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文檔簡介
1、打釘機項目實施方案一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx集團(二)項目規(guī)劃機構(gòu)xx泓域咨詢(三)公司簡介成立以來,公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念,將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念,不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險控制能力。公司經(jīng)過多年的不懈努力,產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國各省、市、自治區(qū);完整的產(chǎn)品系列和精益求精的品質(zhì)使企業(yè)的市場占有率不斷提高,除國內(nèi)市場外,公司還具有強大穩(wěn)固的國外市場網(wǎng)絡(luò);項目承辦單位一貫遵循“以質(zhì)量求生存,以科技求發(fā)展,以管理求效率,以服務(wù)求信譽”的質(zhì)量方針,努力生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品,以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)奉獻社會。公司通過了GB/ISO9001-2008質(zhì)量體系
2、、GB/24001-2004環(huán)境管理體系、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系和信息安全管理體系認證,并獲得CCIA信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)安全服務(wù)資質(zhì)證書以及計算機信息系統(tǒng)集成三級資質(zhì)。 公司近年來的快速發(fā)展主要得益于企業(yè)對于產(chǎn)品和服務(wù)的前瞻性研發(fā)布局。公司所屬行業(yè)對產(chǎn)品和服務(wù)的定制化要求較高,公司技術(shù)與管理團隊專業(yè)和穩(wěn)定,對行業(yè)和客戶需求理解到位,以及公司不斷加強研發(fā)投入,保證了產(chǎn)品研發(fā)目標的實施。未來,公司將堅持研發(fā)投入,穩(wěn)定研發(fā)團隊,加大研發(fā)人才引進與培養(yǎng),保證公司在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先水平。(四)公司經(jīng)濟效益分析上一年度,xxx科技發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入10331.44萬元,同比增長30.
3、61%(2421.08萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務(wù)打釘機生產(chǎn)及銷售收入為9076.93萬元,占營業(yè)總收入的87.86%。根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額2118.56萬元,較去年同期相比增長395.67萬元,增長率22.97%;實現(xiàn)凈利潤1588.92萬元,較去年同期相比增長248.83萬元,增長率18.57%。上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元10331.44完成主營業(yè)務(wù)收入萬元9076.93主營業(yè)務(wù)收入占比87.86%營業(yè)收入增長率(同比)30.61%營業(yè)收入增長量(同比)萬元2421.08利潤總額萬元2118.56利潤總額增長率22.97%利潤總額增長量萬元395.67凈利潤萬
4、元1588.92凈利潤增長率18.57%凈利潤增長量萬元248.83投資利潤率37.56%投資回報率28.17%財務(wù)內(nèi)部收益率24.57%企業(yè)總資產(chǎn)萬元14979.16流動資產(chǎn)總額占比萬元34.20%流動資產(chǎn)總額萬元5122.27資產(chǎn)負債率37.94%二、項目概況(一)項目名稱打釘機項目綜合研判,“十三五冶時期我省仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期,但內(nèi)涵發(fā)生了深刻變化,正在由原來加快發(fā)展速度的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌燹D(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的機遇,由原來規(guī)??焖贁U張的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇。增強憂患意識,強化責(zé)任擔(dān)當(dāng),推動經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下的深度調(diào)整與轉(zhuǎn)型攻堅,實現(xiàn)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展,是擺在全省面
5、前長期而艱巨的使命任務(wù)。作為改革開放先行省,我們必須按照“三個定位、兩個率先冶目標要求,準確把握戰(zhàn)略機遇期內(nèi)涵的深刻變化,深刻認識、主動適應(yīng)、率先引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),保持戰(zhàn)略定力,增強發(fā)展自信,堅持穩(wěn)中求進、穩(wěn)中提質(zhì),用發(fā)展的辦法解決前進中的問題,推動經(jīng)濟增長保持中高速,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)邁向中高端,加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式,為我國經(jīng)濟增長和結(jié)構(gòu)調(diào)整提供支撐,走出一條質(zhì)量更高、效益更好、結(jié)構(gòu)更優(yōu)、核心競爭力更強的發(fā)展新路,努力率先全面建成小康社會,進而邁上率先基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化的新征程,在創(chuàng)新和發(fā)展中繼續(xù)走在全國前列。(二)項目選址某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地廣東,簡稱粵,中華人民共和
6、國省級行政區(qū),省會廣州。因古地名廣信之東,故名廣東。位于南嶺以南,南海之濱,與香港、澳門、廣西、湖南、江西及福建接壤,與海南隔海相望。下轄21個地級市、65個市轄區(qū)、20個縣級市、34個縣、3個自治縣。廣東是嶺南文化的重要傳承地,在語言、風(fēng)俗、生活習(xí)慣和歷史文化等方面都有著獨特風(fēng)格。廣東也是目前中國人口最多的省份。考古證實廣東于先秦已存在高度文明,是中華文明發(fā)源地之一。廣東是中國的南大門,處在南海航運樞紐位置上,早在30005000年前廣東就已經(jīng)形成以陶瓷為紐帶的貿(mào)易交往圈,并通過水路將其影響擴大到沿海和海外島嶼。改革開放后,廣東成為改革開放前沿陣地和引進西方經(jīng)濟、文化、科技的窗口,取得驕人的
