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文檔簡介
泓域咨詢MACRO/ 秸稈致密成型生物質燃料投資項目開發(fā)計劃方案第一章 概述一、項目概況(一)項目名稱秸稈致密成型生物質燃料投資項目(二)項目選址xx新區(qū)場址應靠近交通運輸主干道,具備便利的交通條件,有利于原料和產成品的運輸,同時,通訊便捷有利于及時反饋產品市場信息。項目建設方案力求在滿足項目產品生產工藝、消防安全、環(huán)境保護衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑;充分利用自然空間,堅決貫徹執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策,因地制宜合理布置。(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積39513.08平方米(折合約59.24畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數63.53%,建筑容積率1.42,建設區(qū)域綠化覆蓋率7.03%,固定資產投資強度171.88萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積39513.08平方米,建筑物基底占地面積25102.66平方米,總建筑面積56108.57平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程41939.55平方米,項目規(guī)劃綠化面積3946.97平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計156臺(套),設備購置費3519.45萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量835710.19千瓦時,折合102.71噸標準煤。2、項目年總用水量21853.83立方米,折合1.87噸標準煤。3、“秸稈致密成型生物質燃料投資項目投資建設項目”,年用電量835710.19千瓦時,年總用水量21853.83立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)104.58噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量42.72噸標準煤/年,項目總節(jié)能率25.21%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合xx新區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合xx新區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策;對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內,項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構成項目預計總投資13002.06萬元,其中:固定資產投資10182.17萬元,占項目總投資的78.31%;流動資金2819.89萬元,占項目總投資的21.69%。(十)資金籌措該項目現階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入27857.00萬元,總成本費用22158.77萬元,稅金及附加252.37萬元,利潤總額5698.23萬元,利稅總額6736.56萬元,稅后凈利潤4273.67萬元,達產年納稅總額2462.89萬元;達產年投資利潤率43.83%,投資利稅率51.81%,投資回報率32.87%,全部投資回收期4.54年,提供就業(yè)職位626個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位要在技術準備、人員配備、施工機械、材料供應等方面給予充分保證。將整個項目分期、分段建設,進行項目分解、工期目標分解,按項目的適應性安排施工,各主體工程的施工期叉開實施。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xx新區(qū)及xx新區(qū)秸稈致密成型生物質燃料行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進xx新區(qū)秸稈致密成型生物質燃料產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx有限公司為適應國內外市場需求,擬建“秸稈致密成型生物質燃料投資項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進xx新區(qū)經濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位626個,達產年納稅總額2462.89萬元,可以促進xx新區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率43.83%,投資利稅率51.81%,全部投資回報率32.87%,全部投資回收期4.54年,固定資產投資回收期4.54年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。統(tǒng)計數據顯示,民營經濟如今已成為中國經濟的中堅力量。截至2017年年底,我國實有個體工商戶6579.4萬戶,私營企業(yè)2726.3萬戶,廣義民營企業(yè)合計占全部市場主體的94.8%。而且,民營經濟解決了絕大部分就業(yè),是技術進步和創(chuàng)新的巨大驅動力:創(chuàng)造了60%以上GDP,貢獻了70%以上的技術創(chuàng)新和新產品開發(fā),提供了80%以上的就業(yè)崗位。十九大報告提出,毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經濟,毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發(fā)展。