地區(qū)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,醫(yī)學(xué)影像相關(guān)技術(shù)多年來位居世界前列。以中國為代表的新興市場則是全球最具潛力的醫(yī)療器械市場,近年來增長速度高于全球平均增長速度。中國在步入中等收入國家行列后,對醫(yī)療器械產(chǎn)品的需求正在逐年擴大,本土醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展期。以單一國家排名,中國已經(jīng)成為僅次于美國的全球第二大醫(yī)療器械市場。但現(xiàn)階段,中國醫(yī)療器械企業(yè)創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)配套能力、產(chǎn)品
18、附加值等方面仍難以達到發(fā)達國家的水平。二、 行業(yè)技術(shù)特點和技術(shù)水平國內(nèi)外醫(yī)療器械市場的持續(xù)發(fā)展,為我國家用醫(yī)療器械制造企業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。目前,我國家用醫(yī)療器械行業(yè)已經(jīng)初步建立了完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系,生產(chǎn)技術(shù)水平得到了長足的進步。但我國家用醫(yī)療器械企業(yè)整體技術(shù)水平和研發(fā)創(chuàng)新能力與國際企業(yè)相比仍存在較大差距。國際先進企業(yè)規(guī)模大、研發(fā)投入高、創(chuàng)新能力強,在開發(fā)新產(chǎn)品時注重對疾病的預(yù)防和治療,并且加強了對上游和下游設(shè)備的開發(fā),已形成比較完善的系統(tǒng),在產(chǎn)品設(shè)計、性能穩(wěn)定性、質(zhì)量可靠性等方面均處于領(lǐng)先地位。而境內(nèi)企業(yè)大多數(shù)規(guī)模較小,研發(fā)投入較低,創(chuàng)新能力不足。只有少數(shù)先進企業(yè),在部分產(chǎn)品領(lǐng)域具備與國際
19、企業(yè)競爭的能力。三、 市場主要壁壘1、資質(zhì)認證壁壘醫(yī)療器械產(chǎn)品直接關(guān)系到人們的安全和健康,我國及國際上主要國家都對醫(yī)療器械的生產(chǎn)經(jīng)營建立了較高的準入制度。比如:在我國,從事醫(yī)療器械的生產(chǎn)需要辦理生產(chǎn)許可證(或生產(chǎn)備案憑證)及產(chǎn)品注冊證(或備案憑證),從事二類、三類醫(yī)療器械的經(jīng)營,需要辦理經(jīng)營許可證(或經(jīng)營備案憑證);在歐盟,銷售的醫(yī)療器械產(chǎn)品需要通過CE認證;在美國,銷售的醫(yī)療器械產(chǎn)品需要通過FDA認證。醫(yī)療器械企業(yè)需要具備良好的生產(chǎn)技術(shù)水平和管理體系才能達到相關(guān)資質(zhì)認證的要求,對新進入者形成較高的壁壘。2、研發(fā)及技術(shù)壁壘醫(yī)療器械是一個多學(xué)科交叉的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)通常涉及多個領(lǐng)
20、域的知識,比如:臨床醫(yī)學(xué)、精密機械、電子信息技術(shù)、光學(xué)、自動控制、流體力學(xué)等。這對于企業(yè)的研發(fā)能力、技術(shù)水平及相關(guān)經(jīng)驗有較高的要求。尤其是家用醫(yī)療器械產(chǎn)品,具有多樣化程度高、更新速度快等特點,要求企業(yè)必須具備較高的研發(fā)創(chuàng)新能力,企業(yè)必須具有靈活快速的研發(fā)機制和強大的研發(fā)能力才能支持企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。因此,醫(yī)療器械行業(yè)具有較高的研發(fā)和技術(shù)壁壘。3、人才壁壘醫(yī)療器械是一個多個學(xué)科結(jié)合的高知識要求的行業(yè),需要大量的專業(yè)人才和復(fù)合型人才。企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié),包括:市場拓展、產(chǎn)品研發(fā)、質(zhì)量標準制定、生產(chǎn)制造、售后服務(wù)等,都需有相應(yīng)的專業(yè)人才。因此,建設(shè)高水平的人才隊伍是企業(yè)保持持續(xù)競爭力的重要因素。目
21、前我國醫(yī)療器械行業(yè)存在高質(zhì)量研發(fā)人員較少、復(fù)合型人才短缺的問題。不能培養(yǎng)或吸引高水平人才加盟的企業(yè),將在市場競爭中處于不利地位。4、品牌壁壘醫(yī)療器械的使用與人的生命健康相關(guān),因此下游客戶在購買醫(yī)療器械產(chǎn)品時非常注重產(chǎn)品的質(zhì)量水平及質(zhì)量穩(wěn)定性。為了保證產(chǎn)品的安全可靠性,降低產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險,客戶在購買醫(yī)療器械產(chǎn)品時,通常傾向于購買市場聲譽好的知名品牌,從而形成了較高的品牌壁壘。5、市場渠道壁壘醫(yī)療器械的銷售涉及地域較廣、專業(yè)性較高,對銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系的建立和完善需要大量的資金投入。目前醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)大多數(shù)通過經(jīng)銷商或者品牌運營商銷售產(chǎn)品。由于醫(yī)療器械產(chǎn)品涉及人體生命健康,具有嚴格的衛(wèi)生和安全
