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文檔簡介

WAHLNB凱傲寶驪(江蘇)叉車有限公司程 序 文 件 文件編號:WAHL QP-00 版 本: C/0 編 寫: 日 期: 審 核: 日 期: 批 準(zhǔn): 日 期: 分發(fā)編號: 分發(fā)日期:凱傲寶驪公司程序文件一覽表序號文件程序名稱ISO9001:2000條款號文件編號頁碼1管理文件控制程序4.2.3WAHL QM QP 40132技術(shù)文件控制程序4.2.3WAHL QM QP 40253質(zhì)量記錄控制程序4.2.4WAHL QM QP 40374管理評審控制程序5.6WAHL QM QP 50195生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作控制程序5.4.2+7.1WAHL QM QP 502136設(shè)備管理程序6.1+6.3+7.5.1WAHL QM QP 601167員工培訓(xùn)工作程序6.2WAHL QM QP 604208產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序5.4.2+7.1WAHL QM QP 701229與顧客有關(guān)過程的控制程序7.2.3+7.5.1+7.5.4+8.3WAHL QM QP 7022410產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序7.3WAHL QM QP 7032711包裝控制程序7.3+7.5.5WAHL QM QP 7063112采購控制程序7.4WAHL QM QP 7043313供應(yīng)商評審程序7.4WAHL QM QP 7053514產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序7.5.3WAHL QM QP 7073715檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置控制程序7.6WAHL QM QP 7083916產(chǎn)品的防護(hù)和交付控制程序7.5.1f+7.5.5WAHL QM QP 7094117檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識控制程序7.5.3WAHL QM QP 7104318顧客滿意度管理程序8.2.1WAHL QM QP 8014519內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序8.2.2WAHL QM QP 8024720檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序8.2.3+8.2.4WAHL QM QP 8034921零配件的驗(yàn)證程序8.2.3+8.2.4WAHL QM QP 8045222不合格品控制程序8.3WAHL QM QP 8055323數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)控制程序8.4+8.5WAHL QM QP 8065524糾正和預(yù)防措施控制程序8.5.2+8.5.3WAHL QM QP 8075725強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志控制程序7.5.3WAHL QM QP 8085926RoHS指令控制程序7.4.3WAHL QM QP 80960凱傲寶驪(江蘇)叉車有限公司文件編號:WAHL QM QP 401標(biāo)題:管理文件控制程序版本:C/0頁碼:1/21. 目的對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制,確保各有關(guān)場所使用有效的文件版本。2. 適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制。3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的審核,組織有關(guān)人員對現(xiàn)有文件進(jìn)行評審。3.3 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件、檢驗(yàn)規(guī)程的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。3.4 辦公室負(fù)責(zé)除質(zhì)量手冊、程序文件、三級文件以外的管理文件的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。3.5 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)部門制度等三級文件的編制、發(fā)放和使用,部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)三級文件的審核。4. 工作程序4.1 新文件的編號文件的類別:質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄格式。 由品質(zhì)管理部根據(jù)部門代碼、文件編號、文件分發(fā)編號規(guī)則對質(zhì)量手冊、程序文件及其他各類文件進(jìn)行統(tǒng)一編號及版本號。4.2 文件的編寫4.2.1 質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表組織編寫。4.2.2 公司其它管理文件(除質(zhì)量手冊、程序文件、三級文件)由辦公室組織編寫。4.2.3 部門制度等三級文件和質(zhì)量記錄格式由相關(guān)部門組織編寫。4.2.4 程序文件刊頭、刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一。4.3 文件的審批4.3.1 質(zhì)量手冊、程序文件由管理者代表負(fù)責(zé)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2 公司級其它管理文件由辦公室負(fù)責(zé)審核,總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。4.3.3 檢驗(yàn)規(guī)程由品質(zhì)管理部組織編寫,品質(zhì)管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核,管理者代表批準(zhǔn)。4.3.4 其他部門級管理文件、部門制度由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核,管理者代表批準(zhǔn)。4.3.5 質(zhì)量記錄格式不顯示編制、審核和審批人簽字。4.4 文件的發(fā)放4.4.1 受控文件原稿在提交資料室前,文件編寫人應(yīng)對文件進(jìn)行以下確認(rèn):A 是否進(jìn)行有效的批準(zhǔn)B 標(biāo)題、頁數(shù)是否完整C 受控文件的發(fā)放范圍在文件批準(zhǔn)時由文件批準(zhǔn)人確定。4.4.2 文件管理員將收到的原稿作好編目登記,填寫文件歸檔編目清單。4.4.3 文件管理員根據(jù)批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行復(fù)印,在復(fù)印文件上加蓋“受控文件章”印章。質(zhì)量記錄格式原稿蓋章存檔,作為檢查質(zhì)量記錄格式是否有效的依據(jù)。記錄復(fù)印稿不蓋章,復(fù)印數(shù)量由使用部門確定。4.4.4 文件管理員把文件分發(fā)給有關(guān)部門,并要求文件領(lǐng)用人在管理類受控文件分發(fā)回收記錄簽字。4.4.5 質(zhì)量手冊和程序文件的原稿存放在品質(zhì)管理部資料室,其它管理文件原稿由辦公室存放。在公司局域網(wǎng)上將公布最新版本的質(zhì)量手冊和程序文件(只讀),可以此文件作為依據(jù)。