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文檔簡介
泓域咨詢MACRO/ 溶劑項目可行性報告溶劑項目可行性報告規(guī)劃設(shè)計 / 投資分析 摘要說明該溶劑項目計劃總投資15830.43萬元,其中:固定資產(chǎn)投資14126.72萬元,占項目總投資的89.24%;流動資金1703.71萬元,占項目總投資的10.76%。達產(chǎn)年營業(yè)收入15800.00萬元,總成本費用12533.36萬元,稅金及附加257.37萬元,利潤總額3266.64萬元,利稅總額3974.58萬元,稅后凈利潤2449.98萬元,達產(chǎn)年納稅總額1524.60萬元;達產(chǎn)年投資利潤率20.64%,投資利稅率25.11%,投資回報率15.48%,全部投資回收期7.96年,提供就業(yè)職位312個。報告從節(jié)約資源和保護環(huán)境的角度出發(fā),遵循“創(chuàng)新、先進、可靠、實用、效益”的指導(dǎo)方針,嚴格按照技術(shù)先進、低能耗、低污染、控制投資的要求,確保投資項目技術(shù)先進、質(zhì)量優(yōu)良、保證進度、節(jié)省投資、提高效益,充分利用成熟、先進經(jīng)驗,實現(xiàn)降低成本、提高經(jīng)濟效益的目標?;拘畔ⅰ㈨椖拷ㄔO(shè)背景、產(chǎn)業(yè)分析預(yù)測、建設(shè)規(guī)劃分析、項目建設(shè)地方案、工程設(shè)計說明、項目工藝原則、環(huán)境影響概況、項目安全保護、建設(shè)及運營風險分析、項目節(jié)能可行性分析、項目實施安排方案、投資分析、經(jīng)濟效益分析、綜合評價等。第一章 項目建設(shè)背景一、項目建設(shè)背景1、制造業(yè)是立國之本、強國之基。以制造業(yè)為代表的實體經(jīng)濟取得顯著成就,為滿足人民對美好生活的需要提供了可靠保障,為我國經(jīng)濟贏得主動、贏得優(yōu)勢、贏得未來打下堅實基礎(chǔ)。從國際視野看,中國制造業(yè)的發(fā)展壯大,充分見證了中國在國際產(chǎn)業(yè)分工中發(fā)揮著不可或缺的重要作用,充分展現(xiàn)了中國推動經(jīng)濟全球化和世界經(jīng)濟復(fù)蘇的重要力量。2、工業(yè)是經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ),工業(yè)強則經(jīng)濟強。緊緊圍繞供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和新舊動能轉(zhuǎn)換,牢牢把握工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的重點層面、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、突出問題,提出激勵性措施,打造政策洼地,催生發(fā)展動力。創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動力,是建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的戰(zhàn)略支撐。面向未來,我國正以全球視野謀劃和推進創(chuàng)新,加強前沿科技布局,完善國家創(chuàng)新體系。創(chuàng)新,正在開啟中國經(jīng)濟永續(xù)發(fā)展的新未來。推動高質(zhì)量發(fā)展,做好當前和今后一個時期的經(jīng)濟工作,要堅定不移地用新時代中國特色社會主義經(jīng)濟思想指導(dǎo)經(jīng)濟實踐,牢牢把握社會主要矛盾變化這個關(guān)系全局的歷史性變化,牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展這個根本要求,推動經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動力變革,努力實現(xiàn)“四個轉(zhuǎn)變”。工業(yè)是立市治本,強市之基,當前我市工業(yè)發(fā)展處于工業(yè)化起步階段,推進工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展是我市實現(xiàn)跨越發(fā)展必然趨勢,也是關(guān)鍵路徑,是全市經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重大舉措。3、二、必要性分析1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的水平要從低端、中端逐步走向中高端,對沖中國經(jīng)濟的下行壓力。今后,我國應(yīng)在大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的同時,加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的根本出路是創(chuàng)新,要通過創(chuàng)新使我國企業(yè)從價值鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的低端走向中高端,這涉及到技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、組織創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、市場創(chuàng)新。通過營造實業(yè)能致富,創(chuàng)新致大富的環(huán)境,培育寬容失敗、鼓勵冒險、兼容并包的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)文化,推動合作創(chuàng)新和發(fā)展平臺經(jīng)濟,鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新,使企業(yè)真正成為創(chuàng)新主體。2、城鎮(zhèn)化進程和居民消費結(jié)構(gòu)升級為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供了廣闊空間。城鎮(zhèn)化是擴大內(nèi)需的最大潛力所在,巨大的消費潛力將轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的強大動力。“十二五”期間,我國城鎮(zhèn)化率將超過50%,內(nèi)需主導(dǎo)、消費驅(qū)動、惠及民生的一系列政策措施將進一步引導(dǎo)居民消費預(yù)期,推動居民消費結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級,為我國工業(yè)持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。“十二五”是我市加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式,建設(shè)經(jīng)濟強市,全面推進小康社會的攻堅階段。