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2017年度博湖縣本布圖鎮(zhèn)文體廣電服務(wù)中心部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明目錄第一部分博湖縣本布圖鎮(zhèn)文體廣電服務(wù)中心概況一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況二、部門(mén)決算單位構(gòu)成第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明一、部門(mén)收支總體情況(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況六、政府采購(gòu)情況七、其他重要事項(xiàng)的情況(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明(二)國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明(三)部門(mén)項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋第四部分部門(mén)決算報(bào)表一、報(bào)表封面二、部門(mén)收支總體情況(11張):《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《收入支出決算表》《項(xiàng)目收入支出決算表》《行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》《基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》《支出決算明細(xì)表》《基本支出決算明細(xì)表》《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》《財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》三、財(cái)政撥款收支情況(9張)《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》四、單位資產(chǎn)負(fù)責(zé)情況(1張):《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》五、部門(mén)決算附表(5張)《資產(chǎn)情況表》《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》《基本數(shù)字表》《機(jī)構(gòu)人員情況表》《非稅收入征繳情況表》六、填報(bào)說(shuō)明附表(2張)《部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》《政府采購(gòu)情況表》七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況(1張)《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》第一部分部門(mén)單位概況一、部門(mén)單位基本情況,包括:部門(mén)主要職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、年末編制情況、實(shí)有人數(shù)情況等。主要職能:(1)、運(yùn)用各種文化藝術(shù)手段,進(jìn)行時(shí)事政策、建設(shè)兩個(gè)文明、國(guó)內(nèi)外形勢(shì)以及愛(ài)國(guó)主義、集體主義和社會(huì)主義等方面的社會(huì)宣傳教育;(2)、組織開(kāi)展豐富多彩的文體活動(dòng);(3)、開(kāi)辦書(shū)刊閱覽,開(kāi)展群眾讀書(shū)活動(dòng);(4)、普及科學(xué)文化知識(shí),傳遞經(jīng)濟(jì)信息,為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù);(5)、搜集、整理民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn),做好文物的宣傳保護(hù)工作,指導(dǎo)村文化室工作;(6)、受政府及文化主管部門(mén)委托管理文化市場(chǎng);(7)、承辦黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況,新疆巴音郭楞蒙古自治州博湖縣本布圖鎮(zhèn)文體廣電服務(wù)中心,是事業(yè)單位,屬于基層二級(jí)預(yù)算單位,法人代表鄭磊。事業(yè)編制5個(gè),年末實(shí)有人員5人,其中:在職人員5人。二、部門(mén)決算單位構(gòu)成。從決算單位構(gòu)成看博湖縣本布圖鎮(zhèn)文體廣電服務(wù)中心部門(mén)決算包括:博湖縣本布圖鎮(zhèn)文體廣電服務(wù)中心決算。博湖縣本布圖鎮(zhèn)文體廣電服務(wù)中心序號(hào)單位名稱(chēng)備注1博湖縣本布圖鎮(zhèn)文體廣電服務(wù)中心第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明一、部門(mén)收支總體情況(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明2017年度收入48.77萬(wàn)元,與上年相比,增加48.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,支出48.77萬(wàn)元,與上年相比,增加48.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,結(jié)余0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。增減變化主要原因是:按政策新增的單位、人員。與預(yù)算相比情況:2017年度年初收入預(yù)算數(shù)44.98萬(wàn)元,決算數(shù)48.77萬(wàn)元,增加3.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.43%;增減變化主要原因是:按政策新增的單位、人員;2017年度年初支出預(yù)算數(shù)44.98萬(wàn)元,決算數(shù)48.77萬(wàn)元,增加3.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.43%;增減變化主要原因是:按政策新增的單位、人員。其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)。(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明本年收入合計(jì)48.77萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入48.77萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。增減變化的主要原因是:按政策新增的單位、人員。與預(yù)算相比情況:2017年度年初財(cái)政撥款收入預(yù)算數(shù)44.98萬(wàn)元,決算數(shù)48.77萬(wàn)元,增加3.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.43%。增減變化的主要原因是:按政策新增的單位、人員。其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)。(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明本年支出合計(jì)48.77萬(wàn)元,其中:基本支出48.77萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。增減變化的主要原因是:按政策新增的單位、人員。與預(yù)算相比情況:2017年度年初支出預(yù)算數(shù)44.98萬(wàn)元,決算數(shù)48.77萬(wàn)元,增加3.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.43%。增減變化的主要原因是:按政策新增的單位、人員。其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)。二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明2017年度財(cái)政撥款收入48.77萬(wàn)元,與上年相比,增加48.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。增減變化的主要原因是:按政策新增的單位、人員。財(cái)政撥款支出48.77萬(wàn)元,與上年相比,增加48.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。其中:基本支出48.77萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。增減變化的主要原因是:按政策新增的單位、人員。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是:沒(méi)有發(fā)生增減變動(dòng)。與預(yù)算相比情況:2017年度年初財(cái)政撥款收入預(yù)算數(shù)44.98萬(wàn)元,決算數(shù)48.77萬(wàn)元,增加3.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.43%;增減變化的主要原因是:按政策新增的單位、人員;2017年度年初財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)44.98萬(wàn)元,決算數(shù)48.77萬(wàn)元,增加3.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.43%。增減變化的主要原因是:按政策新增的單位、人員。其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)。(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出48.77萬(wàn)元。與上年相比,增加48.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。增減變化的主要原因是:按政策新增的單位、人員。