凱傲寶驪(江蘇)叉車有限公司文件編號:WAHL QM QP 401標(biāo)題:管理文件控制程序版本:C/0頁碼:2/24.4.6 當(dāng)需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時,不得隨意借用其他人的文件復(fù)印,應(yīng)填寫文件和樣品領(lǐng)用申請表,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及管理者代表批準(zhǔn)后,到文件管理人員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件章”印章的受控文件復(fù)印件,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),由文件管理人員收回,并追究其責(zé)任。4.4.7 當(dāng)文件使用人將文件丟失后,應(yīng)填寫文件和樣品領(lǐng)用申請表申請補(bǔ)發(fā)(在表中說明丟失原因)。資料室在補(bǔ)發(fā)時應(yīng)給予新的分發(fā)號,并在受控文件分發(fā)回收記錄上注明丟失文件的分發(fā)號作廢,必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門,防止誤用。4.5 文件的以舊換新4.5.1 對于使用過程中損壞的文件,使用部門可到文件原發(fā)放部門換取新文件。4.5.2 以舊換新的文件,文件管理員要在管理類受控文件分發(fā)回收記錄上作好登記,并注明原因。新文件的分發(fā)號同老的相同。4.6 文件的修改文件在使用過程中應(yīng)鼓勵根據(jù)實(shí)際情況和創(chuàng)新的需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷?。文件修改必須?jīng)過使用文件的部門經(jīng)理審核并得到管理者代表的批準(zhǔn)后,方可修改。文件修改后由品質(zhì)管理部進(jìn)行版本修改。新文件發(fā)放的同時收回舊的文件,并按照規(guī)定登記。4.7 文件的換版文件的初版為A/0版,文件經(jīng)多次修改(修改狀態(tài)從0到9時)或文件需進(jìn)行大幅度修改時應(yīng)進(jìn)行換版,原版次文件作廢。換版依次序號為A、B、C、D。4.8 文件的作廢 作廢的文件由文件管理員按管理類受控文件分發(fā)回收記錄收回并記錄。作廢文件原稿加蓋紅色保留的“作廢文件”印章后保存于原發(fā)部門。其余作廢文件由原發(fā)部門統(tǒng)一銷毀。4.9 文件的管理4.9.1 文件應(yīng)有序地存放以便存取和查閱,貯存環(huán)境應(yīng)有利于長期保存。4.9.2 不得在受控文件上亂涂亂畫、私自外借,確保文件的清晰、整潔和完好。4.9.3 公司運(yùn)作方式以及外部法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時,應(yīng)及時更改相應(yīng)文件。4.9.4 借閱文件時應(yīng)填寫文件和樣品借用登記表,應(yīng)在指定日期歸還,到期不歸還,由文件所在部門負(fù)責(zé)人收回。 公司編制的原版文件一律不外借。4.9.5 文件管理員負(fù)責(zé)在每次內(nèi)部質(zhì)量體系審核前,全面檢查各類在用文件的有效性,發(fā)現(xiàn)問題及時處理4.10 文件的評審 每年管理評審前或根據(jù)需要適時對使用中的文件進(jìn)行評審,必要時予以修訂。5. 支持性文件5.1 部門代碼、文件編號、文件分發(fā)編號規(guī)則WAHL QM WI 4016. 相關(guān)記錄6.1文件和樣品領(lǐng)用申請表WAHL ED QR 405 6.2文件和樣品借用登記表WAHL ED QR 402 6.3管理類受控文件分發(fā)回收記錄WAHL QM QR 411 6.4文件歸檔編目清單WAHL QM QR 412擬制審核批準(zhǔn)/日期凱傲寶驪(江蘇)叉車有限公司文件編號:WAHL QM QP 402標(biāo)題: 技術(shù)文件控制程序版本:C/0頁碼:1/21. 目的對與技術(shù)管理有關(guān)的文件進(jìn)行控制, 確保各有關(guān)場所使用有效的文件版本。2. 適應(yīng)范圍適應(yīng)于與技術(shù)管理有關(guān)的文件的控制。3. 職責(zé)3.1 工程技術(shù)部資料室負(fù)責(zé)受控技術(shù)文件的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。3.2 模具中心資料員負(fù)責(zé)受控模具技術(shù)文件的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。3.3 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)文件的使用和保管。4 工作程序4.1 文件的編號 產(chǎn)品圖編號詳見技術(shù)文件編號規(guī)則,相關(guān)技術(shù)資料編號與產(chǎn)品圖相同。4.2 文件的編寫4.2.1工程技術(shù)部負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)文件包括產(chǎn)品技術(shù)要求、產(chǎn)品圖紙、工裝夾具圖、BOM表、外觀效果圖、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。4.2.2 同一類文件刊頭、刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一。4.3 文件的審批4.3.1設(shè)計(jì)文件由設(shè)計(jì)人員編寫,工程技術(shù)部項(xiàng)目主管工程師校對或?qū)徍? 工程技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4 文件的發(fā)放4.4.1 受控文件原稿在提交資料室前, 文件編制人應(yīng)對文件進(jìn)行以下確認(rèn):A. 是否進(jìn)行有效的批準(zhǔn)B. 標(biāo)題、頁數(shù)是否完整C. 受控文件的發(fā)放范圍在文件批準(zhǔn)時由工程部經(jīng)理審批確定。4.4.2資料管理員將收到的原稿作好編目登記, 填寫到歸檔文件總目錄表顯示相應(yīng)的版本號。4.4.3資料管理員根據(jù)批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行復(fù)印, 在復(fù)印文件加蓋“受控文件”印章。4.4.4 資料管理員把文件分發(fā)給有關(guān)部門, 并要求文件領(lǐng)用人在受控文件分發(fā)回收記錄上簽收。4.4.5 受控文件的原稿存放在資料室。4.4.6 當(dāng)需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時, 不得隨意借用其他人的文件復(fù)印, 應(yīng)填寫文件和樣品領(lǐng)用申請表, 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及工程技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后, 到資料室辦理領(lǐng)用手續(xù)。公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件”印章的受控文件復(fù)印件, 一經(jīng)發(fā)現(xiàn), 由資料室收回。4.4.7 當(dāng)文件使用人將文件丟失后, 應(yīng)填寫文件和樣品領(lǐng)用申請表申請補(bǔ)發(fā)。資料管理員在補(bǔ)發(fā)時應(yīng)給予新的分發(fā)號, 并在受控文件分發(fā)回收記錄上注明丟失文件的分發(fā)號作廢, 必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門, 防止誤用。4.5 文件的以舊換新4.5.1 對于在使用過程中損壞的文件, 使用部門可到資料室換取新文件。4.5.2 以舊換新的文件, 資料管理員要在受控文件分發(fā)回收記錄上作好登記, 并注明原因。新文件的分發(fā)號同老的相同。4.6 文件的更改4.6.1 文件需要更改時, 應(yīng)填寫資料更改單,說明更改原因。