2024年學(xué)校財務(wù)風(fēng)險廉政制度范文(二篇)_第1頁
2024年學(xué)校財務(wù)風(fēng)險廉政制度范文(二篇)_第2頁
2024年學(xué)校財務(wù)風(fēng)險廉政制度范文(二篇)_第3頁
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第2頁共2頁2024年學(xué)校財務(wù)風(fēng)險廉政制度范文為強化我校黨風(fēng)廉政建設(shè),依據(jù)《教育系統(tǒng)關(guān)于廉政風(fēng)險防范管理機制實施方案》的明確指導(dǎo),現(xiàn)對我校黨風(fēng)廉政建設(shè)作出如下規(guī)范性規(guī)定:一、實行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制需強化組織領(lǐng)導(dǎo),秉持“兩手抓,兩手都要硬”的基本原則,構(gòu)建由一把手親自部署、分管領(lǐng)導(dǎo)具體執(zhí)行、各級負責(zé)人各司其職、層層遞進的工作體系,確保黨風(fēng)廉政建設(shè)在各項工作中占據(jù)核心地位。二、全體教職員工,特別是學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)干部,應(yīng)自覺樹立廉潔自律的職業(yè)操守,深入學(xué)習(xí)并透徹理解國家、中央紀委、財政部等關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項規(guī)定,通過自我審視與對照檢查,確保各項規(guī)定得到有效執(zhí)行。同時,將黨風(fēng)廉政建設(shè)表現(xiàn)納入干部政績考核的關(guān)鍵指標。三、堅持公正無私、依法辦事的原則,嚴禁擅自招生或任何形式的以權(quán)謀私行為,確保工作原則的堅定執(zhí)行。四、嚴禁在公務(wù)活動中接受任何形式的公款支付禮品、禮金、有價證券。對于難以直接拒絕且價值超過規(guī)定限額的禮品、禮金、有價證券,應(yīng)按規(guī)定上交至辦公室進行登記并統(tǒng)一處理。各類會議均不得以任何名義贈送禮品或紀念品。五、在公務(wù)活動中,不得接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請,亦不得參與由公款支付的營業(yè)性娛樂場所活動。六、外出執(zhí)行公務(wù)時,應(yīng)嚴格遵守住宿規(guī)定,選擇內(nèi)部招待所或政府指定賓館;嚴禁利用工作之便繞道進行公費旅游或接受非工作性質(zhì)的游覽邀請。七、嚴格管理并合理使用機構(gòu)經(jīng)費,倡導(dǎo)勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費,確保每一筆經(jīng)費都用于實處。八、禁止在工作時間進行股票交易等與工作無關(guān)的活動。九、嚴禁以學(xué)校名義為任何單位籌集資金或提供證明;不得為任何單位或個人貸款提供擔(dān)保;同時,禁止教職工私自從事經(jīng)商等營利性活動。十、建立健全監(jiān)督檢查機制,實施“兩公開,一監(jiān)督”原則,即公開辦事流程與結(jié)果,接受群眾廣泛監(jiān)督。同時,嚴格執(zhí)行個人重大事項報告制度、廉政談話及特定制度,并對主要領(lǐng)導(dǎo)干部實施離任審計制度。2024年學(xué)校財務(wù)風(fēng)險廉政制度范文(二)為有效規(guī)避財務(wù)風(fēng)險,確保單位負債比率合理,避免到期無法償債或資不抵債的情況發(fā)生,我們應(yīng)致力于構(gòu)建良好的融資環(huán)境,以吸引多方投資。在財務(wù)管理領(lǐng)域,嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,強化內(nèi)部管理,逐步實現(xiàn)財務(wù)管理的程序化、規(guī)范化、精細化和預(yù)算化,是確保財務(wù)管理高效運行的基石。當前,隨著改革的不斷深化,財政集中支付制的實施促使財務(wù)管理向集中管理模式轉(zhuǎn)變,這不僅加強了財務(wù)收支審批的嚴謹性,還有助于提升廉政建設(shè)和財務(wù)管理水平,確保會計制度的正確執(zhí)行。在財務(wù)管理實踐中,以下幾點尤為重要:一、建立健全財務(wù)管理規(guī)章制度。依據(jù)國家財務(wù)政策及上級管理部門規(guī)定,結(jié)合本單位實際,完善內(nèi)部財務(wù)規(guī)章制度。深入剖析財務(wù)管理中的問題,總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),針對薄弱環(huán)節(jié)和管理漏洞,采取有效措施加以防范和化解。同時,緊跟國家政策與財經(jīng)制度變化,持續(xù)優(yōu)化現(xiàn)有制度,確保財務(wù)制度與時俱進,財務(wù)管理者需以全新理念、清醒頭腦,認真學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行。二、確保財務(wù)管理工作公開、公平、公正。提升全體職工對財務(wù)工作的關(guān)注度,增強其對財經(jīng)紀律的認識、理解和支持,提高其執(zhí)行財經(jīng)紀律的自覺性、主動性和嚴肅性,營造良好內(nèi)部財務(wù)環(huán)境。促進各部門明確職責(zé),相互協(xié)作,共同提升財務(wù)工作質(zhì)量和效率。三、明確窗口部門與財務(wù)管理部門職責(zé)。窗口部門需對財務(wù)收支真實性及辦理事項的必要性、可行性、政策合規(guī)性負責(zé);財務(wù)管理部門則負責(zé)審批程序完整性、票據(jù)合規(guī)性及資金使用正確性。雙方各施其職、各負其責(zé)、相互監(jiān)督,確保財務(wù)管理制度得到有效執(zhí)行。四、增強財務(wù)開支透明度,明確審批權(quán)限。設(shè)立財務(wù)審批小組,所有費用開支須經(jīng)財務(wù)部門審核合規(guī)后,按審批權(quán)限報銷。重大開支須經(jīng)民主研究決定并接受監(jiān)督,確保財務(wù)活動合法合規(guī)。在財務(wù)管理過程中,還需把握以下關(guān)鍵環(huán)節(jié):一、完善學(xué)校財務(wù)崗位責(zé)任制,合理設(shè)置崗位,配備高素質(zhì)財務(wù)人員,明確工作范圍和操作權(quán)限,制定崗位操作規(guī)范流程,確保出納、記賬和復(fù)核分離。采用計算機系統(tǒng)記賬的部門,應(yīng)落實授權(quán)管理制度,出納員不得參與現(xiàn)金和銀行存款賬務(wù)記賬。二、嚴格財務(wù)收支管理,審查收支范圍合規(guī)性、審批程序履行情況、票據(jù)真實性和合規(guī)性,并對財務(wù)開支執(zhí)行效果進行核查。三、加強財務(wù)檢查,落實財務(wù)檢查制度要求,了解崗位責(zé)任制度及業(yè)務(wù)處理情況存在的問題,確保財務(wù)核算符合制度要求。建立內(nèi)部審計機制促進財務(wù)工作質(zhì)量和管理水平提升。四、建立財務(wù)收支分析報告制度,定期向?qū)W校辦公會報告財務(wù)收支情況及問題,加強財務(wù)工作的監(jiān)督與領(lǐng)導(dǎo)。五、提升財務(wù)人員隊伍業(yè)務(wù)素質(zhì),堅持以人為本加強隊伍建設(shè)建立定期學(xué)習(xí)制度提高財務(wù)人員對新形勢下財務(wù)工作重要性的認識增強其責(zé)任感和使命感。針對制度和業(yè)務(wù)創(chuàng)新及時開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。為進一步優(yōu)化財務(wù)管理提出以下建議:

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