其中:按功能分類(lèi)科目,207(類(lèi))-01(款)-09(項(xiàng))(群眾文化)支出37.67萬(wàn)元,208(類(lèi))-05(款)-05(項(xiàng))(機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出)支出4.8萬(wàn)元、208(類(lèi))-05(款)-06(項(xiàng))(機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出)支出1.92萬(wàn)元;210(類(lèi))-11(款)-02(項(xiàng))(事業(yè)單位醫(yī)療)支出1.51萬(wàn)元,221(類(lèi))-02(款)-01(項(xiàng))(住房公積金)支出2.88萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目,工資福利支出(類(lèi))-基本工資(款)支出13.42萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼(款)支出16.50萬(wàn)元、獎(jiǎng)金(款)支出5.2萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)(款)1.92萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(款)支出4.8萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)(款)支出1.92萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出(類(lèi))-辦公費(fèi)(款)支出1.75萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類(lèi))-獎(jiǎng)勵(lì)金(款)支出0.012萬(wàn)元、住房公積金(款)支出2.88萬(wàn)元、采暖補(bǔ)貼(款)支出0.36萬(wàn)元。與預(yù)算相比情況:2017年度年初一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)44.98萬(wàn)元,決算數(shù)48.77萬(wàn)元,增加3.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.43%。增減變化的主要原因是:按政策新增的單位、人員。其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)。(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是:無(wú)此類(lèi)情況。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是:無(wú)此類(lèi)情況。與預(yù)算相比情況:沒(méi)有發(fā)生增減變動(dòng)。其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是:無(wú)。其中:按功能分類(lèi)科目,支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目,支出0萬(wàn)元。與預(yù)算相比情況:沒(méi)有發(fā)生增減變動(dòng)。其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,增加原因是無(wú)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,增加原因無(wú);公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,增加原因是無(wú);公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,增加原因是無(wú)。具體情況如下:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。博湖縣本布圖鎮(zhèn)文體廣電服務(wù)中心全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括:無(wú)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于無(wú)。2017年,博湖縣本布圖鎮(zhèn)文體廣電服務(wù)中心一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛,保有量為0輛。公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。具體是:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元主要是無(wú)。博湖縣本布圖鎮(zhèn)文體廣電服務(wù)中心國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。與預(yù)算相比情況:沒(méi)有發(fā)生增減變動(dòng)。其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017年度博湖縣本布圖鎮(zhèn)文體廣電服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,比上年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%,主要原因是沒(méi)有發(fā)生增減變動(dòng)。其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)六、政府采購(gòu)情況博湖縣本布圖鎮(zhèn)文體廣電服務(wù)中心采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;實(shí)際采購(gòu)0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)。七、其他重要事項(xiàng)的情況(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計(jì)0.01萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)0.01萬(wàn)元,固定資產(chǎn)0萬(wàn)元,其中:房屋0(平方米),價(jià)值0萬(wàn)元,共有車(chē)輛0輛,價(jià)值0萬(wàn)元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛(其他用車(chē)主要是:無(wú));單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)。(二)國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明截至2017年12月31日,資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元,資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中:已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元,已繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元,應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元,單位留用0萬(wàn)元。其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)(三)部門(mén)項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明2017年度,本部門(mén)單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出決算0萬(wàn)元。年末本部門(mén)單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況及結(jié)果:無(wú)此類(lèi)情況。其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)。部門(mén)決算報(bào)表中沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù)的空表有:部門(mén)決算報(bào)表中《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》、《項(xiàng)目收入支出決算表》、《行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》、《基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》、《財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》、《非稅收入征繳情況表》、《部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》、《政府采購(gòu)情況表》、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》沒(méi)有發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)。第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?;局С觯褐笧楸U蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出?!叭苯?jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明:208(類(lèi))05(款)05(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出;208(類(lèi))05(款)06(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出;210(類(lèi))11(款)02(項(xiàng)):指事業(yè)單位醫(yī)療,反應(yīng)財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳
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