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_內(nèi)部審計法規(guī)知識競賽百題成績單您的得分:98 分答對題數(shù):98 題您的名次:650 名問卷滿分:100 分測試題數(shù):100 題參與人次:1063 人答案解析基本信息:* 矩陣文本題1. 審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定(第11號令)(以下簡稱規(guī)定)是由_審計長簽發(fā)的,經(jīng)過_會議審議通過。分值:1您的回答:胡澤君 審計署審計長(得分:1)2. 規(guī)定從_年_月_日起施行。分值:1您的回答:2018年3月1日3. 規(guī)定共分為_章_條。分值:1您的回答:7章34條4. 依法屬于審計機(jī)關(guān)_的單位的內(nèi)部審計工作,以及審計機(jī)關(guān)對單位內(nèi)部審計工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督,適用本規(guī)定。分值:1您的回答:審計監(jiān)督對象(得分:1)5. 規(guī)定所稱內(nèi)部審計,是指對本單位及所屬單位財政財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理實施獨立、客觀的監(jiān)督、評價和_,以促進(jìn)單位完善治理、實現(xiàn)目標(biāo)的活動。分值:1您的回答:建議(得分:1)6. 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計人員從事內(nèi)部審計工作,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)、本規(guī)定和內(nèi)部審計職業(yè)規(guī)范,忠于職守,做到_、客觀、公正、_。分值:1您的回答:獨立 保密(得分:1)7. 國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體等單位的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),應(yīng)當(dāng)在本單位_、_的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展內(nèi)部審計工作,向其負(fù)責(zé)并報告工作。分值:1您的回答:黨組織 主要負(fù)責(zé)人(得分:1)8. 內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)具備從事審計工作所需要的_。單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格內(nèi)部審計人員錄用標(biāo)準(zhǔn),支持和保障內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)通過多種途徑開展繼續(xù)教育,提高內(nèi)部審計人員的職業(yè)勝任能力。分值:1您的回答:專業(yè)能力(得分:1)9. 審計機(jī)關(guān)可以通過業(yè)務(wù)培訓(xùn)、_等方式,加強(qiáng)對內(nèi)部審計人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。分值:1您的回答:交流研討(得分:1)10. 審計機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對單位報送的_進(jìn)行分析,將其作為編制年度審計項目計劃的參考依據(jù)。分值:1您的回答:備案資料(得分:1)11. 國有企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定建立_。分值:1您的回答:總審計師制度(得分:1)12. 單位應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部審計工作計劃、工作總結(jié)、審計報告、整改情況以及審計中發(fā)現(xiàn)的重大違紀(jì)違法問題線索等資料報送_備案。分值:1您的回答:同級審計機(jī)關(guān)(得分:1)13. 規(guī)定所稱國有企業(yè)是指國有和國有資本占控股地位或者主導(dǎo)地位的企業(yè)和_。分值:1您的回答:金融機(jī)構(gòu)(得分:1)14. 對審計發(fā)現(xiàn)的問題和提出的建議,被審計單位只需及時進(jìn)行整改,同時將_書面告知內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)。分值:1您的回答:整改結(jié)果(得分:1)15. 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計人員不得參與可能影響_、_履行審計職責(zé)的工作。分值:1您的回答:獨立 客觀(得分:1)16. 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)工作需要,合理配備內(nèi)部審計人員。除涉密事項外,可以根據(jù)內(nèi)部審計工作需要向社會購買審計服務(wù),并對采用的_負(fù)責(zé)。分值:1您的回答:審計結(jié)果(得分:1)17. 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定和本單位的要求,對本單位所屬單位的內(nèi)部審計工作進(jìn)行指導(dǎo)、_和_。分值:1您的回答:監(jiān)督 管理(得分:1)18. 單位應(yīng)當(dāng)保障內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計人員依法依規(guī)_履行職責(zé),任何單位和個人不得打擊報復(fù)。分值:1您的回答:獨立(得分:1)19. 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有權(quán)要求被審計單位按時報送_、_、重大措施、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、財政財務(wù)收支等有關(guān)資料(含相關(guān)電子數(shù)據(jù),下同),以及必要的計算機(jī)技術(shù)文檔。分值:1您的回答:發(fā)展規(guī)劃 戰(zhàn)略決策(得分:1)20. 單位_、_(或者主要負(fù)責(zé)人)應(yīng)當(dāng)定期聽取內(nèi)部審計工作匯報,加強(qiáng)對內(nèi)部審計工作規(guī)劃、年度審計計劃、審計質(zhì)量控制、問題整改和隊伍建設(shè)等重要事項的管理。