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文檔簡介
泓域咨詢MACRO/ 口服液制藥設備項目可行性研究報告口服液制藥設備項目可行性研究報告規(guī)劃設計 / 投資分析 口服液制藥設備項目可行性研究報告說明該口服液制藥設備項目計劃總投資8902.58萬元,其中:固定資產投資6855.33萬元,占項目總投資的77.00%;流動資金2047.25萬元,占項目總投資的23.00%。達產年營業(yè)收入16830.00萬元,總成本費用13350.40萬元,稅金及附加158.34萬元,利潤總額3479.60萬元,利稅總額4117.88萬元,稅后凈利潤2609.70萬元,達產年納稅總額1508.18萬元;達產年投資利潤率39.09%,投資利稅率46.25%,投資回報率29.31%,全部投資回收期4.91年,提供就業(yè)職位317個。本報告所描述的投資預算及財務收益預評估均以建設項目經濟評價方法與參數(第三版)為標準進行測算形成,是基于一個動態(tài)的環(huán)境和對未來預測的不確定性,因此,可能會因時間或其他因素的變化而導致與未來發(fā)生的事實不完全一致,所以,相關的預測將會隨之而有所調整,敬請接受本報告的各方關注以項目承辦單位名義就同一主題所出具的相關后續(xù)研究報告及發(fā)布的評論文章,故此,本報告中所發(fā)表的觀點和結論僅供報告持有者參考使用;報告編制人員對本報告披露的信息不作承諾性保證,也不對各級政府部門(客戶或潛在投資者)因參考報告內容而產生的相關后果承擔法律責任;因此,報告的持有者和審閱者應當完全擁有自主采納權和取舍權,敬請本報告的所有讀者給予諒解。.主要內容:基本情況、項目建設背景、市場前景分析、產品規(guī)劃及建設規(guī)模、選址規(guī)劃、項目工程設計說明、工藝方案說明、環(huán)境影響分析、職業(yè)安全、風險評估、節(jié)能、項目實施安排方案、項目投資情況、項目經營效益分析、總結評價等。第一章 基本情況一、項目概況(一)項目名稱口服液制藥設備項目(二)項目選址xx新區(qū)(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積25185.92平方米(折合約37.76畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數51.90%,建筑容積率1.30,建設區(qū)域綠化覆蓋率6.65%,固定資產投資強度181.55萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積25185.92平方米,建筑物基底占地面積13071.49平方米,總建筑面積32741.70平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程20726.72平方米,項目規(guī)劃綠化面積2176.08平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計84臺(套),設備購置費2659.42萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量1317803.74千瓦時,折合161.96噸標準煤。2、項目年總用水量12513.88立方米,折合1.07噸標準煤。3、“口服液制藥設備項目投資建設項目”,年用電量1317803.74千瓦時,年總用水量12513.88立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)163.03噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量57.28噸標準煤/年,項目總節(jié)能率25.20%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合xx新區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合xx新區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策;對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內,項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構成項目預計總投資8902.58萬元,其中:固定資產投資6855.33萬元,占項目總投資的77.00%;流動資金2047.25萬元,占項目總投資的23.00%。(十)資金籌措該項目現階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入16830.00萬元,總成本費用13350.40萬元,稅金及附加158.34萬元,利潤總額3479.60萬元,利稅總額4117.88萬元,稅后凈利潤2609.70萬元,達產年納稅總額1508.18萬元;達產年投資利潤率39.09%,投資利稅率46.25%,投資回報率29.31%,全部投資回收期4.91年,提供就業(yè)職位317個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位要在技術準備、人員配備、施工機械、材料供應等方面給予充分保證。項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃,并以此為依據,詳細編制周、月施工作業(yè)計劃,以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。