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文檔簡介
1、泓域咨詢 /xx公司方便食品項目總結報告報告說明方便食品是指可以預制,也可以現(xiàn)吃現(xiàn)做,把食品做成半成品或成品,然后冷凍起來,用時簡單加工,可隨時隨地食用。比如比較普遍的方便面、牛肉干、果蔬罐頭、肉類罐頭、各式飲料、方便米粉、藕粉、河粉、黑芝麻粥、燕麥粥以及凍水餃、凍面條、凍湯圓等,種類繁多,風味各異,具有大眾化,是推廣性很強的食品。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資14235.24萬元,其中:建設投資10535.42萬元,占項目總投資的74.01%;建設期利息290.64萬元,占項目總投資的2.04%;流動資金3409.18萬元,占項目總投資的23.95%。項目正常運營每年營業(yè)收入30100.00萬
2、元,綜合總成本費用25272.27萬元,凈利潤3517.92萬元,財務內部收益率17.22%,財務凈現(xiàn)值1620.73萬元,全部投資回收期6.48年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。此項目建設條件良好,可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設施,項目投資省、見效快;此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟合理、低耗優(yōu)質”的原則,技術先進,成熟可靠,投產(chǎn)后可保證達到預定的設計目標。目錄一、 項目名稱及投資人3二、 項目建設背景3三、 結論分析3四、 市場分析5五、 項目背景分析8六、 建設規(guī)模及主要建設內容8七、 建筑工程建設指標9建筑工程投資一覽表9八
3、、 各部門職責及權限10九、 企業(yè)技術研發(fā)分析13十、 節(jié)能綜合評價16十一、 員工技能培訓16十二、 預期效果評價17十三、 項目總投資17總投資及構成一覽表18十四、 資金籌措與投資計劃19項目投資計劃與資金籌措一覽表19十五、 經(jīng)濟評價財務測算20十六、 招標要求21十七、 項目總結22一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱xx公司方便食品項目(二)項目投資人xxx投資管理公司(三)建設地點本期項目選址位于xx。二、 項目建設背景“十三五”時期,江蘇經(jīng)濟社會發(fā)展的總體目標是:全省率先全面建成小康社會,蘇南有條件的地方在探索基本實現(xiàn)現(xiàn)代化的路子上邁出堅實步伐,人民群眾過上更加美好的生活,經(jīng)濟
4、強、百姓富、環(huán)境美、社會文明程度高的新江蘇建設取得重大成果。面對錯綜復雜的宏觀經(jīng)濟環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務,全省深入實施六大戰(zhàn)略,扎實推進“八項工程”,勝利完成了“十二五”規(guī)劃確定的主要目標和任務,“兩個率先”取得新的重大成果,“邁上新臺階、建設新江蘇”實現(xiàn)良好開局,為“十三五”乃至更長時期發(fā)展奠定了堅實基礎。三、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xx,占地面積約40.00畝。(二)建設規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運營后,可形成年產(chǎn)xx噸方便食品的生產(chǎn)能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃24個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,
5、項目總投資14235.24萬元,其中:建設投資10535.42萬元,占項目總投資的74.01%;建設期利息290.64萬元,占項目總投資的2.04%;流動資金3409.18萬元,占項目總投資的23.95%。(五)資金籌措項目總投資14235.24萬元,根據(jù)資金籌措方案,xxx投資管理公司計劃自籌資金(資本金)8303.74萬元。根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額5931.50萬元。(六)經(jīng)濟評價1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入(sp):30100.00萬元。2、年綜合總成本費用(tc):25272.27萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤(np):3517.92萬元。4、財務內部收益率(firr)