改革開放以來,我國非公有制經濟發(fā)展迅速,在支撐增長、促進就業(yè)、擴大創(chuàng)新、增加稅收,推動社會主義市場經濟制度完善等方面發(fā)揮了重要作用,已成為我國經濟社會發(fā)展的重要基礎。但部分民營企業(yè)經營管理方式和發(fā)展模式粗放,管理方式、管理理念落后,風險防范機制不健全,先進管理模式和管理手段應用不夠廣泛,企業(yè)文化和社會責任缺乏,難以適應我國經濟社會發(fā)展的新常態(tài)和新要求。公有制為主體、多種所有制經濟共同發(fā)展,是我國的基本經濟制度;毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經濟,毫不動搖鼓勵、支持和引導非公有制經濟發(fā)展,是黨和國家的大政方針。今天,我們對民營經濟的包容與支持始終如一,人們在市場經濟中創(chuàng)造未來的激情也澎湃如昨。充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用,深化體制機制改革,強化企業(yè)主體地位,激發(fā)企業(yè)活力和創(chuàng)造力;更好地發(fā)揮政府作用,積極轉變職能,加強戰(zhàn)略研究和規(guī)劃引導,完善相關支持和倒逼政策機制,為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。三、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米39513.0859.24畝1.1容積率1.421.2建筑系數63.53%1.3投資強度萬元/畝171.881.4基底面積平方米25102.661.5總建筑面積平方米56108.571.6綠化面積平方米3946.97綠化率7.03%2總投資萬元13002.062.1固定資產投資萬元10182.172.1.1土建工程投資萬元4240.632.1.1.1土建工程投資占比萬元32.62%2.1.2設備投資萬元3519.452.1.2.1設備投資占比27.07%2.1.3其它投資萬元2422.092.1.3.1其它投資占比18.63%2.1.4固定資產投資占比78.31%2.2流動資金萬元2819.892.2.1流動資金占比21.69%3收入萬元27857.004總成本萬元22158.775利潤總額萬元5698.236凈利潤萬元4273.677所得稅萬元1.428增值稅萬元785.969稅金及附加萬元252.3710納稅總額萬元2462.8911利稅總額萬元6736.5612投資利潤率43.83%13投資利稅率51.81%14投資回報率32.87%15回收期年4.5416設備數量臺(套)15617年用電量千瓦時835710.1918年用水量立方米21853.8319總能耗噸標準煤104.5820節(jié)能率25.21%21節(jié)能量噸標準煤42.7222員工數量人626 第二章 投資單位說明一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx有限公司(二)公司簡介公司是一家集研發(fā)、生產、銷售為一體的高新技術企業(yè),專注于產品,致力于產品的設計與開發(fā),各種生產流水線工藝的自動化智能化改造,為客戶設計開發(fā)各種產品生產線。本公司奉行“客戶至上,質量保障”的服務宗旨,樹立“一切為客戶著想” 的經營理念,以高效、優(yōu)質、優(yōu)惠的專業(yè)精神服務于新老客戶。 公司的能源管理系統(tǒng)經過多年的探索,已經建立了比較完善的能源管理體系,形成了行之有效的公司、車間和班組級能源管理體系,全面推行全員能源管理及全員節(jié)能工作;項目承辦單位成立了由公司董事長及總經理為主要領導的能源管理委員會,能源管理工作小組為公司的常設能源管理機構,全面負責公司日常能源管理的組織、監(jiān)督、檢查和協(xié)調工作,下設的能源管理工作室代表管理部門,負責具體開展項目承辦單位能源管理工作;各車間的能源管理機構設在本車間內,由設備管理副總經理、各車間主管及設備管理人為本部門的第一責任人,各部門設立專(兼)職能源管理員,負責現場能源的具體管理工作。經過多年的發(fā)展與積累,公司建立了較為完善的治理結構,形成了完整的內控制度。公司建立了產品開發(fā)控制程序、研發(fā)部績效管理細則等一系列制度,對研發(fā)項目立項、評審、研發(fā)經費核算、研發(fā)人員績效考核等進行規(guī)范化管理,確保了良好的研發(fā)工作運行環(huán)境。公司建立完整的質量控制體系,貫穿于公司采購、研發(fā)、生產、倉儲、銷售等各環(huán)節(jié),并制定了產品開發(fā)控制程序、產品審核程序、產品檢測控制程序、等質量控制制度。二、公司經濟效益分析上一年度,xxx有限公司實現營業(yè)收入28845.21萬元,同比增長11.91%(3070.41萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務秸稈致密成型生物質燃料生產及銷售收入為23902.13萬元,占營業(yè)總收入的82.86%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入6057.498076.667499.757211.3028845.212主營業(yè)務收入5019.456692.606214.555975.5323902.132.1秸稈致密成型生物質燃料(A)1656.422208.562050.801971.937887.702.2秸稈致密成型生物質燃料(B)1154.471539.301429.351374.375497.492.3秸稈致密成型生物質燃料(C)853.311137.741056.471015.844063.362.4秸稈致密成型生物質燃料(D)602.33803.11745.75717.062868.262.5秸稈致密成型生物質燃料(E)401.56535.41497.16478.041912.172.6秸稈致密成型生物質燃料(F)250.97334.63310.73298.781195.112.7秸稈致密成型生物質燃料(.)100.39133.85124.29119.51478.043其他業(yè)務收入1038.051384.061285.201235.774943.08