二、報告說明項目報告從系統(tǒng)總體出發(fā),對技術、經濟、財務、商業(yè)以至環(huán)境保護、法律等多個方面進行分析和論證,通過對的市場需求、資源供應、建設規(guī)模、工藝路線、設備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查,在專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測,從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xx新區(qū)及xx新區(qū)口服液制藥設備行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進xx新區(qū)口服液制藥設備產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx科技公司為適應國內外市場需求,擬建“口服液制藥設備項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進xx新區(qū)經濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位317個,達產年納稅總額1508.18萬元,可以促進xx新區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率39.09%,投資利稅率46.25%,全部投資回報率29.31%,全部投資回收期4.91年,固定資產投資回收期4.91年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、引導民間投資參與制造業(yè)重大項目建設,國務院辦公廳轉發(fā)財政部發(fā)展改革委人民銀行關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見,要求廣泛采用政府和社會資本合作(PPP)模式。為推動中國制造2025國家戰(zhàn)略實施,中央財政在工業(yè)轉型升級資金基礎上整合設立了工業(yè)轉型升級(中國制造2025)資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)略,重點解決產業(yè)發(fā)展的基礎、共性問題,充分發(fā)揮政府資金的引導作用,帶動產業(yè)向縱深發(fā)展。重點支持制造業(yè)關鍵領域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展,加強產業(yè)鏈條關鍵環(huán)節(jié)支持力度,為各類企業(yè)轉型升級提供產業(yè)和技術支撐。綜上所述,項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產都是積極可行的。四、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米25185.9237.76畝1.1容積率1.301.2建筑系數51.90%1.3投資強度萬元/畝181.551.4基底面積平方米13071.491.5總建筑面積平方米32741.701.6綠化面積平方米2176.08綠化率6.65%2總投資萬元8902.582.1固定資產投資萬元6855.332.1.1土建工程投資萬元2897.722.1.1.1土建工程投資占比萬元32.55%2.1.2設備投資萬元2659.422.1.2.1設備投資占比29.87%2.1.3其它投資萬元1298.192.1.3.1其它投資占比14.58%2.1.4固定資產投資占比77.00%2.2流動資金萬元2047.252.2.1流動資金占比23.00%3收入萬元16830.004總成本萬元13350.405利潤總額萬元3479.606凈利潤萬元2609.707所得稅萬元1.308增值稅萬元479.949稅金及附加萬元158.3410納稅總額萬元1508.1811利稅總額萬元4117.8812投資利潤率39.09%13投資利稅率46.25%14投資回報率29.31%15回收期年4.9116設備數量臺(套)8417年用電量千瓦時1317803.7418年用水量立方米12513.8819總能耗噸標準煤163.0320節(jié)能率25.20%21節(jié)能量噸標準煤57.2822員工數量人317第二章 項目建設背景一、項目建設背景1、制造業(yè)是國民經濟的支柱產業(yè),是工業(yè)的主要組成部分,也是強省之基、興省之器。堅持走新型工業(yè)化道路,加快提升制造業(yè)現代化水平,努力建設制造強省,是“十三五”乃至今后較長時期我省經濟發(fā)展的重要任務。大力振興實體經濟,構建以先進裝備制造業(yè)、資源精深加工業(yè)、戰(zhàn)略性新興產業(yè)和現代服務業(yè)為支撐,大中小微企業(yè)協(xié)調并進,新技術、新產品、新業(yè)態(tài)、新模式加速壯大的現代產業(yè)新體系,著力建設工業(yè)強省。當前,我國總體上已經進入工業(yè)化后期?,F實地看,我國是“制造大國”,但不是“制造強國”,制造業(yè)發(fā)展存在一些亟待解決的突出問題。比如,產品同質化、產能過剩、創(chuàng)新能力不高、盈利水平下降、在全球產業(yè)價值鏈處于中低端環(huán)節(jié)等,這些問題與制造業(yè)和服務業(yè)融合程度不高有關。與此同時,我國服務業(yè)比重高但效率不高,同樣面臨著有效提升發(fā)展水平的挑戰(zhàn)。在此背景下,推動先進制造業(yè)和現代服務業(yè)融合發(fā)展勢在必行,這是當前我國深化供給側結構性改革的重要內容,也是建設現代化經濟體系的重要途徑,對于更好發(fā)揮“中國制造+中國服務”組合效應、推動制造業(yè)高質量發(fā)展和建設“制造強國”,都具有重大的現實意義。2、創(chuàng)新是引領發(fā)展的第一動力,是建設現代化經濟體系的戰(zhàn)略支撐。面向未來,我國正以全球視野謀劃和推進創(chuàng)新,加強前沿科技布局,完善國家創(chuàng)新體系。創(chuàng)新,正在開啟中國經濟永續(xù)發(fā)展的新未來。推動高質量發(fā)展,做好當前和今后一個時期的經濟工作,要堅定不移地用新時代中國特色社會主義經濟思想指導經濟實踐,牢牢把握社會主要矛盾變化這個關系全局的歷史性變化,牢牢把握高質量發(fā)展這個根本要求,推動經濟發(fā)展質量變革、效率變革、動力變革,努力實現“四個轉變”。黨的十八大以來,我國經濟發(fā)展取得歷史性成就、發(fā)生歷史性變革,為其他領域改革發(fā)展提供了重要物質條件。經濟實力再上新臺階,成為世界經濟增長的主要動力源和穩(wěn)定器。供給側結構性改革深入推進,促進供求平衡,經濟結構出現重大變革;經濟體制改革馳而不息,經濟更具活力和韌性;基本公共服務均等化程度不斷提高,脫貧攻堅戰(zhàn)取得決定性進展,形成世界上人口最多的中等收入群體,人民獲得感、幸福感明顯增強。