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PAGE4-2019年區(qū)直部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開文本銀州區(qū)教育局部門預算(2019年)2019年1月11日目錄第一部分銀州區(qū)教育局概況主要職責部門預算單位構成第二部分銀州區(qū)教育局2019年部門預算表銀州區(qū)教育局收支預算總表銀州區(qū)教育局支出預算總表(按功能科目分類)銀州區(qū)教育局財政撥款收入安排支出預算表銀州區(qū)教育局財政資金安排的“三公”經(jīng)費預算表銀州區(qū)教育局政府采購支出預算表第三部分銀州區(qū)教育局2019年部門預算情況說明第四部分名詞解釋第一部分銀州區(qū)教育局概況一、主要職責銀州區(qū)教育局是銀州區(qū)政府主管全區(qū)教育工作的職能部門。主要職責是:(一)貫徹執(zhí)行黨和國家有關教育工作的方針、政策和法規(guī)。執(zhí)行國家教育計劃,制定我區(qū)教育工作發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,并指導、組織實施。(二)統(tǒng)籌管理全區(qū)學前教育、初等教育、承認教育工作。(三)負責全區(qū)駕馭督導與評估工作。(四)統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)指導教育體制和辦學體制改革;指導學校內(nèi)部管理體制改革。(五)監(jiān)測全區(qū)貫徹教育經(jīng)費“三個增長”的執(zhí)行情況;歸口管理區(qū)屬學校的教育事業(yè)費;審定教育基本建設投資計劃及基建項目;指導全區(qū)勤工儉學的校辦企業(yè)工作。(六)統(tǒng)籌規(guī)劃并指導全區(qū)各學校教師和教育管理干部隊伍的建設工作。(七)指導各學校的思想政治工作及德育、智育、體育、衛(wèi)生、美育和國防教育工作。(八)管理區(qū)教育局事業(yè)單位和直屬學校。按干部管理權限、任免程序、任免有關單位的領導干部。(九)組織和協(xié)調(diào)教育科研項目的實施;指導有關學會的組織工作;規(guī)劃、管理全區(qū)教育信息、統(tǒng)計資料的開發(fā)和建設工作。(十)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作。二、部門預算單位構成1.銀州區(qū)教育局機關2.銀州區(qū)教育局生產(chǎn)教育辦公室3.銀州區(qū)教育局教育裝備管理辦公室4.銀州區(qū)教育局衛(wèi)生保健所5.銀州區(qū)教育局集中收付中心6.銀州區(qū)教育局遠程項目管理辦公室7.銀州區(qū)教育局幼兒教育管理辦公室8.銀州區(qū)中小學生素質(zhì)教育中心9.銀州區(qū)教師進修學校10.銀州區(qū)銀岡小學11.銀州區(qū)實驗小學12.銀州區(qū)第五小學13.銀州區(qū)第六小學14.銀州區(qū)第七小學15.銀州區(qū)第八小學16.銀州區(qū)育華小學17.銀州區(qū)第十小學18.銀州區(qū)第十一小學19.銀州區(qū)第十二小學20.銀州區(qū)第十三小學21.銀州區(qū)第十五小學22.銀州區(qū)第十六小學23.銀州區(qū)第十七小學24..銀州區(qū)第十八小學25.銀州區(qū)第十九小學26.銀州區(qū)第二十一小學27.銀州區(qū)朝鮮族小學28.銀州區(qū)前八里小學29.銀州區(qū)遼海小學30.銀州區(qū)實驗幼兒園31.銀州區(qū)第六中學附屬小學第二部分銀州區(qū)教育局部門預算表(見附件2)第三部分銀州區(qū)教育局2019年部門預算情況說明按照綜合預算的原則,銀州區(qū)教育局所有收入和支出均納入部門預算管理。預算說明包含本部門和所屬單位的收支情況、財政資金安排和使用情況、機關運行經(jīng)費安排和使用情況、政府采購情況、資產(chǎn)增減變化情況、政府債務情況以及本部門職責、機構設置情況等,并對專業(yè)性較強的名詞進行解釋。除涉密信息外,應全部細化公開到支出功能分類項級科目,公開到基本支出和項目支出,按經(jīng)濟分類公開部門基本支出。對預算公開過程中社會關切的問題,要積極回應,規(guī)范整改,完善制度。一、關于銀州區(qū)教育局2019年收支預算的總體說明2019年預算收入10212.62萬元,預算支出10212.62萬元,較上年增加635.5萬元,其中基本支出增359.2萬元,主要原因是在職人員增薪級工資和新聘用人員工資;項目支出增276.3萬元,主要原因是義務教育公用經(jīng)費預算指標提高。二、關于銀州區(qū)教育局2019年機關運行經(jīng)費及政府采購安排情況說明2019年機關運行預算經(jīng)費12.05萬元,與上年相比減少2.61萬元,減少比例17.80%。三、關于銀州區(qū)教育局2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明2019年財政資金安排的“三公”經(jīng)費預算數(shù)6萬元,比上年預算減少0.5萬元,其中公務車輛運行經(jīng)費6萬元,比上年減少0.5萬元。第四部分名詞解釋1.財政撥款收入:指區(qū)級財政當年撥付的資金。2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。4.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。5.政府性基金收入:反應各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“專項收入”、“政府性基金收入”和“納入專戶管理的行政事業(yè)性收費收入”以外的收入。7.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反應單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費

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