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文檔簡介

PAGE壺關縣鵝屋鄉(xiāng)中心學校2020年度決算公開PAGE26目錄第一部分單位概況一、主要職能二、單位機構設置及決算單位構成情況三、2020年度主要工作完成情況第二部分2020年度決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表(功能科目)六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(經濟科目)七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表十、部門決算公開相關信息統(tǒng)計表第三部分2020年度決算情況說明第四部分名詞解釋

第一部分單位概況一、單位主要職能壺關縣鵝屋鄉(xiāng)中心學校屬二級預算單位,辦學宗旨和業(yè)務范圍是:實施小學義務教育,促進基礎教育發(fā)展,小學學歷教育(相關社會服務)。二、位機構設置及決算單位構成情況根據單位職責分工,本單位內設機構包括內設5個職能科室:政教處、教研室、辦公室、財務室、后勤處。三、2020年度主要工作完成情況一、教學質量穩(wěn)步提升。在學生基礎差、底子薄、學習條件有限的情況下,我校教師牢固樹立“教學質量是學校的生命線”的思想,改變教學理念,創(chuàng)新教學方法,做到了讓學生在原有基礎上最大程度的進步與發(fā)展。我校教學成績繼續(xù)在鄉(xiāng)村小學名列前茅,在全縣位列第四名。二、深化師德師風建設。1、認真完成縣局關于師德師風的規(guī)定動作。2、采用集體學習和自主學習的形式,加強了對教師的理論培訓。3、組織形式多樣的活動,既豐富了教師的課余生活,又對廣大教師進行了教育和鞭策。4、由于我校的留守兒童較多,我校積極開展了關愛幫扶活動,每位教師與兩三位學生結對,在生活和學習上給予幫扶。三、狠抓教學教研工作。1、扎實落實“大教研”活動。(1)集體評課主要針對“信息技術應用能力提升工程2.0”的“優(yōu)化教學”模式下的示范課開展評課,結合“課程標準”進行評課;(2)集體備課要求主備人按照“優(yōu)化教學”模式下的教學要求提前備課,準備教學資源,結合“課程標準”進行批注并發(fā)言;(3)主題教研按照教研組長提前發(fā)布以課堂教學為出發(fā)點的教研主題。2、我校的“天天公開課、人人公開課”活動,繼續(xù)采取示范課和隨機抽課相結合的方式進行,這樣較好的提升了備課和上課質量,同時也起到了交流學習的作用。3、“校長推門聽課”仍采取重點關注的方式跟進。4、定期召開教學質量分析會,人人參與、人人剖析,紅臉出汗、談經驗、找問題、說措施、定目標,達到鞭策激勵、智慧共享的作用。四、常規(guī)教學落到實處1、通過大教研、課堂督察、隨機聽課、同事議課、主題教研等系列措施,規(guī)范教師一日常規(guī)和大周常規(guī),內化教師的從教行為,教師的工作態(tài)度、課堂實效、執(zhí)教藝術明顯提升。2、在作業(yè)、教案檢查中,人人既是檢查者也是被檢查者,既是總結者又是反思者,教師在檢查中學習,在學習中反思,在反思中改進。3、開展教學質量全程監(jiān)測和教學質量定期分析活動,準確把握教師的工作狀態(tài)和學生的學習動態(tài),及時調整策略,確保了教學質量穩(wěn)中有升。五、力推課堂改革1、通過校委會和骨干教師的研討,制定出臺了基于我校實際的《鵝屋鄉(xiāng)中心學校推進課堂教學改革實施方案》。2、成立了以副校長為組長的學科課改小組,業(yè)務副校長主抓語文主題學習的推動,安全副校長主抓在數(shù)學課堂推進“先學后教,當堂訓練”教學模式。3、所有年級全面推開“語文主題學習”,在數(shù)學、英語等學科深入推進“先學后教,當堂訓練”教學模式,落實學案導學,以學定教。4、“先學后教,當堂訓練”教學模式,以學案為前提,導學案為突破,已經取得了顯著成果。六、創(chuàng)建文化育人環(huán)境。1、在落實教育局工作思路和工作要求的基礎上,結合我校已形成的文化成果及實際情況,提出“11141”發(fā)展思路。2、傳承弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,落實“師生同升一面旗”、“早讀古詩、午誦經典、暮寫體會”、“一天一格言名言”三項活動。3、社團活動進一步整合,從突出優(yōu)勢和可持續(xù)性出發(fā)。4、繼續(xù)開展“小手拉起大手,創(chuàng)建美麗家庭”,一方面改變戶容戶貌、助力脫貧攻堅,一方面培養(yǎng)孩子們愛勞動的習慣。七、創(chuàng)新平安校園建設。一是深入開展“平安校園”創(chuàng)建活動,落實學校安全目標責任制、重大安全事故報告制和責任追究制。二是定期召開了安全工作例會,定期對學校的安全隱患進行全面排查,建立臺賬,逐一分析,逐一排除,總結布置安全事宜,提高校園安全系數(shù)。三是加強了對師生的安全教育,提高安全意識和自我保護意識,全面提高安全工作管理水平和應急能力。四是對營養(yǎng)餐管理,加強對營養(yǎng)餐管理人員的食品安全教育,建立詳細的臺賬,嚴格把好食品的儲存關、消毒關、留樣關等。八、精準教育扶貧資金。為落實各級扶貧政策,我校多人次派教師進村入戶宣傳政策,班主任和家長直接對接落實資金進賬情況,家家宣傳、戶戶核對,確保教育扶貧政策深入民心,扶貧舉措惠及家庭,做到了民心工程得民心。第二部分鵝屋鄉(xiāng)中心學校2020年度部門決算表收入支出決算總表公開01表部門:山西省長治市壺關縣鵝屋鄉(xiāng)中心學校金額單位:元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、一般公共預算財政撥款收入15,380,187.38一、一般公共服務支出3244,675.76二、政府性基金預算財政撥款收入230,000.00二、外交支出330.00三、國有資本經營預算財政撥款收入30.00三、國防支出340.00四、上級補助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事業(yè)收入526,200.00五、教育支出364,729,342.05六、經營收入60.00六、科學技術支出370.00七、附屬單位上繳收入70.00七、文化旅游體育與傳媒支出380.00八、其他收入878,611.44八、社會保障和就業(yè)支出39501,337.039九、衛(wèi)生健康支出40169,653.5910十、節(jié)能環(huán)保支出410.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出420.0012十二、農林水支出430.0013十三、交通運輸支出440.0014十四、資源勘探工業(yè)信息等支出450.0015十五、商業(yè)服務業(yè)等支出460.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地區(qū)支出480.0018十八、自然資源海洋氣象等支出490.0019十九、住房保障支出50303,213.0020二十、糧油物資儲備支出510.0021二十一、國有資本經營預算支出520.0022二十二、災害防治及應急管理支出530.0023二十三、其他支出5433,555.0024二十四、債務還本支出550.0025二十五、債務付息支出560.0026二十六、抗疫特別國債安排的支出570.00本年收入合計275,514,998.82本年支出合計585,781,776.43使用非財政撥款結余280.00結余分配590.00年初結轉和結余29269,143.98年末結轉和結余602,366.373061總計315,784,142.80總計625,784,142.80注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。