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泓域咨詢MACRO/ 實驗室常用設(shè)備項目立項申請報告實驗室常用設(shè)備項目立項申請報告一、項目基本信息(一)項目名稱實驗室常用設(shè)備項目(二)項目建設(shè)單位xxx(集團(tuán))有限公司(三)法定代表人丁xx(四)公司簡介公司將“以運營服務(wù)業(yè)帶動制造業(yè),以制造業(yè)支持運營服務(wù)業(yè)”經(jīng)營模式,樹立起雙向融合的新格局,全面系統(tǒng)化擴(kuò)展經(jīng)營領(lǐng)域。公司為以適應(yīng)本土化需求為導(dǎo)向,高度整合全球供應(yīng)鏈。公司不斷加強(qiáng)新產(chǎn)品的研制開發(fā)力度,通過開發(fā)新品種、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來增強(qiáng)市場競爭力,產(chǎn)品暢銷全國各地,深受廣大客戶的好評;通過多年經(jīng)驗積累,建立了穩(wěn)定的原料供給和產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò);公司不斷強(qiáng)化和提高企業(yè)管理水平,健全質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系,嚴(yán)格按照ISO9000標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),并堅持以質(zhì)量求效益的發(fā)展之路,不斷強(qiáng)化和提高企業(yè)管理水平,實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展速度與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益相統(tǒng)一,堅持在結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)展總量的原則,走可持續(xù)發(fā)展的新型工業(yè)化道路。未來公司將加強(qiáng)人力資源建設(shè),根據(jù)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)模,建立合理的人力資源發(fā)展機(jī)制,制定人力資源總體發(fā)展規(guī)劃,優(yōu)化現(xiàn)有人力資源整體布局,明確人力資源引進(jìn)、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵等制度和流程,實現(xiàn)人力資源的合理配置,全面提升公司核心競爭力。鑒于未來三年公司業(yè)務(wù)規(guī)模將會持續(xù)擴(kuò)大,公司已制定了未來三年期的人才發(fā)展規(guī)劃,明確各崗位的職責(zé)權(quán)限和任職要求,并通過內(nèi)部培養(yǎng)、外部招聘、競爭上崗的多種方式儲備了管理、生產(chǎn)、銷售等各種領(lǐng)域優(yōu)秀人才。同時,公司將不斷完善績效管理體系,設(shè)置科學(xué)的業(yè)績考核指標(biāo),對各級員工進(jìn)行合理的考核與評價。 上一年度,xxx(集團(tuán))有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入12021.46萬元,同比增長25.18%(2417.94萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務(wù)實驗室常用設(shè)備生產(chǎn)及銷售收入為10694.63萬元,占營業(yè)總收入的88.96%。根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額2845.16萬元,較去年同期相比增長460.03萬元,增長率19.29%;實現(xiàn)凈利潤2133.87萬元,較去年同期相比增長418.95萬元,增長率24.43%。(五)項目選址某保稅區(qū)(六)項目用地規(guī)模項目總用地面積24312.15平方米(折合約36.45畝)。(七)項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)62.58%,建筑容積率1.12,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.05%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度187.27萬元/畝。項目凈用地面積24312.15平方米,建筑物基底占地面積15214.54平方米,總建筑面積27229.61平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程17829.45平方米,項目規(guī)劃綠化面積1648.55平方米。(八)設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計92臺(套),設(shè)備購置費2117.13萬元。(九)節(jié)能分析1、項目年用電量638316.27千瓦時,折合78.45噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量10914.12立方米,折合0.93噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“實驗室常用設(shè)備項目投資建設(shè)項目”,年用電量638316.27千瓦時,年總用水量10914.12立方米,項目年綜合總耗能量(當(dāng)量值)79.38噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量23.71噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年,項目總節(jié)能率26.58%,能源利用效果良好。(十)項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資9321.20萬元,其中:固定資產(chǎn)投資6825.99萬元,占項目總投資的73.23%;流動資金2495.21萬元,占項目總投資的26.77%。(十一)項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入17657.00萬元,總成本費用13394.32萬元,稅金及附加167.80萬元,利潤總額4262.68萬元,利稅總額5018.44萬元,稅后凈利潤3197.01萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額1821.43萬元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤率45.73%,投資利稅率53.84%,投資回報率34.30%,全部投資回收期4.42年,提供就業(yè)職位295個。