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PAGEPAGE1襄垣縣道路運(yùn)輸事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門決算公開(kāi)

目錄第一部分部門概況主要職能部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況2020年度主要工作完成情況2020年度部門決算情況說(shuō)明一、收入支出總體情況說(shuō)明二、收入決算情況說(shuō)明三、支出決算情況說(shuō)明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明十五、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況說(shuō)明第三部分名詞解釋

第一部分部門概況一、部門主要職能(一)負(fù)責(zé)全縣客運(yùn)、貨運(yùn)、維修、駕校經(jīng)營(yíng)許可,依法對(duì)其經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督檢查、行政處罰;負(fù)責(zé)源頭治超監(jiān)管工作;道路運(yùn)輸行業(yè)從業(yè)人員的培訓(xùn)和管理工作。(二)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政、財(cái)務(wù),會(huì)計(jì)管理以及行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理的法律、法規(guī)及各項(xiàng)方針政策,執(zhí)行全縣財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理及行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理等基礎(chǔ)管理規(guī)章制度。(三)編制本單位年度預(yù)決算草案并嚴(yán)格執(zhí)行;并向上級(jí)主管部門和縣財(cái)政局申報(bào)草案,由主管部門向財(cái)政局及縣人民代表大會(huì)報(bào)告預(yù)算及其執(zhí)行情況且向縣人大常委會(huì)報(bào)告決算;深化部門預(yù)算改革,組織制定經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核本單位的年度預(yù)決算.(四)確定本單位年度收入計(jì)劃。(五)按規(guī)定執(zhí)行行政事業(yè)性收費(fèi)。(六)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行縣國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中支付制度,負(fù)責(zé)審核和編制本單位預(yù)算和部門決算。(七)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政府采購(gòu)的政策,負(fù)責(zé)本單位采購(gòu)工作;嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策,制定本單位開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。(八)負(fù)責(zé)制定并實(shí)施本單位關(guān)于資產(chǎn)管理的具體制度并執(zhí)行。(九)執(zhí)行縣級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款。(十)擬定本單位保障資金的財(cái)務(wù)管理制度且嚴(yán)格執(zhí)行。(十一)貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于國(guó)內(nèi)債務(wù)和政府外債管理的各項(xiàng)方針、政策、規(guī)章制度和管理辦法。(十二)貫徹國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)、準(zhǔn)則和制度;服從縣財(cái)政局對(duì)本單位會(huì)計(jì)人員的一切培訓(xùn)和學(xué)習(xí)計(jì)劃。(十三)執(zhí)行財(cái)稅方針、政策、法律、法規(guī),及時(shí)發(fā)現(xiàn)收支管理中的問(wèn)題;提高服務(wù)水平。(十四)本單位嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政、稅收、宏觀經(jīng)濟(jì)等各項(xiàng)方針政策,執(zhí)行全縣財(cái)政、稅收的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案及其它有關(guān)政策;認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)部門提出運(yùn)用財(cái)稅政策,實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議。二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況1.根據(jù)部門職責(zé)分工,本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括2.從決算單位構(gòu)成看,納入襄垣縣道路運(yùn)輸事務(wù)服務(wù)中心部門2020年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家,具體包括:襄垣縣道路運(yùn)輸事務(wù)服務(wù)中心三、2020年度主要工作完成情況1、農(nóng)村客運(yùn)候車廳建設(shè)項(xiàng)目59.61萬(wàn)元。第二部分2020年度部門決算情況說(shuō)明一、收入支出總體情況說(shuō)明襄垣縣道路運(yùn)輸事務(wù)服務(wù)中心部門2020年度收入589.92萬(wàn)元、2019年收入597.08萬(wàn)元;2020年支出665.86萬(wàn)元,2019年支出776.75萬(wàn)元。與上年相比收入減少7.16萬(wàn)元,降低1.2%;支出減少110.89萬(wàn)元,降低14.28%。主要原因是人員調(diào)出,工資減少,收入就減少;2019年支出了農(nóng)村客運(yùn)候車廳建設(shè)費(fèi),2020年此項(xiàng)支出減少,所以,2020年支出降低。(一)收入總計(jì)589.92萬(wàn)元。包括:1.財(cái)政撥款收入553.27萬(wàn)元,為當(dāng)年從財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款,與上年相比增加48.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.67%。主要原因是2020年財(cái)政撥入增長(zhǎng)性補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,為襄垣縣道路運(yùn)輸事務(wù)服務(wù)中心事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是無(wú)此項(xiàng)收入。3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,為襄垣縣道路運(yùn)輸事務(wù)服務(wù)中心事業(yè)單位開(kāi)展XX專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是無(wú)此項(xiàng)收入。4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,為襄垣縣道路運(yùn)輸事務(wù)服務(wù)中心事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是無(wú)此項(xiàng)收入。5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,為襄垣縣道路運(yùn)輸事務(wù)服務(wù)中心事業(yè)單位附屬獨(dú)立XX核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是無(wú)此項(xiàng)收入。6.其他收入36.55萬(wàn)元,為單位取得的利息收入等,與上年相比增加減少55.95萬(wàn)元,減少153.07%。主要原因是2020年利息收入減少。7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。主要為XX等單位使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.23萬(wàn)元,主要為襄垣縣道路運(yùn)輸事務(wù)服務(wù)中心上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的資金。(二)支出總計(jì)665.86萬(wàn)元。包括:1.一般公共服務(wù)(類)支出0萬(wàn)元,與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出。2.