資料更改單由工程技術(shù)部經(jīng)理審批。 4.6.2 更改后的技術(shù)資料連同資料更改單交資料室。資料管理員按受控文件分發(fā)回收記錄的名單發(fā)放修改后的技術(shù)文件及資料更改單, 同時回收作廢的舊文件(圖紙及相關(guān)的工藝文件凱傲寶驪(江蘇)叉車有限公司文件編號:WAHL QM QP 402標(biāo)題: 技術(shù)文件控制程序版本:C/0頁碼:2/2原稿由原提出修改人員采用劃改方式更改;下發(fā)的圖紙及相關(guān)工藝文件由資料員采用劃改方式更改)。 4.7 文件的換版 文件經(jīng)多次修改(修改態(tài)從0到9時)或文件需進(jìn)行大幅度修改時應(yīng)進(jìn)行換版,原版次文件作廢。文件修改后由工程技術(shù)部進(jìn)行版本的修改,并及時更新歸檔文件總目錄表。新文件發(fā)放的同時收回舊的文件,并按照規(guī)定登記。4.8 文件的作廢 作廢的文件由資料管理員按受控文件分發(fā)回收記錄收回并記錄。作廢文件原稿加蓋紅色“作廢”印章后保存于資料室。其余作廢文件由資料室統(tǒng)一銷毀。4.9 文件的管理4.9.1 文件應(yīng)有序地存放以便存取和查閱。4.9.2 不得在受控文件上亂涂亂畫、私自外借,確保文件的清晰、整潔和完好。4.9.3 國家法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時, 應(yīng)及時更改相應(yīng)文件。4.9.4 借閱文件時應(yīng)填寫文件和樣品借用登記表, 應(yīng)在指定日期歸還, 到期不還, 由文件所在部門負(fù)責(zé)人收回。 公司編制的原版文件一律不得外借。模具中心的模具裝配圖的控制同樣按4.44.9過程執(zhí)行;但現(xiàn)場使用的零件圖則作為參考文件不受控。4.10 外來文件的控制4.10.1 總部來的圖紙、工藝、技術(shù)資料;適用的法律、法規(guī)、國際化標(biāo)準(zhǔn)等, 應(yīng)加蓋“外來文件”印章,資料室進(jìn)行登記, 發(fā)放時由工程技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.10.2 資料室應(yīng)存一份備案。4.10.3 為保持外來文件的有效性, 在每年的管理評審前, 工程技術(shù)部經(jīng)理應(yīng)對外來文件的有效性進(jìn)行審查。對于國標(biāo)等外來文件的版本狀況要及時跟蹤。 4.11 外發(fā)文件的控制4.11.1 提供給供應(yīng)商和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的受控文件(如提供給外協(xié)廠的加工圖紙、技術(shù)規(guī)范、提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等), 分別由生產(chǎn)經(jīng)營部或品質(zhì)管理部填寫文件和樣品領(lǐng)用申請表, 工程技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn), 資料室應(yīng)填寫文件分發(fā)回收記錄, 作好登記、更改和作廢的控制。4.11.2 提供給客戶的文件, 由市場營銷部和國際貿(mào)易部填寫文件和樣品領(lǐng)用申請表, 不加蓋受控印章, 不做更改(換)控制, 但需做好發(fā)放記錄。5. 相關(guān)文件5.1 技術(shù)文件編號規(guī)則WAHL ED WI 4025.2 技術(shù)文件管理辦法WAHL ED WI 4016. 記錄6.1 文件和樣品領(lǐng)用申請表WAHL ED QR 405 6.2 文件和樣品借用登記表WAHL ED QR 402 6.3受控文件分發(fā)回收記錄WAHL ED QR 401 6.4 資料更改單WAHL ED QR 404 6.5 歸檔文件總目錄表WAHL ED QR 407 擬制審核批準(zhǔn)/日期凱傲寶驪(江蘇)叉車有限公司文件編號: WAHL QM QP 403標(biāo)題:質(zhì)量記錄控制程序版本:C/0頁碼:1/21 目的: 建立質(zhì)量記錄控制系統(tǒng),客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行,為產(chǎn)品的可追溯性以及采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量審核提供依據(jù)。2 適用范圍與質(zhì)量體系相關(guān)的記錄, 執(zhí)行和實(shí)施質(zhì)量文件及活動的記錄.3 職責(zé)3.1 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)登記, 備案及使用情況檢查。3.2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的擬制, 填寫, 保管。3.3 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查質(zhì)量記錄控制的實(shí)施情況。3.4 質(zhì)量記錄的填寫人員,對所記錄的每一個數(shù)據(jù)、文字負(fù)責(zé)。4 作業(yè)程序4.1 質(zhì)量記錄的分類、范圍和形式4.1.1 需控制的質(zhì)量記錄,分為下列兩種類型:A 與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的質(zhì)量記錄,包括:質(zhì)量體系審核、管理評審、合同評審、合格供應(yīng)商評定、糾正與預(yù)防措施、培訓(xùn)與考核等記錄。B 與產(chǎn)品有關(guān)的記錄,主要有:質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、不合格處理、產(chǎn)品讓步等記錄。4.1.2 質(zhì)量記錄可以是表格、圖表、報(bào)告、磁盤、照片等形式。4.2 格式的制訂與修訂4.2.1 記錄格式的制定和管理應(yīng)遵循管理文件控制程序。由使用部門負(fù)責(zé), 內(nèi)容應(yīng)包括主題、編號、日期、正文, 按部門代碼、文件編號、文件分發(fā)編號規(guī)則給質(zhì)量記錄式樣唯一的編碼,經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后向品質(zhì)管理部登記在質(zhì)量記錄一覽表后發(fā)放使用。4.2.2 修訂由使用部門和相關(guān)部門提出申請, 經(jīng)原制訂部門審核批準(zhǔn),給予新的版本號, 向品質(zhì)管理部重新登記后發(fā)行, 并對原有版本記錄是否可以繼續(xù)使用,如果可以使用就繼續(xù)使用,如果不能使用就請相關(guān)部門收回和銷毀原版本。4.3 記錄的管理4.3.1 在涉及的質(zhì)量活動中應(yīng)產(chǎn)生相應(yīng)的質(zhì)量記錄,并按規(guī)定進(jìn)行傳遞。4.3.2 書寫要清晰, 并按要求正確填寫,不應(yīng)隨意涂改,不得使用鉛筆作記錄。已形成記錄的內(nèi)容如需修改或刪除, 須在填寫正確內(nèi)容后, 在改動旁簽名、注日期。4.4 收集和歸檔4.4.1 每一項(xiàng)活動結(jié)束后,各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄。4.4.2各部門負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄的人員,應(yīng)對原件進(jìn)行分類裝訂后歸檔。4.4.3 已歸檔的質(zhì)量記錄,按管理文件控制程序的規(guī)定進(jìn)行查閱、借閱。4.4.4 所有質(zhì)量記錄的原件一律不外借。4.5 質(zhì)量記錄的標(biāo)識、保存與銷毀4.5.1 對質(zhì)量記錄, 各部門應(yīng)指定專門人員負(fù)責(zé)儲存并選擇合理的環(huán)境, 防止遺失或受潮, 根據(jù)性質(zhì)每年分類整理歸檔,做好名稱、部門和時間標(biāo)識。4.5.2 超過一年的質(zhì)量記錄應(yīng)交品質(zhì)管理部保管,質(zhì)量記錄的保存期限為三年。