根據初步統(tǒng)計測算,公司實現利潤總額6008.15萬元,較去年同期相比增長906.05萬元,增長率17.76%;實現凈利潤4506.11萬元,較去年同期相比增長732.62萬元,增長率19.41%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元28845.21完成主營業(yè)務收入萬元23902.13主營業(yè)務收入占比82.86%營業(yè)收入增長率(同比)11.91%營業(yè)收入增長量(同比)萬元3070.41利潤總額萬元6008.15利潤總額增長率17.76%利潤總額增長量萬元906.05凈利潤萬元4506.11凈利潤增長率19.41%凈利潤增長量萬元732.62投資利潤率48.21%投資回報率36.16%財務內部收益率28.46%企業(yè)總資產萬元23357.36流動資產總額占比萬元27.46%流動資產總額萬元6412.82資產負債率38.53% 第三章 背景、必要性分析一、項目建設背景1、“十三五”時期,在我國經濟發(fā)展進入新常態(tài)的階段性變化中,認識新常態(tài)、適應新常態(tài)、引領新常態(tài),是謀劃和推動經濟社會持續(xù)健康發(fā)展的大邏輯。從總體上看,我國發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期,也面臨諸多矛盾疊加、風險隱患增多的嚴峻挑戰(zhàn)。我們要準確把握經濟發(fā)展新常態(tài)的大邏輯和我國發(fā)展戰(zhàn)略機遇期內涵的深刻變化,因勢而謀、應勢而動、順勢而為,把準“十三五”發(fā)展的大方向。我國經濟運行平穩(wěn)、穩(wěn)中有進,但也面臨“穩(wěn)中有變、變中有憂,外部環(huán)境復雜嚴峻,經濟面臨下行壓力”的局勢。從內部看,為解決長期積累的結構性矛盾,我國深入推進供給側結構性改革,在取得成績的同時也遇到一些困難、矛盾和挑戰(zhàn)。2019年,我國經濟雖然面臨下行壓力,但經濟發(fā)展長期向好的基本面沒有改變。我們要堅定信心,激活內生動力,堅持推動高質量發(fā)展,在發(fā)展中迎接挑戰(zhàn),在變局中抓住機遇。當前,我國經濟發(fā)展正處于動力轉換節(jié)點,必須擺脫要素驅動的路徑依賴,把創(chuàng)新作為引領發(fā)展的第一動力,深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,在推動發(fā)展的內生動力和活力上來一個根本性轉變,為經濟持續(xù)健康發(fā)展打造新引擎、培育新動能、拓展新空間、構建新支撐,推動發(fā)展動力變革。搶抓“中國制造2025”等重大機遇,突出工業(yè)主導地位,以加快新型工業(yè)化跨越發(fā)展為抓手,著力穩(wěn)增長、調結構、轉動力、增后勁;以園區(qū)建設為載體,著力強龍頭、補鏈條、聚集群,做實做強做大工業(yè)的規(guī)模和總量;以重大項目為支撐,以延伸產業(yè)鏈為路徑,全面提升發(fā)展質量和效益,增強主導力,加快形成產業(yè)結構合理和產業(yè)類別齊全的現代產業(yè)體系,全面推動我市工業(yè)高質量發(fā)展。主導產業(yè)加快形成,到2020年,食品飲料產業(yè)產值邁上500億元臺階,培育新能源新材料、建材家居2個200億元級產業(yè),生物醫(yī)藥、電子信息產業(yè)產值分別突破100億元和50億元。四大主導產業(yè)產值占全部工業(yè)產值的比重達到70%,新興產業(yè)與高新技術產業(yè)產值占全部工業(yè)產值的比重達到20%。2、隨著戰(zhàn)略性新興產業(yè)的進一步加速發(fā)展,順應經濟轉型需要的新興產業(yè),正在成為中國經濟蓄勢前行的新動力。發(fā)展新興產業(yè)能夠完善國民經濟產業(yè)體系,增加有效供給,在創(chuàng)造經濟價值的同時又能促進經濟發(fā)展。新興產業(yè)大都為技術、資金、知識密集型產業(yè),其發(fā)展能夠轉變經濟增長方式,促進經濟的可持續(xù)發(fā)展。此外,新興產業(yè)又能為傳統(tǒng)產業(yè)提供技術支持,有利于促進傳統(tǒng)產業(yè)的升級改造,優(yōu)化產業(yè)結構。目前,很多后發(fā)國家和地區(qū)著力推進戰(zhàn)略性新興產業(yè)的趕超發(fā)展,促進產業(yè)結構調整升級。近年來,我國戰(zhàn)略性新興產業(yè)得到快速發(fā)展。但也要看到,由于戰(zhàn)略性新興產業(yè)的高附加值特點,眾多資本會競相投向戰(zhàn)略性新興產業(yè),導致一些地方出現了投資潮涌和“非理性繁榮”現象,如光伏產業(yè)在一個時期就存在一哄而上分割有限的產品市場和創(chuàng)新資源的現象,這不僅不利于企業(yè)的技術創(chuàng)新,而且也降低了產業(yè)的預期利潤。因此,企業(yè)進入新興產業(yè),要慎重選擇和把握好時機。戰(zhàn)略性新興產業(yè)的發(fā)展,是重大科技突破和新興社會需求二者的有機結合。在經濟發(fā)展新常態(tài)下,戰(zhàn)略性新興產業(yè)將突破傳統(tǒng)產業(yè)發(fā)展瓶頸,為中國提供彎道超車、在國際競爭中占據有利地位的寶貴機遇。為推進經濟結構的戰(zhàn)略性調整,促進產業(yè)升級、提高產業(yè)競爭力,國家發(fā)改委頒布當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目錄,其中:項目產品制造名列其中,覆蓋擬建項目投產后的產品,因此,投資項目屬于當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè);綜上所述,投資項目符合國家及地方相關行業(yè)的準入規(guī)定。制造業(yè)是國際競爭的核心領域,雖然制造業(yè)占許多國家的比重已經很低,但各國競爭的焦點仍然是制造業(yè)發(fā)展。從最近中美之間以及美國和日本、歐盟等國的貿易摩擦所針對的主要領域看,各國競爭的焦點正是制造業(yè)。制造業(yè)出口是各國獲取外匯收入進而交換其他資源的主要來源,如果制造業(yè)出口能力弱,除了一些靠旅游和自然資源的國家外,一般很難獲得外匯收入,也就沒有能力交換其他國家的技術和產品。