22、要求,經(jīng)銷商、品牌運營商與醫(yī)療器械生產(chǎn)商在合作之前相互之間會進行嚴格、謹慎篩選和考查。雙方一旦形成合作后,合作關(guān)系會比較穩(wěn)定,不會輕易變動。因此,先進入的醫(yī)療器械企業(yè)可以通過廣泛擴展渠道形成先發(fā)優(yōu)勢,擠壓后進入者的渠道空間;新的醫(yī)療器械企業(yè)在短時間內(nèi)難以建立完善的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò),形成較高的市場渠道壁壘。6、資金壁壘醫(yī)療器械的研發(fā)周期較長,其中第二、三類醫(yī)療器械產(chǎn)品還需要經(jīng)過多個階段的嚴格審批才能獲準生產(chǎn)。產(chǎn)品生產(chǎn)后,銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系的搭建和維護也需要較大的資金支持。因此,醫(yī)療器械企業(yè)前期需要較高的成本投入。此外,醫(yī)療器械產(chǎn)品技術(shù)要求高,企業(yè)為了保持技術(shù)的先進性和足夠的市場競爭能力,必須投
23、入大量的資金進行研發(fā)創(chuàng)新。尤其是家用醫(yī)療器械行業(yè),產(chǎn)品類型多,技術(shù)革新快,企業(yè)必須投入大量資金持續(xù)地進行新產(chǎn)品和新技術(shù)的開發(fā),以適應(yīng)市場發(fā)展的需求。四、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),補充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力,降低公司財務(wù)費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第三章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨以市場需求為導(dǎo)向;以科研創(chuàng)新求發(fā)展;以質(zhì)量服務(wù)樹品牌;致力于產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和行業(yè)發(fā)展,創(chuàng)建國際知名企業(yè)。二、
24、公司的目標、主要職責(zé)(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導(dǎo)向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策
25、、醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè),統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx集團有限公司主要由xxx投資管理公司和xx(集團)有限公司共同出資成立。其中:xxx投資管理公司出資224.00萬元,占xx集團有限公司35%股份;
26、xx(集團)有限公司出資416萬元,占xx集團有限公司65%股份。四、 公司管理體制xx集團有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務(wù)職能,而且直接對總經(jīng)理負責(zé);公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系,確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任目標,加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨?jīng)理的主要職責(zé)如下:1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé);向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質(zhì)量方
27、針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系,批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊;4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系;5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責(zé)本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理,制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所
28、需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。(二)財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門,如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析,向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作,每月負責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責(zé)銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責(zé)公司總長及所有
