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公司重點(diǎn)決策審批制度1.背景介紹本制度旨在規(guī)范公司內(nèi)部重點(diǎn)決策的審批流程,確保決策合理、科學(xué)和符合公司的整體利益。2.適用范圍本制度適用于公司全部部門和人員,包含高級(jí)管理層、部門負(fù)責(zé)人和員工。3.定義3.1重點(diǎn)決策:指會(huì)對(duì)公司整體戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)發(fā)展、財(cái)務(wù)情形、風(fēng)險(xiǎn)掌控等方面產(chǎn)生重點(diǎn)影響的決策。3.2決策審批:指對(duì)重點(diǎn)決策進(jìn)行審查、評(píng)估和批準(zhǔn)的過(guò)程,包含相關(guān)部門和人員的參加和決策結(jié)果確實(shí)認(rèn)。4.決策審批流程4.1決策提出:任何員工或部門有重點(diǎn)決策需求時(shí),應(yīng)向其直接上級(jí)提出申請(qǐng),并提交認(rèn)真的決策方案,包含背景、目標(biāo)、可行性分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容。4.2提報(bào)審查:直接上級(jí)收到?jīng)Q策提出后,應(yīng)立刻對(duì)其進(jìn)行初步審查,并決議是否通過(guò)。初步審查重要包含決策方案合理性、風(fēng)險(xiǎn)可控性等方面。4.2.1通過(guò)審查:假如初步審查通過(guò),直接上級(jí)應(yīng)將決策提出提交給相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人和專業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)一步評(píng)估和審查。4.2.2不通過(guò)審查:假如初步審查不通過(guò),直接上級(jí)應(yīng)與決策提出人進(jìn)行溝通并提出修改看法或建議。決策提出人需依據(jù)看法或建議進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整后重新申請(qǐng)。4.3專業(yè)評(píng)估:相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和專業(yè)人員在接到?jīng)Q策提出后,應(yīng)進(jìn)行綜合評(píng)估。評(píng)估的內(nèi)容包含但不限于市場(chǎng)情形、技術(shù)可行性、人力和資源需求、財(cái)務(wù)影響等。4.3.1評(píng)估結(jié)果:評(píng)估結(jié)果應(yīng)以書(shū)面形式提交給直接上級(jí),明確決策的可行性、風(fēng)險(xiǎn)提示和建議看法。4.4決策討論:直接上級(jí)應(yīng)組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和專業(yè)人員開(kāi)展決策討論會(huì)議,對(duì)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行全面討論和決策。4.4.1參會(huì)人員:決策討論會(huì)議的參會(huì)人員一般包含直接上級(jí)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和專業(yè)人員。4.4.2決策結(jié)果:依據(jù)決策討論會(huì)議的討論結(jié)果,直接上級(jí)應(yīng)對(duì)決策進(jìn)行最終評(píng)估,并決議是否批準(zhǔn)。4.4.3批準(zhǔn)決策:如決策獲得批準(zhǔn),直接上級(jí)應(yīng)向決策提出人發(fā)出書(shū)面批復(fù),并通知相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和員工執(zhí)行決策。4.4.4不批準(zhǔn)決策:如決策不獲得批準(zhǔn),直接上級(jí)應(yīng)向決策提出人說(shuō)明原因,并提出調(diào)整看法或建議。決策提出人可依據(jù)看法或建議進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整后重新申請(qǐng)。4.5決策跟進(jìn):決策批準(zhǔn)后,直接上級(jí)應(yīng)及時(shí)關(guān)注決策的執(zhí)行情況,并定期進(jìn)行跟進(jìn)和評(píng)估。若決策顯現(xiàn)重點(diǎn)偏差或不符合預(yù)期效果,應(yīng)及時(shí)調(diào)整或采取措施矯正。5.監(jiān)督與矯正5.1監(jiān)督機(jī)制:公司內(nèi)設(shè)審批監(jiān)督委員會(huì),負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)估決策審批流程的有效性和合規(guī)性。5.2矯正措施:若發(fā)現(xiàn)決策審批流程存在問(wèn)題或不合規(guī),監(jiān)督委員會(huì)應(yīng)及時(shí)采取矯正措施,并向相關(guān)部門和人員提出整改要求。5.3成熟度評(píng)估:監(jiān)督委員會(huì)定期對(duì)決策審批流程進(jìn)行成熟度評(píng)估,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和不足后,應(yīng)及時(shí)提出改進(jìn)看法并推動(dòng)改進(jìn)措施的實(shí)施。6.審批記錄與歸檔6.1審批記錄:決策審批過(guò)程中的全部關(guān)鍵環(huán)節(jié),包含提出、評(píng)估、討論、批準(zhǔn)等,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行記錄,確保審批過(guò)程的可追溯性和透亮度。6.2歸檔管理:全部決策審批相關(guān)的文件和信息,包含決策提出、評(píng)估報(bào)告、討論會(huì)議紀(jì)要、批復(fù)文件等,應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行歸檔管理,確保其安全性和完整性。7.監(jiān)督與培訓(xùn)7.1監(jiān)督與檢查:公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)決策審批流程進(jìn)行監(jiān)督和檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告和跟進(jìn)處理。7.2培訓(xùn)與引導(dǎo):公司應(yīng)定期組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和員工進(jìn)行決策審批流程的培訓(xùn)和引導(dǎo),確保其了解和掌握決策審批流程,并按規(guī)定操作。8.生效和修訂8.1生效時(shí)間:本制度自發(fā)布之日起正式生效。8.2修訂程序:對(duì)本制度的修訂,應(yīng)由公司高級(jí)管理層提出,經(jīng)審批監(jiān)督委員會(huì)討論并獲得多數(shù)成員認(rèn)可后予以修訂,修訂后的
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