(十二)進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。(十三)項目評價1、項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率45.73%,投資利稅率53.84%,全部投資回報率34.30%,全部投資回收期4.42年,固定資產(chǎn)投資回收期4.42年(含建設(shè)期),項目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險能力。2、在我國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中,制造業(yè)領(lǐng)域民營企業(yè)數(shù)量占比已達(dá)90%以上,民間投資的比重超過85%,成為推動制造業(yè)發(fā)展的重要力量。近年來,受多重因素影響,制造業(yè)民間投資增速明顯放緩,2015年首次低于10%,2016年繼續(xù)下滑至3.6%。黨中央、國務(wù)院高度重視民間投資工作,近年來部署出臺了一系列有針對性的政策措施并開展了專項督查,民間投資增速企穩(wěn)回升,今年1-10月,制造業(yè)民間投資增長4.1%,高于去年同期1.5個百分點。二、項目背景、必要性(一)項目建設(shè)背景1、改革開放40年來,我國已躍升為世界第一制造大國,正由制造大國向制造強(qiáng)國大步邁進(jìn)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,我國工業(yè)實力顯著增強(qiáng),制造業(yè)總量連續(xù)多年穩(wěn)居世界第一,工業(yè)總量不斷躍升。2017年,我國工業(yè)增加值接近28萬億元,按可比價計算,比1978年增長53倍,年均增長10.8%。2017年工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計達(dá)到112萬億元,較1978年增長247倍;實現(xiàn)利潤總額為7.5萬億元,較1978年增長125倍。由于工業(yè)長期保持較快增長,我國制造業(yè)在世界中的份額持續(xù)擴(kuò)大。由于工業(yè)在國內(nèi)生產(chǎn)總值中占比超過三分之一,對我國GDP的增長形成強(qiáng)有力支撐,推動了我國經(jīng)濟(jì)在世界位次不斷前移,我國經(jīng)濟(jì)總量由1978年的世界第11位,躍居到2010年的世界第2位,2017年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值占世界的比重達(dá)15%。同時,我國工業(yè)產(chǎn)品國際競爭力顯著提升。我國出口總值由1980年全球排名第26位,躍升到2009年全球第1位,現(xiàn)已連續(xù)9年保持全球貨物貿(mào)易第一大出口國地位。2017年我國出口額達(dá)2.3萬億美元,占全球份額12.8%。2、黨的十九大報告提出,建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系必須把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點放在實體經(jīng)濟(jì)上,要加快建設(shè)制造強(qiáng)國和發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)。制造業(yè)是實體經(jīng)濟(jì)的主力軍。隨著我國經(jīng)濟(jì)從高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,制造業(yè)進(jìn)入提質(zhì)增效的關(guān)鍵時期,創(chuàng)新成為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要驅(qū)動力。3、為推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級、提高產(chǎn)業(yè)競爭力,國家發(fā)改委頒布當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄,其中:項目產(chǎn)品制造名列其中,覆蓋擬建項目投產(chǎn)后的產(chǎn)品,因此,投資項目屬于當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè);綜上所述,投資項目符合國家及地方相關(guān)行業(yè)的準(zhǔn)入規(guī)定。把握參與全球經(jīng)濟(jì)治理體系變革的新機(jī)遇,在國際經(jīng)濟(jì)秩序和規(guī)則面臨調(diào)整的重要時期,中國可以發(fā)揮更大更積極的作用。中華民族的發(fā)展從來都是在攻堅克難、爬坡過坎中實現(xiàn)的。要辯證看待國際環(huán)境和國內(nèi)條件的變化,增強(qiáng)憂患意識,抓住并用好我國發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期,保持戰(zhàn)略定力,堅定不移辦好自己的事,敢于迎難而上,善于化危為機(jī),變壓力為加快推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的動力。(二)必要性分析1、推動高質(zhì)量發(fā)展,是當(dāng)前和今后一個時期確定發(fā)展思路、制定經(jīng)濟(jì)政策、實施宏觀調(diào)控的根本要求。要緊扣我國社會主要矛盾變化,統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個全面”戰(zhàn)略布局,加快形成推動高質(zhì)量發(fā)展的指標(biāo)體系、政策體系、標(biāo)準(zhǔn)體系、統(tǒng)計體系、績效評價、政績考核,創(chuàng)建和完善制度環(huán)境,讓高質(zhì)量發(fā)展得到人民的認(rèn)可、經(jīng)得起歷史檢驗。2、盡管增加值增速放緩、盈利水平下降,但我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)仍朝著形態(tài)更高級、分工更復(fù)雜、結(jié)構(gòu)更合理的方向加速發(fā)展,經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運行的動力有序轉(zhuǎn)換。