所以,各國普遍重視制造業(yè)的發(fā)展,竭力支持制造業(yè)的進步。二、必要性分析1、產業(yè)結構的水平要從低端、中端逐步走向中高端,對沖中國經濟的下行壓力。今后,我國應在大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的同時,加快傳統(tǒng)產業(yè)優(yōu)化升級。產業(yè)結構調整的根本出路是創(chuàng)新,要通過創(chuàng)新使我國企業(yè)從價值鏈和產業(yè)鏈的低端走向中高端,這涉及到技術創(chuàng)新、產品創(chuàng)新、組織創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、市場創(chuàng)新。通過營造實業(yè)能致富,創(chuàng)新致大富的環(huán)境,培育寬容失敗、鼓勵冒險、兼容并包的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)文化,推動合作創(chuàng)新和發(fā)展平臺經濟,鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新,使企業(yè)真正成為創(chuàng)新主體。推動高質量發(fā)展,是當前和今后一個時期確定發(fā)展思路、制定經濟政策、實施宏觀調控的根本要求。要緊扣我國社會主要矛盾變化,統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調推進“四個全面”戰(zhàn)略布局,加快形成推動高質量發(fā)展的指標體系、政策體系、標準體系、統(tǒng)計體系、績效評價、政績考核,創(chuàng)建和完善制度環(huán)境,讓高質量發(fā)展得到人民的認可、經得起歷史檢驗。undefined“十三五”時期,新型工業(yè)化發(fā)展面臨諸多有利條件和機遇,但也面臨一些不利因素和挑戰(zhàn):一是油氣和資源型商品價格下降對以重化工、資源型為主要特征的我區(qū)工業(yè)發(fā)展形成外部沖擊;二是發(fā)展不足的同時出現產能過剩,產業(yè)轉型升級壓力較大;三是發(fā)展環(huán)境對要素集聚的吸引力不足,工業(yè)結構升級的難度加大;四是基礎設施建設滯后,互聯互通水平低制約了工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略實施。2、總的來看,未來我市工業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)巨大,機遇也前所未有,但機遇大于挑戰(zhàn)。必須牢牢把握新一輪科技革命和產業(yè)變革、多重國家戰(zhàn)略以及我市國家科技城建設形成的戰(zhàn)略機遇期,審慎應對、前瞻部署,堅定不移推進結構調整和轉型升級,努力形成新的經濟增長點,塑造競爭新優(yōu)勢,搶占工業(yè)發(fā)展先機?!笆濉逼陂g,全市大力實施“興工強市”戰(zhàn)略,堅持把加速推進新型工業(yè)化作為富民強市的第一推動力來抓,以擴總量優(yōu)結構,轉變經濟發(fā)展方式,發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)為主線,以擴大工業(yè)投入,強化技術創(chuàng)新,突出節(jié)能降耗,推進兩化融合為重點,傾力推進項目建設,強力抓好園區(qū)發(fā)展,切實抓好運行調度,全力做好企業(yè)服務,全市工業(yè)經濟保持了平穩(wěn)快速發(fā)展,新型工業(yè)化實現了新突破新跨越。投資項目的建設可以大幅度提升項目產品的生產、研發(fā)水平,有利于促進我國相關行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展;項目承辦單位具有較高項目產品制造工藝技術、生產設備和新產品的研發(fā)能力,近年來,項目承辦單位在消化、吸收國際先進項目產品制造技術的基礎上,持續(xù)加大對項目產品生產技術及相關材料的研發(fā)投入,形成了在國內同行業(yè)領先的技術優(yōu)勢。目前,項目承辦單位建立了企業(yè)內部研發(fā)中心,可以根據客戶的需求,研制、開發(fā)適應市場需求的產品,并已在材料和設備及制造工藝上取得新的突破,項目承辦單位已取得了豐碩的成果,公司所生產的產品質量指標均已達到國內領先水平,同國際技術水平接軌;通過保持人才、技術、設備、研發(fā)能力、市場營銷、生產材料供應等方面的優(yōu)勢,產、學、研相結合的經營模式,無論是對項目承辦單位自身還是國內相關產業(yè)的發(fā)展都具有深遠的影響。近年來,項目承辦單位培養(yǎng)了一大批精通各個工藝流程的優(yōu)秀技術工人;企業(yè)的人才培養(yǎng)和建設始終走在當地相關行業(yè)的前列,具有顯著的人才優(yōu)勢;項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系,并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機制,每年都拿出一定數量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發(fā)的獎勵。項目投資環(huán)境優(yōu)良,當地為招商引資出臺了一系列優(yōu)惠政策,為投資項目建設營造了良好的投資環(huán)境;項目建設地擁有完善的交通、通訊、供水、供電設施和工業(yè)配套條件,項目建設區(qū)域市場優(yōu)勢明顯,對投資項目的順利實施和建成后取得良好經濟效益十分有利。 第四章 產業(yè)分析一、建設地經濟發(fā)展概況地區(qū)生產總值2439.96億元,比上年增長8.43%。其中,第一產業(yè)增加值195.20億元,增長11.39%;第二產業(yè)增加值1512.78億元,增長7.20%第三產業(yè)增加值731.99億元,增長11.82%。一般公共預算收入291.48億元,同比增長7.34%,一般公共預算支出460.84億元,同比增長7.18%。國稅收入391.28億元,同比增長10.33%;地稅收入億元30.42,同比增長8.24%。居民消費價格上漲1.03%。