7、成績。自1989年起,廣東國內(nèi)生產(chǎn)總值連續(xù)居全國第一位,成為中國第一經(jīng)濟大省,經(jīng)濟總量占全國的1/8,已達到中上等收入國家水平、中等發(fā)達國家水平。廣東省域經(jīng)濟綜合競爭力居全國第一。廣東珠三角9市將聯(lián)手港澳打造粵港澳大灣區(qū),成為與紐約灣區(qū)、舊金山灣區(qū)、東京灣區(qū)并肩的世界四大灣區(qū)之一。2019年,廣東省全年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值107671.07億元,比上年增長6.2%。(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積23124.89平方米(折合約34.67畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)53.90%,建筑容積率1.24,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.67%,固定資產(chǎn)投資強度179.40萬元/畝。(五)土建工程指
8、標項目凈用地面積23124.89平方米,建筑物基底占地面積12464.32平方米,總建筑面積28674.86平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程20670.50平方米,項目規(guī)劃綠化面積1911.77平方米。(六)設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計80臺(套),設(shè)備購置費1887.57萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量528065.34千瓦時,折合64.90噸標準煤。2、項目年總用水量12196.21立方米,折合1.04噸標準煤。3、“打釘機項目投資建設(shè)項目”,年用電量528065.34千瓦時,年總用水量12196.21立方米,項目年綜合總耗能量(當(dāng)量值)65.94噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量21.
9、98噸標準煤/年,項目總節(jié)能率28.50%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃,符合某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi),項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資8219.39萬元,其中:固定資產(chǎn)投資6219.80萬元,占項目總投資的75.67%;流動資金1999.59萬元,占項目總投資的24.33%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入13332.00萬元,總成本
10、費用10525.70萬元,稅金及附加138.95萬元,利潤總額2806.30萬元,利稅總額3332.33萬元,稅后凈利潤2104.73萬元,達產(chǎn)年納稅總額1227.61萬元;達產(chǎn)年投資利潤率34.14%,投資利稅率40.54%,投資回報率25.61%,全部投資回收期5.41年,提供就業(yè)職位262個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。選派組織能力強、技術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗豐富、最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員和施工隊伍投入本項目施工。項目承辦單位要合理安排設(shè)計、采購和設(shè)備安裝的時間,在工作上交叉進行,最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工,諸如其他配套工程等。三、項目評價
11、1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地及某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地打釘機行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設(shè)對促進某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地打釘機產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx科技發(fā)展公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求,擬建“打釘機項目”,本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位262個,達產(chǎn)年納稅總額1227.61萬元,可以促進某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率34.14%,投資利稅率40.54%,全部投資回報率25.61%,全
12、部投資回收期5.41年,固定資產(chǎn)投資回收期5.41年(含建設(shè)期),項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、民營企業(yè)貼近市場、嗅覺敏銳、機制靈活,在推進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)方面起到重要作用。認定國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)和培育工業(yè)設(shè)計企業(yè),有助于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力進一步升級。同時,大量民營企業(yè)走在科技、產(chǎn)業(yè)、時尚的最前沿,能夠綜合運用科技成果和工學(xué)、美學(xué)、心理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)等知識,對工業(yè)產(chǎn)品的功能、結(jié)構(gòu)、形態(tài)及包裝等進行整合優(yōu)化創(chuàng)新,服務(wù)于工業(yè)設(shè)計,豐富產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品附加值,進而創(chuàng)造出新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)。近年來,從中央到地方加快了經(jīng)濟體制改革和經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,相繼出臺了一系列重大政策鼓勵、支持和