分值:1您的回答:黨組織 董事會(得分:1)21. 下屬單位、分支機(jī)構(gòu)較多或者實行_的單位,其內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對全系統(tǒng)的內(nèi)部審計工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。分值:1您的回答:系統(tǒng)垂直管理(得分:1)22. 單位應(yīng)當(dāng)建立健全_機(jī)制,明確被審計單位主要負(fù)責(zé)人為整改第一責(zé)任人。分值:1您的回答:審計發(fā)現(xiàn)問題整改(得分:1)23. 單位對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的典型性、普遍性、傾向性問題,應(yīng)當(dāng)及時分析研究,制定和完善相關(guān)管理制度,建立健全_措施。分值:1您的回答:內(nèi)部控制(得分:1)24. 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察、巡視巡查、組織人事等其他內(nèi)部監(jiān)督力量的_配合,建立信息共享、結(jié)果共用、 重要事項共同實施、問題整改問責(zé)共同落實等工作機(jī)制。答案:分值:1您的回答:協(xié)作(得分:1)25. 內(nèi)部審計結(jié)果及整改情況應(yīng)當(dāng)作為考核、_、_干部和相關(guān)決策的重要依據(jù)。分值:1您的回答:任免 獎懲(得分:1)26. 審計機(jī)關(guān)在審計中,特別是在國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和國有企業(yè)_單位審計中,應(yīng)當(dāng)有效利用內(nèi)部審計力量和成果。對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)且已經(jīng)糾正的問題不再在審計報告中反映。分值:1您的回答:三級以下(得分:1)27. 審計機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法對內(nèi)部審計工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督,指導(dǎo)內(nèi)部審計統(tǒng)籌安排_,突出_。答案:分值:1您的回答:審計計劃 審計重點(得分:1)28. 對內(nèi)部審計制度建設(shè)和內(nèi)部審計工作質(zhì)量存在問題的,審計機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)督促單位內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)及時進(jìn)行整改并書面報告整改情況;情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)_并視情況抄送有關(guān)主管部門。分值:1您的回答:通報批評(得分:1)29. 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計人員隱瞞審計查出的問題或者提供虛假審計報告的,由單位對_和其他直接責(zé)任人員進(jìn)行處理;涉嫌犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。分值:1您的回答:直接負(fù)責(zé)的主管人員(得分:1)30. 被審計單位拒絕接受或者不配合內(nèi)部審計工作時,由單位_、董事會(或者主要負(fù)責(zé)人)責(zé)令改正,并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員進(jìn)行處理。分值:1您的回答:黨組織(得分:1)31. 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察、巡視巡查、組織人事等其他_的協(xié)作配合,建立信息共享、結(jié)果共用、重要事項共同實施、問題整改問責(zé)共同落實等工作機(jī)制。分值:1您的回答:內(nèi)部監(jiān)督力量(得分:1)32. 中華人民共和國審計法第_條規(guī)定依法屬于審計機(jī)關(guān)審計監(jiān)督對象的單位,應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定建立健全內(nèi)部審計制度;其內(nèi)部審計工作應(yīng)當(dāng)接受審計機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。分值:1您的回答:29(得分:1)33. _的內(nèi)部審計工作,以及審計機(jī)關(guān)對單位內(nèi)部審計工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督,適用本規(guī)定。分值:1您的回答:依法屬于審計機(jī)關(guān)審計監(jiān)督對象的單位(得分:1)34. _應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定建立總審計師制度。分值:1您的回答:國有企業(yè)(得分:1)35. 單位應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部審計工作計劃、工作總結(jié)、審計報告、整改情況以及審計中發(fā)現(xiàn)的重大違紀(jì)違法問題線索等資料報送_備案。分值:1您的回答:同級審計機(jī)關(guān)(得分:1)36. 規(guī)定所稱國有企業(yè)是指國有和國有資本占控股地位或者主導(dǎo)地位的企業(yè)和_。分值:1您的回答:金融機(jī)構(gòu)(得分:1)37. 國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體等單位的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),應(yīng)當(dāng)在本單位_、主要負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展內(nèi)部審計工作,向其負(fù)責(zé)并報告工作。分值:1您的回答:黨組織(得分:1)38. 審計署第11號令自_年_月_日起施行。分值:1您的回答:2018年3月1日(得分:1)39. 