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程序文件深圳市***實(shí)業(yè)有限公司文件編號(hào)HJT-QP-28版本A/0改進(jìn)控制程序生效日期2024-03-01頁碼第2頁共4頁P(yáng)AGE1改進(jìn)控制程序編制:日期:審核:日期:批準(zhǔn):日期:副本分發(fā):副本分發(fā):□總經(jīng)理□管理者代表□生產(chǎn)部□行政部□品質(zhì)部□業(yè)務(wù)部□采購(gòu)部□工程部1目的采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/HSF過程管理休系的持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于改進(jìn)、糾正的預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3術(shù)語和定義3.1預(yù)防措施:為消險(xiǎn)潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施,一個(gè)潛在不合格可以有若干個(gè)原因。預(yù)防措施是為了防止發(fā)生,而采取糾正措施是為了防止再發(fā)生。3.2糾正措施:為消除不合格的原因并防止再發(fā)生所采取的措施。3.3改進(jìn):提高績(jī)效的活動(dòng),活動(dòng)可以是循環(huán)的或一次性的、改進(jìn)的例子可包括糾正、糾正措施、預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)、突變、創(chuàng)新和重組。3.4持續(xù)改進(jìn):提高績(jī)效的循環(huán)活動(dòng),為改進(jìn)制定目標(biāo)和尋找機(jī)會(huì)的過程是一個(gè)通過利用審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論、數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審或其他方法的持續(xù)過程,通常會(huì)產(chǎn)生糾正措施或預(yù)防措施。4職責(zé)和權(quán)限4.1管理者代表:提出績(jī)鏟與持續(xù)改進(jìn)狀況報(bào)告,審核績(jī)效管理與持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃,評(píng)估績(jī)效管理與持續(xù)改進(jìn)效果;4.2各部門:分析績(jī)效管理與持續(xù)改進(jìn)之現(xiàn)狀并提出績(jī)效管理與持續(xù)改進(jìn)之合理化建議,持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目評(píng)估及選擇,提出改進(jìn)措施,匯總及改進(jìn)結(jié)果分析。5作業(yè)程序5.1績(jī)效管理與持續(xù)改進(jìn)之總則及理念5.1.1各部門依本公司之整體質(zhì)量、環(huán)境、HSF目標(biāo)要求制定質(zhì)量、環(huán)境、HSF目標(biāo),需訂定相對(duì)應(yīng)的指標(biāo),并在每次計(jì)劃執(zhí)行期間、計(jì)劃結(jié)束時(shí)進(jìn)行對(duì)未達(dá)標(biāo)之項(xiàng)目檢討,分析與改善;5.1.2時(shí)機(jī)公司在下列情況需采取糾正措施,消除不合格原因,防止其再次發(fā)生或者在其他場(chǎng)合發(fā)生:a)同一外部供方同一種產(chǎn)品(服務(wù)),連續(xù)兩批(次)嚴(yán)重不合格;b)內(nèi)審或外審出現(xiàn)不合格時(shí);c)過程、產(chǎn)品(服務(wù))質(zhì)量出現(xiàn)重大問題,或超出公司規(guī)定值時(shí);d)顧客及相關(guān)方投訴時(shí);e)管理評(píng)審出現(xiàn)不合格時(shí);f)其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)指標(biāo)、或管理體系文件要求的情況。上述情況出現(xiàn)時(shí),責(zé)任單位需要即時(shí)評(píng)估是否需要及時(shí)進(jìn)行糾正(遏制),如果需要應(yīng)立即執(zhí)行,處置后果/避免影響擴(kuò)大,之后按5.2執(zhí)行。5.2不合格事實(shí)填寫、原因分析、措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證5.2.1當(dāng)出現(xiàn)5.1a情況時(shí),由品質(zhì)部填寫《改進(jìn)措施處理單》(以下簡(jiǎn)稱“處理單“)中”不合格事實(shí)“欄,知會(huì)采購(gòu)部后傳真給外部供方,要求外部供方三個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行原因分析,確定糾正措施后傳回,由品質(zhì)部對(duì)其下一批來料進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。當(dāng)同一種產(chǎn)品向同一外部供方連續(xù)發(fā)出兩次處理單而質(zhì)量未有明顯改善時(shí),取消其合格外部供方資硌;如果是服務(wù)外部供方質(zhì)量問題,則由服務(wù)接受單位填寫處理單中“不合格事實(shí)“欄,傳給外部供方進(jìn)行原因分析并采取相應(yīng)措施,由服務(wù)接受單位進(jìn)行驗(yàn)證。5.2.2當(dāng)現(xiàn)出5.1b情況時(shí),由審核組發(fā)出《不合格報(bào)告》,記錄不合格事實(shí),由責(zé)任單位進(jìn)行原因分析并定出糾正措施,審核員確定后負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。5.2.3當(dāng)出現(xiàn)其他情況時(shí),由品質(zhì)部及投訴接受單位等根據(jù)不合格事實(shí)的類別,發(fā)出相應(yīng)的《改進(jìn)措施處理單》,并確定責(zé)任單位,由責(zé)任單位進(jìn)行原因分析,必要時(shí),填寫糾正措施,經(jīng)發(fā)出單位確認(rèn)后實(shí)施,發(fā)出單位對(duì)該措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、評(píng)審并記錄。5.2.4糾正措施應(yīng)與不合格所產(chǎn)生的影響相適應(yīng),發(fā)出單位應(yīng)評(píng)審糾正措施的有效性,根據(jù)糾正措施實(shí)施結(jié)果是否需要更新之前已確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇、是否需要變更質(zhì)量管理體系并負(fù)責(zé)后續(xù)相關(guān)活動(dòng)的組織實(shí)施。5.3預(yù)防措施5.3.1管理者代表要使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)重點(diǎn)分析如下記錄和信息:每月的產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表、每月的外部供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表、銷售情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表、顧客滿意度調(diào)查表、內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告,以及糾正和改進(jìn)措施的執(zhí)行記錄等;并且在日常對(duì)體系運(yùn)行的檢查和監(jiān)督過程中,各部門也要及時(shí)收集和分析從各方面反饋回的信息。5.3.2管理者代表對(duì)上述記錄或信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,以了解顧客的滿意程度、未來的需求和期望,了解外部供方產(chǎn)品、半成品、成品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢(shì),本著預(yù)防為主的思想,積極尋找管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。5.3.3一旦發(fā)現(xiàn)有潛在不符合事實(shí),應(yīng)召集相關(guān)單位商討原因,定出預(yù)防措施和責(zé)任單位,由管理者代表寫入《改進(jìn)措施處理單》,經(jīng)責(zé)任單位確認(rèn)后予以實(shí)施,管代檢查、驗(yàn)證關(guān)施的效果,確保消除潛在不合格的原因,防止不合格發(fā)生。5.4其他改進(jìn)措施的實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的策劃:公司通過內(nèi)審、管理評(píng)審及相應(yīng)的改進(jìn)措施建立自我完善的機(jī)制,通過對(duì)上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析,通過質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新,促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。管代在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合識(shí)別的需求或機(jī)遇,確定需要改進(jìn)的其他方面。如生產(chǎn)工藝的優(yōu)化,產(chǎn)品的技術(shù)革新等,由管代以《改進(jìn)措施處理單》的形式予以明確,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行,為相關(guān)方創(chuàng)造更多的價(jià)值。5.5其他要求5.5.1在改進(jìn)措施的實(shí)施過程中,總
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