全市工業(yè)系統(tǒng)認真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,創(chuàng)新思路,在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下團結(jié)拼搏,勇敢面對國際金融危機等嚴峻挑戰(zhàn),實現(xiàn)了工業(yè)經(jīng)濟持續(xù)較快發(fā)展,工業(yè)化水平大幅提升,已形成裝備制造、化工、食品、醫(yī)藥、建材五大傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和以新能源裝備、新材料、高端裝備為主的新興產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,具有本市自身特色的制造業(yè)體系。工業(yè)作為經(jīng)濟增長的主導(dǎo)力量,為全市經(jīng)濟社會發(fā)展提供了重要支撐,在全省工業(yè)發(fā)展格局中的重要作用不斷提升,全省工業(yè)大市的地位進一步鞏固。在發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用的同時,充分發(fā)揮黨委政府的組織、引導(dǎo)、推動作用,特別是動員各方資源,積極搭建平臺,在制定產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、規(guī)范市場運作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和改善投資環(huán)境等方面起推動作用。3、目前,項目承辦單位建立了企業(yè)內(nèi)部研發(fā)中心,可以根據(jù)客戶的需求,研制、開發(fā)適應(yīng)市場需求的產(chǎn)品,并已在材料和設(shè)備及制造工藝上取得新的突破,項目承辦單位已取得了豐碩的成果,公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量指標均已達到國內(nèi)領(lǐng)先水平,同國際技術(shù)水平接軌;通過保持人才、技術(shù)、設(shè)備、研發(fā)能力、市場營銷、生產(chǎn)材料供應(yīng)等方面的優(yōu)勢,產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的經(jīng)營模式,無論是對項目承辦單位自身還是國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都具有深遠的影響。undefined三、項目建設(shè)有利條件完善的國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò),項目承辦單位經(jīng)過多年來的經(jīng)營,不僅有長期穩(wěn)定客戶和潛在客戶,而且有非常完善的銷售體系;企業(yè)的銷售激勵制度大大提高了員工的工作積極性,再加上平時公司領(lǐng)導(dǎo)對員工的感情投資,使銷售員工對公司有很強的向心力;正是具備穩(wěn)定有激情的銷售團隊,才保證了企業(yè)的銷售政策很好的貫徹執(zhí)行下去,也使企業(yè)的銷售業(yè)績有很大的提高;企業(yè)的銷售團隊將在有項目產(chǎn)品銷售市場的區(qū)域,根據(jù)當?shù)貙嶋H情況,銷售適合當?shù)丶庸て髽I(yè)需要的項目產(chǎn)品。項目承辦單位已經(jīng)培養(yǎng)和集聚了一大批具有豐富經(jīng)驗的項目產(chǎn)品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)和管理人才,通過引進和內(nèi)部培養(yǎng),搭建了一支研究方向多元、完整的專業(yè)研發(fā)團隊,形成了核心技術(shù)專家、關(guān)鍵技術(shù)骨干、一般技術(shù)人員的完整梯隊。當?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)的前列,具有顯著的人才優(yōu)勢;項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關(guān)系,并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機制,每年都拿出一定數(shù)量的專項資金用于對重點產(chǎn)品及關(guān)鍵工藝開發(fā)的獎勵。隨著世界經(jīng)濟一體化的發(fā)展,項目產(chǎn)品及相關(guān)行業(yè)在國際市場競爭中已具有龍頭地位,同時,xx省又是相關(guān)行業(yè)在國內(nèi)的生產(chǎn)基地,這就使本行業(yè)在國際市場有不可估量的發(fā)展空間;項目承辦單位通過參加國外會展和網(wǎng)絡(luò)銷售,可以使公司項目產(chǎn)品在國際市場中占有更大的市場份額。第二章 基本信息一、項目概況(一)項目名稱溶劑項目(二)項目選址某某經(jīng)濟新區(qū)(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積50825.40平方米(折合約76.20畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)54.32%,建筑容積率1.45,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.19%,固定資產(chǎn)投資強度185.39萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積50825.40平方米,建筑物基底占地面積27608.36平方米,總建筑面積73696.83平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程53783.98平方米,項目規(guī)劃綠化面積4558.52平方米。(六)設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計117臺(套),設(shè)備購置費4737.61萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量623914.49千瓦時,折合76.68噸標準煤。2、項目年總用水量15028.62立方米,折合1.28噸標準煤。