審計機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對單位報送的_進(jìn)行分析,將其作為編制年度審計項目計劃的參考依據(jù)。分值:1您的回答:備案材料(得分:1)40. 中華人民共和國審計署令第11號令的發(fā)布日期是_。分值:1您的回答:2018年1月12日(得分:1)41. 規(guī)定(第11號令)經(jīng)過_會議審議通過后予以公布。分值:1您的回答:審計署審計長(得分:1)42. 單位應(yīng)當(dāng)建立健全審計發(fā)現(xiàn)問題整改機(jī)制,明確被審計單位_為整改第一責(zé)任人。分值:1您的回答:主要負(fù)責(zé)人(得分:1)43. 單位對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的典型性、普遍性、傾向性問題,應(yīng)當(dāng)及時分析研究,制定和完善相關(guān)管理制度,建立健全_。分值:1您的回答:內(nèi)部控制措施(得分:1)44. 單位對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的重大違紀(jì)違法問題線索,應(yīng)當(dāng)按照管轄權(quán)限依法依規(guī)及時移送_。分值:1您的回答:紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)(得分:1)45. 審計機(jī)關(guān)在審計中,特別是在國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和國有企業(yè)_單位審計中,應(yīng)當(dāng)有效利用內(nèi)部審計力量和成果。對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)且已經(jīng)糾正的問題不再在審計報告中反映。分值:1您的回答:三級以下(得分:1)46. 審計機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定對內(nèi)部審計自律組織進(jìn)行政策和業(yè)務(wù)指導(dǎo),_向內(nèi)部審計自律組織購買服務(wù)。分值:1您的回答:可以(得分:1)47. 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)履行內(nèi)部審計職責(zé)所需經(jīng)費_列入本單位預(yù)算。 分值:1您的回答:應(yīng)當(dāng)(得分:1)48. 制定內(nèi)部審計工作規(guī)定的目的有分值:1您的回答:加強(qiáng)內(nèi)部審計工作建立健全內(nèi)部審計制度提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量充分發(fā)揮內(nèi)部審計作用(得分:1)49. 規(guī)定(第11號令)是依據(jù)_制定的。分值:1您的回答:中華人民共和國審計法中華人民共和國審計法實施條例國家其他有關(guān)規(guī)定(得分:1)50. 規(guī)定所稱內(nèi)部審計,是指對本單位及所屬單位_實施獨立、客觀的監(jiān)督、評價和建議,以促進(jìn)單位完善治理、實現(xiàn)目標(biāo)的活動。分值:1您的回答:財政財務(wù)收支經(jīng)濟(jì)活動內(nèi)部控制風(fēng)險管理(得分:1)51. 單位應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律法規(guī)、本規(guī)定和內(nèi)部審計職業(yè)規(guī)范,結(jié)合本單位實際情況,建立健全內(nèi)部審計制度,明確內(nèi)部審計工作的_審計結(jié)果運用和責(zé)任追究等。分值:1您的回答:領(lǐng)導(dǎo)體制職責(zé)權(quán)限人員配備經(jīng)費保障(得分:1)52. _等單位的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),應(yīng)當(dāng)在本單位黨組織、主要負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展內(nèi)部審計工作,向其負(fù)責(zé)并報告工作。分值:1您的回答:國家機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會團(tuán)體(得分:1)53. 下列選項中,內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具備_工作背景分值:1您的回答:審計會計經(jīng)濟(jì)法律管理(得分:1)54. 各單位對_的內(nèi)部審計人員,應(yīng)予以表彰。分值:1您的回答:忠于職守堅持原則認(rèn)真履職成績顯著(得分:1)55. 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定和本單位的要求,對本單位及所屬單位_進(jìn)行審計。分值:1您的回答:發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略決策重大措施年度業(yè)務(wù)計劃執(zhí)行情況(得分:1)56. 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)應(yīng)有的權(quán)限有:分值:1您的回答:要求被審計單位按時報送發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略決策、重大措施、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、財政財務(wù)收支等有關(guān)資料(含相關(guān)電子數(shù)據(jù)),以及必要的計算機(jī)技術(shù)文檔參與研究制定有關(guān)的規(guī)章制度,提出制定內(nèi)部審計規(guī)章制度的建議對違法違規(guī)和造成損失浪費的被審計單位和人員,給予通報批評或者提出追究責(zé)任的建議(得分:1)57. 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有權(quán)要求被審計單位按時報送_等有關(guān)資料(含相關(guān)電子數(shù)據(jù),下同),以及必要的計算機(jī)技術(shù)文檔。分值:1您的回答:發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略決策重大措施內(nèi)部控制風(fēng)險管理財政財務(wù)收支(得分:1)58. 