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1.目的通過(guò)對(duì)質(zhì)量體系各要素和各階段活動(dòng)進(jìn)行審核,并采取糾正措施,確保質(zhì)量體系有效地運(yùn)行和維持。2.范圍適用于審核人員及審核有關(guān)的部門(mén)和個(gè)人。3.定義:(無(wú))4.職責(zé)4.1 管理者代表負(fù)責(zé):成立內(nèi)部質(zhì)量審核小組; 組織和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核,包括編制審核計(jì)劃、實(shí)施審核和編制審核報(bào)告,并要求審核員對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)所采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤;內(nèi)審所形成的相關(guān)資料/記錄的存檔管理。4.2 各部門(mén)負(fù)責(zé):支持及協(xié)助內(nèi)部質(zhì)量審核; 提供有關(guān)運(yùn)作情況資料;執(zhí)行糾正措施。4.3 內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé):制訂每次內(nèi)審的審核計(jì)劃;確定內(nèi)部質(zhì)量審核所依據(jù)的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn),確保內(nèi)部質(zhì)量審核有效實(shí)施。4.4 內(nèi)審員負(fù)責(zé):按照審核計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審;審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的跟蹤。5.要求5.1 審核小組的成員資格要求:5.1.1 審核員應(yīng)受過(guò)ISO 9001內(nèi)部評(píng)審員培訓(xùn)并取得合格證。了解與內(nèi)部質(zhì)量審核有關(guān)的各種知識(shí);具有現(xiàn)場(chǎng)審核和詢問(wèn)技巧;內(nèi)部質(zhì)量審核所需的其他技能,如計(jì)劃、組織、實(shí)施、改進(jìn)技巧。5.1.2 審核小組組長(zhǎng)由管理者代表或其指定人員擔(dān)任,在內(nèi)部質(zhì)量審核通知中體現(xiàn)。5.2 審核的目的和時(shí)機(jī)5.2.1目的:按照規(guī)定要求確定質(zhì)量體系各要素的符合性;確定所實(shí)施的質(zhì)量體系達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的有效性;提供改進(jìn)質(zhì)量體系的依據(jù);確定質(zhì)量體系是否符合法規(guī)要求。5.2.2 時(shí)機(jī):A.定期:按質(zhì)量體系要求項(xiàng)目依“內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表”每年最少審核一次B.不定期:有發(fā)生重大質(zhì)量異常、組織機(jī)構(gòu)變更、顧客投訴強(qiáng)烈時(shí)或?yàn)榱思訌?qiáng)對(duì)質(zhì)量體系的監(jiān)督,可根據(jù)需要隨時(shí)實(shí)施審核。5.3 審核計(jì)劃5.3.1 內(nèi)部質(zhì)量審核可分為定期的例行審核和不定期的特殊審核。審核計(jì)劃應(yīng)具有彈性(對(duì)擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性進(jìn)行評(píng)估與確認(rèn)),以便審核時(shí)能夠按照收集的資料隨時(shí)進(jìn)行變更。審核計(jì)劃的編制應(yīng)針對(duì)以往審核(外部和內(nèi)部審核)的結(jié)果進(jìn)行擬定,對(duì)審核人員、時(shí)間的安排應(yīng)確保充分,以便對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行較薄弱的環(huán)節(jié)進(jìn)行PDCA循環(huán)的改善,從而確保質(zhì)量體系運(yùn)行的充分性、有效性和持續(xù)性。5.3.2 審核的范圍: 管理與操作程序;人員、設(shè)備、物資;工作現(xiàn)場(chǎng)、操作和工序; 產(chǎn)品是否符合規(guī)格要求;文件、報(bào)告和記錄保管。5.4 審核小組任務(wù)分配:每位審核員均應(yīng)承擔(dān)審核特定的質(zhì)量體系要素或部門(mén)的任務(wù),具體任務(wù)由審核小組組長(zhǎng)安排。