6、:17.22%。5、全部投資回收期(pt):6.48年(含建設期24個月)。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點(bep):14034.36萬元(產(chǎn)值)。四、 市場分析方便食品是指可以預制,也可以現(xiàn)吃現(xiàn)做,把食品做成半成品或成品,然后冷凍起來,用時簡單加工,可隨時隨地食用。比如比較普遍的方便面、牛肉干、果蔬罐頭、肉類罐頭、各式飲料、方便米粉、藕粉、河粉、黑芝麻粥、燕麥粥以及凍水餃、凍面條、凍湯圓等,種類繁多,風味各異,具有大眾化,是推廣性很強的食品。隨著社會壓力的增大,生活節(jié)奏的加快,人們原有的生活方式正在不斷發(fā)生改變,新一代消費群體在不斷壯大,許多年輕人不再愿意走進廚房,而是更多地選擇更加方便快捷的方便食品
7、代餐,這使得方便食品始終保持良好的增長勢頭。盡管面臨著行業(yè)轉型升級,從2017年初開始,方便食品行業(yè)仍然逐步觸底回緩,積極探索行業(yè)新藍海市場。中國食品科學技術學會公布的數(shù)據(jù)顯示,2018年,中國方便食品行業(yè)的創(chuàng)新,從整體上顯示了鮮明的營養(yǎng)健康、價值提升、回歸天然的趨勢。特別是天然風味配料及裝備的創(chuàng)新,正在接近世界水平。近年來,伴隨著我國綜合國力的提升,我國食品工業(yè)的發(fā)展也邁上了新的臺階,方便食品行業(yè)也全面進入了激烈的品質升級突圍戰(zhàn)階段。方便食品行業(yè)的1.0時代是指20世紀70年代起,方便食品剛剛進入中國,最初期的方便食品市場呈現(xiàn)主要以方便面為主的簡單化形態(tài),品類單一、口味單一,直到1992年康
8、師傅誕生,中國方便食品才開始有序進入市場;隨著市場需求的不斷增大,自2000年起,中國方便面行業(yè)以平均每年兩位數(shù)的速度增長,超過中國國內的gdp增速,成就了一批非常優(yōu)秀的企業(yè),形成多樣化產(chǎn)品的高速擴容、百花齊放的產(chǎn)品創(chuàng)新和升級2.0時代;2010年以后,面對市場的激烈競爭,在價格戰(zhàn)、原料漲價和互聯(lián)網(wǎng)的沖擊下,進入深度調整轉型3.0時代;近年來,消費升級加劇,人們更注重品質和健康的生活理念,方便食品行業(yè)正式進入了以服務品質為核心的品質升級突圍的高質量創(chuàng)新發(fā)展4.0時代。方便食品作為中國食品工業(yè)中一個相對年輕的行業(yè),歷經(jīng)多輪淘汰和洗牌,已成為食品工業(yè)的重要板塊之一。2017年,是中國方便食品行業(yè)形
9、成產(chǎn)業(yè)規(guī)模后的第25年,也是這個行業(yè)在歷經(jīng)5年連續(xù)下跌后,筑底回升的關鍵節(jié)點。至2017年底,以方便面、冷凍調理食品、米面制品等三個重要行業(yè)為主體,中國方便食品行業(yè)已擁有1639個規(guī)模以上企業(yè),4224.86億元的產(chǎn)值,同比增長4.4%,低于全國食品工業(yè)增速。隨著方便食品行業(yè)20182019年度的增長超過了食品工業(yè)的平均增長率,方便面、冷凍冷藏食品、掛面三大傳統(tǒng)領域的增長令人看到了行業(yè)發(fā)展的希望。產(chǎn)品形式的創(chuàng)新與融合成為了驅動方便食品依舊保持活躍的內生動力。2018年我國方便食品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達到1646家,總產(chǎn)值4332.73億元,資產(chǎn)總計2401.77億元,銷售收入4209.60億元,利
10、潤總額282.19億元。中國的食品市場,正處于充滿活力與變數(shù)的震蕩中,而且是從理念、產(chǎn)品結構、人才結構、物流渠道、銷售方式“共振”的調整期。其變化之激烈,為10余年來所少有。多重因素使中國食品市場仍處于“兩頭大、中間小”的s型,但消費在升級,消費需求的多元化加速了市場的細分,使不同層次的消費人群對產(chǎn)品的需求更具個性,同時,對品質的追求又前所未有地趨向一致。上述因素深刻地影響著中國方便食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景和節(jié)奏,也必然波及到中國方便食品產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新與變革。總的來看,從2011年至2018年,方便食品規(guī)模企業(yè)總數(shù)增加50%,主營業(yè)務收入增長49.3%,但利潤增長即為緩慢,顯示出方便食品行業(yè)競爭的激烈度