中國特色社會主義進入了新時代,我國經濟發(fā)展也進入了新時代,基本特征就是我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段。3、戰(zhàn)略性新興產業(yè)是以重大技術突破和重大發(fā)展需求為基礎的產業(yè),具有知識技術密集、物質資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好等特點,對經濟社會發(fā)展具有重要引領帶動作用。抓住了戰(zhàn)略性新興產業(yè),就搶占了發(fā)展先機,掌握了未來發(fā)展的主動權。十八大以來,我國堅定實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,深化體制機制改革,特別是“放管服”改革,優(yōu)化營商環(huán)境,推進大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新,不斷激發(fā)全社會的創(chuàng)新活力。一是全社會的創(chuàng)新投入不斷提升。2017年全社會研發(fā)投入1.75萬億元,比上年增長11.6%,占國內生產總值的比重達到2.12%。研發(fā)費用加計扣除等一系列普惠性稅收優(yōu)惠政策調動企業(yè)不斷加大創(chuàng)新投入。二是全社會創(chuàng)新意識普遍增強。各級政府深入貫徹創(chuàng)新發(fā)展理念,圍繞支持創(chuàng)新不斷優(yōu)化管理和服務,有利于新技術新產業(yè)新業(yè)態(tài)新模式蓬勃發(fā)展的管理模式逐步形成。企業(yè)面向市場和消費升級,大膽推進技術創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新,新的增長點不斷涌現。三是有利于新動能培育的改革舉措陸續(xù)出臺。深入開展全面創(chuàng)新改革試驗,出臺了創(chuàng)新管理、優(yōu)化服務培育壯大新動能的一系列政策舉措。特別是今年上半年以來,黨中央、國務院連續(xù)出臺了優(yōu)化科研管理提高科研績效、深化“互聯(lián)網+政務服務”、加強科研誠信建設、加強知識產權審判領域改革、推進人才評價機制改革等改革文件,進一步破除制約創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的制度障礙,釋放新動能發(fā)展的活力。戰(zhàn)略性新興產業(yè)是引領經濟社會發(fā)展的重要力量,當前,加快戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展,搶占發(fā)展機遇,已成為各地推動經濟發(fā)展的必然選擇。我省要實現高質量發(fā)展,必須把發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)擺在更加重要地位,積極培育發(fā)展新動能。大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè),將吸引大量投資進入高科技產業(yè),優(yōu)化我省產業(yè)結構,并通過高科技產業(yè)化提高投資效率,提升我省經濟發(fā)展的質量效益。同時,戰(zhàn)略性新興產業(yè)通過技術溢出,會有效提升產品的技術含量,引導我省傳統(tǒng)企業(yè)實現技術升級,從而有力促進產業(yè)轉型升級,實現經濟持續(xù)健康發(fā)展。4、投資項目建成后將為當地工業(yè)發(fā)展注入新的活力,帶動社會經濟各項事業(yè)迅速發(fā)展;經濟的繁榮需要眾多適應市場需要的、具有強大生命力的、新的經營項目的推動;項目承辦單位利用自身的經濟、技術、人力資源優(yōu)勢,實施項目形成規(guī)模經濟,可為企業(yè)增創(chuàng)效益,同時,可以帶動相關產業(yè)的迅速發(fā)展;項目達產后對發(fā)展當地經濟、增加財政收入、引領相關產業(yè)發(fā)展和解決勞動力就業(yè)等方面將起到積極的推動作用。通過投資項目的建設可為社會提供眾多就業(yè)職位,可為當地農村剩余勞動力和大學畢業(yè)生提供就業(yè)機會,有利于緩解當地就業(yè)壓力,同時,可增加當地就業(yè)人的員的收入,進而提高當地人民生活水平和質量,對社會的發(fā)展具有促進作用。項目承辦單位通過自身擁有的專業(yè)技術和前期調研、詢價掌握的市場信息等準備工作,已經建立起來的基礎條件與優(yōu)勢將使各項工作順利開展。二、必要性分析1、在經濟新常態(tài)下,經濟的發(fā)展有很大的機遇,但是再有機遇的同時也面臨著巨大的挑戰(zhàn),就是因為眾多的挑戰(zhàn),是我國的經濟發(fā)展有了變緩慢的趨勢,這樣就會造成銀行的儲蓄率發(fā)生變化,對經濟的發(fā)展不利,對銀行客戶的儲蓄也是不利,商人的投資率也受到了影響隨之改變。如果在這時能夠去產能加快經濟發(fā)展,這樣就會有效的解決產能過剩的問題,雖然在過去城鎮(zhèn)化水平不斷提高,但是依靠城鎮(zhèn)化水平來提高經濟發(fā)展,遠遠不是長久之策。從長期視角來看,全球性的經濟發(fā)展面臨著新矛盾和新挑戰(zhàn),從本質角度來講,經濟發(fā)展是一項長期任務,所以針對這樣一種現象,要采用新常態(tài)的經濟發(fā)展邏輯。新常態(tài)所示經濟發(fā)展臺階需要正確的指引,新常態(tài)作為一種新方式,在經濟發(fā)展中的應用要極為重視。2、優(yōu)化環(huán)境是振興實體經濟的前提保障。把實體經濟確定為國民經濟之本,就要讓政策、資金、技術、人才等要素不斷匯聚過來,實現實體經濟、科技創(chuàng)新、現代金融、人力資源協(xié)同發(fā)展。其一,使科技創(chuàng)新在實體經濟發(fā)展中的貢獻份額不斷提高,就要加快構建國家制造業(yè)創(chuàng)新體系,包括完善以企業(yè)為主體、需求為導向、產學研深度融合的技術創(chuàng)新體系,建成一批高水平制造業(yè)創(chuàng)新中心,培育一批創(chuàng)新型領軍企業(yè)等。