公共安全(類)支出0萬(wàn)元,與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出。3.交通運(yùn)輸支出665.86萬(wàn)元,主要用于單位人員工資發(fā)放支出和農(nóng)村客運(yùn)候車廳等的支出。于上年相比,減少110.89萬(wàn)元,減少14.28%,主要原因是2019年農(nóng)村客運(yùn)候車廳支出數(shù)額較多。結(jié)余分配0萬(wàn)元,為單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,主要是XX等事業(yè)單位對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余按規(guī)定計(jì)算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是本單位無(wú)結(jié)余分配。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。主要為XX等單位本年度(或以前年度)預(yù)算安排的XX等項(xiàng)目無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。二、收入決算情況說(shuō)明襄垣縣道路運(yùn)輸事務(wù)服務(wù)中心部門本年收入合計(jì)589.82萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入553.27萬(wàn)元,占93.8%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入36.55萬(wàn)元,占6.19%。93.893.893.8%93.8%圖1:收入決算圖三、支出決算情況說(shuō)明襄垣縣道路運(yùn)輸事務(wù)服務(wù)中心本年支出合計(jì)665.86萬(wàn)元,其中:基本支出606.24萬(wàn)元,占91.04%;項(xiàng)目支出59.62萬(wàn)元,占8.96%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。91.04%91.04%圖2:支出決算圖四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明襄垣縣道路運(yùn)輸事務(wù)服務(wù)中心部門2020年度收入553.27萬(wàn)元、2019年收入504.53萬(wàn)元;2020年支出534.05萬(wàn)元,2019年支出504.53萬(wàn)元。與上年相比收入增加48.74萬(wàn)元,增加9.66%;支出增加29.52萬(wàn)元,增加5.85%。主要原因是增加了增長(zhǎng)性補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。襄垣縣道路運(yùn)輸事務(wù)服務(wù)中心部門2020年財(cái)政撥款支出665.86萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少110.89萬(wàn)元,減少14.27%。主要原因是農(nóng)村候車廳建設(shè)費(fèi)用減少。襄垣縣道路運(yùn)輸事務(wù)服務(wù)中心部門2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為533.95萬(wàn)元,支出決算為665.86萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的124.7%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是農(nóng)村客運(yùn)候車廳2020年本單位無(wú)預(yù)算。其中:(一)一般公共服務(wù)(類)1.人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)此預(yù)算。(二)公共安全(類)1.公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因無(wú)此預(yù)算。2.交通運(yùn)輸支出:財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為533.95萬(wàn)元,支出決算為665.86萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的124.7%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是農(nóng)村客運(yùn)候車廳2020年本單位無(wú)預(yù)算。六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明襄垣縣道路運(yùn)輸事務(wù)服務(wù)中心部門2020年度財(cái)政撥款基本支出606.24萬(wàn)元,其中:(一)人員經(jīng)費(fèi)523.49萬(wàn)元。主要包括:基本工資188.44萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼26.94萬(wàn)元、獎(jiǎng)金15萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)114.57萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資138.4萬(wàn)元、其他工資福利支出0萬(wàn)元、離休費(fèi)0、退休費(fèi)7.45萬(wàn)元、撫恤金1.82萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0、醫(yī)療費(fèi)0、獎(jiǎng)勵(lì)金3.27萬(wàn)元、住房公積金40.12、提租補(bǔ)貼0,其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0。(二)公用經(jīng)費(fèi)64.05萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)11.44萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.94萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0、手續(xù)費(fèi)0.13萬(wàn)元、水費(fèi)2.36萬(wàn)元、電費(fèi)1.13萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.72萬(wàn)元、取暖費(fèi)0、物業(yè)管理費(fèi)0、差旅費(fèi)0.18、維修(護(hù))費(fèi)2.96萬(wàn)元、租賃費(fèi)0、會(huì)議費(fèi)0、培訓(xùn)費(fèi)0.088萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0、專用材料費(fèi)0、勞務(wù)費(fèi)19.8萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.79萬(wàn)元、福利費(fèi)5.13萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.87萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0、其他商品和服務(wù)支出3.5萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置6.17萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0、其他資本性支出0。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。襄垣縣道路運(yùn)輸事務(wù)服務(wù)中心部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出553.27萬(wàn)元,與上年相比增加48.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.66%。主要原因是增加了增長(zhǎng)性補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為533.95萬(wàn)元,支出決算為553.27萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的103.61%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是增加了增長(zhǎng)性補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明襄垣縣道路運(yùn)輸事務(wù)服務(wù)中心部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出534.05萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)521.52萬(wàn)元。