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文檔簡介
第第頁小學(xué)報賬員工作職責(zé)浦南學(xué)校報賬員工作職責(zé)1.負責(zé)學(xué)校銀行存款及現(xiàn)金的保管、支出、登記,并做好各項收入和繳交工作。2.及時向結(jié)算中心辦理結(jié)報手續(xù)(依照結(jié)算中心統(tǒng)一票據(jù),依據(jù)不同結(jié)算內(nèi)容填寫)3.按學(xué)校財務(wù)制度規(guī)定使用現(xiàn)金,不得以“白條”抵庫存現(xiàn)金,不得挪用公款。4.現(xiàn)金帳應(yīng)順次登記日記帳,做到日清月結(jié),帳實、帳證、帳帳相符,并與結(jié)算中心做好資金核對工作。5.按銀行結(jié)算制度辦理款項收付,嚴格掌控簽發(fā)空白支票及空頭支票,月末編制銀行存款余額調(diào)整表。6.辦理日常報銷和資金結(jié)算等實在工作,依據(jù)核定備用金標準和支出范圍,支出小額開支。對各種費用的報銷,如沒有完整的報銷手續(xù),應(yīng)予以拒付并及時報領(lǐng)導(dǎo)處置。對員工出差借款,必需由經(jīng)辦人填寫“借款單”申明事由,由校領(lǐng)導(dǎo)核定借款金額,并批準后方可支出,不準有坐收坐支現(xiàn)象發(fā)生。7.做好工資及住房公積金等社會保障資金核算,上報發(fā)放工作,幫助做好替辦費結(jié)算清退工作。8.負責(zé)單位使用票據(jù)購領(lǐng),使用繳銷工作,妥當(dāng)保管庫存現(xiàn)金、空白支票、收據(jù)、有關(guān)印章,及時辦理收付款業(yè)務(wù),不得拖延及不得帳戶外借。9.及時向結(jié)算中心反映單位資金情況,幫助單位做好采購計劃工作,執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)布置的其他臨時工作。篇2:市中學(xué)報賬員工作職責(zé)心天中學(xué)報賬員工作職責(zé)(一)嚴格遵守國家現(xiàn)金管理方法和銀行結(jié)算。(二)嚴格遵守財經(jīng)紀律和財經(jīng)政策,嫻熟掌握財務(wù)制度和會計法規(guī),嚴格按規(guī)章制度做事。(三)專心實事求是地編制經(jīng)費預(yù)算和決算。嚴格掌握各項經(jīng)費的收支范圍和開支標準。(四)按國家會計制度專心進行會計核算工作和有關(guān)報表的編制,做到完整、準確、清晰、及時。(五)努力研討業(yè)務(wù),不絕豐富會計理論,提高業(yè)務(wù)水平。嫻熟運用計算機進行報賬員帳務(wù)處置。(六)對上級機關(guān)、財政、審計、物價、收費、銀行、稅務(wù)等單位來校了解情況或檢查工作,要負責(zé)供給有關(guān)資料,如實反映情況。(七)專心細致地做好學(xué)校每一筆經(jīng)費的流水賬。做到有據(jù)可查。(八)按規(guī)定做好職工社會保險費、住房公積金、醫(yī)療保險等的繳納工作。(九)及時快捷,準確無誤地完成報賬工作(十)做好學(xué)校的固定資產(chǎn)賬務(wù)。(十一)完成學(xué)校、處室交辦的其他工作。篇3:雷鋒學(xué)校借款、報賬、轉(zhuǎn)賬規(guī)定沙長雷鋒學(xué)校借款、報賬、轉(zhuǎn)賬規(guī)定各科、室重要負責(zé)人及部門分管校長,要依據(jù)學(xué)校綜合財務(wù)計劃及預(yù)算布置看法,合理組織本部門的經(jīng)費開支,并對審批簽發(fā)的有關(guān)財務(wù)收支業(yè)務(wù)負審批責(zé)任。