其二,使現代金融服務實體經濟的能力不斷增強,就要落實好中央出臺的金融支持實體經濟相關政策,運用大數據、互聯(lián)網等新型技術改善融資服務,積極發(fā)展多層次資本市場,增強金融服務實體經濟能力。其三,使人力資源支撐實體經濟發(fā)展的作用不斷優(yōu)化,就要落實好新時期產業(yè)工人隊伍建設改革方案和制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南,培養(yǎng)一大批具有創(chuàng)新精神和國際視野的企業(yè)家人才、專家型人才和高級經營管理人才,建設知識型、技能型、創(chuàng)新型的勞動者大軍。尤需強調的是,對實體經濟傷害最大的“脫實向虛”現象,很大程度上反映了市場的盲目性,通過加強宏觀調控發(fā)揮“有形之手”的作用格外重要。這方面,不僅要強化金融監(jiān)管治理、促其回歸本源,還應抓緊考慮綜合采取調控手段和政策措施形成導向機制。過去的一年,央行明確提出將“脫實向虛”“以錢炒錢”列為監(jiān)控重點,證監(jiān)會推出再融資新政,保監(jiān)會嚴厲懲治“野蠻人”等,都值得肯定。面對振興實體經濟的緊迫任務,“有形之手”該出手時就出手,在制度安排中有效減少“賺快錢”“一夜暴富”的誘惑和投機取巧的機會,形成建設制造強國的有效激勵體制,激發(fā)和保護企業(yè)精神,弘揚勞模精神和工匠精神,引導形成親實業(yè)、重實業(yè)的社會風尚和輿論氛圍。3、“十三五”期間,本市工業(yè)發(fā)展要繼續(xù)堅持投資的拉動力量,同時,加快向創(chuàng)新驅動轉變,促進創(chuàng)新資源的聚集和發(fā)展,推動全市工業(yè)經濟進入創(chuàng)新驅動、內生增長的發(fā)展軌道。我市工業(yè)在“十二五”期間實現了高速增長,但是,發(fā)展不足、發(fā)展水平不高仍然是最大的問題,穩(wěn)定增長與轉型升級仍然是本市工業(yè)面臨的現實壓力。產業(yè)結構層次偏低,傳統(tǒng)產業(yè)增長動力逐漸減弱,新興產業(yè)尚未形成支撐,產業(yè)發(fā)展面臨“青黃不接”;自主創(chuàng)新能力不強,主要以引進、消化、吸收、改造為主,缺乏具有自主知識產權的核心關鍵技術和產品,整體競爭力不強;大的工業(yè)項目缺乏,新的增長動力尚未形成;新一代信息技術在制造業(yè)的應用處于初期,以智能制造為核心的兩化深度融合才剛起步;三次產業(yè)發(fā)展相對滯后,生產性服務業(yè)發(fā)展不足,制造業(yè)服務化水平與本市工業(yè)化發(fā)展程度極不相稱;資源和生態(tài)環(huán)境約束加大等仍然是本市工業(yè)發(fā)展需要面臨的嚴峻挑戰(zhàn)和亟待解決的一系列問題。4、考慮到項目建設地的投資環(huán)境、勞動力條件和政策優(yōu)勢,項目承辦單位決定在項目建設地實施投資項目建設,投資項目的生產規(guī)模和工藝技術裝備將達到國際先進水平,有利于進一步提升產品質量,豐富產品品種并可以配合其他相關產品形成突出優(yōu)勢,使市場占有率以及競爭力得到進一步鞏固和增強。投資項目的建設可以大幅度提升項目產品的生產、研發(fā)水平,有利于促進我國相關行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展;項目承辦單位具有較高項目產品制造工藝技術、生產設備和新產品的研發(fā)能力,近年來,項目承辦單位在消化、吸收國際先進項目產品制造技術的基礎上,持續(xù)加大對項目產品生產技術及相關材料的研發(fā)投入,形成了在國內同行業(yè)領先的技術優(yōu)勢。三、項目建設有利條件項目承辦單位自成立以來始終堅持“自主創(chuàng)新、自主研發(fā)”的理念,始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競爭的最重要手段,因此,積累了一定的項目產品技術優(yōu)勢。項目承辦單位在項目產品開發(fā)、設計、制造、檢測等方面形成了一套完整的質量保證和管理體系,通過了ISO9000質量體系認證,贏得了用戶的信賴和認可。項目承辦單位現有資產運營優(yōu)良,財務管理制度健全且完善,企業(yè)的資金雄厚,憑借優(yōu)異的產品質量、嚴謹科學的管理和靈活通暢的銷售網絡,連年實現盈利,能夠為項目建設提供充足的計劃自籌資金。第三章 項目建設單位說明一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx科技發(fā)展公司(二)公司簡介公司一直秉承“堅持原創(chuàng),追求領先”的經營理念,不斷創(chuàng)造令客戶驚喜的產品和服務。本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?!皾M足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。公司依托集團公司整體優(yōu)勢、發(fā)展自身專業(yè)化咨詢能力,以助力產業(yè)提高運營效率為使命,提供全方面的業(yè)務咨詢服務。二、公司經濟效益分析上一年度,xxx科技公司實現營業(yè)收入12806.45萬元,同比增長18.30%(1980.88萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務口服液制藥設備生產及銷售收入為11694.15萬元,占營業(yè)總收入的91.31%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入2689.353585.813329.683201.6112806.452主營業(yè)務收入2455.773274.363040.482923.5411694.152.1口服液制藥設備(A)810.401080.541003.36964.773859.072.2口服液制藥設備(B)564.83753.10699.31672.412689.652.3口服液制藥設備(C)417.48556.64516.88497.001988.012.4口服液制藥設備(D)294.69392.92364.86350.821403.302.5口服液制藥設備(E)196.46261.95243.24233.88935.532.6口服液制藥設備(F)122.79163.72152.02146.18584.712.7口服液制藥設備(.)49.1265.4