審核員應(yīng)與被審核的部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。5.5 審核前的準(zhǔn)備5.5.1 審核小組向被審核的部門(mén)簽發(fā)“內(nèi)部質(zhì)量審核通知”。5.5.2 審核小組準(zhǔn)備使用的各種文件和標(biāo)準(zhǔn)。5.5.3 內(nèi)審員應(yīng)編制好“內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表”。5.5.4 澄清審核計(jì)劃中未明確的事項(xiàng)。5.6 現(xiàn)場(chǎng)審核5.6.1 收集證據(jù):通過(guò)面談、文件檢查和操作現(xiàn)場(chǎng)情況觀察收集證據(jù);凡通過(guò)面談收集的證據(jù)應(yīng)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察、測(cè)量和記錄,驗(yàn)證其正確性;審核員可在審核小組組長(zhǎng)同意的情況下,變更審核的任務(wù)和審核計(jì)劃,從而確保能以最有效的方式實(shí)現(xiàn)審核目標(biāo)。5.6.2 審核觀察結(jié)果:各項(xiàng)審核項(xiàng)目均已審核后,審核小組討論觀察結(jié)果,并確定審核的不符合項(xiàng)目;不符合項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)文件的要求,予以鑒別。審核小組組長(zhǎng)應(yīng)與被審核部門(mén)代表討論觀察結(jié)果,所有不符合項(xiàng)目的觀察結(jié)果均應(yīng)得到被審核部門(mén)的認(rèn)可。審核小組應(yīng)把不符合項(xiàng)目寫(xiě)成“內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項(xiàng)報(bào)告”交被審核部門(mén)分析產(chǎn)生不符合項(xiàng)的原因,并制訂糾正預(yù)防措施及預(yù)計(jì)完成日期。5.7 編制審核報(bào)告: 編制審核報(bào)告應(yīng)在負(fù)責(zé)其正確性與完整性的審核小組組長(zhǎng)的指導(dǎo)下完成。審核報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)客觀地反映審核情況。5.8 召開(kāi)總結(jié)會(huì)議5.8.1 審核完成后,審核小組應(yīng)召開(kāi)會(huì)議與被審核部門(mén)管理層和涉及的責(zé)任者進(jìn)行交談。5.8.2 會(huì)議的主要目的是向被審核部門(mén)提出審核觀察結(jié)果,并使其了解清楚。5.8.3 審核小組組長(zhǎng)做出“質(zhì)量體系是否有效、是否達(dá)到目標(biāo)”的結(jié)論。5.9 糾正措施與追蹤管理5.9.1 審核小組應(yīng)與責(zé)任部門(mén)協(xié)商,并要求責(zé)任部門(mén)采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。5.9.2 審核小組應(yīng)跟蹤糾正措施的執(zhí)行情況和效果。5.9.3 對(duì)不能及時(shí)糾正的不符合項(xiàng)跟蹤人員應(yīng)與責(zé)任部門(mén)進(jìn)行商討,以取得進(jìn)一步的改善;若責(zé)任部門(mén)對(duì)不符合項(xiàng)未完成糾正措施的,審核組長(zhǎng)應(yīng)把審核結(jié)果上報(bào)管理者代表。5.9.4 內(nèi)審小組進(jìn)行內(nèi)審時(shí),應(yīng)對(duì)以往審核(內(nèi)部或外部審核)發(fā)現(xiàn)的,對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行較薄弱的部門(mén)/崗位:實(shí)施全面的、嚴(yán)肅的審核;并對(duì)上次審核發(fā)現(xiàn)的不符合的事項(xiàng)/責(zé)任崗位進(jìn)行詢問(wèn)/操作考核;對(duì)不符合項(xiàng)原因的內(nèi)容及其糾正措施的方式進(jìn)行確認(rèn)與評(píng)價(jià)。5.10 審核小組對(duì)審核的整個(gè)過(guò)程進(jìn)行管理,在內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表內(nèi)作記錄。5.11 審核結(jié)果報(bào)告管理評(píng)審會(huì)議。6.參考文件6.1 管理評(píng)審程序(QP560100)6.2 培訓(xùn)程序(QP620100)7.