財會室會計人員及財務(wù)主管校長,對學(xué)校財務(wù)收支業(yè)務(wù)負審核審簽責(zé)任。第一條借款l、借款人須填寫《借款單》(包含填寫借款原因、借款時間、借款人姓名、匯款及轉(zhuǎn)賬收款單位的仔細住址、名稱、開戶銀行等內(nèi)容)。購物的大額匯款,須附有關(guān)事項的《合同》。因公外出開會、學(xué)習(xí)、參賽等,均需附上有關(guān)《通知》,并由科、室重要負責(zé)人審批簽字。所需人民幣3000元以上的,同時報部門分管校長和學(xué)校主管財務(wù)校長審簽。2、借款人持已審批簽字的《借款單》和有關(guān)《通知》或《合同》交總務(wù)科長審核。3、借款人將審核簽字后的《借款單》交財會室出納員,領(lǐng)取現(xiàn)金(人民幣1000元以下)或辦理轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、匯票等。凡采購物資、支出貨款辦理結(jié)算業(yè)務(wù)1000元以上,必需用銀行轉(zhuǎn)帳支票。4、財務(wù)專用章及銀行印鑒與轉(zhuǎn)賬支票及其他銀行票據(jù),必需專人分開管理,相互監(jiān)督;第二條、報賬l、嚴格按國家政策和學(xué)校規(guī)定的開支項目、范圍、額度和標準報賬用款。金額較大的開支,由部門經(jīng)辦人先寫出《專項經(jīng)費開支申請報告》(含開支項目、金額匡算、經(jīng)費來源等),報部門分管校長和學(xué)校主管財務(wù)校長審批簽字,再交財會室存查結(jié)賬。2、外來票據(jù)報賬要求(1)報賬票據(jù)必需是套印有縣(市)以上稅務(wù)機關(guān)發(fā)票監(jiān)制章或財政機關(guān)票據(jù)監(jiān)制章。國家準許用票單位自行確定式樣印刷的票據(jù)如:銀行、郵政、電訊、鐵路、道路、航空、隊伍等部門的票據(jù),可直接作報賬原始憑證。(2)經(jīng)費開支必需取得原始發(fā)票,原始發(fā)票填寫要規(guī)范,內(nèi)容要明確清晰。符合規(guī)定的原始發(fā)票必需有以下七項內(nèi)容:①財稅監(jiān)制印章;②單位名稱;③開具日期;④經(jīng)濟事項;⑤全額大寫、小寫,并全都;⑥開票單位財務(wù)專用章;⑦開票人簽名或蓋章。原始發(fā)票全部內(nèi)容不能涂改,除金額錯誤外,其他項目如有錯誤可以由開票單位更正,更正后由開票單位加蓋公章。金額錯誤不能修改,必需要由開票單位重開。(3)差旅費。市內(nèi)短途交通費等報銷,先由報賬人填制《差旅費報銷單》、《市內(nèi)短途交通費報銷單》等相應(yīng)票據(jù)。面積較小的憑單(如車船票)要整齊貼在《附件粘貼單》上,并標明憑單張數(shù)、金額。報賬人填單后按經(jīng)費開支的權(quán)限和程序逐一審核簽字報賬。3000元以上的差旅費需報部門分管校長和學(xué)校主管財務(wù)校長審簽。(4)經(jīng)濟事項經(jīng)辦人、證明人(或驗人)、部門重要負責(zé)人,三者都必需在報帳票據(jù)的后面左上角上簽名負責(zé)。(5)報賬人持原始票據(jù)經(jīng)總務(wù)科長審簽后交財會室出納員辦理結(jié)算。第三條轉(zhuǎn)賬1、校內(nèi)有關(guān)部門的往來結(jié)算與轉(zhuǎn)賬,一律經(jīng)學(xué)校主管財務(wù)校長同意批準后,再按上述報賬程序規(guī)定辦理結(jié)算。2、校內(nèi)有關(guān)部門到銀行辦理萬元以上金額的轉(zhuǎn)賬或支取現(xiàn)金之前,必需報主管財務(wù)校長審批
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