3、“溶劑項目投資建設(shè)項目”,年用電量623914.49千瓦時,年總用水量15028.62立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)77.96噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量25.99噸標準煤/年,項目總節(jié)能率25.11%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合某某經(jīng)濟新區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某某經(jīng)濟新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi),項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資15830.43萬元,其中:固定資產(chǎn)投資14126.72萬元,占項目總投資的89.24%;流動資金1703.71萬元,占項目總投資的10.76%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入15800.00萬元,總成本費用12533.36萬元,稅金及附加257.37萬元,利潤總額3266.64萬元,利稅總額3974.58萬元,稅后凈利潤2449.98萬元,達產(chǎn)年納稅總額1524.60萬元;達產(chǎn)年投資利潤率20.64%,投資利稅率25.11%,投資回報率15.48%,全部投資回收期7.96年,提供就業(yè)職位312個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。項目建設(shè)單位要制定嚴密的工程施工進度計劃,并以此為依據(jù),詳細編制周、月施工作業(yè)計劃,以施工任務(wù)書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。項目承辦單位一定要做好后勤供應(yīng)和服務(wù)保障工作,確保不誤前方施工。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線:溶劑項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地,不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi),且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi),符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線:該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線:項目營運過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單:該項目所在地無環(huán)境準入負面清單,項目采取環(huán)境保護措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達標排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產(chǎn)生二次污染。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某某經(jīng)濟新區(qū)及某某經(jīng)濟新區(qū)溶劑行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設(shè)對促進某某經(jīng)濟新區(qū)溶劑產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx科技發(fā)展公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求,擬建“溶劑項目”,本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進某某經(jīng)濟新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位312個,達產(chǎn)年納稅總額1524.60萬元,可以促進某某經(jīng)濟新區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率20.64%,投資利稅率25.11%,全部投資回報率15.48%,全部投資回收期7.96年,固定資產(chǎn)投資回收期7.96年(含建設(shè)期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、在我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中,制造業(yè)領(lǐng)域民營企業(yè)數(shù)量占比已達90%以上,民間投資的比重超過85%,成為推動制造業(yè)發(fā)展的重要力量。近年來,受多重因素影響,制造業(yè)民間投資增速明顯放緩,2015年首次低于10%,2016年繼續(xù)下滑至3.6%。黨中央、國務(wù)院高度重視民間投資工作,近年來部署出臺了一系列有針對性的政策措施并開展了專項督查,民間投資增速企穩(wěn)回升,今年1-10月,制造業(yè)民間投資增長4.1%,高于去年同期1.5個百分點。2016年7月,工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委等11部門聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新管理提質(zhì)增效的指導(dǎo)意見,并采取了一系列卓有成效的具體措施。認真貫徹落實十八屆三中全會提出“鼓勵有條件的私營企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度”,會同發(fā)展改革委等有關(guān)部門,推動有條件的地區(qū)開展非公有制企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度試點工作,引導(dǎo)企業(yè)樹立現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理理念,增強企業(yè)內(nèi)在活力和創(chuàng)造力。開展管理咨詢服務(wù),建立中小企業(yè)管理咨詢服務(wù)專家信息庫,并在中國中小企業(yè)信息網(wǎng)和中國企業(yè)家聯(lián)合會網(wǎng)站公布,供廣大民營企業(yè)、中小企業(yè)選用,為各地開展管理咨詢服務(wù)提供支撐;鼓勵和支持管理咨詢機構(gòu)和志愿者開展管理診斷、管理咨詢服務(wù),幫助企業(yè)提升管理水平。實施企業(yè)經(jīng)營管理人才素質(zhì)提升工程和中小企業(yè)銀河培訓(xùn)工程,全年完成對50萬中小企業(yè)經(jīng)營管理者和1000名中小企業(yè)領(lǐng)軍人才的培訓(xùn),推動企業(yè)提升管理水平。第三章 項目投資單位一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx投資公司(二)公司簡介未來,公司計劃依靠自身實力,通過引入資本、技術(shù)和人才等擴大生產(chǎn)規(guī)模,以“高效、智能、環(huán)?!弊鳛楫a(chǎn)品發(fā)展方向,持續(xù)加強新產(chǎn)品研發(fā)力度,實現(xiàn)行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)突破,進一步夯實公司技術(shù)實力,全面推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級,優(yōu)化公司利潤來源,提高核心競爭能力,鞏固和提升公司的行業(yè)地位。