與消費相關(guān)的行業(yè),與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級相關(guān)的行業(yè),目前均保持著較快增長的景氣狀態(tài),而資源型和資源密集型行業(yè)卻面臨巨大的下行壓力,說明我國經(jīng)濟(jì)增長的動力正從過去拼資源環(huán)境、勞動成本轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動。3、當(dāng)前我國制造業(yè)還處在產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈的中低端,工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好基礎(chǔ)還要進(jìn)一步鞏固和提高。經(jīng)濟(jì)運行中還面臨著一些困難和挑戰(zhàn)。堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,主動對標(biāo)對表高質(zhì)量發(fā)展要求,沉著應(yīng)對外部各種風(fēng)險挑戰(zhàn),不斷提高工業(yè)生產(chǎn)的供給質(zhì)量,持續(xù)擴(kuò)大有效需求,努力保持工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的勢頭。4、考慮到項目建設(shè)地的投資環(huán)境、勞動力條件和政策優(yōu)勢,項目承辦單位決定在項目建設(shè)地實施投資項目建設(shè),投資項目的生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術(shù)裝備將達(dá)到國際先進(jìn)水平,有利于進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量,豐富產(chǎn)品品種并可以配合其他相關(guān)產(chǎn)品形成突出優(yōu)勢,使市場占有率以及競爭力得到進(jìn)一步鞏固和增強(qiáng)。5、項目承辦單位現(xiàn)有資產(chǎn)運營優(yōu)良,財務(wù)管理制度健全且完善,企業(yè)的資金雄厚,憑借優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量、嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的管理和靈活通暢的銷售網(wǎng)絡(luò),連年實現(xiàn)盈利,能夠為項目建設(shè)提供充足的計劃自籌資金。三、項目方案分析(一)產(chǎn)品規(guī)劃項目主要產(chǎn)品為實驗室常用設(shè)備,根據(jù)市場情況,預(yù)計年產(chǎn)值17657.00萬元。采取靈活的定價辦法,項目承辦單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)原輔材料的價格、加工內(nèi)容、需求對象和市場動態(tài)原則,以盈利為目標(biāo),經(jīng)過科學(xué)測算,確定項目產(chǎn)品銷售價格,為了迅速進(jìn)入市場并保持競爭能力,項目產(chǎn)品一上市,可以采取靈活的價格策略,迅速提升項目承辦單位的知名度和項目產(chǎn)品的美譽度。(二)用地規(guī)模該項目總征地面積24312.15平方米(折合約36.45畝),其中:凈用地面積24312.15平方米(紅線范圍折合約36.45畝)。項目規(guī)劃總建筑面積27229.61平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程17829.45平方米,計容建筑面積27229.61平方米;預(yù)計建筑工程投資1989.80萬元。(三)用地總體要求本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)62.58%,建筑容積率1.12,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.05%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度187.27萬元/畝。項目預(yù)計總建筑面積27229.61平方米,其中:計容建筑面積27229.61平方米,計劃建筑工程投資1989.80萬元,占項目總投資的21.35%。(四)選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地理位置優(yōu)越,有利于項目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運輸;通訊便捷、水資源豐富、能源供應(yīng)充裕,適合于生產(chǎn)經(jīng)營活動;為此,該區(qū)域是發(fā)展產(chǎn)品制造行業(yè)的理想場所。四、項目風(fēng)險評估分析項目建設(shè)過程中需要一批建筑施工隊伍和建筑工人,能夠為當(dāng)?shù)馗挥鄤趧恿μ峁┖线m的就業(yè)機(jī)會,增加他們的收入;項目建成運營后,可提供900個就業(yè)崗位,對緩解當(dāng)?shù)厣鐣蜆I(yè)壓力有一定的積極作用;員工進(jìn)入企業(yè)后不僅擁有可觀、穩(wěn)定的收入,而且通過企業(yè)的教育與培訓(xùn)可以進(jìn)一步提高管理人員的管理水平,提高技術(shù)人才的研發(fā)能力,提高加工操作人員的操作技能,使其擁有更高的上升空間,為今后收入的進(jìn)一步增長打下堅實的基礎(chǔ)。投資項目建成投產(chǎn)后,每年可向市場提供質(zhì)量優(yōu)良、性能可靠、價格合理的項目產(chǎn)品,項目的建成將為項目承辦單位自身的發(fā)展和提高實力奠定物質(zhì)基礎(chǔ),優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和組織結(jié)構(gòu),增加產(chǎn)品的技術(shù)含量,達(dá)到提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的目的;同時,還有力地促進(jìn)上下游有關(guān)行業(yè)的發(fā)展,能向社會提供就業(yè)職位900個,對緩解勞動就業(yè)壓力問題也具有積極的推動意義;同時,將會對周邊經(jīng)濟(jì)帶來長期的有利影響,帶動周邊工業(yè)和貿(mào)易的發(fā)展。五、項目投資方案(一)固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資6825.99(萬元)。(二)流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金2495.21萬元。