報(bào)告和記錄 7.1 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表(FM820201)7.2 內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項(xiàng)報(bào)告(FM820202)7.3 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表(FM820203)7.4 內(nèi)部質(zhì)量審核通知7.5 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告1.目的建立公司文件和資料審核、分發(fā)及更新程序,使公司文件均能得到有效控制。2.范圍適用于涉及文件(含資料)編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、回收及更新的部門(mén)主管及個(gè)人。3.定義3.1 質(zhì)量體系所產(chǎn)生的受控文件共3類(lèi):3.1.1 質(zhì)量手冊(cè);3.1.2 程序文件;3.1.3 工作文件,包括如下:A.崗位職責(zé);B.相關(guān)部門(mén)制訂的圖紙、工藝卡片、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程和管理規(guī)定等。3.2 外來(lái)文件:非本公司制訂的但用于本公司質(zhì)量體系的文件,如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際公約、慣例和顧客提供的文件等。4.職責(zé)4.1 質(zhì)量手冊(cè):4.1.1 ISO推行小組負(fù)責(zé)編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)及其更新版本; 4.1.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容。4.1.3 董事長(zhǎng)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)。 4.1.4 辦公室負(fù)責(zé):質(zhì)量手冊(cè)的分發(fā)、原稿的存檔及作廢版本處理。注:質(zhì)量手冊(cè)的分發(fā)參照質(zhì)量手冊(cè)控制分發(fā)名單。4.2 程序文件: 4.2.1 各部門(mén)主管負(fù)責(zé)編寫(xiě)與本部門(mén)相關(guān)的程序文件及其更新版本;4.2.3 管理者代表負(fù)責(zé)審核程序文件。4.2.4 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件。4.2.5 辦公室負(fù)責(zé):分發(fā)程序文件;原稿的存檔及處理作廢版本。注:程序文件的分發(fā)參照附錄“文件分發(fā)名單控制表”,程序文件涉及的班組依實(shí)際情況進(jìn)行頒發(fā)控制。4.3 工作文件:4.3.1 相關(guān)部門(mén)主管負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)本部門(mén)的“工作文件”及更新版本;4.3.2 公司管理者代表負(fù)責(zé)審核“的工作文件”內(nèi)容。4.3.3 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工作文件;4.3.4 辦公室負(fù)責(zé)工作文件及更新版本的分發(fā)和原稿的存檔及處理作廢版本。注:工作文件的分發(fā)參照附錄“文件分發(fā)名單控制表”,工作文件涉及的班組依實(shí)際情況進(jìn)行頒發(fā)控制。4.4 外來(lái)文件: 4.4.1 辦公室負(fù)責(zé):控制、分發(fā)外來(lái)文件及更新版本和處理作廢版本;存檔外來(lái)文件。4.4.2 各部門(mén)主管負(fù)責(zé)存檔本部門(mén)使用的外來(lái)文件。5.要求5.1 總則受控文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、更改、發(fā)行、存檔、作廢等,按本程序職責(zé)說(shuō)明執(zhí)行。5.2 受控文件分發(fā)前準(zhǔn)備:5.2.1 文件的編號(hào)和批準(zhǔn):文件在經(jīng)相關(guān)部門(mén)或個(gè)人在編寫(xiě)完成后進(jìn)行如下處理: A.編號(hào):按照“ 5.12” 的要求進(jìn)行編號(hào)。 B.批準(zhǔn):按照本程序“4.職責(zé)”的要求由相應(yīng)的批準(zhǔn)人在文件上簽章使文件生效;5.2.2 受控文件的登記和標(biāo)識(shí): A.