展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn),在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設(shè),提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產(chǎn)品、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。公司已擁有ISO/TS16949質(zhì)量管理體系以及ISO14001環(huán)境管理體系,以及ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng),并具有國際先進的自動化生產(chǎn)線及實驗測試設(shè)備。公司自成立以來,在整合產(chǎn)業(yè)服務(wù)資源的基礎(chǔ)上,積累用戶需求實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新,專注為客戶創(chuàng)造價值。二、公司經(jīng)濟效益分析上一年度,xxx科技發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入9484.15萬元,同比增長11.03%(942.36萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務(wù)溶劑生產(chǎn)及銷售收入為8381.95萬元,占營業(yè)總收入的88.38%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1991.672655.562465.882371.049484.152主營業(yè)務(wù)收入1760.212346.952179.312095.498381.952.1溶劑(A)580.87774.49719.17691.512766.042.2溶劑(B)404.85539.80501.24481.961927.852.3溶劑(C)299.24398.98370.48356.231424.932.4溶劑(D)211.23281.63261.52251.461005.832.5溶劑(E)140.82187.76174.34167.64670.562.6溶劑(F)88.01117.35108.97104.77419.102.7溶劑(.)35.2046.9443.5941.91167.643其他業(yè)務(wù)收入231.46308.62286.57275.551102.20根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額2367.26萬元,較去年同期相比增長490.51萬元,增長率26.14%;實現(xiàn)凈利潤1775.45萬元,較去年同期相比增長252.66萬元,增長率16.59%。第四章 產(chǎn)業(yè)分析預(yù)測一、建設(shè)地經(jīng)濟發(fā)展概況地區(qū)生產(chǎn)總值2590.39億元,比上年增長6.59%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值207.23億元,增長7.33%;第二產(chǎn)業(yè)增加值1606.04億元,增長10.64%第三產(chǎn)業(yè)增加值777.12億元,增長8.95%。一般公共預(yù)算收入234.77億元,同比增長11.58%,一般公共預(yù)算支出508.99億元,同比增長9.65%。國稅收入383.73億元,同比增長10.92%;地稅收入億元88.68,同比增長6.83%。居民消費價格上漲1.00%。其中,食品煙酒上漲1.16%,衣著上漲0.77%,居住上漲1.07%,生活用品及服務(wù)上漲1.00%,教育文化和娛樂上漲1.14%,醫(yī)療保健上漲1.09%,其他用品和服務(wù)上漲0.63%,交通和通信上漲1.17%。全部工業(yè)完成增加值1891.72億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1501.59億元,比上年增長6.92%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含溶劑)等主導(dǎo)行業(yè)共完成工業(yè)增加值1020.26億元,增長6.79%。AA完成增加值482.70億元,增長8.25%;BB完成工業(yè)增加值385.41億元,增長9.90%;CC完成工業(yè)增加值214.62億元,增長6.04%;DD完成工業(yè)增加值111.92億元,增長11.80%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入6140.53億元,比上年增長10.95%。實現(xiàn)利潤總額705.35億元,比上年增長11.04%。固定資產(chǎn)投資完成3513.60億元,比上年增長10.54%。其中,建設(shè)項目投資完成3091.97億元,增長9.20%;房地產(chǎn)開發(fā)投資完成421.63億元,增長10.85%。在固定資產(chǎn)投資中,第一產(chǎn)業(yè)投資完成175.68億元,同比增長5.44%;第二產(chǎn)業(yè)投資完成2670.34億元,同比增長9.89%;第三產(chǎn)業(yè)投資完成667.58億元,增長10.05%。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資628.63億元,增長11.27%。民間投資3973.41億元,增長7.61%。城市基礎(chǔ)設(shè)施投資543.71億元,增長10.63%。重點項目815個,完成投資2554.49億元,增長8.27%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1041.85億元,比上年增長8.54%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額1136.33億元,增長5.24%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額404.19億元,增長7.02%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元564.26,增長12.02%。實際利用外資62907.19萬美元,同比增長55.81%。外貿(mào)進出口總值322.00億元,同比增長51.47%。其中,出口總值209.30億元,同比增長55.92%;進口總值112.70億元,同比增長56.49%。二、溶劑行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內(nèi)擁有各類溶劑企業(yè)956家,規(guī)模以上企業(yè)28家,從業(yè)人員47800人。