(三)總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析:項目總投資9321.20萬元,其中:固定資產(chǎn)投資6825.99萬元,占項目總投資的73.23%;流動資金2495.21萬元,占項目總投資的26.77%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析:本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括:建筑工程投資1989.80萬元,占項目總投資的21.35%;設(shè)備購置費2117.13萬元,占項目總投資的22.71%;其它投資2719.06萬元,占項目總投資的29.17%。3、總投資及其構(gòu)成估算:總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=6825.99+2495.21=9321.20(萬元)。(四)資金籌措全部自籌。六、項目盈利能力分析(一)營業(yè)收入估算該“實驗室常用設(shè)備項目”經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素,只考慮實驗室常用設(shè)備行業(yè)設(shè)備相對價格變化,假設(shè)當(dāng)年實驗室常用設(shè)備設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入17657.00萬元。(二)達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額=587.96萬元。(三)綜合總成本費用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算,當(dāng)項目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時,按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計算,本期工程項目綜合總成本費用13394.32萬元,其中:可變成本11830.77萬元,固定成本1563.55萬元,具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。(四)利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=4262.68(萬元)。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=4262.6825.00%=1065.67(萬元)。(五)利潤及利潤分配1、本期工程項目達(dá)產(chǎn)年利潤總額(PFO):利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=4262.68(萬元)。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅:企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=4262.6825.00%=1065.67(萬元)。3、本項目達(dá)產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額4262.68萬元,繳納企業(yè)所得稅1065.67萬元,其正常經(jīng)營年份凈利潤:企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=4262.68-1065.67=3197.01(萬元)。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。(1)達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=45.73%。(2)達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=53.84%。(3)達(dá)產(chǎn)年投資回報率=34.30%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測算,本期工程項目投產(chǎn)后,達(dá)產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入17657.00萬元,總成本費用13394.32萬元,稅金及附加167.80萬元,利潤總額4262.68萬元,企業(yè)所得稅1065.67萬元,稅后凈利潤3197.01萬元,年納稅總額1821.43萬元。七、總結(jié)說明1、加大財政資金支持,各級財政統(tǒng)籌安排各類服務(wù)于中小企業(yè)發(fā)展的資金,創(chuàng)新資金投入方式,對中小企業(yè)公共服務(wù)體系等市場薄弱環(huán)節(jié)予以支持。發(fā)揮財政資金杠桿作用,建立促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的市場化長效機(jī)制。繼續(xù)完善促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的政府采購政策,加大政策執(zhí)行監(jiān)管力度,確保政策時效。加強(qiáng)中小企業(yè)稅收優(yōu)惠政策支持。進(jìn)一步落實好各項稅收優(yōu)惠政策,讓廣大中小企業(yè)知曉用足政策。結(jié)合新情況、新問題,統(tǒng)籌研究有利于中小企業(yè)發(fā)展的稅收政策,加強(qiáng)政策儲備。2、投資項目采用國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)、環(huán)境、檢測控制裝備,對節(jié)約能源、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品均可得到有力支撐,成熟的工藝技術(shù)及先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備為項目的實施提供了強(qiáng)力的技術(shù)保障,同時,生產(chǎn)過程符合環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排等標(biāo)準(zhǔn)要求。3、本期工程項目投資效益是顯著的,達(dá)產(chǎn)年投資利潤率45.73%,投資利稅率53.84%,全部投資回報率34.30%,全部投資回收期4.42年(含建設(shè)期),表明本期工程項目利潤空間較大,具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險能力。維護(hù)規(guī)劃的權(quán)威性,嚴(yán)格按

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