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文檔簡介
1、陽泉市健康教育所2019年部門預算公開說明一、陽泉市健康教育所概況(-)主要職能負責全市健康教育與衛(wèi)生新聞宣傳;收集、整理和發(fā)布健康促 進和健康教育的核心信息;開展健康傳播活動,向公眾傳播預防疾 病、促進健康的相關理念、知識和技能,提高公眾健康素養(yǎng);制定 健康教育與健康促進行動規(guī)劃、計劃和考核評估標準;負責轄區(qū)內!區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構及下級健康教育組織的業(yè)務指導;組織開展健康 促進與健康教育有關人員的業(yè)務培訓。(二)2019年主要工作任務L做好平面宣傳資料、健康公益廣告、電視欄目及新媒體宣傳工 作。推進健康素養(yǎng)促進行動項目,組織巡講活動,加強重點疾病和 重點領域健康教育。2推進健康促進縣(區(qū))和健康
2、促進醫(yī)院建設工作。對各縣(區(qū)) 和市直醫(yī)療機構開設健康教育講堂情況進行專項督導檢查,并通報 講堂進展情況。加強健康素養(yǎng)監(jiān)測。3配合各有關單位,做好創(chuàng)建全國衛(wèi)生城市工作。在全市健康教 育、控煙履約等方面做好規(guī)則制定、督導及資料整理和收集工作。4推進控煙履約,全面推行公共場所禁煙。加強控煙宣傳教育, 廣泛開展創(chuàng)建無吸煙單位活動,促進全市形成不吸煙、不敬煙、 不送煙的社會風氣。5.完善基本公共衛(wèi)生項目監(jiān)看素養(yǎng)和健康教育服務,不斷豐富和 拓展服務內容,提高服務質量,做好服務效果評價,使健康教育服 務項目進一步規(guī)范、有效開展。6加強基層健康教育隊伍建設,建成體系完整、分工明確、密切 協(xié)作、運行高效的全市
3、健康教育網(wǎng)絡,打造一支有知識、有能力的 基層健康教育專業(yè)隊伍。二、2019年陽泉市健康教育所預算安排情況說明(一)收入預算總體安排情況及與上年增減變化原因說明2019年收入預算130.81萬元,比2018年減少3.58萬元,下降2.66% ,主要原因是核定編制減少。(二)支出預算總體安排情況及與上年增減變化原因說明2019年支出預算130.81萬元,比2018年減少3.58萬元,下降2.66% ,主要原因是核定編制減少。(三)一般公共預算資金支出安排情況與上年增減變化原因說明。例:12019年基本支出130.81萬元,比2018年減少3.58萬元, 下降2.66% ,主要原因是核定編制減少。2
4、2019年項目資金以支代收,以市財政局財政轉移支付文件 為準。(四)政府性基金支出預算情況本部門單位沒有相關內容三、其他重要事項(一)“三公”經費安排情況及增減變化原因2019年一般公共預算安排的“三公經費預算0.05萬元”比 2018年減少0.02萬元”主要原因為核定編制減少。(二)機關運行經費安排使用情況本部門單位沒有相關內容(三)政府采購信息無政府采購預算。(四)國有資產占有使用情況本部門單位沒有相關內容(五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明本部門單位沒有相關內容四、2019年陽泉市健康教育所預算信息公開表(1)部門收支總表單位:萬元部門收支總表收入支岀項目預算數(shù)功能分類預算數(shù)經
5、濟分類預算數(shù)-X公共財政預算資僉130. 81一、一般公共服務支出0. 14工資福利支出116. 22一般撥款130. S1二.國防支出二、商品和服務支出12.17行政性收費三.公共安全支出三、對個人和家庭的補助2. 12專項收入四、教育支出四、轉移性支出其他預算內資金五.科學技術支出五.債務利息及費用支出二、政府性基僉六.文化體育與傳媒支出六、資本性支出(基本建設)當年收入七.社會保障和就業(yè)支出15. 33七、其他資本性支出基金上年結余八、社會保險星金支出八、對企業(yè)補助(基本建設)三納入專戶管理的資金九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出115. 01九、對企業(yè)補助當年安排十.節(jié)能環(huán)保支出十、對社會保障
6、基金補助片戶結余資金十一.城鄉(xiāng)社區(qū)支出十一、其他支出四、上級補助收入十二、農林水支出五、上年結余十三.交通運輸支出六、其他收入十四.資源勘探倍息等支出十五.商業(yè)服務業(yè)零支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八.國土海洋氣象零支出十九.住房保障支出二十.糧油物資儲備支出.二十一、國有資本經營運輸支出二十二.預備費二十三、其他支出二十四.轉移性支出二十五.債務還本支出二十六.債務付息支出二十七.債務發(fā)行費用支出收入介計130. 81支出合計130. 81支出介計130. 81部門收入總表部門收入總表單位:萬元科目 編碼科目名稱總計公共財政預算資金政府性基金納入專戶管理的資金上級補助收入上年 結