29、明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責(zé)銀行財務(wù)管理,負責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管,辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責(zé)先進管理,審核收付原始憑證。13、負責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資
30、計劃。3、負責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責(zé)經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策,負責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò),并對任務(wù)進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預(yù)期目標。3、負責(zé)收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等,并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納
31、客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測,建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息,并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應(yīng)及時,確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知
32、識培訓(xùn)和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、羅xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1958年出生,本科學(xué)歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。2、宋xx,1974年出生,研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司
33、監(jiān)事會主席。3、潘xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1970年出生,碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、謝xx,中國國籍,1976年出生,本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。5、肖xx,中國國籍,1977年出生,本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。6、韓xx,中國國籍,無永久境
34、外居留權(quán),1959年出生,大專學(xué)歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。7、段xx,1957年出生,大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、黃xx,中國國籍,1978年出生,本科學(xué)歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。七、 財務(wù)會計制度1
35、、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定,制定公司的財務(wù)會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時,應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司
36、資金情況的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的,公司在利潤分配時,應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣
37、減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策,重視對投資者的合理投資回報,并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。(2)利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下,公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配,但在有條件的情況下,公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。(3)現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下,如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生,公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%,且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)
38、金形式分配股利的方案時,應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應(yīng)針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為:公司當(dāng)年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的,應(yīng)在當(dāng)年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途,獨立董事應(yīng)該對此發(fā)表明確意見。第四章 行業(yè)、市場分析一、 國內(nèi)醫(yī)療器械市場概況1、國內(nèi)醫(yī)療器械市場規(guī)模與發(fā)達國家相比,我國的醫(yī)療器械市場起步較晚,但發(fā)展非常迅速,現(xiàn)已成為一個產(chǎn)品門類比
