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投資基金管理有限公司內(nèi)掌控度第一章總則第一條目的和適用范圍為確保投資基金管理有限公司(以下簡稱“公司”)內(nèi)部運作的合規(guī)性、規(guī)范性和高效性,提升企業(yè)管理水平,加強風險防控本領,特訂立本《投資基金管理有限公司內(nèi)掌控度》(以下簡稱“本制度”)。本制度適用于公司內(nèi)部各部門、崗位以及全部員工的行為規(guī)范,是公司風險管理和內(nèi)部掌控的基本法律依據(jù)。公司全體員工應嚴格遵守本制度,確保在公司內(nèi)部運作的各個環(huán)節(jié)均依照內(nèi)掌控度和要求進行操作。第二條內(nèi)控定義內(nèi)控是指公司為達成戰(zhàn)略目標,并在法律、法規(guī)和規(guī)章制度的框架下,通過合理的管理結(jié)構(gòu)、明確的職責分工、科學的制度體系,以及合理風險管理和內(nèi)部掌控措施,保護公司資產(chǎn)安全、提高經(jīng)營效率、保證信息可靠、確保資源合理配置的一系列組織和措施。公司認為有效的內(nèi)掌控度是企業(yè)對各種風險進行管理和掌控的緊要手段,是落實公司整治的基礎。第二章內(nèi)控管理體系第三條公司內(nèi)控體系的構(gòu)成公司內(nèi)控體系由戰(zhàn)略管理層、內(nèi)控管理部門和各部門內(nèi)控執(zhí)行團隊構(gòu)成。公司戰(zhàn)略管理層負責整體內(nèi)控體系的規(guī)劃、訂立和監(jiān)督,確定內(nèi)控目標、策略和政策,把握內(nèi)控的發(fā)展方向。公司內(nèi)控管理部門負責內(nèi)控規(guī)劃、建設、運行和維護,訂立內(nèi)掌控度和流程,引導各部門內(nèi)控工作的開展,供應內(nèi)控培訓和咨詢服務。各部門內(nèi)控執(zhí)行團隊由具備專業(yè)知識和技能的員工構(gòu)成,負責各自部門的內(nèi)控工作落地執(zhí)行,并定期報告工作進展和風險情況。第四條內(nèi)控目標和原則公司內(nèi)控目標是確保公司業(yè)務運行的合規(guī)性、規(guī)范性和高效性,保護公司資產(chǎn)安全,提高業(yè)務管理效率,減少風險和損失,供應完善的決策依據(jù)。公司內(nèi)控原則是全面管理、全員參加、風險導向和連續(xù)改進的原則,即全部員工都應參加內(nèi)控工作,以風險為導向,不絕完善內(nèi)控體系,提升公司管理水平。第三章內(nèi)掌控度建設第五條內(nèi)掌控度的規(guī)劃與訂立公司內(nèi)掌控度是內(nèi)控體系的核心,是規(guī)范公司內(nèi)部運作的基本法規(guī)。公司內(nèi)控管理部門應依照法律法規(guī)要求和公司戰(zhàn)略目標,訂立內(nèi)掌控度的規(guī)劃和計劃,確保內(nèi)掌控度與公司業(yè)務相適應。內(nèi)掌控度的訂立應涵蓋公司內(nèi)各個業(yè)務環(huán)節(jié),明確各個部門的職責和權(quán)限,明確工作流程和工作規(guī)范。第六條內(nèi)控流程與審批制度公司內(nèi)控管理部門應依據(jù)業(yè)務流程訂立相應的內(nèi)控流程和審批制度,確保各個環(huán)節(jié)的合規(guī)性和規(guī)范性。內(nèi)控流程和審批制度應明確工作職責、權(quán)限和審批要求,避開權(quán)責不清、濫用職權(quán)等問題的發(fā)生。第四章內(nèi)控執(zhí)行和監(jiān)督第七條內(nèi)控執(zhí)行各部門內(nèi)控執(zhí)行團隊應依照內(nèi)掌控度和流程的要求,嚴格執(zhí)行相關(guān)工作,及時發(fā)現(xiàn)和解決內(nèi)部潛在風險。公司內(nèi)控管理部門應對內(nèi)控執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評估,及時跟蹤風險防控措施的執(zhí)行情況,并提出改進建議。第八條內(nèi)控監(jiān)督公司內(nèi)控管理部門應建立風險監(jiān)測和報告機制,定期進行風險評估和報告,及時發(fā)現(xiàn)和解決潛在風險。公司戰(zhàn)略管理層應對內(nèi)控管理部門的工作進行監(jiān)督和評估,確保內(nèi)控工作的有效性和合規(guī)性。第五章責任與追究第九條內(nèi)部責任公司全體員工應明確各自的職責和權(quán)限,嚴格依照內(nèi)控規(guī)定履行職責,確保工作的合規(guī)性和規(guī)范性。各部門內(nèi)控執(zhí)行團隊負責自身部門的內(nèi)控工作落實和執(zhí)行,對內(nèi)部風險負有監(jiān)測與防備責任。第十條違規(guī)懲罰對于違反內(nèi)掌控度的行為,公司將依據(jù)違規(guī)程度和影響后果,依據(jù)公司管理規(guī)定進行相應的懲罰并追究相應責任。對于重點違規(guī)行為將依照法律法規(guī)規(guī)定進行處理。第六章附則第十一條本制度解釋權(quán)本制度的解釋權(quán)歸公司戰(zhàn)略管理層全部,公司戰(zhàn)略管理層對本制度進行解釋和修訂。第十二條生效日期本制度自頒布之日起生效,并替換之前的相關(guān)制度。以上為投資基金管理有限公司內(nèi)掌控度。該制度旨在確保公司內(nèi)部運作的合規(guī)性、規(guī)范性和高效性,提升企業(yè)管理水平,加強風險防控本領。公司全體員工應嚴格遵守本制度,確保在公司內(nèi)部運作的各個環(huán)節(jié)均依照內(nèi)掌控度和要求進行操作。公司內(nèi)控管理部門應實施內(nèi)控規(guī)劃、建設、運行和維護,并引導各部門內(nèi)控工作的開展。各部門內(nèi)控執(zhí)行團隊負責各自部門的內(nèi)控工作落地執(zhí)行,并定期報告工作進展和風險情況。公司將依據(jù)本制度對違反內(nèi)控規(guī)定的行為進行相應懲罰,保證內(nèi)部風險能
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