960.8158.47233.883其他業(yè)務收入233.58311.44289.20278.081112.30根據初步統(tǒng)計測算,公司實現利潤總額2660.59萬元,較去年同期相比增長419.06萬元,增長率18.70%;實現凈利潤1995.44萬元,較去年同期相比增長348.28萬元,增長率21.14%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元12806.45完成主營業(yè)務收入萬元11694.15主營業(yè)務收入占比91.31%營業(yè)收入增長率(同比)18.30%營業(yè)收入增長量(同比)萬元1980.88利潤總額萬元2660.59利潤總額增長率18.70%利潤總額增長量萬元419.06凈利潤萬元1995.44凈利潤增長率21.14%凈利潤增長量萬元348.28投資利潤率42.99%投資回報率32.25%財務內部收益率22.27%企業(yè)總資產萬元15532.87流動資產總額占比萬元27.05%流動資產總額萬元4201.78資產負債率43.58%第四章 市場前景分析一、建設地經濟發(fā)展概況地區(qū)生產總值2669.14億元,比上年增長6.23%。其中,第一產業(yè)增加值213.53億元,增長6.30%;第二產業(yè)增加值1654.87億元,增長7.22%第三產業(yè)增加值800.74億元,增長10.07%。一般公共預算收入230.73億元,同比增長6.42%,一般公共預算支出507.64億元,同比增長9.20%。國稅收入315.62億元,同比增長6.29%;地稅收入億元68.82,同比增長10.20%。居民消費價格上漲1.14%。其中,食品煙酒上漲1.12%,衣著上漲0.96%,居住上漲0.71%,生活用品及服務上漲0.66%,教育文化和娛樂上漲1.12%,醫(yī)療保健上漲0.96%,其他用品和服務上漲1.12%,交通和通信上漲0.93%。全部工業(yè)完成增加值1789.32億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現增加值1220.10億元,比上年增長5.74%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含口服液制藥設備)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1059.72億元,增長8.89%。AA完成增加值460.50億元,增長11.78%;BB完成工業(yè)增加值324.08億元,增長7.89%;CC完成工業(yè)增加值276.17億元,增長9.20%;DD完成工業(yè)增加值154.39億元,增長6.65%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現主營業(yè)務收入6087.07億元,比上年增長6.96%。實現利潤總額787.30億元,比上年增長9.72%。固定資產投資完成3629.60億元,比上年增長5.74%。其中,建設項目投資完成3194.05億元,增長9.55%;房地產開發(fā)投資完成435.55億元,增長5.45%。在固定資產投資中,第一產業(yè)投資完成181.48億元,同比增長7.39%;第二產業(yè)投資完成2758.50億元,同比增長9.31%;第三產業(yè)投資完成689.62億元,增長6.46%。高新技術產業(yè)投資615.88億元,增長11.09%。民間投資3500.54億元,增長8.68%。城市基礎設施投資540.04億元,增長5.85%。重點項目865個,完成投資2088.00億元,增長7.32%。全市實現社會消費品零售總額1578.29億元,比上年增長6.86%。城鎮(zhèn)實現零售額1036.03億元,增長5.22%;鄉(xiāng)村實現零售額485.51億元,增長6.47%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元469.65,增長5.05%。實際利用外資53669.98萬美元,同比增長58.09%。外貿進出口總值385.37億元,同比增長50.66%。其中,出口總值250.49億元,同比增長53.73%;進口總值134.88億元,同比增長55.47%。二、區(qū)域內口服液制藥設備行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內擁有各類口服液制藥設備企業(yè)861家,規(guī)模以上企業(yè)46家,從業(yè)人員43050人。截至2017年底,區(qū)域內口服液制藥設備產值157382.63萬元,較2016年133817.39萬元增長17.61%。產值前十位企業(yè)合計收入64462.49萬元,較去年53957.05萬元同比增長19.47%。區(qū)域內口服液制藥設備行業(yè)經營情況項目單位指標備注行業(yè)產值萬元157382.63同期產值萬元133817.39同比增長17.61%從業(yè)企業(yè)數量家861規(guī)上企業(yè)家46從業(yè)人數人43050前十位企業(yè)產值萬元64462.49去年同期53957.05萬元。1、xxx科技公司(AAA)萬元15793.312、xxx科技發(fā)展公司萬元14181.753、xxx科技發(fā)展公司萬元8380.124、xxx公司萬元7090.875、xxx科技公司萬元4512.376、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元4190.067、xxx科技發(fā)展公司萬元322.318、xxx公司萬元2642.969、xxx科技公司萬元2514.0410、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元1933.87區(qū)域內口服液制藥設備企業(yè)經營狀況良好。以AAA為例,2017年產值15793.31萬元,較上年度13395.51萬元增長17.90%,其中主營業(yè)務收入14820.83萬元。2017年實現利潤總額3951.25萬元,同比增長29.59%;實現凈利潤1870.78萬元,同比增長25.36%;納稅總額136.45萬元,同比增長13.19%。