13、引導(dǎo)民營經(jīng)濟加快發(fā)展。民營經(jīng)濟已成為我省國民經(jīng)濟的重要支撐,財政收入的重要來源,擴大投資的重要主體,吸納勞動力和安置就業(yè)的主渠道,體制創(chuàng)新和機制創(chuàng)新的重要推動力,為我省經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展作出了積極貢獻。引導(dǎo)民間投資參與制造業(yè)重大項目建設(shè),國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式指導(dǎo)意見,要求廣泛采用政府和社會資本合作(PPP)模式。為推動中國制造2025國家戰(zhàn)略實施,中央財政在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金基礎(chǔ)上整合設(shè)立了工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(中國制造2025)資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)略,重點解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、共性問題,充分發(fā)揮政府資金的引導(dǎo)作用,帶動產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)
14、展。重點支持制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展,加強產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持力度,為各類企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)支撐。綜上所述,項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。四、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米23124.8934.67畝1.1容積率1.241.2建筑系數(shù)53.90%1.3投資強度萬元/畝179.401.4基底面積平方米12464.321.5總建筑面積平方米28674.861.6綠化面積平方米1911.77綠化率6.67%2總投資萬元8219.392.1固定資產(chǎn)投資萬元6219.802.1.1土建工程投資萬元2511.6
15、62.1.1.1土建工程投資占比萬元30.56%2.1.2設(shè)備投資萬元1887.572.1.2.1設(shè)備投資占比22.96%2.1.3其它投資萬元1820.572.1.3.1其它投資占比22.15%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比75.67%2.2流動資金萬元1999.592.2.1流動資金占比24.33%3收入萬元13332.004總成本萬元10525.705利潤總額萬元2806.306凈利潤萬元2104.737所得稅萬元1.248增值稅萬元387.089稅金及附加萬元138.9510納稅總額萬元1227.6111利稅總額萬元3332.3312投資利潤率34.14%13投資利稅率40.54%14投資
16、回報率25.61%15回收期年5.4116設(shè)備數(shù)量臺(套)8017年用電量千瓦時528065.3418年用水量立方米12196.2119總能耗噸標準煤65.9420節(jié)能率28.50%21節(jié)能量噸標準煤21.9822員工數(shù)量人262土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程8812.278812.2720670.5020670.501991.611.1主要生產(chǎn)車間5287.365287.3612402.3012402.301234.801.2輔助生產(chǎn)車間2819.932819.936614.566614.56637.321.3其他生產(chǎn)車間
17、704.98704.981198.891198.89119.502倉儲工程1869.651869.655202.835202.83364.582.1成品貯存467.41467.411300.711300.7191.142.2原料倉儲972.22972.222705.472705.47189.582.3輔助材料倉庫430.02430.021196.651196.6583.853供配電工程99.7199.7199.7199.717.863.1供配電室99.7199.7199.7199.717.864給排水工程114.67114.67114.67114.677.034.1給排水114.67114.6
18、7114.67114.677.035服務(wù)性工程1184.111184.111184.111184.1182.975.1辦公用房507.59507.59507.59507.5946.965.2生活服務(wù)676.52676.52676.52676.5237.296消防及環(huán)保工程334.04334.04334.04334.0426.336.1消防環(huán)保工程334.04334.04334.04334.0426.337項目總圖工程49.8649.8649.8649.86-4.387.1場地及道路硬化3451.50608.90608.907.2場區(qū)圍墻608.903451.503451.507.3安全保衛(wèi)室4
19、9.8649.8649.8649.868綠化工程1018.9935.66合計12464.3228674.8628674.862511.66節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤65.941.1年用電量千瓦時528065.341.2年用電量噸標準煤64.901.3年用水量立方米12196.211.4年用水量噸標準煤1.042年節(jié)能量噸標準煤21.983節(jié)能率28.50%節(jié)項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元5640.971.1完成比例68.63%2完成固定資產(chǎn)投資萬元4101.652.1完成比例72.71%3完成流動資金投資萬元1539.323.1完成比例27.29%人力
20、資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1781.2人均年工資萬元5.871.3年工資額萬元821.222工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人392.2人均年工資萬元5.302.3年工資額萬元253.653企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人103.2人均年工資萬元6.773.3年工資額萬元70.094品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人214.2人均年工資萬元5.444.3年工資額萬元117.195其他人員工資5.1平均人數(shù)人145.2人均年工資萬元5.005.3年工資額萬元75.796職工工資總額萬元1337.94固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用
21、合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元2511.661887.57179.406219.801.1工程費用萬元2511.661887.578957.861.1.1建筑工程費用萬元2511.662511.6630.56%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1887.571887.5722.96%1.2工程建設(shè)其他費用萬元1820.571820.5722.15%1.2.1無形資產(chǎn)萬元733.50733.501.3預(yù)備費萬元1087.071087.071.3.1基本預(yù)備費萬元594.00594.001.3.2漲價預(yù)備費萬元493.07493.072建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6219.806219.8
