公司財(cái)務(wù)收支管理規(guī)章制度細(xì)則_第1頁
公司財(cái)務(wù)收支管理規(guī)章制度細(xì)則_第2頁
公司財(cái)務(wù)收支管理規(guī)章制度細(xì)則_第3頁
公司財(cái)務(wù)收支管理規(guī)章制度細(xì)則_第4頁
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公司財(cái)務(wù)收支管理規(guī)章制度細(xì)則第一章總則第一條目的和依據(jù)本規(guī)章制度的訂立旨在規(guī)范公司財(cái)務(wù)收支管理行為,確保財(cái)務(wù)資源的安全、合理、高效運(yùn)作,提高公司財(cái)務(wù)管理水平。本規(guī)章制度依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)以及公司的管理制度進(jìn)行訂立。第二條適用范圍本規(guī)章制度適用于公司內(nèi)部全部財(cái)務(wù)收支活動(dòng),包含但不限于資金收支、采購及支出等方面。第三條財(cái)務(wù)收支管理原則公司財(cái)務(wù)收支管理遵從以下原則:1.守法合規(guī):嚴(yán)格依照國家法律、法規(guī)執(zhí)行,確保合規(guī)性;2.高效運(yùn)作:提高資金的使用效率,合理布置財(cái)務(wù)活動(dòng);3.公平公正:處理財(cái)務(wù)收支過程中保持公正、公平,杜絕任何形式的腐敗行為;4.信息透亮:保證財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,防止信息滯后、不實(shí)、不完整的情況發(fā)生。第二章資金管理第四條資金流程管理資金流程管理應(yīng)實(shí)行預(yù)算制度,并由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)編制及監(jiān)督執(zhí)行;資金使用合同及相應(yīng)的憑證應(yīng)依照公司規(guī)定進(jìn)行審批、驗(yàn)收,并進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)記賬;資金支出應(yīng)遵從先批準(zhǔn)、后使用的原則,不得擅自支取公司資金;資金流程管理應(yīng)定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì),確保審核機(jī)制的有效性和內(nèi)控的完整性。第五條資金存儲(chǔ)公司應(yīng)建立合理的資金存儲(chǔ)機(jī)制,確保資金的安全性和流動(dòng)性;資金存儲(chǔ)應(yīng)采用銀行或其他合法合規(guī)的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行存儲(chǔ),并及時(shí)與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行對(duì)賬;資金存儲(chǔ)賬戶應(yīng)定期進(jìn)行盤點(diǎn),確保賬戶余額與資金流水的全都性。第六條資金調(diào)撥資金調(diào)撥應(yīng)按公司內(nèi)部流程進(jìn)行,確保調(diào)撥的合法性和準(zhǔn)確性;資金調(diào)撥應(yīng)在財(cái)務(wù)部門的引導(dǎo)下進(jìn)行,確保調(diào)撥手續(xù)的規(guī)范性和準(zhǔn)確性;資金調(diào)撥應(yīng)做到賬實(shí)相符,確保調(diào)撥金額的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。第三章采購管理第七條采購流程管理公司采購活動(dòng)應(yīng)依照預(yù)算計(jì)劃進(jìn)行,確保采購行為的合法性和合規(guī)性;采購活動(dòng)應(yīng)由專人負(fù)責(zé),依據(jù)采購需求進(jìn)行供應(yīng)商選擇,并簽訂合同;采購合同及相關(guān)憑證應(yīng)及時(shí)歸檔并編制賬務(wù)憑證,確保采購行為的可追溯性。第八條采購掌控采購金額超出肯定金額的,需經(jīng)過財(cái)務(wù)部門審批,并依照公司內(nèi)部的批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行審批;采購過程中應(yīng)保持公平公正,杜絕利益輸送和瞞報(bào)情況的發(fā)生;采購活動(dòng)應(yīng)建立供應(yīng)商檔案,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估,并定期進(jìn)行供應(yīng)商的調(diào)查和審計(jì)。第九條采購付款采購付款應(yīng)依照合同及財(cái)務(wù)部門的要求進(jìn)行審核和支出;采購付款應(yīng)及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)記賬,確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性;采購付款應(yīng)在資金充分的情況下進(jìn)行,不得擅自逾期支出或虛假支出。第四章監(jiān)督與內(nèi)控第十條財(cái)務(wù)監(jiān)督公司應(yīng)設(shè)置財(cái)務(wù)審計(jì)部門,負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和審計(jì);財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)定期對(duì)公司財(cái)務(wù)收支活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì),及時(shí)發(fā)現(xiàn)并矯正違規(guī)行為。第十一條財(cái)務(wù)內(nèi)控公司應(yīng)建立健全的財(cái)務(wù)內(nèi)掌控度,確保財(cái)務(wù)收支的合法性和規(guī)范性;財(cái)務(wù)內(nèi)掌控度應(yīng)包含財(cái)務(wù)流程管理、財(cái)務(wù)審批權(quán)限、財(cái)務(wù)憑證及賬簿管理等方面內(nèi)容;公司應(yīng)定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì),評(píng)估財(cái)務(wù)內(nèi)掌控度的有效性和完整性。第五章法律責(zé)任與違規(guī)懲罰第十二條法律責(zé)任對(duì)于違反國家法律、法規(guī)的財(cái)務(wù)行為,公司將依法承當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任;如造成損失的,公司將追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。第十三條違規(guī)懲罰對(duì)于違反公司財(cái)務(wù)收支管理規(guī)章制度的行為,將依照公司內(nèi)部規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的懲罰;懲罰方式包含但不限于警告、罰款、取消相關(guān)權(quán)益等。第六章附則第十四條規(guī)章制度的解釋與修改本規(guī)章制度的解釋權(quán)屬于公司的最高管理層;本規(guī)章制度的修改應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并向全體員工公告。第十五條生效日期本規(guī)章制度自

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