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文檔簡介
對外投資與并購管理制度第一章總則第一條為規(guī)范企業(yè)對外投資與并購活動,提高企業(yè)對外投資與并購的決策水平和風險掌控本領,訂立本管理制度。第二條本管理制度適用于本企業(yè)及其全資或控股子公司、合資企業(yè)在國內境外開展的對外投資與并購活動。第三條企業(yè)對外投資與并購活動的目標是推動企業(yè)國際化發(fā)展戰(zhàn)略,完善財產鏈布局,提高企業(yè)核心競爭力。第四條企業(yè)對外投資與并購活動應遵從合法、公平、誠信的原則,遵守所在國家和地區(qū)的法律法規(guī),維護國家利益和企業(yè)聲譽。第五條企業(yè)對外投資與并購活動應堅持風險可控原則,進行全面的盡職調查和風險評估,確保投資項目符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、經濟可行性和風險可控要求。第六條企業(yè)對外投資與并購活動應充分發(fā)揮內部資源,提高決策的科學性和準確性,訂立實施方案并監(jiān)督執(zhí)行。第二章決策程序第七條對外投資與并購活動的決策程序分為前期評估、立項審批、盡職調查、談判協(xié)議、合同審查、實施監(jiān)督和評估等環(huán)節(jié)。第八條前期評估階段,由相關部門負責對投資項目進行初步評估,包含市場分析、競爭對手研究、投資回報猜測等。評估結果將作為決策的依據(jù),形成前期評估報告并提交決策機構審批。第九條立項審批階段,由決策機構對前期評估報告進行審批。決策機構應綜合考慮項目的戰(zhàn)略意義、風險與收益、投資金額等因素,做出決策并指定投資主體。第十條盡職調查階段,由專業(yè)團隊對投資目標進行全面調查,包含財務情形、經營業(yè)績、法律風險、合規(guī)情況等,形成盡職調查報告并提交決策機構審批。第十一條談判協(xié)議階段,由投資主體與目標企業(yè)洽談投資條件、購買股權比例、組建合資公司等相關事宜,形成談判協(xié)議并提交決策機構審批。第十二條合同審查階段,由法務部門對談判協(xié)議進行合同審查,確保合同條款合法、合規(guī),并提出修改看法。經過合同履行風險評估,形成合同審查報告并提交決策機構審批。第十三條實施監(jiān)督階段,由投資主體派出專業(yè)團隊進行投資項目的實施和監(jiān)督,確保投資項目依照商定條件和時間節(jié)點履行。第十四條評估階段,對已實施的對外投資與并購項目進行定期的綜合評估,包含經濟效益、風險掌控、戰(zhàn)略配套等方面,形成評估報告并提交決策機構審批。第三章掌控要求第十五條對外投資與并購活動應掌控風險,確保投資項目的合規(guī)性、有效性和可連續(xù)發(fā)展。第十六條在對外投資與并購活動中,應堅持盡職調查的原則,確保取得的信息真實、準確、完整。第十七條對外投資與并購活動應考慮企業(yè)的資金實力、市場前景、核心本領等因素,合理配置投資比例和融資結構,掌控投資風險。第十八條對外投資與并購活動應遵從所在國家和地區(qū)的法律法規(guī),遵守國際貿易規(guī)定,維護企業(yè)的合法權益和信譽。第十九條對于投資目標企業(yè)的重點管理更改、財務風險、合規(guī)風險等情況,應及時報告決策機構,并采取相應措施進行風險防范和掌控。第二十條對外投資與并購活動應建立健全信息披露和內部溝通機制,確保投資信息和決策看法的及時轉達和溝通。第二十一條對外投資與并購活動應建立健全風險管理制度,明確風險的劃分、評估和掌控方法,及時應對各類風險事件。第二十二條對外投資與并購活動應建立健全內部掌控體系,加強內部審查和監(jiān)督,防止利益沖突和違規(guī)行為的發(fā)生。第二十三條對外投資與并購活動應及時總結經驗教訓,形成經驗庫,為今后決策供應參考。第四章監(jiān)督與追責第二十四條對外投資與并購活動應建立獨立的監(jiān)督機構,負責對投資活動進行監(jiān)督和檢查。第二十五條監(jiān)督機構應訂立監(jiān)督計劃,定期對投資活動進行現(xiàn)場檢查、內部審計和風險評估,及時發(fā)現(xiàn)問題并提出整改看法。第二十六條對外投資與并購活動存在違規(guī)行為或損害企業(yè)利益的,相關責任人應追究責任,依據(jù)情節(jié)輕重進行相應的紀律處分或法律追究。第二十七條監(jiān)督機構應及時向決策機構和上級主管部門報告投資活動的進展和存在的問題,接受相關部門的監(jiān)督和引導。第二十八條決策機構應定期對對外投資與并購活動進行評估,對投資結果進行監(jiān)督,并向上級主管部門和股東報告投資情況。第二十九條對外投資與并購活動的監(jiān)督與追責工作應建立臺賬,記錄相關信息和處理結果,確保監(jiān)督工作的透亮和有效。第五章附則第三十條本管理制度的解釋權歸本企業(yè)負責人全部,并由企業(yè)內部相關部門負責具體實施。第三十一條本管理制度自發(fā)布之日起生效,如有需要修訂,應及時進行,并報決策機構審批。第三十二條對外投資與并購活動的具體操作流
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