7、余其他收入小計般撥款行政性 收費專項收 入其他預算 內資金政府性基 金小計當年收 入上年結 余小計當年安扌|:專戶結 余資金合計130. 81130. 81130. 81201一般公共服務支出0. 1 10. 110.4432組織事務0. 1 10. 110.4499其他組織爭務支出0. 110. 110. 44208社會保障和就業(yè)支出15.3315. 3315. 3305行政爭業(yè)的位離退休15.3315. 3315. 3305機關爭業(yè)爪位基木養(yǎng)老 保險繳費支出15. 3315. 3315. 33210衛(wèi)生健康支出115. 04115. 04115. 0404公共衛(wèi)生109.68109. 68
8、109. 6807其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構109.68109. 68109. 6811行政事業(yè)單位醫(yī)療5. 365. 365. 3602爭業(yè)單位醫(yī)療5. 365. 365. 36? (3) 部門支出總表部門支出總表單位:萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出合計130.81130.81201i般公共服務支出0.440. 4432組織事務0.440. 4499其他組織事務支出0.440. 44208社會保障和就業(yè)支出15. 3315. 3305行政事業(yè)單位離退休15. 3315. 3305機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15. 3315. 33210衛(wèi)生健康支出115. 04115. 0404公共
9、衛(wèi)生109. 68109. 6807其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構109. 68109. 6811行政事業(yè)單位醫(yī)療5. 365. 3602事業(yè)單位醫(yī)療5. 365. 36(4) 財政撥款收支總表財政撥款收支總表單位:萬元收入預算數(shù)支出合計政府性基金 預算項目功能分類般公共 預算一、i般公共預算撥款130.81-、i般公共服務支出0. 440. 44二、政府性基金預算撥款二、國防支出三、公共安全支出四、教育支出五、科學技術支出六、文化體育與傳媒支出七、社會保障和就業(yè)支出15. 3315. 33八、社會保險基金支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出115. 04115. 04十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、
10、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出、二十、國有資本經營運輸支出二十二、預備費二十三、其他支出二十四、轉移性支出二十五、債務還本支出二十六、債務付息支出二十七、債務發(fā)行費用支出收入合計130.81支出合計130.81130. 81-2-(5) 一般公共預算支出表般公共預算支出表單位:萬元功能分類科目2019年偵算數(shù)科目編碼科目名稱合計基本支出項目支岀合計130.81130.81201i般公共服務支出0.440. 4432組織事務0.440.4499其他組織事
11、務支出0. 440. 44208社會保障和就業(yè)支出15. 3315. 3305行政事業(yè)單位離退休15. 3315. 3305機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15. 3315. 33210衛(wèi)生健康支出115. 04115.0404公共衛(wèi)生109. 68109. 6807其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構109. 68109. 6811行政事業(yè)單位醫(yī)療5. 365. 3602事業(yè)單位醫(yī)療5. 365. 36(6) 一般公共預算安排的基本支出分經濟科目表般公共預算安排的基本支出分經濟科目表單位:萬元經濟科目預算數(shù)合計130. 81工資福利支岀116. 22基木工資47.44津貼補貼7.67獎金3.95績效工資25
12、.33基木養(yǎng)老保險繳費15.33職工基木醫(yī)療保險繳費5.21其他社會保障繳費2. 39住房公積金8.90商品和服務支出12.17辦公費1.09印刷費0.79水費0.17電費0.55郵電費0. 66物業(yè)管理費1.76差旅費1.75培訓費0.79工會經費1.48福利費2.60其他商品和服務支出0. 53對個人和家庭的補助2.42退休費2.02其他對個人和家庭的補助支出0.40(7) 政府性基金預算支出表政府性基金預算支出表單位:萬元功能分類科目2018年預算數(shù)科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出無(8) 一般公共預算“三公”經費預算表一般公共預算“三公”經費預算表單位:萬元項目預算數(shù)合計0. 051、因公出國(境)費用2、公務接待費0. 053、公務用車費其中:(1)公務用車運行維護費(2)公務用車購置費(9) 政府采購預算表
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