4.5.3 對超過保存期限的記錄,每年清理1-2次,經(jīng)品質(zhì)管理部審核后銷毀。4.6 外來質(zhì)量記錄的控制4.6.1 供應(yīng)商提供的相關(guān)質(zhì)量記錄,由生產(chǎn)經(jīng)營部統(tǒng)一保管。4.6.2 顧客的質(zhì)量投訴,由市場營銷部或國際貿(mào)易部統(tǒng)一保管。凱傲寶驪(江蘇)叉車有限公司文件編號: WAHL QM QP 403標(biāo)題:質(zhì)量記錄控制程序版本:C/0頁碼:2/25 相關(guān)文件5.1 管理文件控制程序WAHL QM QP 4015.2 部門代碼、文件編號、文件分發(fā)編號規(guī)則WAHL QM WI 4016 記錄4.8.1 質(zhì)量記錄一覽表 WAHL QM QR 401 擬制審核批準(zhǔn)/日期凱傲寶驪(江蘇)叉車有限公司文件編號: WAHL QM QP 501標(biāo)題:管理評審控制程序版本:C/0頁碼:1/41. 目的確保公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2. 適用范圍本程序適用于公司總經(jīng)理組織公司的最高管理層對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行的評審。3. 職責(zé)3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會議;批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評審的計(jì)劃;編制管理評審報(bào)告;提供全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告(包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況); 對管理評審報(bào)告中提出的各項(xiàng)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況組織有關(guān)人員進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.3 公司各部門主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門各項(xiàng)質(zhì)量活動的實(shí)施情況報(bào)告;制定并實(shí)施管理評審中與本部門有關(guān)的各項(xiàng)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。4. 工作程序4.1 評審頻次4.1.1 一般情況下,公司于每年的12月份進(jìn)行一次管理評審。4.1.2 當(dāng)公司的質(zhì)量體系發(fā)生重大變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、市場戰(zhàn)略及社會要求或環(huán)境條件發(fā)生變化時,由公司總經(jīng)理提出是否需要進(jìn)行管理評審。4.2 評審人員4.2.1 管理評審由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織,管理者代表協(xié)助。由管理者代表做好與管理評審有關(guān)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。4.2.2 參加管理評審的人員通常有各職能部門經(jīng)理、主管。 4.2.3 必要時由總經(jīng)理決定是否需要增加參與管理評審的人員。4.2.4 每次管理評審的參加人員,在管理評審計(jì)劃中做出具體規(guī)定。4.3 管理評審計(jì)劃4.3.1 通常在每年的11月份編制管理評審計(jì)劃。如發(fā)生4.1.2之情況,則計(jì)劃應(yīng)適時編制。 管理評審計(jì)劃由管理者代表編制。內(nèi)容包括:評審目的、內(nèi)容、人員、時間、方法和輸入的準(zhǔn)備等。管理評審計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2 管理者代表負(fù)責(zé)將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的管理評審計(jì)劃下發(fā)給參加管理評審的有關(guān)人員。4.3.3 管理評審計(jì)劃審批原件由管理者代表歸檔保管。4.4 管理評審的輸入4.4.1 評審輸入的準(zhǔn)備參加管理評審的人員在收到管理評審計(jì)劃后,依據(jù)評審目的和內(nèi)客,在二周內(nèi)準(zhǔn)備好所需提交的資料。通常情況下,各職能部門應(yīng)按以下分工,準(zhǔn)備管理評審所需的各類總結(jié)性報(bào)告和資料。a. 品質(zhì)管理部 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告; 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告; 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報(bào)告; 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。 b. 工程技術(shù)部 新產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)過程監(jiān)控情況報(bào)告; 產(chǎn)品改進(jìn)落實(shí)情況報(bào)告; 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。凱傲寶驪(江蘇)叉車有限公司文件編號: WAHL QM QP 501標(biāo)題:管理評審控制程序版本:C/0頁碼:2/4c. 生產(chǎn)經(jīng)營部(車間) 生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況報(bào)告; 生產(chǎn)物料報(bào)廢情況報(bào)告; 生產(chǎn)現(xiàn)場控制及工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報(bào)告; 設(shè)備維修保養(yǎng)報(bào)告; 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。d. 采購部 倉庫管理、產(chǎn)品貯存情況報(bào)告; 供應(yīng)商情況報(bào)告; 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。e. 辦公室 組織機(jī)構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報(bào)告; 人員培訓(xùn)情況報(bào)告; 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。f. 市場營銷部 服務(wù)情況報(bào)告(包括顧客滿意度、溝通、投訴以及顧客反饋的其他信息); 本年度銷售及市場分析報(bào)告; 合同的執(zhí)行狀況; 新產(chǎn)品開發(fā)建議; 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。g. 國際貿(mào)易部 服務(wù)情況報(bào)告(包括顧客滿意度、溝通、投訴以及顧客反饋的其他信息); 本年度銷售及市場分析報(bào)告; 合同的執(zhí)行狀況; 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。 h. 總經(jīng)理必要時,總經(jīng)理就企業(yè)實(shí)力(市場占有率、信譽(yù)、開發(fā)能力、管理水平)的評價(jià)、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、營銷策略的要求提交報(bào)告。i. 