截至2017年底,區(qū)域內(nèi)溶劑產(chǎn)值174166.10萬元,較2016年154429.95萬元增長12.78%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計收入79411.89萬元,較去年66209.68萬元同比增長19.94%。區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好,預(yù)計到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.06億元,年均增長8.54%。預(yù)計區(qū)域內(nèi)溶劑行業(yè)市場需求規(guī)模將達到263518.88萬元,利潤總額79523.63萬元,凈利潤29919.78萬元,納稅22684.59萬元,工業(yè)增加值90165.81萬元,產(chǎn)業(yè)貢獻率12.19%。第五章 項目建設(shè)地方案一、項目選址原則二、項目選址該項目選址位于某某經(jīng)濟新區(qū)。區(qū)內(nèi)地勢平坦,交通便利,建區(qū)幾年來,區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施完善、配套,形成了高標準的街路網(wǎng),中心基礎(chǔ)設(shè)施已完成“七通一平”(上水、下水、電、氣、熱、通訊、路通、地勢平),是業(yè)主投資辦廠的理想場所。園區(qū)規(guī)劃面積50平方公里,啟動區(qū)面積為10平方公里,處于多條高速公路交織地帶,是貴州省東西、南北交通節(jié)點城市,也是陸路出海通道必經(jīng)之地。鐵路與公路交通極其便利。目前園區(qū)內(nèi)已成為全省重要的經(jīng)濟增長極,是發(fā)揮自身資源優(yōu)勢與產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)的重要平臺。三、建設(shè)條件分析完善的國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò),項目承辦單位經(jīng)過多年來的經(jīng)營,不僅有長期穩(wěn)定客戶和潛在客戶,而且有非常完善的銷售體系;企業(yè)的銷售激勵制度大大提高了員工的工作積極性,再加上平時公司領(lǐng)導(dǎo)對員工的感情投資,使銷售員工對公司有很強的向心力;正是具備穩(wěn)定有激情的銷售團隊,才保證了企業(yè)的銷售政策很好的貫徹執(zhí)行下去,也使企業(yè)的銷售業(yè)績有很大的提高;企業(yè)的銷售團隊將在有項目產(chǎn)品銷售市場的區(qū)域,根據(jù)當?shù)貙嶋H情況,銷售適合當?shù)丶庸て髽I(yè)需要的項目產(chǎn)品。項目承辦單位已經(jīng)培養(yǎng)和集聚了一大批具有豐富經(jīng)驗的項目產(chǎn)品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)和管理人才,通過引進和內(nèi)部培養(yǎng),搭建了一支研究方向多元、完整的專業(yè)研發(fā)團隊,形成了核心技術(shù)專家、關(guān)鍵技術(shù)骨干、一般技術(shù)人員的完整梯隊。當?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)的前列,具有顯著的人才優(yōu)勢;項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關(guān)系,并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機制,每年都拿出一定數(shù)量的專項資金用于對重點產(chǎn)品及關(guān)鍵工藝開發(fā)的獎勵。隨著世界經(jīng)濟一體化的發(fā)展,項目產(chǎn)品及相關(guān)行業(yè)在國際市場競爭中已具有龍頭地位,同時,xx省又是相關(guān)行業(yè)在國內(nèi)的生產(chǎn)基地,這就使本行業(yè)在國際市場有不可估量的發(fā)展空間;項目承辦單位通過參加國外會展和網(wǎng)絡(luò)銷售,可以使公司項目產(chǎn)品在國際市場中占有更大的市場份額。四、用地控制指標根據(jù)測算,投資項目建筑系數(shù)符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)建筑系數(shù)30.00%的規(guī)定;同時,滿足項目建設(shè)地確定的“建筑系數(shù)40.00%”的具體要求。根據(jù)測算,投資項目固定資產(chǎn)投資強度完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)固定資產(chǎn)投資強度1259.00萬元/公頃的規(guī)定;同時,滿足項目建設(shè)地確定的“固定資產(chǎn)投資強度4500.00萬元/公頃”的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)54.32%,建筑容積率1.45,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.19%,固定資產(chǎn)投資強度185.39萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程19519.1119519.1153783.9853783.984912.451.1主要生產(chǎn)車間11711.4711711.4732270.3932270.393045.721.2輔助生產(chǎn)車間6246.126246.1217210.8717210.871571.981.3其他生產(chǎn)車間1561.531561.533119.473119.47294.752倉儲工程4141.254141.2512943.3512943.35859.782.1成品貯存1035.311035.313235.843235.84214.942.2原料倉儲2153.452153.456730.546730.54447.092.3輔助材料倉庫952.49952.492976.972976.97197.753供配電工程220.87220.87220.87220.8716.513.1供配電室220.87220.87220.87220.8716.514給排水工程254.00254.00254.00254.0014.764.1給排水254.00254.00254.00254.0014.765服務(wù)性工程2622.792622.792622.792622.79174.225.1辦公用房1361.961361.961361.961361.9688.505.2生活服務(wù)1260.831260.831260.831260.8398.086消防及環(huán)保工程739.90739.90739.90739.9055.296.1消防環(huán)保工程739.90739.90739.90739.9055.297項目總圖工程110.43110.43110.43110.43-15.577.1場地及道路硬化7356.531363.021363.027.2場區(qū)圍墻1363.027356.537356.537.3安全保衛(wèi)室110.43110.43110.43110.438綠化工程2910.00101.85合計27608.3673696.8373696.836119.29六、節(jié)約用地措施在項目建設(shè)過程中,項目承辦單位根據(jù)項目建設(shè)地的總體規(guī)劃以及項目建設(shè)地對投資項目地塊的控制性指標,本著“經(jīng)濟適宜、綜合利用”的原則進行科學(xué)規(guī)劃、合理布局,最大限度地提高土地綜合利用率。