其中,食品煙酒上漲0.69%,衣著上漲0.75%,居住上漲1.15%,生活用品及服務上漲0.80%,教育文化和娛樂上漲0.66%,醫(yī)療保健上漲0.91%,其他用品和服務上漲0.77%,交通和通信上漲0.70%。全部工業(yè)完成增加值1689.97億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現增加值1598.44億元,比上年增長6.12%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含秸稈致密成型生物質燃料)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1090.99億元,增長7.57%。AA完成增加值475.56億元,增長5.42%;BB完成工業(yè)增加值328.60億元,增長9.39%;CC完成工業(yè)增加值230.09億元,增長9.88%;DD完成工業(yè)增加值86.94億元,增長5.75%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現主營業(yè)務收入5710.36億元,比上年增長6.60%。實現利潤總額321.73億元,比上年增長6.10%。固定資產投資完成4077.43億元,比上年增長5.60%。其中,建設項目投資完成3588.14億元,增長7.95%;房地產開發(fā)投資完成489.29億元,增長8.19%。在固定資產投資中,第一產業(yè)投資完成203.87億元,同比增長11.87%;第二產業(yè)投資完成3098.85億元,同比增長5.51%;第三產業(yè)投資完成774.71億元,增長10.06%。高新技術產業(yè)投資1075.33億元,增長11.18%。民間投資3860.39億元,增長9.59%。城市基礎設施投資515.35億元,增長10.59%。重點項目1491個,完成投資2273.82億元,增長11.22%。全市實現社會消費品零售總額1240.23億元,比上年增長7.99%。城鎮(zhèn)實現零售額941.70億元,增長8.81%;鄉(xiāng)村實現零售額571.89億元,增長10.06%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元590.53,增長8.07%。實際利用外資64864.68萬美元,同比增長52.60%。外貿進出口總值220.99億元,同比增長55.32%。其中,出口總值143.64億元,同比增長55.52%;進口總值77.35億元,同比增長50.88%。二、秸稈致密成型生物質燃料行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內擁有各類秸稈致密成型生物質燃料企業(yè)741家,規(guī)模以上企業(yè)42家,從業(yè)人員37050人。截至2017年底,區(qū)域內秸稈致密成型生物質燃料產值101763.63萬元,較2016年88806.73萬元增長14.59%。產值前十位企業(yè)合計收入43913.60萬元,較去年39540.43萬元同比增長11.06%。區(qū)域內秸稈致密成型生物質燃料行業(yè)經營情況項目單位指標備注行業(yè)產值萬元101763.63同期產值萬元88806.73同比增長14.59%從業(yè)企業(yè)數量家741規(guī)上企業(yè)家42從業(yè)人數人37050前十位企業(yè)產值萬元43913.60去年同期39540.43萬元。1、xxx有限公司(AAA)萬元10758.832、xxx有限公司萬元9660.993、xxx公司萬元5708.774、xxx公司萬元4830.505、xxx有限責任公司萬元3073.956、xxx科技發(fā)展公司萬元2854.387、xxx公司萬元219.578、xxx公司萬元1800.469、xxx有限責任公司萬元1712.6310、xxx科技發(fā)展公司萬元1317.41區(qū)域內秸稈致密成型生物質燃料企業(yè)經營狀況良好。以AAA為例,2017年產值10758.83萬元,較上年度8979.91萬元增長19.81%,其中主營業(yè)務收入9814.53萬元。2017年實現利潤總額3492.45萬元,同比增長18.04%;實現凈利潤1059.25萬元,同比增長24.59%;納稅總額69.08萬元,同比增長13.29%。2017年底,AAA資產總額20283.06萬元,資產負債率55.70%。2017年區(qū)域內秸稈致密成型生物質燃料企業(yè)實現工業(yè)增加值48870.12萬元,同比2016年44090.69萬元增長10.84%;行業(yè)凈利潤12897.59萬元,同比2016年11291.88萬元增長14.22%;行業(yè)納稅總額8781.79萬元,同比2016年7792.18萬元增長12.70%;秸稈致密成型生物質燃料行業(yè)完成投資25558.71萬元,同比2016年22325.92萬元增長14.48%。區(qū)域內秸稈致密成型生物質燃料行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元48870.121.1同期增加值萬元44090.691.2增長率10.84%2行業(yè)凈利潤萬元12897.592.12016年凈利潤萬元11291.882.2增長率14.22%3行業(yè)納稅總額萬元8781.793.12016納稅總額萬元7792.183.2增長率12.70%42017完成投資萬元25558.714.12016行業(yè)投資萬元14.48%區(qū)域內經濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產總值6000.01億元,年均增長6.99%。預計區(qū)域內秸稈致密成型生物質燃料行業(yè)市場需求規(guī)模將達到153538.40萬元,利潤總額47848.23萬元,凈利潤12314.14萬元,納稅12002.64萬元,工業(yè)增加值58728.36萬元,產業(yè)貢獻率11.10%。