管理者代表管理者代表對各部門提交的報(bào)告進(jìn)行分析,在此基礎(chǔ)上編寫“質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告”,內(nèi)容包括: 質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況; 前次管理評審跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評價(jià); 內(nèi)、外部質(zhì)量審核的結(jié)果; 質(zhì)量體系文件和組織結(jié)構(gòu)的變動,以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化; 改進(jìn)建議。4.4.2 評審輸入資料的提交a. 各職能部門準(zhǔn)備的各類報(bào)告應(yīng)于管理評審前一周提交給管理者代表,管理者代表在此基礎(chǔ)上,準(zhǔn)備好全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告。b. 各職能部門應(yīng)按管理評審計(jì)劃中確定的參加人數(shù),準(zhǔn)備資料提交管理評審, 一份交管理者代表存檔。4.5 召開管理評審會凱傲寶驪(江蘇)叉車有限公司文件編號: WAHL QM QP 501標(biāo)題:管理評審控制程序版本:C/0頁碼:3/44.5.1 管理評審?fù)ǔR詴h的形式進(jìn)行,由總經(jīng)理主持,管理者代表負(fù)責(zé)會議的準(zhǔn)備工作,作好會議簽到和記錄并予以保存。4.5.2 管理評審的內(nèi)容參加管理評審會的人員應(yīng)按管理評審計(jì)劃的安排,對所提交的報(bào)告和資料進(jìn)行逐項(xiàng)的分析并就以下內(nèi)容進(jìn)行評審:a. 內(nèi)、外部質(zhì)量審核情況。b. 糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果。c. 過程控制情況(包括過程是否受控? 某些過程是否需要改善或優(yōu)化?)。d. 產(chǎn)品質(zhì)量狀況(包括重大質(zhì)量問題)。e. 顧客滿意度、溝通、投訴以及顧客反饋的其他信息。f. 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性, 包括質(zhì)量管理體系符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的程度、實(shí)施的有效性以及適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力。g. 質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性。質(zhì)量方針、目標(biāo)是否被全體員工所理解和貫徹? 質(zhì)量目標(biāo)是否能夠達(dá)到。h. 質(zhì)量手冊及其支持性文件(主要是程序文件)是否需要修改。i. 資源是否配置得當(dāng)。j. 組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)。k. 有無影響質(zhì)量管理體系的變化環(huán)境。l. 改進(jìn)建議的合理性。4.5.3 管理評審中應(yīng)對確定的改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行原因分析,并提出改進(jìn)的建議,落實(shí)責(zé)任部門。4.5.4 評審結(jié)論(評審輸出)總經(jīng)理在以上評審的基礎(chǔ)上作出評審結(jié)論并對評審后的改進(jìn)活動提出明確要求。評審結(jié)論包括:A 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的結(jié)論。B 組織機(jī)構(gòu)是否需要調(diào)整。C 質(zhì)量管理體系文件是否需要修改。D 資源配備是否充足;是否需要調(diào)整修改。E 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否適宜;是否需要調(diào)整修改。F 需要對體系、過程、產(chǎn)品實(shí)施改進(jìn)的措施。4.6 管理評審報(bào)告4.6.1 管理評審結(jié)束后三日內(nèi),由管理者代表編寫出管理評審報(bào)告。內(nèi)容包括: 評審目的、日期、內(nèi)容、時間、組織人、參加人、管理評審結(jié)論(采取的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施)。4.6.2 管理評審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審批后,由管理者代表負(fù)責(zé)在管理評審結(jié)束后7個工作日內(nèi),分發(fā)給參加管理評審的有關(guān)部門/人員。4.7 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證4.7.1 對管理評審中確定的重大改進(jìn)項(xiàng)目,按數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)控制程序的要求實(shí)施與驗(yàn)證。4.7.2 對管理評審中確定的一般改進(jìn)項(xiàng)目,由品質(zhì)管理部填寫不合格項(xiàng)及糾正和預(yù)防措施跟蹤卡,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門。糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序。凱傲寶驪(江蘇)叉車有限公司文件編號: WAHL QM QP 501標(biāo)題:管理評審控制程序版本:C/0頁碼:4/44.8 管理者代表負(fù)責(zé)按質(zhì)量記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定,保存與管理評審有關(guān)的質(zhì)量記錄。4.9 由管理評審所引起的文件更改執(zhí)行管理文件控制程序。5. 支持性文件5.1 糾正和預(yù)防措施控制程序WAHL QM QP 8075.2 數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)控制程序WAHL QM QP 8065.3 質(zhì)量記錄控制程序WAHL QM QP 4035.4 管理文件控制程序WAHL QM QP 4016. 相關(guān)記錄6.1管理評審計(jì)劃 WAHL QM QR 6206.2不合格項(xiàng)及糾正和預(yù)防措施跟蹤卡WAHL QM QR 8016.3管理評審報(bào)告 6.4 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告6.5 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告6.6 新產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)過程監(jiān)控情況報(bào)告6.7 產(chǎn)品改進(jìn)落實(shí)情況報(bào)告6.8 生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況報(bào)告6.9 生產(chǎn)物料報(bào)費(fèi)情況報(bào)告6.10生產(chǎn)現(xiàn)場控制及工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報(bào)告6.11倉庫管理、產(chǎn)品貯存情況報(bào)告6.12設(shè)備維修保養(yǎng)報(bào)告6.13供應(yīng)商情況報(bào)告6.14生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報(bào)告6.15組織機(jī)構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報(bào)告6.16人員培訓(xùn)情況報(bào)告6.17服務(wù)情況報(bào)告6.18本年度銷售及市場分析報(bào)告6.19合同的執(zhí)行狀況6.20新產(chǎn)品開發(fā)建議6.21質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告 擬制審核批準(zhǔn)/日期凱傲寶驪(江蘇)叉車有限公司文件編號:WAHL QM QP 502標(biāo)題:生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作的控制程序版本:C/0頁碼:1/31.