單位對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的重大違紀(jì)違法問題線索,應(yīng)按照管轄權(quán)限依法依規(guī)及時移送_。分值:1您的回答:紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)紀(jì)檢司法機(jī)關(guān)(得分:1)59. 審計機(jī)關(guān)可以采取_方式,對單位的內(nèi)部審計制度建立健全情況、內(nèi)部審計工作質(zhì)量情況等進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。分值:1您的回答:日常監(jiān)督項目監(jiān)督專項檢查(得分:1)60. 被審計單位有下列情形之一的,由單位黨組織、董事會(或者主要負(fù)責(zé)人)責(zé)令改正,并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員進(jìn)行處理:分值:1您的回答:拒絕接受或者不配合內(nèi)部審計工作的拒絕、拖延提供與內(nèi)部審計事項有關(guān)的資料,或者提供資料不真實、不完整的拒不糾正審計發(fā)現(xiàn)問題的整改不力、屢審屢犯的(得分:1)61. 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計人員有下列情形之一的,由單位對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員進(jìn)行處理;涉嫌犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任:分值:1您的回答:未按有關(guān)法律法規(guī)、本規(guī)定和內(nèi)部審計職業(yè)規(guī)范實施審計導(dǎo)致應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)的問題未被發(fā)現(xiàn)并造成嚴(yán)重后果的隱瞞審計查出的問題或者提供虛假審計報告的泄露國家秘密或者商業(yè)秘密的利用職權(quán)謀取私利的(得分:1)62. 審計機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法對內(nèi)部審計工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督,明確內(nèi)部職能機(jī)構(gòu)和專職人員,并履行下列職責(zé):分值:1您的回答:起草有關(guān)內(nèi)部審計工作的法規(guī)草案制定有關(guān)內(nèi)部審計工作的規(guī)章制度和規(guī)劃推動單位建立健全內(nèi)部審計制度監(jiān)督內(nèi)部審計職責(zé)履行情況,檢查內(nèi)部審計業(yè)務(wù)質(zhì)量(得分:1)63. 單位對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的_問題,應(yīng)當(dāng)及時分析研究,制定和完善相關(guān)管理制度,建立健全內(nèi)部控制措施。分值:1您的回答:典型性普遍性傾向性(得分:1)64. 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行審計項目時,有權(quán)檢查有關(guān)_的資料、文件和現(xiàn)場勘察實物。分值:1您的回答:財政財務(wù)收支經(jīng)濟(jì)活動內(nèi)部控制風(fēng)險管理(得分:1)65. 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行審計項目時,對可能_會計憑證、會計賬簿、會計報表以及與經(jīng)濟(jì)活動有關(guān)的資料,經(jīng)批準(zhǔn),有權(quán)予以暫時封存。分值:1您的回答:轉(zhuǎn)移隱匿篡改毀棄(得分:1)66. 單位黨組織、董事會(或者主要負(fù)責(zé)人)應(yīng)當(dāng)定期聽取內(nèi)部審計工作匯報,加強(qiáng)對_等重要事項的管理。分值:1您的回答:內(nèi)部審計工作規(guī)劃年度審計計劃審計質(zhì)量控制問題整改和隊伍建設(shè)(得分:1)67. 單位應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部審計_以及審計中發(fā)現(xiàn)的重大違紀(jì)違法問題線索等資料報送同級審計機(jī)關(guān)備案。分值:1您的回答:工作計劃工作總結(jié)審計報告整改情況(得分:1)68. 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察、巡視巡查、組織人事等其他內(nèi)部監(jiān)督力量的協(xié)作配合,建立_等工作機(jī)制。分值:1您的回答:信息共享結(jié)果共用重要事項共同實施問題整改問責(zé)共同落實(得分:1)69. 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定和本單位的要求,履行下列職責(zé):分值:1您的回答:對本單位及所屬單位貫徹落實國家重大政策措施情況進(jìn)行審計對本單位及所屬單位內(nèi)部控制及風(fēng)險管理情況進(jìn)行審計對本單位及所屬單位的自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任的履行情況進(jìn)行審計對本單位及所屬單位的境外機(jī)構(gòu)、境外資產(chǎn)和境外經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計(得分:1)70. 規(guī)定所稱內(nèi)部審計,是指對所屬單位財政財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理實施獨立、客觀的監(jiān)督、評價和建議,以促進(jìn)單位完善治理、實現(xiàn)目標(biāo)的活動。 分值:1您的回答:錯(得分:1)71. 單位應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律法規(guī)、本規(guī)定和內(nèi)部審計職業(yè)規(guī)范,結(jié)合本單位實際情況,建立健全內(nèi)部審計制度,明確內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)體制、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、經(jīng)費保障、審計結(jié)果運用和責(zé)任追究等。