區(qū)域內秸稈致密成型生物質燃料行業(yè)市場預測(單位:萬元)序號項目2018年2019年2020年1產值118900.14135113.79153538.402利潤總額37053.6742106.4447848.233凈利潤9536.0710836.4412314.144納稅總額9294.8410562.3212002.645工業(yè)增加值45479.2451680.9658728.366產業(yè)貢獻率6.00%9.00%11.10%7企業(yè)數量88910851389 第五章 項目方案分析一、產品規(guī)劃項目主要產品為秸稈致密成型生物質燃料,根據市場情況,預計年產值27857.00萬元。相關行業(yè)是一個產業(yè)關聯度高、涉及范圍廣、對相關產業(yè)帶動力較大的產業(yè),根據國內統(tǒng)計數據顯示,相關行業(yè)的發(fā)展影響到原材料、能源、商業(yè)、金融、交通運輸和人力資源配置等行業(yè),對國民經濟發(fā)展起到很大的推動作用。通過對國內外市場需求預測可以看出,我國項目產品將以內銷為主并擴大外銷,隨著產品宣傳力度的加大,產品價格的降低,產品質量的提高和產品的多樣化,項目產品必將更受歡迎;通過對市場需求預測分析,國內外市場對項目產品的需求量均呈逐年增加的趨勢,市場銷售前景非常看好。二、建設規(guī)模(一)用地規(guī)模該項目總征地面積39513.08平方米(折合約59.24畝),其中:凈用地面積39513.08平方米(紅線范圍折合約59.24畝)。項目規(guī)劃總建筑面積56108.57平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程41939.55平方米,計容建筑面積56108.57平方米;預計建筑工程投資4240.63萬元。(二)設備購置項目計劃購置設備共計156臺(套),設備購置費3519.45萬元。(三)產能規(guī)模項目計劃總投資13002.06萬元;預計年實現營業(yè)收入27857.00萬元。 第六章 選址可行性研究一、項目選址該項目選址位于xx新區(qū)。園區(qū)著重優(yōu)化實體經濟發(fā)展新環(huán)境。認真貫徹黨中央、國務院關于發(fā)展實體經濟,特別是先進制造業(yè)的戰(zhàn)略部署,大力推動中國制造向中國創(chuàng)造、中國速度向中國質量、制造大國向制造強國轉變。同時,切實降低實體經濟企業(yè)成本,全面推進依法行政,深化“放管服”改革,強化涉企收費目錄清單管理,較大限度降低制度性交易成本和企業(yè)稅費負擔,為實體經濟發(fā)展創(chuàng)造優(yōu)良發(fā)展環(huán)境。園區(qū)是經省人民政府批準成立的省級經濟園區(qū),園區(qū)位于市區(qū)東側。園區(qū)區(qū)域面積80平方公里。經過十多年的開發(fā)建設,園區(qū)已建成了完善的工業(yè)基礎設置和綜合配套服務設施,創(chuàng)造了規(guī)范的法制環(huán)境,并已通過ISO14000環(huán)境管理體系認證。園區(qū)建有完善的服務體系,創(chuàng)業(yè)中心、項目服務中心、經貿局等可為各類企業(yè)提供周到細致的全面服務。優(yōu)越的投資環(huán)境吸引了眾多客商前來興辦企業(yè),目前在園區(qū)注冊的企業(yè)近3000家,其中工業(yè)企業(yè)2000余家,外商投資企業(yè)300余家。場址應靠近交通運輸主干道,具備便利的交通條件,有利于原料和產成品的運輸,同時,通訊便捷有利于及時反饋產品市場信息。項目建設方案力求在滿足項目產品生產工藝、消防安全、環(huán)境保護衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑;充分利用自然空間,堅決貫徹執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策,因地制宜合理布置。近年來,項目承辦單位培養(yǎng)了一大批精通各個工藝流程的優(yōu)秀技術工人;企業(yè)的人才培養(yǎng)和建設始終走在當地相關行業(yè)的前列,具有顯著的人才優(yōu)勢;項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系,并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機制,每年都拿出一定數量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發(fā)的獎勵。項目投資環(huán)境優(yōu)良,當地為招商引資出臺了一系列優(yōu)惠政策,為投資項目建設營造了良好的投資環(huán)境;項目建設地擁有完善的交通、通訊、供水、供電設施和工業(yè)配套條件,項目建設區(qū)域市場優(yōu)勢明顯,對投資項目的順利實施和建成后取得良好經濟效益十分有利。二、用地控制指標投資項目辦公及生活用地所占比重符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產品制造行業(yè)辦公及生活用地所占比重7.00%的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“辦公及生活用地所占比重7.00%”的具體要求。根據測算,投資項目建筑容積率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產品制造行業(yè)建筑容積率0.80的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“建筑容積率1.50”的具體要求。投資項目占地稅收產出率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產品制造行業(yè)占地稅收產出率150.00萬元/公頃的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“占地稅收產出率150.00萬元/公頃”的具體要求。