目的對整個生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素進(jìn)行有效的控制,以滿足顧客要求。對生產(chǎn)計(jì)劃的制訂與實(shí)施進(jìn)行控制,確保按質(zhì)按量按時完成生產(chǎn)任務(wù)。2.適用范圍本程序文件適用于從零件投入生產(chǎn)到產(chǎn)品出廠的全過程及公司生產(chǎn)計(jì)劃的控制。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)計(jì)劃、運(yùn)作系統(tǒng)的管理工作。3.2工程技術(shù)部負(fù)責(zé)及時提供產(chǎn)品圖紙,工藝文件,包裝BOM表,守則等指導(dǎo)性文件及新貨號或新產(chǎn)品訂單的具體要求的制定和發(fā)放。3.3生產(chǎn)經(jīng)營部及各車間負(fù)責(zé)按各自的內(nèi)部客戶及外部客戶要求(包括數(shù)量要求及質(zhì)量要求)組織供貨及生產(chǎn)。市場營銷部負(fù)責(zé)控制成品合理庫存,生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)控制零部件的合理庫存。3.4各生產(chǎn)車間及品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量控制,品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)外協(xié)外購件入廠檢驗(yàn)及產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)。3.5模具中心負(fù)責(zé)各種自制模具、工夾具、量具的制造,以滿足生產(chǎn)需要。3.6生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)公司的設(shè)備管理工作,操作規(guī)程的編制,各車間負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù),保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。3.7各部門經(jīng)理(主任)負(fù)責(zé)本部門的人員管理和組織工作,辦公室及相關(guān)部門負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)。3.8國際貿(mào)易部接收外銷定單,編制國際業(yè)務(wù)訂單,及時發(fā)送生產(chǎn)經(jīng)營部。3.9市場營銷部提供內(nèi)銷產(chǎn)品的銷售計(jì)劃編制國內(nèi)業(yè)務(wù)訂單并組織評審。3.10倉庫(材料庫、成品庫、半成品庫)提供原材料、成品、半成品的庫存情況。3.11生產(chǎn)車間按生產(chǎn)計(jì)劃,在規(guī)定的時間內(nèi)按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。4.工作程序4.1 計(jì)劃流程4.1.1 國際貿(mào)易部接收客戶定單后,立即檢查倉庫是否有現(xiàn)貨,如有,則安排出廠檢驗(yàn)并發(fā)貨;如沒有,則組織合同評審,然后編制國際業(yè)務(wù)訂單并送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營部。4.1.2 國際貿(mào)易部根據(jù)客戶定單、生產(chǎn)情況每周更新出運(yùn)計(jì)劃并于每周三12:00前送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營部。4.1.3市場營銷部每月編制國內(nèi)業(yè)務(wù)訂單,應(yīng)組織合同評審,并經(jīng)副總經(jīng)理(或授權(quán)人)批準(zhǔn)后, 與每月15日前送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營部。4.1.4生產(chǎn)經(jīng)營部匯總接到的國內(nèi)訂單,制訂*月生產(chǎn)計(jì)劃,生產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理或授權(quán)人審批后,送總經(jīng)理、副總經(jīng)理,發(fā)各生產(chǎn)車間、采購、市場營銷部等部門。內(nèi)銷產(chǎn)品生產(chǎn)以*月生產(chǎn)計(jì)劃為生產(chǎn)依據(jù)。4.1.5生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)國際貿(mào)易部的定單及每周出運(yùn)計(jì)劃編制*周生產(chǎn)計(jì)劃單作為周生產(chǎn)執(zhí)行計(jì)劃。*周生產(chǎn)計(jì)劃單經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理或授權(quán)人審批后,送總經(jīng)理,發(fā)各生產(chǎn)車間、采購等部門。4.1.6部件車間根據(jù)*周生產(chǎn)計(jì)劃單做好部件周轉(zhuǎn)供應(yīng)準(zhǔn)備。4.1.7裝配車間根據(jù)生產(chǎn)排班表實(shí)施生產(chǎn),生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)生產(chǎn)保障工作。4.1.8生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)定單及出運(yùn)計(jì)劃編制制造命令單。制造命令單在電腦中共享,生產(chǎn)經(jīng)營部編制制造命令單接收清單請采購、各車間、部門有關(guān)人員簽收。凱傲寶驪(江蘇)叉車有限公司文件編號:WAHL QM QP 502標(biāo)題:生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作的控制程序版本:C/0頁碼:2/34.1.9制造命令單發(fā)倉庫、車間、采購。a. 材料庫、部件車間根據(jù)制造命令單審核裝配車間領(lǐng)料單。b. 裝配車間根據(jù)制造命令單填寫原材料限額領(lǐng)料單或(自制半成品)限額領(lǐng)料單,超出部分填寫原材料超額領(lǐng)料單或(自制半成品)超額領(lǐng)料單。c. 采購根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、制造命令單及工程技術(shù)部下發(fā)的最新的相應(yīng)技術(shù)文件、庫存情況制定物料采購計(jì)劃表。4.1.10 采購員根據(jù)物料采購計(jì)劃表結(jié)合物資采購的提前期,編制訂購單。具體采購程序見 采購控制程序4.1.11制造命令單發(fā)部件車間,由車間安排具體部件生產(chǎn)。生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。4.2 計(jì)劃變更4.2.1在生產(chǎn)過程中如因生產(chǎn)異常影響生產(chǎn)計(jì)劃完成,影響交期或數(shù)量時,生產(chǎn)車間應(yīng)填寫內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單通知生產(chǎn)經(jīng)營部,生產(chǎn)經(jīng)營部視情況與國際貿(mào)易部或市場營銷部協(xié)商后變更。