2017年底,AAA資產總額19287.64萬元,資產負債率45.69%。2017年區(qū)域內口服液制藥設備企業(yè)實現工業(yè)增加值38624.76萬元,同比2016年34888.23萬元增長10.71%;行業(yè)凈利潤13467.82萬元,同比2016年12138.64萬元增長10.95%;行業(yè)納稅總額16636.37萬元,同比2016年14966.15萬元增長11.16%;口服液制藥設備行業(yè)完成投資62081.14萬元,同比2016年52195.34萬元增長18.94%。區(qū)域內口服液制藥設備行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元38624.761.1同期增加值萬元34888.231.2增長率10.71%2行業(yè)凈利潤萬元13467.822.12016年凈利潤萬元12138.642.2增長率10.95%3行業(yè)納稅總額萬元16636.373.12016納稅總額萬元14966.153.2增長率11.16%42017完成投資萬元62081.144.12016行業(yè)投資萬元18.94%區(qū)域內經濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產總值6000.09億元,年均增長6.37%。預計區(qū)域內口服液制藥設備行業(yè)市場需求規(guī)模將達到237738.14萬元,利潤總額66672.16萬元,凈利潤22810.94萬元,納稅15670.02萬元,工業(yè)增加值75430.22萬元,產業(yè)貢獻率11.48%。區(qū)域內口服液制藥設備行業(yè)市場預測(單位:萬元)序號項目2018年2019年2020年1產值184104.41209209.56237738.142利潤總額51630.9258671.5066672.163凈利潤17664.7920073.6322810.944納稅總額12134.8713789.6215670.025工業(yè)增加值58413.1666378.5975430.226產業(yè)貢獻率6.00%9.00%11.48%7企業(yè)數量103312601613第五章 項目工程設計說明一、建筑工程設計原則建筑物平面設計以滿足生產工藝要求為前提,力求生產流程布置合理,盡量做到人貨分流,功能分區(qū)明確,符合建筑設計防火規(guī)范(GB50016)要求。建筑立面處理在滿足工藝生產和功能的前提下,符合現代主體工程的特點,立面處理力求簡潔大方,色彩組合以淡雅為基調,適當運用局部色彩點綴,在滿足項目建設地規(guī)劃要求的前提下,著重體現項目承辦單位企業(yè)精神,創(chuàng)造一個優(yōu)雅舒適的生產經營環(huán)境。二、項目總平面設計要求本次設計融入了全新的設計理念,以建設和諧企業(yè)為前提條件,以建筑“功能、美觀、經濟”三要素前提為出發(fā)點,全盤考慮場區(qū)可持續(xù)發(fā)展、建筑節(jié)能等各方面要素,極力打造一個功能先進、生產高效的現代化企業(yè)。三、土建工程設計年限及安全等級四、建筑工程設計總體要求本項目設計必須認真執(zhí)行國家的技術經濟政策及現行的有關規(guī)范,根據國民經濟發(fā)展的需要,按照市規(guī)劃和環(huán)境保護等規(guī)劃的要求,統(tǒng)籌安排、因地制宜,做到技術先進、經濟合理、安全適用、功能齊全、確保建筑工程質量。根據需要,積極采用經過驗證的新技術和經過國家或省、部級鑒定的新材料,并盡可能利用地方建設材料;在生產工藝允許的條件下,盡可能采用聯(lián)合廠房,并考慮開敞與半開敞甚至露天裝置以節(jié)約項目建設投資。五、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積32741.70平方米,其中:計容建筑面積32741.70平方米,計劃建筑工程投資2897.72萬元,占項目總投資的32.55%。第六章 選址規(guī)劃一、項目選址原則所選場址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標。項目建設區(qū)域地理條件較好,基礎設施等配套較為完善,并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿?。項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據,布局相對獨立,便于集中開展科研、生產經營和管理活動,并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關系,與項目建設地的建成區(qū)有較方便的聯(lián)系。場址應靠近交通運輸主干道,具備便利的交通條件,有利于原料和產成品的運輸,同時,通訊便捷有利于及時反饋產品市場信息。二、項目選址該項目選址位于xx新區(qū)。園區(qū)是市政府于1996年批準成立的市級經濟園區(qū),當時批準的建設用地為6平方公里。圍繞做大做強優(yōu)勢產業(yè),改造提升傳統(tǒng)產業(yè),加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)和生產性服務業(yè),突出扶大引強,實施龍頭帶動,引導產業(yè)合理布局、錯位發(fā)展,推進產業(yè)鏈整合與集群式發(fā)展。依托當地城市圈發(fā)展,推進東進東接,力爭到2020年,全市工業(yè)規(guī)模進一步壯大,產業(yè)結構進一步優(yōu)化,創(chuàng)新能力進一步增強,發(fā)展水平進一步提升?!笆濉逼陂g,全市規(guī)??偖a值年均增速在11.3%以上,到2020年,規(guī)模工業(yè)總產值達3500億元,力爭達到4000億元。全市規(guī)模工業(yè)增加值年均增速在11%以上,到2020年,規(guī)模工業(yè)增加值力爭達到1000億元。園區(qū)不斷提升產業(yè)園區(qū)承載能力。加快產城融合發(fā)展,統(tǒng)籌規(guī)劃布局與產業(yè)園區(qū)相配套的文化、教育、衛(wèi)生和公共交通等公共基礎設施,不斷提升產業(yè)園區(qū)基礎設施配套水平和承載能力。