22、0流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元8957.864076.926176.658957.868957.868957.861.1應(yīng)收賬款萬元2687.361209.311881.152687.362687.362687.361.2存貨萬元4031.041813.972821.734031.044031.044031.041.2.1原輔材料萬元1209.31544.19846.521209.311209.311209.311.2.2燃料動力萬元60.4727.2142.3360.4760.4760.471.2.3在產(chǎn)品萬元1854.28834.43
23、1297.991854.281854.281854.281.2.4產(chǎn)成品萬元906.98408.14634.89906.98906.98906.981.3現(xiàn)金萬元2239.471007.761567.632239.472239.472239.472流動負債萬元6958.273131.224870.796958.276958.276958.272.1應(yīng)付賬款萬元6958.273131.224870.796958.276958.276958.273流動資金萬元1999.59899.821399.711999.591999.591999.594鋪底流動資金萬元666.52299.94466.5766
24、6.52666.52666.52總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元8219.39132.15%132.15%100.00%2項目建設(shè)投資萬元6219.80100.00%100.00%75.67%2.1工程費用萬元4399.2370.73%70.73%53.52%2.1.1建筑工程費萬元2511.6640.38%40.38%30.56%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1887.5730.35%30.35%22.96%2.2工程建設(shè)其他費用萬元733.5011.79%11.79%8.92%2.2.1無形資產(chǎn)萬元733.5011.79%11.79%
25、8.92%2.3預(yù)備費萬元1087.0717.48%17.48%13.23%2.3.1基本預(yù)備費萬元594.009.55%9.55%7.23%2.3.2漲價預(yù)備費萬元493.077.93%7.93%6.00%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6219.80100.00%100.00%75.67%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元1999.5932.15%32.15%24.33%7鋪底流動資金萬元666.5310.72%10.72%8.11%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元5999.409332.4013332.0013332.00133
26、32.001.1萬元5999.409332.4013332.0013332.0013332.002現(xiàn)價增加值萬元1919.812986.374266.244266.244266.243增值稅萬元174.19270.96387.08387.08387.083.1銷項稅額萬元2133.122133.122133.122133.122133.123.2進項稅額萬元785.721222.231746.041746.041746.044城市維護建設(shè)稅萬元12.1918.9727.1027.1027.105教育費附加萬元5.238.1311.6111.6111.616地方教育費附加萬元3.485.427.
27、747.747.749土地使用稅萬元92.5092.5092.5092.5092.5010稅金及附加萬元113.40125.01138.95138.95138.95折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值2511.662511.66當(dāng)期折舊額2009.33100.47100.47100.47100.47100.47凈值502.332411.192310.732210.262109.792009.332機器設(shè)備原值1887.571887.57當(dāng)期折舊額1510.06100.67100.67100.67100.67100.67凈值1786.901686.2
28、31585.561484.891384.223建筑物及設(shè)備原值4399.23當(dāng)期折舊額3519.38201.14201.14201.14201.14201.14建筑物及設(shè)備凈值879.854198.093996.953795.813594.673393.534無形資產(chǎn)原值733.50733.50當(dāng)期攤銷額733.5018.3418.3418.3418.3418.34凈值715.16696.83678.49660.15641.815合計:折舊及攤銷4252.88219.48219.48219.48219.48219.48總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外
29、購原材料費萬元6746.353035.864722.446746.356746.356746.352外購燃料動力費萬元466.15209.77326.30466.15466.15466.153工資及福利費萬元1337.941337.941337.941337.941337.941337.944修理費萬元24.1410.8616.9024.1424.1424.145其它成本費用萬元1731.64779.241212.151731.641731.641731.645.1其他制造費用萬元371.31167.09259.92371.31371.31371.315.2其他管理費用萬元479.42215.
30、74335.59479.42479.42479.425.3其他銷售費用萬元734.97330.74514.48734.97734.97734.976經(jīng)營成本萬元10306.224637.807214.3510306.2210306.2210306.227折舊費萬元201.14201.14201.14201.14201.14201.148攤銷費萬元18.3418.3418.3418.3418.3418.349利息支出萬元-10總成本費用萬元10525.705593.157835.2210525.7010525.7010525.7010.1可變成本萬元8968.284035.736277.808968.288968.288968.2810.2固定成本萬元1557.421557.421557.421557.421557.421557.4211盈虧平衡點57.27%57.27%利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元13332.005999.409332.4013332.0013332.0013332.002稅金及附加萬元138.95113.40125.01138.95138.95138.953總成本費用萬元10525.705593.157835.2210525.7010525.7010525.705增值稅萬
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