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文檔簡介

跨期耗費核算的業(yè)務(wù)操作跨期耗費的內(nèi)容

凡是受益期和支付期不一致的耗費,就是跨期耗費,應(yīng)該按權(quán)責(zé)發(fā)生制將其合理的分?jǐn)傇谑芤嫫趦?nèi)。情境導(dǎo)入

經(jīng)營租入固定資產(chǎn),通常租賃期長,至少幾個月甚至超過一年,而租金的支付往往不是每月支付。這樣經(jīng)營租入固定資產(chǎn)是常見的跨期耗費業(yè)務(wù)。

企業(yè)固定資產(chǎn)管理部門,進行固定資產(chǎn)取得、持有、處置等進行日常核算,對經(jīng)營租賃的固定資產(chǎn)進行備查登記,月末將租入固定資產(chǎn)使用狀況傳遞至成本核算崗位,進行成本核算。情境導(dǎo)入固定資產(chǎn)核算員轉(zhuǎn)至成本會計崗位的“租入固定資產(chǎn)使用清單”。

租入固定資產(chǎn)使用清單

2010年3月

固定資產(chǎn)類別及名稱狀況使用單位使用情況租期年租金租金支付方式備

注設(shè)備類:車床正常機加工車間在用2010年12000元每年末支付建筑物:廠房正常裝配車間

在用2010、2011年48000元

每年初支付2010年租金已付沃爾公司業(yè)務(wù)操作(1)編制待攤費用、預(yù)提費用分配表(2)編制記賬憑證(3)登記各成本費用明細(xì)賬編制攤提費用支出分配表

分配表

單位:元應(yīng)

目成本或費用項目

直接計入

分配計入合計

分配標(biāo)準(zhǔn)

分配率金

財務(wù)主管:

記賬:

審核:

填制:待攤費用20173制造費用裝配車間其他合計4000.00張睿4000.004000.004000.00編制攤提費用支出分配表

分配表

單位:元應(yīng)

目成本或費用項目

直接計入

分配計入合計

分配標(biāo)準(zhǔn)

分配率金

財務(wù)主管:

記賬:

審核:

填制:預(yù)提費用20173制造費用機加工車間其他合計1000.00張睿1000.001000.001000.00沃爾公司業(yè)務(wù)操作(1)編制待攤費用、預(yù)提費用分配表(2)編制記賬憑證(3)登記各成本費用明細(xì)賬沃爾公司業(yè)務(wù)操作

年月

號摘

要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額附單據(jù)張百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分合

計財務(wù)主管:記賬:審核:

制單:201733157分配待攤費用制造費用機加工車間

400000待攤費用廠房租金400000

400000

¥400000叁沈瑋沃爾公司業(yè)務(wù)操作

年月

號摘

要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額附單據(jù)張百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分合

計財務(wù)主管:記賬:審核:

制單:201733158分配預(yù)提費用制造費用機加工車間

100000預(yù)提費用設(shè)備租金100000

¥100000

¥100000叁沈瑋沃爾公司業(yè)務(wù)操作(1)編制利息、稅金及其他支出分配表(2)編制記賬憑證(3)登記各成本費用明細(xì)賬沃爾公司業(yè)務(wù)操作一級科目:制造費用

制造費用明細(xì)賬

第9頁二級科目:

生產(chǎn)車間

機加工車間

10年憑證字號摘

要耗費

目合計月日消耗材料低易品薪酬費折舊費勞保費水電費辦公費其他33151材料耗費8800.008800.003153外購動力1200.001200.003154薪酬耗費32600.0032600.003155折舊費15900.0015900.003156其他支出5100.006500.001750.0013350.00

31

58

預(yù)提設(shè)備租金

1000.00

1000.00沃爾公司業(yè)務(wù)操作一級科目:制造費用

制造費用明細(xì)賬

第10頁二級科目:

生產(chǎn)車間

裝配車間

10年憑證字號摘

要耗費

目合計月日消耗材料低易品薪酬費折舊費勞保費水電費辦公費其他33151材料耗費1100.001100.003153外購

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