分值:1您的回答:錯(得分:1)72. 國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體等單位的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),應(yīng)當(dāng)在本單位黨組織、主要負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展內(nèi)部審計工作,向其負(fù)責(zé)并報告工作。分值:1您的回答:對(得分:1)73. 國有企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定建立總審計師制度,總審計師可以直接管理內(nèi)部審計工作。 分值:1您的回答:錯(得分:1)74. 依法屬于審計機(jī)關(guān)審計監(jiān)督對象的單位應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定制定總審計師制度。分值:1您的回答:錯(得分:1)75. 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計人員不得參與可能影響?yīng)毩?、客觀履行審計職責(zé)的工作。 分值:1您的回答:對(得分:1)76. 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)工作需要,合理配備內(nèi)部審計人員,可以根據(jù)內(nèi)部審計工作需要向社會購買審計服務(wù),并對采用的審計結(jié)果負(fù)責(zé)。 分值:1您的回答:錯(得分:1)77. 單位應(yīng)當(dāng)保障內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計人員依法依規(guī)獨立履行職責(zé),任何單位和個人不得打擊報復(fù)。分值:1您的回答:對(得分:1)78. 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定和本單位的要求,對本單位領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行審計。 分值:1您的回答:錯(得分:1)79. .系統(tǒng)內(nèi)各單位的內(nèi)部審計結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的重大違紀(jì)違法問題線索,只要向本單位黨組織、董事會(或者主要負(fù)責(zé)人)報告即可。分值:1您的回答:錯(得分:1)80. 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)必須督促落實審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。分值:1您的回答:錯(得分:1)81. 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有權(quán)在進(jìn)行審計期間檢查有關(guān)計算機(jī)系統(tǒng)及其電子數(shù)據(jù)和資料。 分值:1您的回答:對(得分:1)82. 對審計發(fā)現(xiàn)的問題和提出的建議,被審計單位應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行整改,并將整改結(jié)果口頭告知內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)。分值:1您的回答:錯(得分:1)83. 內(nèi)部審計結(jié)果及整改情況應(yīng)當(dāng)作為考核、任免、獎懲干部和相關(guān)決策的重要依據(jù)。 分值:1您的回答:對(得分:1)84. 審計機(jī)關(guān)在審計中,特別是在國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和國有企業(yè)二級以下單位審計中,應(yīng)當(dāng)有效利用內(nèi)部審計力量和成果。對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)且已經(jīng)糾正的問題不再在審計報告中反映。分值:1您的回答:錯(得分:1)85. 不屬于審計機(jī)關(guān)審計監(jiān)督對象的單位的內(nèi)部審計工作,可以參照規(guī)定執(zhí)行。分值:1您的回答:對(得分:1)86. 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定和本單位要求,對本單位內(nèi)部管理的領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行審計。分值:1您的回答:對(得分:1)87. 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行審計項目時,可以對審計事項外的問題向有關(guān)單位和個人開展調(diào)查和詢問。分值:1您的回答:錯(得分:1)88. 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行審計項目時,對正在進(jìn)行的嚴(yán)重違法違規(guī)、嚴(yán)重?fù)p失浪費行為及時向單位主要負(fù)責(zé)人報告,做出臨時制止決定。 分值:1您的回答:錯(得分:1)89. 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行審計項目時,對可能轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄會計憑證、會計賬簿、會計報表以及與經(jīng)濟(jì)活動有關(guān)的資料,經(jīng)批準(zhǔn),有權(quán)予以沒收。 分值:1您的回答:錯(得分:1)90. 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行審計項目時,對違法違規(guī)和造成損失浪費的被審計單位和人員,給予通報批評或者追究責(zé)任。 分值:1您的回答:錯(得分:1)91. 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行審計項目時,
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