39、較齊全、創(chuàng)新能力不斷增強、市場需求十分旺盛的朝陽產(chǎn)業(yè)。特別是近年來,隨著醫(yī)療體制改革不斷深入,我國醫(yī)療體系不斷完善和發(fā)展,我國醫(yī)療器械行業(yè)也進入一個新的發(fā)展階段。根據(jù)中國醫(yī)藥物資協(xié)會的統(tǒng)計,2009年-2018年,我國醫(yī)療器械市場銷售額從812億元增長到5,304億元,年復(fù)合增長率達到23.19%,遠高于全球醫(yī)療器械市場增長速度雖然我國醫(yī)療器械行業(yè)實現(xiàn)了長足的發(fā)展,但與發(fā)達國家相比仍有巨大的差距。目前我國生產(chǎn)的醫(yī)療器械仍以中低端產(chǎn)品為主,高端醫(yī)療器械產(chǎn)品仍需要大量進口。從未來發(fā)展看,我國是全球人口最多的國家,醫(yī)療器械產(chǎn)品需求潛力巨大。目前我國正處于居民生活水平不斷提高、醫(yī)保體系不斷健全、人口老
40、齡化日益顯著等發(fā)展趨勢中,這些因素可為我國醫(yī)療器械市場需求的持續(xù)增長提供巨大的推動力。預(yù)計,未來十年仍將是我國醫(yī)療器械行業(yè)快速發(fā)展的“黃金時期”,醫(yī)療器械行業(yè)的市場規(guī)模仍有望保持15%左右的增長速度。2、國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)分布格局隨著我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,全國形成了珠江三角洲、長江三角洲、京津環(huán)渤海灣三個主要的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。這三個區(qū)域的北京、天津、上海、南京、蘇州、廣州、深圳等中心城市均將醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)作為重點方向予以支持,并產(chǎn)生了良好的帶動示范效應(yīng)。據(jù)統(tǒng)計,珠江三角洲、長江三角洲、京津環(huán)渤海灣三個產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)約占全國總數(shù)的59%,醫(yī)療器械總產(chǎn)值之和及銷售額之和均占全國總量的80%
41、以上。此外,近年來我國中西部省份也大力扶持醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,以重慶為中心的成渝地區(qū)、以武漢為中心的華中地區(qū)正逐漸發(fā)展為醫(yī)療器械新興產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。3、我國醫(yī)療器械進出口情況在進出口貿(mào)易方面,近幾年我國醫(yī)療器械進出口總額保持持續(xù)增長趨勢。據(jù)中國醫(yī)保商會的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2018年我國醫(yī)療器械進口金額為221.65億美元,出口金額為236.30億美元,進出口總額達到457.96億美元。整體而言,現(xiàn)階段我國出口的醫(yī)療器械仍以中低端產(chǎn)品為主,進口的醫(yī)療器械則以高端產(chǎn)品為主。但近年來我國醫(yī)療器械對外貿(mào)易結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)不斷優(yōu)化的趨勢,出口產(chǎn)品中高附加值產(chǎn)品的占比不斷提升。二、 國內(nèi)醫(yī)療器械市場概況1、國內(nèi)醫(yī)療器械市場規(guī)
42、模與發(fā)達國家相比,我國的醫(yī)療器械市場起步較晚,但發(fā)展非常迅速,現(xiàn)已成為一個產(chǎn)品門類比較齊全、創(chuàng)新能力不斷增強、市場需求十分旺盛的朝陽產(chǎn)業(yè)。特別是近年來,隨著醫(yī)療體制改革不斷深入,我國醫(yī)療體系不斷完善和發(fā)展,我國醫(yī)療器械行業(yè)也進入一個新的發(fā)展階段。根據(jù)中國醫(yī)藥物資協(xié)會的統(tǒng)計,2009年-2018年,我國醫(yī)療器械市場銷售額從812億元增長到5,304億元,年復(fù)合增長率達到23.19%,遠高于全球醫(yī)療器械市場增長速度雖然我國醫(yī)療器械行業(yè)實現(xiàn)了長足的發(fā)展,但與發(fā)達國家相比仍有巨大的差距。目前我國生產(chǎn)的醫(yī)療器械仍以中低端產(chǎn)品為主,高端醫(yī)療器械產(chǎn)品仍需要大量進口。從未來發(fā)展看,我國是全球人口最多的國家,醫(yī)