4.2.2 對于臨時接到或增補(bǔ)的訂單,生產(chǎn)經(jīng)營部審議后視情況會同國際貿(mào)易部、及相關(guān)車間、部門進(jìn)行合同評審后變更。4.2.3如生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)生較大變化或有嚴(yán)重沖突時,由生產(chǎn)經(jīng)營部報(bào)請總經(jīng)理主持召開生產(chǎn)調(diào)度會,討論決定計(jì)劃變更。4.2.4生產(chǎn)計(jì)劃變更時,生產(chǎn)經(jīng)營部修改*周生產(chǎn)計(jì)劃單,將更新后的*周生產(chǎn)計(jì)劃單審批后重新發(fā)放,并收回原*周生產(chǎn)計(jì)劃單。4.2.5當(dāng)制造命令單需要變更時,由生管填寫內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單,通知相關(guān)部門及人員。 4.3 生產(chǎn)計(jì)劃跟蹤4.3.1生產(chǎn)經(jīng)營部安排專人每天跟蹤生產(chǎn)計(jì)劃完成情況。發(fā)現(xiàn)異常及時溝通、調(diào)整、解決。4.3.2各裝配車間根據(jù)每日生產(chǎn)情況,于電腦上將當(dāng)日的生產(chǎn)情況填入*車間生產(chǎn)日報(bào)表,生產(chǎn)經(jīng)營部匯總每日生產(chǎn)情況,編制生產(chǎn)計(jì)劃完成進(jìn)度表。4.4質(zhì)量控制4.4.1 原材料、外協(xié)外購件的進(jìn)貨檢驗(yàn)由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé),合格的辦理入庫手續(xù),對不合格的零部件處理應(yīng)嚴(yán)格按不合格品控制程序執(zhí)行。4.4.2生產(chǎn)過程的質(zhì)量由生產(chǎn)車間及品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)控制;其依據(jù)是工程技術(shù)部提供的技術(shù)文件。4.4.3測量和監(jiān)控裝置的管理、使用、維護(hù)執(zhí)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置控制程序。4.5人員管理4.5.1各部門經(jīng)理(主任)負(fù)責(zé)本部門的人員管理和組織工作,在安排工作時,要選擇合適的具有資格的人員。4.5.2員工的培訓(xùn):由各部門經(jīng)理提出培訓(xùn)需求,辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督及控制培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)。執(zhí)行員工培訓(xùn)工作程序。 4.6 模具加工流程具體見模具生產(chǎn)使用實(shí)施辦法5 .支持性文件和制度5.1采購控制程序 WAHL QM QP 7045.2與顧客有關(guān)過程的控制程序 WAHL QM QP 7025.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置控制程序 WAHL QM QP 708凱傲寶驪(江蘇)叉車有限公司文件編號:WAHL QM QP 502標(biāo)題:生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作的控制程序版本:C/0頁碼:3/35.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 WAHL QM QP 8035.5不合格品控制程序 WAHL QM QP 8055.6模具設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 WAHL QM QP 7115.7員工培訓(xùn)工作程序 WAHL QM QP 6025.8材料收發(fā)及保管制度WAHL PP WI 4015.9模具生產(chǎn)使用實(shí)施辦法WAHL PP WI 7016.相關(guān)記錄6.1 *月生產(chǎn)計(jì)劃WAHL PP QR 7186.2 制造命令單WAHL PP QR 7516.3 制造命令單接收清單WAHL PP QR 7166.4 國內(nèi)業(yè)務(wù)訂單WAHL SD QR 5026.5 內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單WAHL PP QR 7206.6 原材料限額領(lǐng)料單WAHL PP QR 755或(自制半成品)限額領(lǐng)料單WAHL PP QR 7626.7 原材料超額領(lǐng)料單WAHL PP QR 756或(自制半成品)超額領(lǐng)料單WAHL PP QR 7636.8 訂購單WAHL MP QR 7506.9 國際業(yè)務(wù)訂單WAHL SD QR 5016.10 物料采購計(jì)劃表WAHL MP QR 7586.11 生產(chǎn)計(jì)劃完成進(jìn)度表WAHL PP QR 7996.12 車間生產(chǎn)日報(bào)表6.13 出運(yùn)計(jì)劃6.14 *周生產(chǎn)計(jì)劃單擬制審核批準(zhǔn)/日期凱傲寶驪(江蘇)叉車有限公司文件編號:WAHL QM QP 601標(biāo)題:設(shè)備管理程序版本:C/0頁碼:1/31. 目的 規(guī)范設(shè)備管理業(yè)務(wù),以確保生產(chǎn)進(jìn)度完成與產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定及作業(yè)的安全性。2. 適用范圍 本程序適用于公司所有設(shè)備的采購、使用、保養(yǎng)維護(hù)、維修、報(bào)廢的全過程管理。 設(shè)備的分類: B類設(shè)備:價(jià)值在RMB2000-50000元之間,包括50000元; A類設(shè)備:價(jià)值在50000元以上。3. 職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本程序的制定、修改、廢止的起草工作。3.2總經(jīng)理或授權(quán)人負(fù)責(zé)本程序的制定、修改、廢止的審核工作3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司所需生產(chǎn)設(shè)備及其維修配件的采購,但對新購A類設(shè)備,由工程技術(shù)部確定技術(shù)參數(shù),并在相應(yīng)的訂購合同或協(xié)議上簽字同意。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司所有生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理(采購、組織驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、維修及報(bào)廢處理),并制定有效的有計(jì)劃的全面維護(hù)體系,負(fù)責(zé)設(shè)備的二級及二級以上的維護(hù)保養(yǎng)工作的實(shí)施。3.5各使用部門負(fù)責(zé)按規(guī)定要求對所使用的設(shè)備切實(shí)履行正確使用和日常的維護(hù)保養(yǎng)(即一級維護(hù)保養(yǎng))。4. 工作程序4.1 設(shè)備采購4.1.1新購設(shè)備理由:生產(chǎn)擴(kuò)大的需要;開發(fā)新產(chǎn)品必須增添設(shè)備;改進(jìn)工藝的需要;設(shè)備狀況不好,沒有維修價(jià)值必須更新。只要具備上述一條理由就可申請新購設(shè)備。4.1.2使用部門負(fù)責(zé)人填寫固定資產(chǎn)采購申請單,一式三聯(lián)(如申購的設(shè)備需自制工裝,申購部門應(yīng)在固定資產(chǎn)采購申請單中注明)經(jīng)生產(chǎn)部審核后,交總經(jīng)理審批。如屬可自制的設(shè)備則按照4.2條款實(shí)施。