加快產業(yè)園區(qū)內文化教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會治安、消防安全、餐飲商貿、娛樂休閑等配套設施建設,完善綜合服務功能,促進產業(yè)園區(qū)由封閉型的區(qū)塊向城市綜合功能區(qū)轉型,為招商引資項目落地奠定良好基礎。三、建設條件分析項目承辦單位自成立以來始終堅持“自主創(chuàng)新、自主研發(fā)”的理念,始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競爭的最重要手段,因此,積累了一定的項目產品技術優(yōu)勢。項目承辦單位在項目產品開發(fā)、設計、制造、檢測等方面形成了一套完整的質量保證和管理體系,通過了ISO9000質量體系認證,贏得了用戶的信賴和認可。項目承辦單位現有資產運營優(yōu)良,財務管理制度健全且完善,企業(yè)的資金雄厚,憑借優(yōu)異的產品質量、嚴謹科學的管理和靈活通暢的銷售網絡,連年實現盈利,能夠為項目建設提供充足的計劃自籌資金。四、用地控制指標根據測算,投資項目固定資產投資強度完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產品制造行業(yè)固定資產投資強度1259.00萬元/公頃的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“固定資產投資強度4500.00萬元/公頃”的具體要求。該項目均按照項目建設地建設用地規(guī)劃許可證及建設用地規(guī)劃設計要求進行設計,同時,嚴格按照項目建設地建設規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。五、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數51.90%,建筑容積率1.30,建設區(qū)域綠化覆蓋率6.65%,固定資產投資強度181.55萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米25185.9237.76畝2基底面積平方米13071.493建筑面積平方米32741.702897.72萬元4容積率1.305建筑系數51.90%6主體工程平方米20726.727綠化面積平方米2176.088綠化率6.65%9投資強度萬元/畝181.55六、節(jié)約用地措施投資項目依托項目建設地已有生活設施、公共設施、交通運輸設施,建設區(qū)域少建非生產性設施,因此,有利于節(jié)約土地資源和節(jié)省建設投資。在項目建設過程中,項目承辦單位根據項目建設地的總體規(guī)劃以及項目建設地對投資項目地塊的控制性指標,本著“經濟適宜、綜合利用”的原則進行科學規(guī)劃、合理布局,最大限度地提高土地綜合利用率。七、總圖布置方案(一)平面布置總體設計原則按照建(構)筑物的生產性質和使用功能,項目總體設計根據物流關系將場區(qū)劃分為生產區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設施區(qū)等三個功能區(qū),要求功能分區(qū)明確,人流、物流便捷流暢,生產工藝流程順暢簡捷;這樣布置既能充分利用現有場地,有利于生產設施的聯(lián)系,又有利于外部水、電、氣等能源的接入,管線敷設短捷,相互聯(lián)系方便。(二)主要工程布置設計要求應與場外道路銜接順暢,便于企業(yè)運輸車輛直接進入國道、高速公路等國家級道路網絡,場區(qū)道路應與總平面布置、管線、綠化等協(xié)調一致。(三)綠化設計(四)輔助工程設計1、給水系統(tǒng)由項目建設地給水管網直供;場區(qū)給水網確定采用生產、生活及消防合一系統(tǒng)的供水方式,在場區(qū)內形成環(huán)狀,從而保證供水水壓的平衡及消防用水的要求。投資項目用水由項目建設地給水管網統(tǒng)一供給,規(guī)劃在場區(qū)內建設完善的給水管網,接入場區(qū)外部現有給水管網,即可保證項目的正常用水。場內供水采用生活供水系統(tǒng)、消防供水系統(tǒng)、生產補給水系統(tǒng),消防供水系統(tǒng)在場區(qū)內形成供水管網。2、項目建設地內規(guī)劃的排水方案采用分流制,并已建立完善的排水系統(tǒng),完全能夠保證全場生產、生活廢水和雨水及時排出。投資項目廠房排水方案采用室內懸吊管接入主管排至室外,室外排水采用暗溝、雨水井、檢修井、下水管組成的排水系統(tǒng)。3、投資項目供電電源由項目建設地變電站專線供給,供電電源電壓為10KV,架空線引入場區(qū)后由電纜引入高壓變配電室內,由場區(qū)配電屏分流到主體工程內,配電電壓為380V/220V;場區(qū)電纜埋地敷設,車間內電纜架空敷設,該地區(qū)的供電電源可靠且電壓穩(wěn)定,完全能夠滿足投資項目的用電需求。低壓配電系統(tǒng)采用TN接地型式;車間配電室采用TN-S型三相五線制,變壓器中性點直接接地,所有電氣設備外殼及外露可導電的金屬部分必須與PE線可靠連接為一體;保護接地、過電壓保護接地和防雷接地共用,構成共用接地系統(tǒng),所有接地電阻R1.00歐姆。4、項目建設規(guī)劃區(qū)內部和外部運輸做到物料流向合理,場內部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續(xù)的工作系統(tǒng),盡量使場內、外的運輸與車間內部運輸密切結合統(tǒng)一考慮。項目建設規(guī)劃區(qū)內部和外部運輸做到物料流向合理,場內部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續(xù)的工作系統(tǒng),盡量使場內、外的運輸與車間內部運輸密切結合統(tǒng)一考慮。場外運輸主要為原材料的供給以及產品的外運;產品的遠距離運輸由汽車或鐵路運輸解決,項目建設地社會運輸力量充足,可滿足投資項目場外遠距離運輸的需求。5、廠房內部散發(fā)較大熱量的生產設備區(qū)域,采用局部封閉進行機械送、排風;當排出廢氣不能達到排放標準時必須設置空氣凈化設備。