43、療器械產(chǎn)品需求潛力巨大。目前我國正處于居民生活水平不斷提高、醫(yī)保體系不斷健全、人口老齡化日益顯著等發(fā)展趨勢中,這些因素可為我國醫(yī)療器械市場需求的持續(xù)增長提供巨大的推動力。預(yù)計,未來十年仍將是我國醫(yī)療器械行業(yè)快速發(fā)展的“黃金時期”,醫(yī)療器械行業(yè)的市場規(guī)模仍有望保持15%左右的增長速度。2、國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)分布格局隨著我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,全國形成了珠江三角洲、長江三角洲、京津環(huán)渤海灣三個主要的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。這三個區(qū)域的北京、天津、上海、南京、蘇州、廣州、深圳等中心城市均將醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)作為重點方向予以支持,并產(chǎn)生了良好的帶動示范效應(yīng)。據(jù)統(tǒng)計,珠江三角洲、長江三角洲、京津環(huán)渤海灣三個產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的醫(yī)療
44、器械生產(chǎn)企業(yè)約占全國總數(shù)的59%,醫(yī)療器械總產(chǎn)值之和及銷售額之和均占全國總量的80%以上。此外,近年來我國中西部省份也大力扶持醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,以重慶為中心的成渝地區(qū)、以武漢為中心的華中地區(qū)正逐漸發(fā)展為醫(yī)療器械新興產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。3、我國醫(yī)療器械進出口情況在進出口貿(mào)易方面,近幾年我國醫(yī)療器械進出口總額保持持續(xù)增長趨勢。據(jù)中國醫(yī)保商會的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2018年我國醫(yī)療器械進口金額為221.65億美元,出口金額為236.30億美元,進出口總額達到457.96億美元。整體而言,現(xiàn)階段我國出口的醫(yī)療器械仍以中低端產(chǎn)品為主,進口的醫(yī)療器械則以高端產(chǎn)品為主。但近年來我國醫(yī)療器械對外貿(mào)易結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)不斷優(yōu)化的趨勢,出
45、口產(chǎn)品中高附加值產(chǎn)品的占比不斷提升。三、 行業(yè)發(fā)展面臨的機遇和挑戰(zhàn)1、行業(yè)發(fā)展面臨的機遇(1)國家產(chǎn)業(yè)政策的支持,為家用醫(yī)療器械的發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境醫(yī)療健康服務(wù)是關(guān)系國計民生的重要事業(yè)。近年來,國家出臺了一系列的產(chǎn)業(yè)政策支持和鼓勵醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展。2013年9月,國務(wù)院發(fā)布的關(guān)于促進健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見提出“支持自主知識產(chǎn)權(quán)藥品、醫(yī)療器械和其他相關(guān)健康產(chǎn)品的研發(fā)制造和應(yīng)用”。2016年3月,國務(wù)院發(fā)布的關(guān)于促進醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見提出“加快醫(yī)療器械轉(zhuǎn)型升級;加快醫(yī)療器械產(chǎn)品數(shù)字化、智能化,重點開發(fā)可穿戴、便攜式等移動醫(yī)療和輔助器具產(chǎn)品”等任務(wù)。2016年10月,中共中央、國務(wù)院發(fā)布的
46、“健康中國2030”規(guī)劃綱要提出“提高具有自主知識產(chǎn)權(quán)的醫(yī)學(xué)診療設(shè)備、醫(yī)用材料的國際競爭力”。2016年7月,國務(wù)院發(fā)布的“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃提出“重點部署醫(yī)療器械國產(chǎn)化”在內(nèi)的重點任務(wù)。2017年10月,中共中央、國務(wù)院發(fā)布的關(guān)于深化審評制度改革鼓勵藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見,提出“加強藥品醫(yī)療器械全生命周期管理”、“提升技術(shù)支撐能力”等意見。(2)人口老齡化加劇,帶動家用醫(yī)療器械需求增長人口老齡化是全球性趨勢,2009年-2018年全球65歲及以上人口比例從7.5%上升到8.9%。我國的老齡化進程則比全球平均速度更快。2009年我國65歲及以上人口比例為8.5%,2018年上升到11.9
47、%。老年人的醫(yī)療服務(wù)需求顯著高于一般人群。人口老齡化的加劇,將導(dǎo)致老年人醫(yī)療保健需求快速增加。現(xiàn)有醫(yī)院床位及護理能力難以滿足老年人的慢性疾病或殘疾醫(yī)療護理需求,老年人的健康護理逐步向家庭轉(zhuǎn)移,從而帶動家用醫(yī)療器械市場需求大量增長。(3)居民生活水平提高,提升家用醫(yī)療器械消費能力與發(fā)達國家相比,我國居民對于家用醫(yī)療器械尚未形成大規(guī)模的消費習(xí)慣,重要原因是消費水平和健康意識的差距。隨著經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展,我國居民收入水平增長迅速。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2013年我國居民人均可支配收入為18,310.8元,2018年增長到28,228.0元。收入的增長帶動了生活水平和醫(yī)療服務(wù)消費能力的持續(xù)提升,2013年