文件批準(zhǔn)后并登錄于“文件目錄”中; B.交分發(fā)者的文件可以是原稿、復(fù)印件或傳真方式。 C.若以原稿或復(fù)印件交分發(fā)者,則在作為原稿/復(fù)印件的文件首頁(yè)背面蓋“受控”章以便識(shí)別。 D.若以傳真方式送分發(fā)者,分發(fā)者收到傳真后在首頁(yè)背面蓋“受控”章以便識(shí)別。 E.對(duì)于分發(fā)給使用部門(mén)的原稿或復(fù)印件,應(yīng)由文件的分發(fā)部門(mén)在相應(yīng)的文件的首頁(yè)正面加蓋紅色的“受控”章,以表明文件處于“受控”狀態(tài)。 F.對(duì)于非受控文件,如:用于教育培訓(xùn)的文件等,應(yīng)于首頁(yè)加蓋“非受控”章,以便識(shí)別。5.3 受控文件分發(fā):5.3.1 分發(fā)前,文件的批準(zhǔn)人確定文件分發(fā)范圍,填寫(xiě)“文件分發(fā)名單”,文件分發(fā)名單確定的原則是:凡是與文件執(zhí)行內(nèi)容有關(guān)的部門(mén)均應(yīng)得到相應(yīng)文件的有效版本。5.3.2 文件分發(fā)者按批準(zhǔn)人確定的“文件分發(fā)名單”復(fù)印文件,并將文件分發(fā)給相應(yīng)的部門(mén)或個(gè)人。5.3.3 接受文件人在“文件分發(fā)記錄表”上簽章,作為文件接收的證據(jù)。5.3.4 如果分發(fā)的文件是更新版本,分發(fā)者應(yīng)按照原分發(fā)范圍(即原有的“文件分發(fā)名單”)要求文件的接收人出示失效文件,并蓋作廢章做作廢處理或當(dāng)場(chǎng)銷(xiāo)毀,分發(fā)者在“文件分發(fā)記錄表”上簽章作已處理失效文件記錄,作廢文件的原稿需保留。5.4 受控文件的更改:5.4.1 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及工作文件需更改時(shí),如涉及文件內(nèi)容的更改,由申請(qǐng)者填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)”表,經(jīng)管理者代表審核后經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn),由辦公室按照5.3節(jié)的規(guī)定分發(fā)至相關(guān)單位部門(mén)和個(gè)人。如果只是錯(cuò)字或字?jǐn)?shù)的刪減等的更改,則可由管理者代表認(rèn)可后直接在文件上更改(含原件),并在更改處簽章。5.4.2 除非有特別指定,受控文件的更改應(yīng)由管理者代表審核后經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。5.4.3 文件內(nèi)容做小的改動(dòng)時(shí),須抽換更改的那一頁(yè)次及版本頁(yè)(首頁(yè)),其余頁(yè)次內(nèi)容不作變更。5.4.4 更改版本號(hào)整數(shù)位或更改頁(yè)碼時(shí),整份文件換為新版。5.4.5 文件版本更改準(zhǔn)則A.文件的首版,其起始版本號(hào)應(yīng)為1.0。B.凡是對(duì)文件中一般的非原則性差錯(cuò)的更改,每更改一次應(yīng)順次提升版本號(hào)小數(shù)點(diǎn)后面的一位數(shù),如由1.0改為1.1由1.2改為1.3等。C.凡是文件更改中涉及系統(tǒng)的主要內(nèi)容或需要增、減頁(yè)次等,應(yīng)更改版本號(hào)整數(shù)位,每更改一次順次提升整數(shù)位1.2改為2.0;2.4改為3.0等,每次更改后的新版本號(hào)的小數(shù)位應(yīng)從X.0開(kāi)始。D.表格的版本、版次的更改與文件相同。 5.5 受控文件存檔參照質(zhì)量記錄控制程序JS-QP4202執(zhí)行。5.6 受控文件控制:5.6.1 受控文件統(tǒng)一由辦公室分發(fā),其他部門(mén)未經(jīng)授權(quán)不得分發(fā)。5.6.2 如確因?qū)嶋H需要增發(fā)文件,可以向文件批準(zhǔn)者申請(qǐng):A.由批準(zhǔn)人直接填寫(xiě)在“文件分發(fā)名單”中,正式擁有受控文件。B.要求一份復(fù)制版本,復(fù)制版本蓋非受控章,以不列入更新控制范圍。 5.7 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的制作內(nèi)容應(yīng)包含如下幾個(gè)方面,工作文件可根據(jù)實(shí)際需要對(duì)以下內(nèi)容做適當(dāng)?shù)倪x擇:5.7.1 目的:為了順利執(zhí)行程序,先必須清晰地闡述編寫(xiě)文件的出發(fā)點(diǎn)。