土地既是人類賴以生存的物質(zhì)基礎(chǔ),也是社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件,因此,項目承辦單位在利用土地資源時,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)行業(yè)規(guī)定的用地指標,根據(jù)建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)方案,按照國家有關(guān)節(jié)約土地資源要求,合理利用土地。投資項目依托項目建設(shè)地已有生活設(shè)施、公共設(shè)施、交通運輸設(shè)施,建設(shè)區(qū)域少建非生產(chǎn)性設(shè)施,因此,有利于節(jié)約土地資源和節(jié)省建設(shè)投資。七、總圖布置方案(一)平面布置總體設(shè)計原則根據(jù)項目承辦單位發(fā)展趨勢,綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術(shù)因素,做到總圖合理布置,達到“規(guī)劃投資省、建設(shè)工期短、生產(chǎn)成本低、土地綜合利用率高”的效果。按照建(構(gòu))筑物的生產(chǎn)性質(zhì)和使用功能,項目總體設(shè)計根據(jù)物流關(guān)系將場區(qū)劃分為生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設(shè)施區(qū)等三個功能區(qū),要求功能分區(qū)明確,人流、物流便捷流暢,生產(chǎn)工藝流程順暢簡捷;這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地,有利于生產(chǎn)設(shè)施的聯(lián)系,又有利于外部水、電、氣等能源的接入,管線敷設(shè)短捷,相互聯(lián)系方便。達到工藝流程(經(jīng)營程序)順暢、原材料與各種物料的輸送線路最短、貨物人流分道、生產(chǎn)調(diào)度方便的標準要求。(二)主要工程布置設(shè)計要求道路設(shè)計注重道路之間的貫通,同時,場區(qū)道路應(yīng)盡可能與主要建筑物平行布置。(三)綠化設(shè)計(四)輔助工程設(shè)計1、投資項目用水由項目建設(shè)地給水管網(wǎng)統(tǒng)一供給,規(guī)劃在場區(qū)內(nèi)建設(shè)完善的給水管網(wǎng),接入場區(qū)外部現(xiàn)有給水管網(wǎng),即可保證項目的正常用水。2、生活糞便污水經(jīng)級化糞池處理后與一般生活廢水一起排到項目建設(shè)地污水處理站集中處理達標后排放;雨水經(jīng)收集口與地表水一起以暗管系統(tǒng)直接排到項目建設(shè)地市政雨水管網(wǎng)。投資項目水源來自場界外的項目建設(shè)地市政供水管網(wǎng),項目建設(shè)區(qū)現(xiàn)有給、排水系統(tǒng)設(shè)施完備可以滿足投資項目使用要求。3、項目承辦單位采用高壓計度方式結(jié)算電費,低壓回路裝有電度表,便于各車間成本核算;在10KV電源進線處設(shè)置電能總計量;每路10KV出線柜均裝設(shè)有功電度表和無功電度表。變壓器低壓總出線設(shè)有功計量和無功計量,照明用電和動力用電分開計量,動力用電每個配出回路根據(jù)需要裝設(shè)有功電度表。用電設(shè)備單臺電機容量在75.00KW及以上,電熱設(shè)備單臺容量50.00KW及以上的設(shè)備均應(yīng)單獨裝設(shè)電度表。4、場內(nèi)運輸主要為原材料的卸車進庫;生產(chǎn)過程中原材料、半成品和成品的轉(zhuǎn)運,以及成品的裝車外運;場內(nèi)運輸由裝載機、叉車及膠輪車承擔,其費用記入主車間設(shè)備配套費中,投資項目資源配置可滿足場內(nèi)運輸?shù)男枨蟆?、冬季室內(nèi)采暖要求計算溫度:各主體工程14.50-16.50,需采暖的庫房5.50-8.50,公用站房14.50,辦公室、生活間18.50,衛(wèi)生間15.50;采暖熱媒為95.50-75.00采暖熱水,由市政外網(wǎng)集中供應(yīng),供水壓力為0.40Mpa。冬季室內(nèi)采暖要求計算溫度:各主體工程14.50-16.50,需采暖的庫房5.50-8.50,公用站房14.50,辦公室、生活間18.50,衛(wèi)生間15.50;采暖熱媒為95.50-75.00采暖熱水,由市政外網(wǎng)集中供應(yīng),供水壓力為0.40Mpa。八、選址綜合評價投資項目用地位于項目建設(shè)地,用地周邊交通便利,由于規(guī)劃科學(xué)合理,項目與相鄰大型建筑物有一定安全距離,與周圍建筑物群體及城市規(guī)劃要求協(xié)調(diào)一致,項目施工過程中及建成運營后不會對附近居民的生活、工作和學(xué)習構(gòu)成任何影響,是投資項目最為理想、最為合適的建設(shè)場所。項目建設(shè)地擁有多支具備相應(yīng)資質(zhì)的勘測隊伍、設(shè)計隊伍和專業(yè)化建設(shè)工程隊伍,擁有一大批高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人,確保投資項目的實施能力,同時,項目建設(shè)地商貿(mào)流通行業(yè)發(fā)達,與國內(nèi)260多個大中城市開設(shè)了貨運直達業(yè)務(wù)。該項目均按照項目建設(shè)地部門審批的建設(shè)用地規(guī)劃許可證及建設(shè)用地規(guī)劃設(shè)計要求進行設(shè)計,同時,嚴格按照項目建設(shè)地建設(shè)規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。第六章 項目工藝原則一、原輔材料采購及管理驗收材料應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單或原始憑證進行清點實測驗收,發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量不符等問題應(yīng)及時與有關(guān)人員聯(lián)系處理;做好原輔材料原始記錄和資料積累,及時準確地做好月報、季報和年度各種統(tǒng)計報表工作。