11、。食品消費成為拉動內需的主要推動力。而健康需求帶來消費升級,也推動方便食品品質和價值的雙重提升。盡管網(wǎng)絡餐飲對原有傳統(tǒng)方便食品市場形成沖擊,互聯(lián)網(wǎng)餐飲消費主體與原有方便食品消費人群高度重疊,但電商同樣給方便食品帶來了新的成長與競爭平臺。在線上線下雙引擎拉動下,方便食品整體有望持續(xù)增長。但渠道的競爭也會更加激烈。隨著我國居民生活水平日益提高,以及對罐頭食品認知度逐步提升,未來罐頭食品將會受到市場歡迎,內需市場消費量將會上升,再加上我國罐頭食品出口量一直保持較高水平,未來罐頭行業(yè)發(fā)展前景良好。但我國罐頭行業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新、品牌建設等方面還有非常大的提升空間,未來罐頭行業(yè)需以產(chǎn)品質量取勝。健康品質突圍引
12、領消費升級趨勢。五、 項目背景分析方便食品是指可以預制,也可以現(xiàn)吃現(xiàn)做,把食品做成半成品或成品,然后冷凍起來,用時簡單加工,可隨時隨地食用。比如比較普遍的方便面、牛肉干、果蔬罐頭、肉類罐頭、各式飲料、方便米粉、藕粉、河粉、黑芝麻粥、燕麥粥以及凍水餃、凍面條、凍湯圓等,種類繁多,風味各異,具有大眾化,是推廣性很強的食品。六、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積26667.00(折合約40.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積41642.25。(二)產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xxx投資管理公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xx噸方便食品,預計年營業(yè)收入30100.00萬元。
13、七、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積41642.25,其中:生產(chǎn)工程27216.33,倉儲工程6350.48,行政辦公及生活服務設施5454.60,公共工程2620.84。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程9072.1127216.333510.281.11#生產(chǎn)車間2721.638164.901053.081.22#生產(chǎn)車間2268.036804.08877.571.33#生產(chǎn)車間2177.316531.92842.471.44#生產(chǎn)車間1905.145715.43737.162倉儲工程4536.066350.48650.502.11#倉庫13
14、60.821905.14195.152.22#倉庫1134.021587.62162.632.33#倉庫1088.651524.12156.122.44#倉庫952.571333.60136.603辦公生活配套982.815454.60781.243.1行政辦公樓638.833545.49507.813.2宿舍及食堂343.981909.11273.434公共工程2184.032620.84220.09輔助用房等5綠化工程4394.7281.44綠化率16.48%6其他工程5472.0712.477合計26667.0041642.255256.02八、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、
15、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應
16、渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應及時,確保產(chǎn)品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經(jīng)營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公
17、司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產(chǎn)品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產(chǎn)品進行詢價,擬定產(chǎn)品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產(chǎn)品銷售合同,按財務部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,
18、并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經(jīng)濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應
