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信陽市平橋區(qū)明港苗圃2022年度預(yù)算說明目錄第一部分信陽市平橋區(qū)明港苗圃概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置三、預(yù)算單位構(gòu)成第二部分信陽市平橋區(qū)明港苗圃2022年度預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明二、收入預(yù)算總體情況說明三、支出預(yù)算總體情況說明四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明七、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明八、政府性基金預(yù)算支出情況說明九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明十、其他重要事項(xiàng)的情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況(二)政府采購支出情況(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況(四)國有資產(chǎn)占用情況(五)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況第三部分名詞解釋附件:信陽市平橋區(qū)明港苗圃2022年度預(yù)算表一、收支總體情況表二、收入總體情況表三、支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表九、項(xiàng)目支出表十、政府性基金預(yù)算支出情況表十一、財(cái)政支出績效目標(biāo)表第一部分信陽市平橋區(qū)明港苗圃概況主要職能管理國有苗圃,促進(jìn)林業(yè)發(fā)展,國有苗圃規(guī)劃計(jì)劃編制,林木種苗生產(chǎn)供應(yīng),林木培育與經(jīng)營,護(hù)林防火,林木良種選育與新技術(shù)推廣。機(jī)構(gòu)設(shè)置信陽市平橋區(qū)明港苗圃內(nèi)設(shè)一個獨(dú)立辦公室。三、預(yù)算單位構(gòu)成納入信陽市平橋區(qū)明港苗圃2022年度預(yù)算編制范圍的單位包括:信陽市平橋區(qū)明港苗圃本級。第二部分信陽市平橋區(qū)明港苗圃2022年度預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明信陽市平橋區(qū)明港苗圃(包括局屬二級單位)2022年度預(yù)算收入總額10.92萬元,支出總額10.92萬元,與2021年相比,收入、支出總計(jì)均增加1.37萬元,同比上漲14.38%。主要原因是職工普調(diào)工資、增資、職工工資晉檔晉級等。二、收入預(yù)算總體情況說明信陽市平橋區(qū)明港苗圃(局屬二級單位)2022年收入預(yù)算合計(jì)10.92萬元,其中:一般公共預(yù)算10.92萬元,占比100%。三、支出預(yù)算總體情況說明信陽市平橋區(qū)明港苗圃(局屬二級單位)2022年支出預(yù)算合計(jì)10.92萬元,其中:基本支出10.92萬元,占比100%。四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明信陽市平橋區(qū)明港苗圃(局屬二級單位)2022年公共預(yù)算收支預(yù)算10.92萬元。與2021年相比,一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加1.34萬元,增長14.38%,主要原因是職工普調(diào)工資、增資、職工工資晉檔晉級等。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明信陽市平橋區(qū)明港苗圃(局屬二級單位)2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算10.92萬元,主要用于以下方面:基本支出10.92萬元,占比100%。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明信陽市平橋區(qū)明港苗圃(包括局屬二級單位)2022年一般公共預(yù)算基本支出10.92萬元,其中其中:人員經(jīng)費(fèi)9.78萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)1.13萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。七、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》(財(cái)預(yù)〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和預(yù)算管理的不同特點(diǎn),分設(shè)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目,兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求,我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算,調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明信陽市平橋區(qū)明港苗圃2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明信陽市平橋區(qū)明港苗圃2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算相比增長0%。具體支出情況如下:(一)2022年未安排因公出國(境)相關(guān)費(fèi)用支出,預(yù)算數(shù)比2021年無增長。(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元;主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2021年增長0%。(三)2022年未安排公務(wù)接待費(fèi)支出,預(yù)算數(shù)比2021年無增長。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況信陽市平橋區(qū)明港苗圃(包括局屬二級單位)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.13萬元,主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。(二)政府采購支出情況2022我單位政府未安排政府采購預(yù)算,政府采購預(yù)算安排0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況說明我單位2022年無預(yù)算項(xiàng)目,因此不涉及績效目標(biāo)設(shè)置情況。(四)國有資產(chǎn)占用情況。2021年期末,我單位共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他用車0輛;單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0套,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0套。(五)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況我單位2022年度沒有專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入:是指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入:是指取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。六、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入省級財(cái)政預(yù)算管理,使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的
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