項目建成投產(chǎn)后,項目承辦單位物資采購部門根據(jù)生產(chǎn)實際需要制定原材料采購計劃,掌握原材料的性能、特點,在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,對項目所需原輔材料合理地選擇品種、規(guī)格、質(zhì)量,為企業(yè)節(jié)約使用原材料降低采購成本。原材料倉庫按品種分類存儲;庫內(nèi)原輔材料的保管應(yīng)按批號分存,建立嚴格的入庫、分發(fā)制度,堅決杜絕分發(fā)差錯,堅決杜絕因混批錯號、混用原材料而造成的質(zhì)量事故。二、技術(shù)管理特點項目產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理技術(shù)(PDM):項目承辦單位數(shù)據(jù)管理技術(shù)即是以軟件技術(shù)為基礎(chǔ),以產(chǎn)品為核心,實現(xiàn)對產(chǎn)品相關(guān)的數(shù)據(jù)、過程、資源一體化集成管理的技術(shù)。PDM明確定位為面向制造企業(yè),以產(chǎn)品為管理的核心,以數(shù)據(jù)、過程和資源為管理信息的三大要素。投資項目將通過PDM與ERP系統(tǒng)的結(jié)合,把設(shè)計項目承辦單位生產(chǎn)工藝、原材料定額預(yù)算、原輔材料倉儲、生產(chǎn)制造有機地結(jié)合起來,實現(xiàn)承上啟下信息共享,通過MES系統(tǒng)實現(xiàn)原輔材料需求分析和準確調(diào)配和管理,為企業(yè)信息化管理提供強有力的軟件技術(shù)支撐。ERP及PDM等先進的信息化手段在投資項目中的充分應(yīng)用,將有效提高項目產(chǎn)品的制造成本控制能力及生產(chǎn)效率,大大提高了項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢。三、項目工藝技術(shù)設(shè)計方案(一)工藝技術(shù)方案要求在工藝設(shè)備的配置上,依據(jù)節(jié)能的原則,選用新型節(jié)能型設(shè)備,根據(jù)有利于環(huán)境保護的原則,優(yōu)先選用環(huán)境保護型設(shè)備,滿足項目所制訂的產(chǎn)品方案要求,優(yōu)選具有國際先進水平的生產(chǎn)、試驗及配套等設(shè)備,充分顯現(xiàn)龍頭企業(yè)專業(yè)化水平,選擇高效、合理的生產(chǎn)和物流方式。生產(chǎn)工藝設(shè)計要滿足規(guī)模化生產(chǎn)要求,注重生產(chǎn)工藝的總體設(shè)計,工藝布局采用最佳物流模式、最有效的倉儲模式、最短的物流過程、最便捷的物資流向。(二)項目技術(shù)優(yōu)勢分析投資項目采用國內(nèi)先進的產(chǎn)品技術(shù),該技術(shù)具有資金占用少、生產(chǎn)效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點,其技術(shù)特性屬于技術(shù)密集型,該技術(shù)具備以下優(yōu)勢:四、設(shè)備選型方案投資項目的生產(chǎn)設(shè)備及檢測設(shè)備以工藝需要為依據(jù),滿足工藝要求為原則,并盡量體現(xiàn)其技術(shù)先進性、生產(chǎn)安全性和經(jīng)濟合理性,以及達到或超過國家相關(guān)的節(jié)能和環(huán)境保護要求;先進的生產(chǎn)技術(shù)和裝備是保證產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵,因此,工藝裝備必須選擇國內(nèi)外著名生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品,并且在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,優(yōu)先選用國產(chǎn)的名牌節(jié)能環(huán)境保護型產(chǎn)品。以甄選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商為原則;選擇設(shè)備交貨期應(yīng)滿足工程進度的需要,售后服務(wù)好、安裝調(diào)試及時、可靠并能及時提供備品備件的設(shè)備生產(chǎn)廠家,力求減少項目投資,最大限度地降低投資風險;投資項目主要工藝設(shè)備及儀器基本上采用國產(chǎn)設(shè)備,選用生產(chǎn)設(shè)備廠家具有國內(nèi)一流技術(shù)裝備,企業(yè)管理科學(xué)達到國際認證標準要求。項目擬選購國內(nèi)先進的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進的檢測設(shè)備,預(yù)計購置安裝主要設(shè)備共計117臺(套),設(shè)備購置費4737.61萬元。第七章 投資分析一、項目總投資估算(一)固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資14126.72(萬元)。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元6119.294737.61185.3914126.721.1工程費用萬元6119.294737.6110525.221.1.1建筑工程費用萬元6119.296119.2938.66%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4737.614737.6129.93%1.2工程建設(shè)其他費用萬元3269.823269.8220.66%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1680.991680.991.3預(yù)備費萬元1588.831588.831.3.1基本預(yù)備費萬元715.17715.171.3.2漲價預(yù)備費萬元873.66873.662建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14126.7214126.72(二)流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金1703.71萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元10525.227445.747621.9910525.2210525.2210525.221.1應(yīng)收賬款萬元3157.571894.542210.303157.573157.573157.571.2存貨萬元4736.352841.813315.444736.354736.354736.351.2.1原輔材料萬元1420.90852.54994.631420.901420.901420.901.2.2燃料動力萬元71.0542.6349.7371.0571.0571.051.2.3在產(chǎn)品萬元2178.721307.231525.102178.722178.722178.721.2.4產(chǎn)成品萬元1065.68639.41745.981065.681065.681065.681.3現(xiàn)金萬元2631.301578.781