4.1.3生產(chǎn)部根據(jù)需要,聯(lián)系并選擇幾家潛在供應(yīng)商,進(jìn)行潛在供應(yīng)商調(diào)查,詳細(xì)掌握其在產(chǎn)品基本結(jié)構(gòu)、質(zhì)量功能、技術(shù)參數(shù)等方面是否符合采購要求,同時了解其公司背景,產(chǎn)品質(zhì)量、市場價(jià)格、公司信譽(yù)、售后服務(wù)等有關(guān)資料。4.1.4對于A類設(shè)備生產(chǎn)部負(fù)責(zé)分析整理并匯總潛在供應(yīng)商資料,交總經(jīng)理審核??偨?jīng)理召集需求部門、生產(chǎn)部設(shè)備科、工程技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行集中評審論證,對設(shè)備申購的必要性、設(shè)備功能、優(yōu)缺點(diǎn)、主體技術(shù)可行性、設(shè)備能力、回報(bào)年限等進(jìn)行論證。生產(chǎn)部根據(jù)論證結(jié)果編制設(shè)備采購的可行性分析報(bào)告。最終確定供應(yīng)廠商。審核時應(yīng)堅(jiān)持以下原則:a) 符合生產(chǎn)需求,且有利于改善產(chǎn)品質(zhì)量;b) 貨比多家, 并優(yōu)先選擇功能齊全、技術(shù)先進(jìn)、價(jià)格合理、操作簡單可靠、外觀與企業(yè)形象匹 配之設(shè)備;c) 能充分保證本公司目前及今后生產(chǎn)發(fā)展的需要;d) 服務(wù)及時、配件充足、檢修方便、安全性能好;e) 公司市場信譽(yù)好,售后服務(wù)佳,保修期長。4.1.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制設(shè)備采購合同、技術(shù)協(xié)議等相關(guān)技術(shù)文件。交總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)所需資金的提供。經(jīng)批準(zhǔn)生效的設(shè)備采購合同以及相關(guān)技術(shù)文件由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將其原件及時歸入檔案柜保存。4.1.6設(shè)備驗(yàn)收4.1.6.1 設(shè)備到廠前,生產(chǎn)部做好設(shè)備的吊卸、開箱、安裝等準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)合同、協(xié)議等文件,編制設(shè)備驗(yàn)收項(xiàng)目清單,并對參與設(shè)備安裝調(diào)試的人員進(jìn)行培訓(xùn)。凱傲寶驪(江蘇)叉車有限公司文件編號:WAHL QM QP 601標(biāo)題:設(shè)備管理程序版本:C/0頁碼:2/34.1.6.2 生產(chǎn)部按設(shè)備驗(yàn)收項(xiàng)目清單與設(shè)備生產(chǎn)廠家共同安裝調(diào)試。對采購的簡單設(shè)備,生產(chǎn)部通過對設(shè)備各部分全面檢查無誤且調(diào)試完好后,組織設(shè)備使用部門、相關(guān)人員對設(shè)備進(jìn)行正式驗(yàn)收,并將驗(yàn)收結(jié)果記錄在設(shè)備驗(yàn)收單中。對較復(fù)雜的設(shè)備,生產(chǎn)部與設(shè)備廠家共同對設(shè)備各部分全面檢查無誤且調(diào)試完好后,生產(chǎn)部組織設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人及設(shè)備操作人員(必要時請總經(jīng)理到現(xiàn)場),對試運(yùn)轉(zhuǎn)共同監(jiān)督。4.1.6.3設(shè)備經(jīng)驗(yàn)收合格后,生產(chǎn)部編制設(shè)備操作規(guī)程設(shè)備資料發(fā)放使用部門,并負(fù)責(zé)對使用部門相關(guān)人員進(jìn)行設(shè)備操作培訓(xùn)。4.1.6.4 生產(chǎn)部將設(shè)備檔案存入設(shè)備資料柜,所有的有關(guān)設(shè)備的技術(shù)資料都應(yīng)放在檔案袋中。4.1.6.5 如驗(yàn)收不合格,生產(chǎn)部通知生產(chǎn)廠家及時整改,整改完成后由生產(chǎn)部組織設(shè)備使用部門及相關(guān)人員重新按照4.1.6.3和4.1.6.4,條款進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收,直到驗(yàn)收完全合格。如整改無效,由生產(chǎn)部按設(shè)備采購合同辦理。4.2設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)4.2.1在設(shè)備驗(yàn)收、移交手續(xù)完畢后,生產(chǎn)部對該設(shè)備按設(shè)備分類臺帳的規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行固定資產(chǎn)編號,納入本公司固定資產(chǎn)。4.2.2生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)設(shè)備說明書,制定設(shè)備的安全操作規(guī)程和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表,并負(fù)責(zé)對設(shè)備維護(hù)指定人(二級保養(yǎng))的維護(hù)保養(yǎng)知識的培訓(xùn)和維護(hù)方法的指導(dǎo)。具體維護(hù)和保養(yǎng)由設(shè)備指定人負(fù)責(zé)實(shí)施, 每次實(shí)施維護(hù)和保養(yǎng)后必須在日常定期維護(hù)保養(yǎng)表的“維修內(nèi)容記錄”欄內(nèi)填寫維護(hù)保養(yǎng)記錄,由車間主任或組長對維護(hù)情況進(jìn)行驗(yàn)證并在其后簽字。4.2.3為確保常規(guī)生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)而不影響生產(chǎn),生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備操作維護(hù)說明書,制定出常規(guī)設(shè)備的年度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃,并負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)施。4.2.4設(shè)備操作人員在上崗操作前必須對設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢,并填寫設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表確保點(diǎn)檢項(xiàng)目合格后方可作業(yè),嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程。4.2.5操作人員在作業(yè)完成后,應(yīng)及時切斷電源,整理周圍環(huán)境,保證設(shè)備整齊、清潔、潤滑、安全,按照5S標(biāo)準(zhǔn)對設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)(即一級維護(hù)保養(yǎng))工作。4.3設(shè)備維修4.3.1維修理由:日常檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常需要排除;定期檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常需要排除;作業(yè)過程中設(shè)備出現(xiàn)異常或故障需要排除;依照設(shè)備設(shè)計(jì)原理或使用說明書要求必須維修;其他意外導(dǎo)

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