19、商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。九、 企業(yè)技術研發(fā)分析新品的開發(fā)要堅持樹立市場占有率最大化、加速核心業(yè)務跨越式發(fā)展的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,重點抓好產(chǎn)品發(fā)展的技術創(chuàng)新戰(zhàn)略、市場營銷戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略的管理和實踐。而持續(xù)的科技創(chuàng)新源于現(xiàn)代國際化的管理方法,要建立從規(guī)劃、開發(fā)、技術、工藝、試制到辦公一體化的科研管理體系,保證新產(chǎn)品研發(fā)過程中的市場調研、產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品開發(fā)、新產(chǎn)品試制、性能驗證、產(chǎn)品完善、
20、批量生產(chǎn)等工作順利開展,在組織結構上保證科研工作的閉環(huán)管理。(一)企業(yè)研究開發(fā)中心的主要職責1、科技信息部主要負責行業(yè)內新技術、新裝備、新產(chǎn)品信息的搜集與整理,引進外部先進的技術與工藝;負責公司知識產(chǎn)權的申報、管理工作及技術材料文件的檔案管理工作。2、技術研發(fā)部主要負責組織開展新產(chǎn)品、新技術、新工藝的研究和印染配方的開發(fā),負責對新技術進行消化吸收和創(chuàng)新。3、質量檢測部主要負責各類研發(fā)產(chǎn)品和原輔材料的質量檢測;負責質量保證體系的日常運行工作,協(xié)助處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質量問題。4、對外合作部主要負責對外技術合作和交流,與高等院校、科研院所開展產(chǎn)學研合作,建立長期、穩(wěn)定的合作關系。(二)技術創(chuàng)新機制
21、經(jīng)過多年的實踐與探索,公司已建立健全技術創(chuàng)新機制,為公司技術創(chuàng)新活動高效開展和創(chuàng)新能力持續(xù)提升提供了堅實的制度保障。公司的技術創(chuàng)新機制主要包括以下幾個方面:(1)科研管理制度公司制定了科研項目管理辦法,從科研項目立項、過程管理、驗收、經(jīng)費管理、成果轉換等環(huán)節(jié)加強對研究開發(fā)項目的管理,以實現(xiàn)對科研項目管理的科學化、規(guī)范化和制度化,更好地指導科研項目的實施。(2)人才培育機制公司通過制定人才培訓和激勵制度,不斷培養(yǎng)、引進有創(chuàng)新能力的人才隊伍,將技術骨干人員的選拔和培養(yǎng)常態(tài)化、制度化,強化創(chuàng)新意識,為創(chuàng)新型人才提供良好的創(chuàng)新環(huán)境和制度。(3)產(chǎn)學研合作機制公司以自身為主體,以行業(yè)發(fā)展和市場需求為導向
22、,通過產(chǎn)、學、研、用的緊密結合與通力合作,將科技成果及時、順利地轉化為現(xiàn)實生產(chǎn)力,服務于公司開展的各項業(yè)務。(三)技術創(chuàng)新能力公司致力于建設新型節(jié)能環(huán)保型和智能制造型企業(yè),近年來,公司實施了多項新產(chǎn)品新技術開發(fā)項目,取得了多項專利,公司的技術創(chuàng)新能力得到不斷提升。十、 節(jié)能綜合評價1、在生產(chǎn)上加強能源管理,確保節(jié)能降耗落到實處。2、在實際生產(chǎn)操作過程中,不斷摸索新的節(jié)能降耗措施。3、不斷采用新的節(jié)能技術,努力提高企業(yè)的競爭力。十一、 員工技能培訓為使生產(chǎn)線順利投產(chǎn),確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質量,應組織公司技術人員和生產(chǎn)操作人員進行培訓,培訓工作可分階段進行。1、生產(chǎn)骨干和技術人員應在設備安裝初期進入
23、施工現(xiàn)場,隨同施工隊伍共同進行設備安裝工作,以達到邊安裝邊深入熟悉設備結構,為后期的單機調試和試生產(chǎn)打下良好的基礎。2、應在試車前2個月左右時間內,組織主要生產(chǎn)崗位的操作人員分期分批進行理論培訓工作,然后在到同類型、同規(guī)模工廠進行實習操作訓練,以便于調試及生產(chǎn)之需要。3、在設備調試前,給技術人員、操作工人詳細介紹本生產(chǎn)線的工藝、設備的特點、操作要點、安全生產(chǎn)規(guī)程等。在調試過程中,要在安裝調試人員和設計人員的指導監(jiān)督下,熟練掌握各工藝工序的操作,了解掌握各工段設備的操作規(guī)程。4、投產(chǎn)前,組織有關技術講座,使公司技術人員了解生產(chǎn)工藝及技術裝備,了解項目采用技術的發(fā)展情況。要對操作人員進行嚴格考核,