841.912631.302631.302631.302流動負債萬元8821.515292.916175.068821.518821.518821.512.1應(yīng)付賬款萬元8821.515292.916175.068821.518821.518821.513流動資金萬元1703.711022.231192.601703.711703.711703.714鋪底流動資金萬元567.90340.74397.53567.90567.90567.90(三)總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析:項目總投資15830.43萬元,其中:固定資產(chǎn)投資14126.72萬元,占項目總投資的89.24%;流動資金1703.71萬元,占項目總投資的10.76%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析:本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括:建筑工程投資6119.29萬元,占項目總投資的38.66%;設(shè)備購置費4737.61萬元,占項目總投資的29.93%;其它投資3269.82萬元,占項目總投資的20.66%。3、總投資及其構(gòu)成估算:總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=14126.72+1703.71=15830.43(萬元)。總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元15830.43112.06%112.06%100.00%2項目建設(shè)投資萬元14126.72100.00%100.00%89.24%2.1工程費用萬元10856.9076.85%76.85%68.58%2.1.1建筑工程費萬元6119.2943.32%43.32%38.66%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4737.6133.54%33.54%29.93%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1680.9911.90%11.90%10.62%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1680.9911.90%11.90%10.62%2.3預(yù)備費萬元1588.8311.25%11.25%10.04%2.3.1基本預(yù)備費萬元715.175.06%5.06%4.52%2.3.2漲價預(yù)備費萬元873.666.18%6.18%5.52%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14126.72100.00%100.00%89.24%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元1703.7112.06%12.06%10.76%7鋪底流動資金萬元567.904.02%4.02%3.59%二、資金籌措全部自籌。第八章 經(jīng)濟效益分析一、經(jīng)濟評價財務(wù)測算項目預(yù)計三年達產(chǎn):第一年收入9480.00萬元,總成本9405.70萬元,利潤總額74.30萬元,凈利潤235.74萬元,增值稅270.34萬元,稅金及附加55.72萬元,所得稅18.57萬元;第二年收入11060.00萬元,總成本10618.58萬元,利潤總額441.42萬元,凈利潤331.06萬元,增值稅315.40萬元,稅金及附加241.15萬元,所得稅110.36萬元;第三年生產(chǎn)負荷100%,收入15800.00萬元,總成本12533.36萬元,利潤總額3266.64萬元,凈利潤2449.98萬元,增值稅450.57萬元,稅金及附加257.37萬元,所得稅816.66萬元。(一)營業(yè)收入估算項目達產(chǎn)年預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入15800.00萬元。(二)達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=450.57萬元。營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元9480.0011060.0015800.0015800.0015800.001.1溶劑萬元9480.0011060.0015800.0015800.0015800.002現(xiàn)價增加值萬元3033.603539.205056.005056.005056.003增值稅萬元270.34315.40450.57450.57450.573.1銷項稅額萬元2528.002528.002528.002528.002528.003.2進項稅額萬元1246.461454.202077.432077.432077.434城市維護建設(shè)稅萬元18.9222.0831.5431.5431.545教育費附加萬元8.119.4613.5213.5213.526地方教育費附加萬元5.416.319.019.019.019土地使用稅萬元203.30203.30203.30203.30203.3010稅金及附加萬元235.74241.15257.37257.37257.37(三)綜合總成本費用估算本期工程項目總成本費用12533.36萬元??偝杀举M用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元8326.534995.925828.578326.538326.538326.532外購燃料動力費萬元726.55435.93508.58726.55726.55726.553工資及福利費萬元1630.951630.951630.951630.951630.951630.954修理費萬元59.6935.8141.7859.6959.6959.695其它成本費用萬元1250.18750.11875.131250.181250.181250.185.1其他制造費用萬元380.90228.54266.63380.90380.90380.905.2其他管理費用萬元180.94108.56126.66180.94180.94180.945.3其他銷售費用萬元535.47321.28374.83535.47535.47535.476經(jīng)營成本萬元11993.907196.348395.7311993.9011993.9011993.907折舊費萬元497.44497.44497.44497.44497.44497.448攤銷費萬元42.0242.0242.0242.0242.0242.029利息支出萬元-10總成本費用萬元12533.368388.189424.4712533.3612533.3612533.3610.1可變成本萬元10362.956217.777254.0610362.9510362.9510362.9510.
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