5.7.2 范圍:對(duì)文件有影響的組織、功能、條款、范圍進(jìn)行描述。5.7.3 定義:恰如其分地解釋程序中特定的詞、條款或符號(hào)。5.7.4 職責(zé):控制、權(quán)力和確保任務(wù)執(zhí)行的責(zé)任。5.7.5 工作程序:通過(guò)特定的工作順序來(lái)完成特定的工作內(nèi)容。5.7.6 參考資料:確定與程序有聯(lián)系的特定的文件、資料。5.7.7 報(bào)告和記錄:列出與程序有關(guān)的所有表單或報(bào)告。5.8 文件制作章節(jié)編號(hào)及規(guī)定:5.8.1 章節(jié)編號(hào)規(guī)定如下:1.目的2.范圍3.定義4.職責(zé)4.1 4.2 5.工作程序5.1 5.2 5.2.2 A.B.Ca.b.5.2.3 A5.3 6.參考資料7.報(bào)告和記錄5.8.2.章節(jié)編號(hào)以不超過(guò)四位數(shù)為原則,超過(guò)時(shí)以A,B,C.表示,再次以a,b,c,.表示。5.8.3.程序文件參考依“5.8.1.”節(jié)的項(xiàng)目及順序編寫(xiě),若沒(méi)有參考資料或流程圖時(shí), 則在該項(xiàng)目填入“略”即可。5.9.要求:以本規(guī)范字體(宋體標(biāo)小四號(hào)字)為標(biāo)準(zhǔn)參考字體。5.10 文件編寫(xiě)準(zhǔn)則5.10.1 質(zhì)量手冊(cè) 采用6位編碼,其規(guī)定如下: - - A. 為泉州市堅(jiān)實(shí)水泥制品有限公司的代碼; 為質(zhì)量手冊(cè)的別碼; 為質(zhì)量手冊(cè)的流水號(hào)代碼。 如: JS - QM - 01 流水號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)泉州市堅(jiān)實(shí)水泥制品有限公司5.10.2 程序文件 采用8位編碼,其規(guī)定如下: - - - - A. 為泉州市堅(jiān)實(shí)水泥制品有限公司的代碼“JS”;B. 為文件別代號(hào),QP表示程序文件; C.對(duì)應(yīng)ISO 9001:2000項(xiàng)目(48)以48表示。a.4 質(zhì)量管理體系 b.5 管理職責(zé) c.6 資源管理 d.7 產(chǎn)品和/或服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程 e.8 測(cè)量、分析與改進(jìn) D. 為每大項(xiàng)的分項(xiàng)代號(hào),以19表示,如: a.4 質(zhì)量管理體系 41 總要求42 文件要求 b.5 管理職責(zé) 51 管理層承諾52 以顧客為中心53 質(zhì)量方針 54 策劃 55 職責(zé)、權(quán)限和溝通 56 管理評(píng)審 c.6 資源管理 61 資源準(zhǔn)備 62 人力資源 63 設(shè)施 64 工作環(huán)境 d.7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 71 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 72 與客戶相關(guān)的過(guò)程 73 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 74 采購(gòu) 75 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 76 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制 e.8 測(cè)量、分析與改進(jìn) 81 策劃 82 測(cè)量和監(jiān)控 83 不合格的控制 84 資料分析 85 改進(jìn) E. 兩位為流水號(hào),自0199號(hào)由各部門(mén)依據(jù)需要以流水號(hào)方式編號(hào),如: JS - QP - 42 - 01 流水號(hào) 程序文件分項(xiàng)代號(hào) 程序文件 泉州市堅(jiān)實(shí)水泥制品有限公司 5.11 表格編號(hào)準(zhǔn)則采用10位編號(hào)方法,其規(guī)定如下 - - - - 5.11.1 、為泉州市堅(jiān)實(shí)水泥制品有限公司的代碼“JS”;5.11.2 、為文件表單代號(hào),QR表示表格/表單;5.11.3 為對(duì)應(yīng)程序文件的編號(hào)(詳見(jiàn) 5.10.2.D 和 5.10.2.E 的規(guī)定)5.11.4 “為表格的流水號(hào),

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