48、我國居民人均衛(wèi)生費用支出為2,327.37元,2018年增長到4,236.98元。我國居民生活水平的提高,使得人們有更多的經(jīng)濟能力購買醫(yī)療器械產(chǎn)品或享受醫(yī)療保健服務(wù),帶動了家用醫(yī)療器械消費規(guī)模的增加。未來,隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和居民生活水平的繼續(xù)提升,人們對身體健康越來越重視,我國家用醫(yī)療器械的消費規(guī)模也將不斷增長。(4)我國醫(yī)療模式的多元化,推動家用醫(yī)療器械的研發(fā)和創(chuàng)新隨著醫(yī)療體系的發(fā)展進步,我國醫(yī)療方式已經(jīng)開始從單純對疾病的醫(yī)院內(nèi)治療,逐步向院前預(yù)防、急救,院內(nèi)診斷、治療,院外監(jiān)測、康復(fù)以及日常家庭醫(yī)療保健等多元化、多層次的現(xiàn)代化醫(yī)療保障體系轉(zhuǎn)變。越來越多的病人群體需要在出院后使用各種家
49、用醫(yī)療器械進行持續(xù)性治療,促使家庭醫(yī)療所需的醫(yī)療器械類型越來越多,有利于促進更多醫(yī)療器械的家用化,推動家用醫(yī)療器械產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新。(5)醫(yī)療體制改革深化,為家用醫(yī)療器械提供延伸發(fā)展空間2009年國務(wù)院通過了關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見,即新醫(yī)改方案和實施方案。新醫(yī)改的核心內(nèi)容是“基礎(chǔ)、基層、基本”,改革基層醫(yī)療機構(gòu)、基層醫(yī)療機構(gòu)的器械配備是新醫(yī)改方案重點內(nèi)容之一。新醫(yī)改方案以來,基層醫(yī)療機構(gòu)改革有序推進,激發(fā)了基層醫(yī)療機構(gòu)對醫(yī)療器械的更新需求。目前我國基層醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療器械配備水平較低,缺口大,亟須“更新?lián)Q代”和“填補缺口”。但許多基層醫(yī)療機構(gòu),尤其是農(nóng)村地區(qū)的基層醫(yī)療機構(gòu),資金相對不足,交
50、通也不方便,補充更新醫(yī)療器械的難度較大。家用醫(yī)療器械具有價格相對偏低,適應(yīng)性強,運輸攜帶方便和對操作專業(yè)性要求較低的特點,能夠解決基層醫(yī)療機構(gòu)對醫(yī)療器械的部分實際需求。因此,醫(yī)療體制改革深化發(fā)展,為家用醫(yī)療器械提供了向基層醫(yī)療機構(gòu)延伸發(fā)展的空間。2、行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)(1)國際先進企業(yè)的競爭隨著我國市場的不斷開放,巨大的市場需求吸引了大量境外先進企業(yè)進入我國。這些先進的國際企業(yè)擁有雄厚的資金、優(yōu)越的品牌、先進的技術(shù),給我國本土企業(yè)帶來了巨大的競爭壓力。目前我國醫(yī)療器械高端產(chǎn)品領(lǐng)域,主要被國際先進企業(yè)占據(jù)。(2)研發(fā)投入低,創(chuàng)新能力相對不足醫(yī)療器械行業(yè)對研發(fā)創(chuàng)新能力要求較高。根據(jù)Evaluate
51、MedTech統(tǒng)計,2017年全球醫(yī)療器械研發(fā)投入為286.41億美元,占醫(yī)療器械銷售收入的7.07%。但根據(jù)我國醫(yī)療器械上市公司資料,研發(fā)投入費用平均占總營收的3%-5%,顯著低于全球平均水平。非上市的醫(yī)療器械企業(yè),研發(fā)費用投入比例更低。醫(yī)療器械行業(yè)研發(fā)投入嚴重不足,影響了我國醫(yī)療器械行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經(jīng)營規(guī)模后,公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進一步復(fù)雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計、資源配置
52、、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務(wù)人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應(yīng)對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據(jù)資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓(xùn),加快培育一批素質(zhì)高、
53、業(yè)務(wù)強的營銷人才、服務(wù)人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓(xùn),對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權(quán)激勵等多層次的激勵機制,充分調(diào)動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu),建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度,強化各項決策的科學(xué)性和透明度,