項目承辦單位設計提供監(jiān)控系統(tǒng)的基本要求和配置;選用系統(tǒng)設備時,各配套設備的性能及技術要求應協(xié)調一致,系統(tǒng)配置的詳細清單及安裝、輔助材料待確定系統(tǒng)成套供貨商后,按技術要求由成套廠商提供;系統(tǒng)應由資信地位可靠、具有相關資質、有一定業(yè)績、服務良好、具有現場安裝調試、開車運行經驗、能做到“交鑰匙”工程的成套廠商配套供貨,并應對項目承辦單位操作人員進行相關的技術培訓。八、選址綜合評價投資項目建設地址及周邊地區(qū)具有較強的生產配套與協(xié)作能力,項目建設地工業(yè)種類齊全制造業(yè)發(fā)達,技術人員與高等級工程技術人力資源充足,項目配套及輔助材料均能找到合適的服務廠家,供應商分布在周邊150.00公里的范圍內,供貨運輸時間約在2.00小時之內,而且鐵路、公路運輸非常方便快捷。第七章 工藝方案說明一、原輔材料采購及管理原材料倉庫按品種分類存儲;庫內原輔材料的保管應按批號分存,建立嚴格的入庫、分發(fā)制度,堅決杜絕分發(fā)差錯,堅決杜絕因混批錯號、混用原材料而造成的質量事故。投資項目的成品及包裝材料分別貯存于各分類倉庫內;倉庫應符合所存物品的存放條件、建立責任體系、保證存放安全;項目承辦單位建立健全ISO9000質量管理和質量保證體系和檢驗手段,確保項目所需物品存儲納入這一體系統(tǒng)一管理。項目所需原料來源應穩(wěn)定可靠,建成后應保證原料的質量和連續(xù)供應。二、技術管理特點投資項目原材料采購和使用均由產品數據管理技術(PDM)軟件支持,并且完整地與企業(yè)資源計劃(ERP)軟件結合起來,在相關行業(yè)實現較高程度的技術信息化管理。項目承辦單位從項目產品的研發(fā)階段就特別關注質量控制,引入了DFMEA設計失效模式分析、QC質量檢驗、SPC統(tǒng)計過程方法、GRR檢驗測量的再現性、TQM全面質量管理等控制方法。三、項目工藝技術設計方案(一)工藝技術方案要求生產工藝設計要滿足規(guī)?;a要求,注重生產工藝的總體設計,工藝布局采用最佳物流模式、最有效的倉儲模式、最短的物流過程、最便捷的物資流向。根據投資項目的產品方案,所選用的工藝流程能夠滿足產品制造的要求,同時,加強員工技術培訓,嚴格質量管理,按照工藝流程技術要求進行操作,提高產品合格率,努力追求項目產品的“零缺陷”,以關鍵生產工序為質量控制點,確保投資項目產品質量。(二)項目技術優(yōu)勢分析技術含量和自動化水平較高,處于國內先進水平,在產品質量水平上相對其他生產技術性能費用比優(yōu)越,結構合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長;在工藝水平上該技術能夠保證產品質量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平;根據初步測算,利用該技術生產產品,可提高原料利用率和用電效率,在裝備水平上,該技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。投資項目采用國內先進的產品技術,該技術具有資金占用少、生產效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點,其技術特性屬于技術密集型,該技術具備以下優(yōu)勢:節(jié)能設施先進并可進行多規(guī)格產品轉換,項目運行成本較低,應變市場能力很強。四、設備選型方案投資項目的生產設備及檢測設備以工藝需要為依據,滿足工藝要求為原則,并盡量體現其技術先進性、生產安全性和經濟合理性,以及達到或超過國家相關的節(jié)能和環(huán)境保護要求;先進的生產技術和裝備是保證產品質量的關鍵,因此,工藝裝備必須選擇國內外著名生產廠商的產品,并且在保證產品質量的前提下,優(yōu)先選用國產的名牌節(jié)能環(huán)境保護型產品。投資項目生產工藝裝備和檢驗設備的選用以“先進、高效、實用、節(jié)能、可靠”為原則,項目產品生產設備應具有效率高、質量好、物料損耗少、自動化程度高、勞動強度小、噪音低的特點。項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備,預計購置安裝主要設備共計84臺(套),設備購置費2659.42萬元。第八章 環(huán)境影響分析工業(yè)是應對氣候變化的重點領域,實現2020年和2030年碳排放目標,必須在加大工業(yè)節(jié)能力度的同時,多措并舉。推進重點行業(yè)率先進行低碳轉型,符合我國行業(yè)發(fā)展不平衡的現實,有利于實現工業(yè)低碳轉型發(fā)展的重點突破。從20世紀90年代開始,隨著工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程加速,我國工業(yè)結構重化特征日益明顯,鋼鐵、水泥等高耗能行業(yè)保持高速增長趨勢,工業(yè)總體能耗和碳排放水平也隨之增加。這符合發(fā)達國家的一般規(guī)律,按照這種規(guī)律,工業(yè)化和城鎮(zhèn)化到達一定程度后,工業(yè)能源消耗和碳排放水平會達到一個峰值,之后,碳排放水平會逐漸趨緩和降低。分析過去30多年我國工業(yè)發(fā)展趨勢,可以發(fā)現,進入新常態(tài)之后,我國產業(yè)結構正在發(fā)生重大變化,第三產業(yè)比重開始超過第二產業(yè),同時,鋼鐵、水泥等部分產業(yè)出現明顯產能過剩,諸多跡象表明,部分行業(yè)碳排放正在接近或達到峰值,在這種情況下,適時控制重點行業(yè)碳排放水平,有助于推動我國工業(yè)更快實現低碳轉型發(fā)展。一、建設區(qū)域環(huán)境質量現狀投資項目建設地點項目建設地主要大氣污染物為二氧化硫、二氧化碳和PM10,根據當地環(huán)境監(jiān)測部門連續(xù)5.00天監(jiān)測數據顯示,項目建設區(qū)域監(jiān)測到的二氧化硫、PM10和二氧化碳濃度較低,達到環(huán)境空氣質量標準級標準要求,未出現超標現象,環(huán)境空氣質量本底值較好。投資項目建設地點項目建設地主要大氣污染物為二氧化硫、二氧化碳和PM10,根據當地環(huán)境監(jiān)測部門連續(xù)5.00天監(jiān)測數據顯示,項目建設區(qū)域監(jiān)測到的二氧化硫、PM10和二氧化碳濃度較低,達到環(huán)境空氣質量標準級標準要求,未出現超標現象,
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