三、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數63.53%,建筑容積率1.42,建設區(qū)域綠化覆蓋率7.03%,固定資產投資強度171.88萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米39513.0859.24畝2基底面積平方米25102.663建筑面積平方米56108.574240.63萬元4容積率1.425建筑系數63.53%6主體工程平方米41939.557綠化面積平方米3946.978綠化率7.03%9投資強度萬元/畝171.88四、節(jié)約用地措施五、總圖布置方案1、根據項目承辦單位發(fā)展趨勢,綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術因素,做到總圖合理布置,達到“規(guī)劃投資省、建設工期短、生產成本低、土地綜合利用率高”的效果。按照建(構)筑物的生產性質和使用功能,項目總體設計根據物流關系將場區(qū)劃分為生產區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設施區(qū)等三個功能區(qū),要求功能分區(qū)明確,人流、物流便捷流暢,生產工藝流程順暢簡捷;這樣布置既能充分利用現有場地,有利于生產設施的聯系,又有利于外部水、電、氣等能源的接入,管線敷設短捷,相互聯系方便。道路在項目建設場區(qū)內呈環(huán)狀布置,擬采用城市型水泥混凝土路面結構形式,可以滿足不同運輸車輛行駛的功能要求。車間布置方案需要達到“物料流向最經濟、操作控制最有利、檢測維修最方便”的要求。項目承辦單位項目建設場區(qū)主干道寬度6.00米,次干道寬度3.00米,人行道寬度采用1.20米。道路路緣石轉彎半徑,一般需通行消防車的為12.00米,通行其它車輛的為9.00米、6.00米。道路均采用砼路面,道路類型為城市型。2、投資項目綠化的重點是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側的空地,美化的重點是辦公區(qū),場區(qū)周邊以高大喬木為主,辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主,道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主,適當結合花壇和垂直綠化,起到環(huán)境保護與美觀的作用,創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調”的建筑空間。undefined投資項目采用雨、污分流制排水系統(tǒng),分別匯集后排入項目建設區(qū)不同污水管網。3、生活糞便污水經級化糞池處理后與一般生活廢水一起排到項目建設地污水處理站集中處理達標后排放;雨水經收集口與地表水一起以暗管系統(tǒng)直接排到項目建設地市政雨水管網。投資項目供電電源由項目建設地變電站專線供給,供電電源電壓為10KV,架空線引入場區(qū)后由電纜引入高壓變配電室內,由場區(qū)配電屏分流到主體工程內,配電電壓為380V/220V;場區(qū)電纜埋地敷設,車間內電纜架空敷設,該地區(qū)的供電電源可靠且電壓穩(wěn)定,完全能夠滿足投資項目的用電需求。電源設備選用隔爆型dBT4級防爆電器,照明導線穿鋼管敷設,其他環(huán)境按一般建筑物設計;進入易燃易爆區(qū)域的各類電纜采用防火性能較高的阻燃電纜;場內配電采用放射式配電方式,室外電纜直埋或電纜溝敷設,直埋埋深1.00米,過路及穿墻以鋼管保護。4、本項目所涉及的原輔材料的運入,成品的運出所需運輸車輛,全部依托社會運輸能力解決。場外運輸主要為原材料的供給以及產品的外運;產品的遠距離運輸由汽車或鐵路運輸解決,項目建設地社會運輸力量充足,可滿足投資項目場外遠距離運輸的需求。該項目由于需要考慮項目產品所涉及的原輔材料和成品的運輸,運輸需求量較大,初步考慮鐵路運輸與公路運輸方式相結合的運輸方式。場外運輸全部采用汽車運輸、外部運力為主。工業(yè)電視部分:在場內主要場所進行重點監(jiān)視,適時錄像并存儲圖像,不僅可以了解工作人員及場內來往人員的情況,還可通過查詢錄像資料,為事故鑒定、責任劃分提供法律認可的視頻圖像證據。主體工程采用機械通風方式進行通風換氣;送風系統(tǒng)利用空氣處理機組,空氣處理機組置于車間平臺上,室外空氣經初、中效過濾后經風機及通風管道送至車間各生產區(qū),排風系統(tǒng)可采用屋頂風機和局部機械排風系統(tǒng),車間換氣次數為5.00次/小時。六、選址綜合評價投資項目選址符合國家相關供地政策及規(guī)劃要求,其建筑系數、建筑容積率、建設區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務用地比例、投資強度等各項用地指標,均符合工業(yè)項目建設用地控制指標(2008版)中的相關規(guī)定要求。綜上所述,項目選址位在項目建設地工業(yè)項目占地規(guī)劃區(qū),該區(qū)域地勢平坦開闊,四周無污染源、自然景觀及保護文物;供電、供水可靠,給、排水方便,而且,交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū);所以,從場址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析,擬建工程的場址選擇是科學合理的。 第七章 工程設計可行性分析一、建筑工程設計原則項目承辦單位本著“適用、安全、經濟、美觀”的原則并遵照國家建筑設計規(guī)范進行項目建筑工程設計;在滿足投資項目生產工藝設備要求的前提下,力求布局合理、造型美觀、色彩協(xié)調、施工方便,努力建設既有時代感又有地方特色的工業(yè)建筑群的新形象。針對項目承辦單位提出的“高標準、高質量、快進度”的要求,為了達到這一共同的目標,投資項目在整個設計過程中,始終貫徹這一原則,以“尊重自然、享受自然、愛護自然”為基點,全力提高員工的“學習力、創(chuàng)造力和凝聚力”,實現項目承辦單位經濟快速發(fā)展的奮斗目標。undefined二、土建工程設計年限及安全等級根據建筑結構可靠度設計統(tǒng)一標準(GB50068)的規(guī)定,投資項目中所有建(構)筑物均按永久性建筑要求設計,使用年限為50.00年。根據建筑結構可靠度設計統(tǒng)一標準(GB50068)的規(guī)定,投資項目中所有建(構)筑物均按永久性建筑要求設計,使用年限為50.00年。三、建筑工程設計總體要求四、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積56108.57平方米,其中:計容建筑面積56108.57平方米,計劃建筑工程投資4240.63萬元,占項目總投資的32.62%。 