工作標準流程及流程圖匯總(DOC 44個)37.doc_第1頁
工作標準流程及流程圖匯總(DOC 44個)37.doc_第2頁
工作標準流程及流程圖匯總(DOC 44個)37.doc_第3頁
工作標準流程及流程圖匯總(DOC 44個)37.doc_第4頁
工作標準流程及流程圖匯總(DOC 44個)37.doc_第5頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、接收及移庫流程編碼:版本:發(fā)布日期:責任人:物料部經(jīng)理編寫人:會簽表部門姓名簽字日期采購部計劃部QA 修訂履歷版本號修編人日期審核會簽 / 批準簡述A02001年7月1 目的規(guī)范來料接收工作,確保材料準確、及時地入庫。2 范圍本程序適用于公司收貨中心。3 術語及定義PO:采購定單 PO Receipt:采購定單收貨 PO Return: 采購定單退貨 Unplanned Receipt:計劃外入庫(無采購定單)4 引用參照文件WI202INV防護要求指導SOP501QA產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序QSP701不合格品控制程序5 職責5.1采購員負責把到貨情況及時通知收貨員。5.2收貨員負責具體接

2、收、送檢和移庫工作。5.3進貨檢驗員負責來料檢驗工作。5.4收貨中心統(tǒng)計員負責把收貨信息輸入MRP系統(tǒng),并提供必要的報告。5.5倉庫實物管理員負責確認入庫材料。5.6倉庫記帳員負責在MRP系統(tǒng)中的移庫工作。6 工作程序(附流程圖)6.1收貨員必須在接到完備的“SOP502INV-01收貨通知單”的前提下收貨。6.2收貨員首先應觀察貨物的外觀及包裝,然后進行品種認別和數(shù)量清點,如發(fā)現(xiàn)有破損、受潮、品種不符、數(shù)量短少等情況,應填寫“SOP502INV05收貨異常情況報告單”,并通知采購部門。6.3收貨員根據(jù)“QSP70202免檢品清單”區(qū)分送檢材料和免檢材料。6.4收貨員填寫“SOP502INV0

3、2進貨檢驗交接單”,與實物一起送至進貨檢驗區(qū)。6.5收貨區(qū)內(nèi)的貨物都應有標識,并區(qū)分不同狀態(tài),具體要求見“SOP501QA產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序”。6.6收貨員應對所有入庫材料以流水號方式規(guī)定入庫批次,便于先進先出和批號管理。6.7收貨統(tǒng)計員原則上應于當天將收貨信息輸入MRP系統(tǒng),并完成當天“SOP502INV06接收報表”。6.8 對于沒有采購定單的材料入庫稱為計劃外入庫。請求入庫人員應填寫“SOP502INV04特別入庫單”,并獲計劃部經(jīng)理批準。計劃外入庫材 料同樣需要進貨檢驗。6.9 對于檢驗不合格材料,應PO退貨或移入不合格庫位,具體詳見“QSP701不合格品控制程序”。6.10收貨員應根據(jù)

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論