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文檔簡介

;用、信息系統(tǒng)選購和維護費用,并對支付標準負責。檢查有無部門負責人、分管領導(或經費管理負責人)2屬于費用預算系統(tǒng)限制的費用付款走線上審批流程,經辦人在預算系統(tǒng)平臺提交付款審批流程,經部門負責人審核后、按權限報分管副總(領導、單位會計、單位財務負責人、分管財務總經理、總經理審批。走完線上流程后,經辦人打印‘費用報銷單’附上附件23,其他付款填制“付款申請單”見附件4,,附已審批的業(yè)務單據(jù),如: 選購部、行政部、各辦事處等因業(yè)務關系須要借用備用金的部門,應合理3 1、款項支付權限表23、借款單4、付款申請單1:公司付款流程(財務段利1(含長1長長產10(含長10長設算5(含長5長5(含長5長長長長運輸費(銷售長借款公務借款(金長3長3長長長1(含長1長)長(長長5000(含長5000長5(含長5長長長1(含長1長5(含長5長5(含長5長長5(含長5長1(含長1長1(含長1長5(含長5長1(含長1長5(含長5長5(含長5長5(含長5長5(含長5長選購與支付貨款10(含長10長其他長長2:付款要件費用報銷單GMP盡職調查報告等受訓資資、邀請函(如有付款申請單、代扣稅金匯總表、合同(如有附件借款

分 角□□□□付款申請

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