第八章 工藝可行性一、技術管理特點原材料倉庫按品種分類存儲;庫內原輔材料的保管應按批號分存,建立嚴格的入庫、分發(fā)制度,堅決杜絕分發(fā)差錯,堅決杜絕因混批錯號、混用原材料而造成的質量事故。項目產品數據管理技術(PDM):項目承辦單位數據管理技術即是以軟件技術為基礎,以產品為核心,實現對產品相關的數據、過程、資源一體化集成管理的技術。PDM明確定位為面向制造企業(yè),以產品為管理的核心,以數據、過程和資源為管理信息的三大要素。投資項目將通過PDM與ERP系統(tǒng)的結合,把設計項目承辦單位生產工藝、原材料定額預算、原輔材料倉儲、生產制造有機地結合起來,實現承上啟下信息共享,通過MES系統(tǒng)實現原輔材料需求分析和準確調配和管理,為企業(yè)信息化管理提供強有力的軟件技術支撐。ERP及PDM等先進的信息化手段在投資項目中的充分應用,將有效提高項目產品的制造成本控制能力及生產效率,大大提高了項目產品的市場競爭優(yōu)勢。二、項目工藝技術設計方案建立完善柔性生產模式;投資項目產品具有客戶需求多樣化、產品個性差異化的特點,因此,項目產品規(guī)格品種多樣,單批生產數量較小,多品種、小批量的制造特點直接影響生產效率、生產成本及交付周期;項目承辦單位將建設先進的柔性制造生產線,并將柔性制造技術廣泛應用到產品制造各個環(huán)節(jié),可以在照顧到客戶個性化要求的同時不犧牲生產規(guī)模優(yōu)勢和質量控制水平,同時,降低故障率、提高性價比,使產品性能和質量達到國內領先、國際先進水平。技術設備投資和產品生產成本低,具有較強的經濟合理性;投資項目采用本技術方案建設其主要設備多數可按通用標準在國內采購。投資項目采用的技術與國內資源條件適應,具有良好的技術適應性;該技術工藝路線可以適應國內主要原材料特性,技術工藝路線簡潔,有利于流程控制和設備操作,工藝技術已經被國內生產實踐檢驗,證明技術成熟,技術支援條件良好,具有較強的可靠性。節(jié)能設施先進并可進行多規(guī)格產品轉換,項目運行成本較低,應變市場能力很強。三、設備選型方案項目承辦單位在選擇設備時,要著眼高起點、高水平、高質量,最大限度地保證產品質量的需要,努力提高產品生產過程中的自動化程度,降低勞動強度提高勞動生產率,節(jié)約能源降低生產成本和檢測成本。投資項目生產工藝裝備和檢驗設備的選用以“先進、高效、實用、節(jié)能、可靠”為原則,項目產品生產設備應具有效率高、質量好、物料損耗少、自動化程度高、勞動強度小、噪音低的特點。項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備,預計購置安裝主要設備共計156臺(套),設備購置費3519.45萬元。 第九章 項目環(huán)境影響情況說明工廠是制造業(yè)的生產單元、實施主體,綠色工廠是實現轉型升級的發(fā)展之路。2016年9月國家工信部首次提出建設綠色制造指標體系,開展綠色工廠、綠色園區(qū)、綠色產品、綠色供應鏈管理等示范創(chuàng)建工作。經過各省努力,目前已經完成兩批四百余家國家級綠色示范評價認定,取得了可喜的成績。綠色示范園區(qū)創(chuàng)建,選擇一批基礎條件好、代表性強的工業(yè)園區(qū),開展綠色園區(qū)創(chuàng)建示范工程。到2020年,創(chuàng)建百家示范意義強、綜合水平高的綠色園區(qū)。綠色供應鏈示范。以供應鏈核心企業(yè)為抓手,開展試點示范,實施綠色采購,推行生產者責任延伸制度,在信息通信、汽車、家電、紡織等行業(yè)培育百家綠色供應鏈示范企業(yè)。一、建設區(qū)域環(huán)境質量現狀二、建設期環(huán)境保護(一)建設期大氣環(huán)境影響防治對策運輸車輛不應裝載過滿并盡量采取遮蓋、密閉措施,減少沿途拋灑,同時,及時清掃散落在地面上的泥土和建筑材料;沖洗輪胎并定時灑水抵塵,以減少運輸過程中的揚塵。在施工過程中用到的施工機械主要包括攪拌機、推土機、挖掘機等,它們都是以柴油為燃料,因此,施工過程中會產生一定量的廢氣,主要包括一氧化碳、一氧化氮、二氧化硫等,施工機械產生的燃油廢氣均為不定時無組織排放,排放量隨設備性能而異;由于產生量不大,且施工場地空曠,廢氣易擴散,廢氣經自然擴散稀釋后對周圍空氣質量影響較小。(二)建設期噪聲環(huán)境影響防治對策施工噪聲是居民特別敏感的污染源之一,根據目前的機械制造水平,它即不可避免又不能從根本上采取噪聲控制措施予以消除,只能通過加強施工產噪設備的管理,以減輕施工噪聲對周圍環(huán)境的影響;通過以上計算結果表明,在施工過程中高噪機械產生的噪聲影響范圍晝間為45.00米-120.00米、夜間為140.00米-350.00米,項目所處位置為區(qū)域環(huán)境噪聲的類區(qū)在高噪聲設備周圍設置掩蔽物;通過場界設置臨時隔聲屏障和選用低噪音施工機械等有效措施后,使施工現場噪音滿足(GB12523)建筑施工場界噪聲標準限值的要求,即晝間60.00dB(A)、夜間50.00dB(A),從而減少施工噪音對周圍居民的影響。(三)建設期水環(huán)境影響防治對策施工廢水:建設期廢水污染源主要有施工區(qū)域地面清洗和施工機械、建材沖洗產生的廢水;各種施工機械設備運轉的冷卻水及洗滌用水和施工現場清洗石料等建材的洗滌、混凝土養(yǎng)護、設備水壓試驗等產生的廢水,含有一定量的油污和泥砂,主要污染物為SS。(四)建設期固體廢棄物環(huán)境影響防治對策(五)建設期生態(tài)環(huán)境保護措施進出施工區(qū)的道路先期進行硬化,并在干燥多風天氣條件時對路面適當灑水降塵,減少因車輛運輸時產生的揚塵污染。三、運營期環(huán)境保護(一)運營期廢水影響分析及防治對策清凈水回收系統(tǒng)采用專用管道和設施收集工藝設備工藝排水、循環(huán)水的反洗排水。部分排水回收利用,部分污水送入污水處理系統(tǒng)處理后達到再生水水質指標后作為循環(huán)水補水。(二)運營期廢氣影響分析及防治對策投資項目在粉料混合過程中會產生少量的粉塵,排氣量為160.00?/h,通過采取全封閉措施同時利用配套的集塵回收裝置收集并經布袋除塵處理后,布袋除塵去除率達到99.21
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