主要包括:基本工資188.44萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼24.97萬(wàn)元、獎(jiǎng)金15萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)114.57萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0、績(jī)效工資138.4萬(wàn)元、其他工資福利支出0、離休費(fèi)0、退休費(fèi)7.45萬(wàn)元、撫恤金1.82萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0、醫(yī)療費(fèi)0、獎(jiǎng)勵(lì)金3.27萬(wàn)元、住房公積金40.12萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼0其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0。公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)0、印刷費(fèi)0、咨詢費(fèi)0、手續(xù)費(fèi)0、水費(fèi)0、電費(fèi)0、郵電費(fèi)0、取暖費(fèi)0、物業(yè)管理費(fèi)0、差旅費(fèi)0、維修(護(hù))費(fèi)0、租賃費(fèi)0、會(huì)議費(fèi)0、培訓(xùn)費(fèi)0、公務(wù)接待費(fèi)0、專用材料費(fèi)0、勞務(wù)費(fèi)0、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0、福利費(fèi)0、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0、其他交通費(fèi)用0、其他商品和服務(wù)支出0、辦公設(shè)備購(gòu)置0、專用設(shè)備購(gòu)置0、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0、其他資本性支出0。九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明襄垣縣道路運(yùn)輸事務(wù)服務(wù)中心部門2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%。具體情況如下:1.因公出國(guó)(境)費(fèi)決算支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,比上年決算增加(減少)0萬(wàn)元,主要原因?yàn)闊o(wú)此項(xiàng)支出;決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因無(wú)此項(xiàng)支出。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容主要為:無(wú)此項(xiàng)支出。2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中:(1)公務(wù)用車購(gòu)置決算支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,比上年決算增加(減少)0萬(wàn)元,主要原因?yàn)闊o(wú)此項(xiàng)支出;決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因無(wú)此項(xiàng)支出。本年度使用一般公共預(yù)算撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛,主要為無(wú)此項(xiàng)支出。(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,比上年決算增加(減少)0萬(wàn)元,主要原因?yàn)闊o(wú)此項(xiàng)支出;決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因無(wú)此項(xiàng)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于無(wú)此項(xiàng)支出。2020年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。3.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。其中:(1)外事接待支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,比上年決算增加(減少)0萬(wàn)元,主要原因?yàn)闊o(wú)此項(xiàng)支出;決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因無(wú)此項(xiàng)支出。外事接待支出主要為接待無(wú)此項(xiàng)支出等,2020年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支的外事接待0批次,0人次。主要為接待無(wú)此項(xiàng)支出。(2)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,比上年決算增加(減少)0萬(wàn)元,主要原因?yàn)闊o(wú)此項(xiàng)支出;決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因無(wú)此項(xiàng)支出。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待主要為接待無(wú)此項(xiàng)支出等,2020年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。主要為接待無(wú)此項(xiàng)支出。部門2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,比上年決算增加(減少)0萬(wàn)元,主要原因?yàn)闊o(wú)此項(xiàng)支出;決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因無(wú)此項(xiàng)支出。2020年度全年召開(kāi)會(huì)議0個(gè),參加會(huì)議0人次。主要為召開(kāi)無(wú)此項(xiàng)支出。部門2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,比上年決算增加(減少)萬(wàn)元,主要原因?yàn)闊o(wú)此項(xiàng)支出;決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因無(wú)此項(xiàng)支出。2020年度全年組織培訓(xùn)0個(gè),組織培訓(xùn)0人次。主要為培訓(xùn)無(wú)此項(xiàng)支出。十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明部門2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬(wàn)元,本年收入決算0萬(wàn)元,本年支出決算0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況如下:1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)管理費(fèi)用支出(項(xiàng))支出決算萬(wàn)元,主要是用于無(wú)此項(xiàng)支出。十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明部門2020年度無(wú)此項(xiàng)支出。十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.55萬(wàn)元,比2019年減少35.45萬(wàn)元,降低35.45%。主要原因是:運(yùn)行費(fèi)用壓縮。十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明2020年度政府采購(gòu)支出總額6.25萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出6.25萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至2020年12月31日,本部門共有車輛9輛,其中,省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是無(wú)其他用車;單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。十五、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況說(shuō)明本部門2020年度共1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作,涉及財(cái)政性資金合計(jì)533.9萬(wàn)元。第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入

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