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文檔簡介

建筑公司采購管理制度第一章總則為了規(guī)范建筑公司的采購行為,確保采購活動(dòng)的透明性、公正性和有效性,降低采購成本,提高采購效率,特制定本采購管理制度。采購管理制度是公司運(yùn)營的重要組成部分,涉及到公司各部門的協(xié)作和配合,也是實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的重要保障。1.1制度目標(biāo)本制度的目標(biāo)包括:確保采購活動(dòng)遵循合法、公平和公開的原則。通過有效的采購策略,降低采購成本,提高資源利用效率。明確采購責(zé)任和流程,確保采購的規(guī)范性和可追溯性。建立健全采購監(jiān)督機(jī)制,確保采購過程和結(jié)果的合規(guī)性。1.2適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有部門及相關(guān)人員,涉及到建筑材料、設(shè)備、服務(wù)等的采購活動(dòng)。同時(shí),適用于與公司合作的供應(yīng)商和承包商。1.3法規(guī)依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國采購法》、《建筑工程施工合同條例》、公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。第二章采購組織與職責(zé)2.1采購組織公司設(shè)立采購管理部門,負(fù)責(zé)全公司的采購工作。采購部門由采購經(jīng)理及相關(guān)工作人員組成,負(fù)責(zé)制度的實(shí)施、監(jiān)督及管理。2.2職責(zé)分工采購經(jīng)理:全面負(fù)責(zé)采購管理工作,制定年度采購計(jì)劃,組織實(shí)施采購活動(dòng),協(xié)調(diào)各部門的采購需求。采購專員:負(fù)責(zé)日常采購事務(wù)的具體實(shí)施,包括供應(yīng)商的選擇、價(jià)格談判、合同簽訂等。財(cái)務(wù)部:審核采購預(yù)算,負(fù)責(zé)采購資金的支付與管理。相關(guān)部門:提供采購需求,參與供應(yīng)商的評(píng)審和選擇,協(xié)助采購部門完成采購任務(wù)。第三章采購流程3.1采購需求的提出各部門需在每季度初向采購部提交采購需求,包括物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、預(yù)算等信息。采購需求須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后方可提交。3.2供應(yīng)商的選擇采購部門應(yīng)根據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)選擇合適的供應(yīng)商:供應(yīng)商的資質(zhì)證明和行業(yè)信譽(yù)供應(yīng)商的交貨能力和服務(wù)質(zhì)量供應(yīng)商的價(jià)格競爭力供應(yīng)商的財(cái)務(wù)狀況及穩(wěn)定性采購部門可通過招標(biāo)、詢價(jià)等方式,廣泛征集供應(yīng)商信息,確保選擇的公正性和透明性。3.3詢價(jià)與報(bào)價(jià)對(duì)于金額較大的采購項(xiàng)目,采購部門應(yīng)組織至少三家供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià),收集報(bào)價(jià)信息,并對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行比較分析。對(duì)于小額采購,可直接選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。3.4合同簽署采購部門在選定供應(yīng)商后,應(yīng)與其簽訂正式采購合同,合同內(nèi)容應(yīng)包括:供貨項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、單價(jià)和總價(jià)交貨時(shí)間、地點(diǎn)及方式質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及售后服務(wù)條款違約責(zé)任及爭議解決方式合同簽署需經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核,并由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.5采購實(shí)施與驗(yàn)收采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購進(jìn)度,確保供應(yīng)商按合同約定交貨。物品到達(dá)后,各部門需及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收內(nèi)容包括:數(shù)量是否符合合同質(zhì)量是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)是否有損壞或缺失如驗(yàn)收合格,采購部門應(yīng)及時(shí)辦理付款手續(xù);如不合格,需及時(shí)與供應(yīng)商溝通處理。第四章采購監(jiān)督與管理4.1采購記錄采購部門需對(duì)每一筆采購活動(dòng)進(jìn)行詳細(xì)記錄,記錄內(nèi)容包括:采購需求及審批情況供應(yīng)商選擇及報(bào)價(jià)信息合同簽署情況驗(yàn)收及付款記錄所有記錄應(yīng)妥善保存,方便后續(xù)審核與追溯。4.2采購審計(jì)公司設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)制,定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì),審計(jì)內(nèi)容包括:采購流程的合規(guī)性采購成本的合理性供應(yīng)商的履約情況審計(jì)結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告,并反饋給管理層。4.3反饋與改進(jìn)采購部門應(yīng)定期向公司管理層匯報(bào)采購情況,提出改進(jìn)建議。各部門可對(duì)采購流程提出反饋意見,采購部門應(yīng)根據(jù)反饋不斷優(yōu)化采購流程,提升采購效率和效果。第五章附則本制度由采購管理部門負(fù)責(zé)解釋,自頒布之日起實(shí)施。對(duì)于本制度的修訂,需經(jīng)管理層審議并通過。為確保制度的有效性與適用性,采購部門應(yīng)定期對(duì)制度進(jìn)行評(píng)估與更新。---通過上述采購管理制度的制定,建筑公

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