54、保證財務(wù)運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化,及時調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進公司的機制創(chuàng)新。二、 保障措施(一)推動區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展積極推進區(qū)域全面創(chuàng)新改革試驗,全面打造協(xié)同創(chuàng)新共同體,建立健全產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移的需求發(fā)現(xiàn)和對接服務(wù)機制,探索一批可復(fù)制、可推廣的改革措施和創(chuàng)新性政策。積極推進區(qū)域創(chuàng)新主體市場化合作,協(xié)同實施一批技術(shù)創(chuàng)新工程,聯(lián)合建立一批產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟。加快推動區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)移,合作搭建區(qū)域服務(wù)業(yè)融合創(chuàng)新和展示交易平臺,支持企業(yè)跨行業(yè)、跨區(qū)域開展合作。(二)優(yōu)化創(chuàng)新金融環(huán)境落實國務(wù)院關(guān)于促進創(chuàng)業(yè)投資持續(xù)健康發(fā)展的若干意見,做大新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投基金規(guī)模,強化對初創(chuàng)
55、期、成長期高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的融資支持。健全多層次資本市場,支持全國中小企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、機構(gòu)間私募產(chǎn)品報價與服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)發(fā)展,推動區(qū)域性股權(quán)市場建設(shè)。(三)強化知識產(chǎn)權(quán)加強產(chǎn)業(yè)企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運用、保護和管理能力,支持企業(yè)發(fā)展名牌產(chǎn)品和創(chuàng)品牌活動,進一步加強對產(chǎn)業(yè)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造和保護的扶持力度。不斷完善知識產(chǎn)權(quán)保護相關(guān)法規(guī),研究制定適合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的知識產(chǎn)權(quán)政策。推進高新技術(shù)企業(yè)實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略,建立產(chǎn)業(yè)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警機制,積極開展應(yīng)對知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)、國際知識產(chǎn)權(quán)保護等問題的研究。(四)激活市場需求選擇部分重點領(lǐng)域,統(tǒng)籌實施應(yīng)用示范工程,帶動產(chǎn)業(yè)整體提升。完善標準體系,促進產(chǎn)業(yè)跨界融合發(fā)展。(五)
56、加強組織領(lǐng)導(dǎo)定期召開的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和應(yīng)用推動工作聯(lián)席會議機制,加強區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)用,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、應(yīng)用、標準、評價等環(huán)節(jié),加強信息溝通、政策銜接,強化部門聯(lián)動,組織實施相關(guān)行動,督促落實重點任務(wù),協(xié)調(diào)完善推進措施。積極開展產(chǎn)業(yè)標識評價工作。 (六)強化人才隊伍建設(shè)在國內(nèi)外知名高校、產(chǎn)業(yè)研究機構(gòu)建立培訓(xùn)基地,開展產(chǎn)業(yè)專題培訓(xùn),培育一批具有全球戰(zhàn)略眼光和產(chǎn)業(yè)理念的領(lǐng)軍型戰(zhàn)略企業(yè)家。采用市場化運作模式,加快培養(yǎng)造就一批具有產(chǎn)業(yè)意識的職業(yè)經(jīng)理人。鼓勵企業(yè)面向海內(nèi)外引進高層次領(lǐng)軍型產(chǎn)業(yè)人才,著力打造具有國際先進水平的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團隊。面向產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,優(yōu)化高等院校學(xué)科設(shè)置,實施產(chǎn)業(yè)高技能人才培養(yǎng)工程,依托高技能人才公共實訓(xùn)基地、大型骨干企業(yè)、技工院校等,加快培養(yǎng)一批滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求、具有實際技術(shù)操作能力的高技能人才。第六章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日,股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利:(1)依照其所持
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