24、合格者方可上崗操作。十二、 預期效果評價1、項目建設單位設計配套了完善的安全衛(wèi)生專用設施,主要包括防火防爆設施、火災自動報警系統(tǒng)、水消防系統(tǒng)、空調設施、崗位通風設施、隔聲降噪設施、安全供水、安全供電設施。2、項目建設單位根據(jù)生產(chǎn)工藝的特點,針對可能發(fā)生的安全和有害衛(wèi)生的部位,采取了較為完善的防護措施,符合有關標準規(guī)范的要求,只要操作人員遵守安全操作規(guī)程,就能夠保證操作人員在符合安全和衛(wèi)生條件的環(huán)境中工作,并保障其勞動安全。3、本期項目采用先進、成熟、可靠的生產(chǎn)技術,在設計中嚴格按照國家的有關勞動安全衛(wèi)生政策,并根據(jù)實際情況采取完善的安全衛(wèi)生措施。4、項目建設單位嚴格遵守各項安全操作規(guī)程和制度,
25、加強勞動安全管理,本期工程項目完工后,其生產(chǎn)秩序是安全可靠的。十三、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資14235.24萬元,其中:建設投資10535.42萬元,占項目總投資的74.01%;建設期利息290.64萬元,占項目總投資的2.04%;流動資金3409.18萬元,占項目總投資的23.95%。總投資及構成一覽表單位:萬元序號項目指標占總投資比例1總投資14235.24100.00%1.1建設投資10535.4274.01%1.1.1工程費用9212.4264.72%1.1.1.1建筑工程費5256.0236.92%1.1.1.2設備購
26、置費3754.8126.38%1.1.1.3安裝工程費201.591.42%1.1.2工程建設其他費用1074.627.55%1.1.2.1土地出讓金472.283.32%1.1.2.2其他前期費用602.344.23%1.2.3預備費248.381.74%1.2.3.1基本預備費143.701.01%1.2.3.2漲價預備費104.680.74%1.2建設期利息290.642.04%1.3流動資金3409.1823.95%十四、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資14235.24萬元,其中申請銀行長期貸款5931.50萬元,其余部分由企業(yè)自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位:萬元序號項目數(shù)據(jù)
27、指標占總投資比例1總投資14235.24100.00%1.1建設投資10535.4274.01%1.2建設期利息290.642.04%1.3流動資金3409.1823.95%2資金籌措14235.24100.00%2.1項目資本金8303.7458.33%2.1.1用于建設投資4603.9232.34%2.1.2用于建設期利息290.642.04%2.1.3用于流動資金3409.1823.95%2.2債務資金5931.5041.67%2.2.1用于建設投資5931.5041.67%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十五、 經(jīng)濟評價財務測算(一)營業(yè)收入估算本期項目正常
28、經(jīng)營年份預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入30100.00萬元。根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規(guī)定,本期項目正常經(jīng)營年份應繳納增值稅計算如下:正常經(jīng)營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1143.15萬元。(二)綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用(其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用)、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用為基點進行,根據(jù)謹慎財務測算,當項目達到正常生產(chǎn)年份時,按正常經(jīng)營年份經(jīng)營能力計算,本期項目綜合總成本費用25272.27萬元,其中:可變成本21054.94萬元,固定成本4217.33萬元。正常經(jīng)營年份項目經(jīng)營成本24417.73萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費用估算表所示。(三)稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據(jù)謹慎財務測算,本期項目正常經(jīng)營年份應納稅金及附加137.17萬元。(四)利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關稅收政策規(guī)定
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