收入決算表公開02表部門:山西省長治市壺關縣鵝屋鄉(xiāng)中心學校金額單位:元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計5,514,998.825,410,187.380.0026,200.000.000.0078,611.44201一般公共服務支出44,675.7644,675.760.000.000.000.000.0020129群眾團體事務44,675.7644,675.760.000.000.000.000.002012906工會事務44,675.7644,675.760.000.000.000.000.00205教育支出4,466,119.444,361,308.000.0026,200.000.000.0078,611.4420502普通教育4,227,938.444,123,127.000.0026,200.000.000.0078,611.442050201學前教育73,900.0047,700.000.0026,200.000.000.000.002050202小學教育3,290,750.003,290,750.000.000.000.000.000.002050299其他普通教育支出863,288.44784,677.000.000.000.000.0078,611.4420509教育費附加安排的支出238,181.00238,181.000.000.000.000.000.002050999其他教育費附加安排的支出238,181.00238,181.000.000.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出501,337.03501,337.030.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出491,383.27491,383.270.000.000.000.000.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出491,383.27491,383.270.000.000.000.000.0020827財政對其他社會保險基金的補助9,953.769,953.760.000.000.000.000.002082702財政對工傷保險基金的補助9,953.769,953.760.000.000.000.000.00210衛(wèi)生健康支出169,653.59169,653.590.000.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療169,653.59169,653.590.000.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療169,653.59169,653.590.000.000.000.000.00221住房保障支出303,213.00303,213.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出303,213.00303,213.000.000.000.000.000.002210201住房公積金303,213.00303,213.000.000.000.000.000.00229其他支出30,000.0030,000.000.000.000.000.000.0022960彩票公益金安排的支出30,000.0030,000.000.000.000.000.000.002296004用于教育事業(yè)的彩票公益金支出30,000.0030,000.000.000.000.000.000.00注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。支出決算表公開03表部門:山西省長治市壺關縣鵝屋鄉(xiāng)中心學校金額單位:元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計5,781,776.435,006,476.43775,300.000.000.000.00201一般公共服務支出44,675.7644,675.760.000.000.000.0020129群眾團體事務44,675.7644,675.760.000.000.000.002012906工會事務44,675.7644,675.760.000.000.000.00205教育支出4,729,342.053,987,597.05741,745.000.000.000.0020502普通教育4,385,788.053,802,224.05583,564.000.000.000.002050201學前教育123,008.1258,028.1264,980.000.000.000.002050202小學教育3,290,750.003,102,302.00188,448.000.000.000.002050299其他普通教育支出972,029.93641,893.93330,136.000.000.000.0020509教育費附加安排的支出238,181.0080,000.00158,181.000.000.000.002050999其他教育費附加安排的支出238,181.0080,000.00158,181.000.000.000.0020599其他教育支出105,373.00105,373.000.000.000.000.002059999其他教育支出105,373.00105,373.000.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出501,337.03501,337.030.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出491,383.27491,383.270.000.000.000.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出491,383.27491,383.270.000.000.000.0020827財政對其他社會保險基金的補助9,953.769,953.760.000.000.000.002082702財政對工傷保險基金的補助9,953.769,953.760.000.000.000.00210衛(wèi)生健康支出169,653.59169,653.590.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療169,653.59169,653.590.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療169,653.59169,653.590.000.000.000.00221住房保障支出303,213.00303,213.000.000.000.000.0022102住房改革支出303,213.00303,213.000.000.000.000.002210201住房公積金303,213.00303,213.000.000.000.000.00229其他支出33,555.000.0033,555.000.000.000.0022960彩票公益金安排的支出33,555.000.0033,555.000.000.000.002296004用于教育事業(yè)的彩票公益金支出33,555.000.0033,555.000.000.000.00注:本表反映部門本年度各項支出情況。財政撥款收入支出決算總表公開04表部門:山西省長治市壺關縣鵝屋鄉(xiāng)中心學校金額單位:元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款國有資本經營預算財政撥款欄次1欄次2345一、一般公共預算財政撥款15,380,187.38一、一般公共服務支出3344,675.7644,675.760.000.00二、政府性基金預算財政撥款230,000.00二、外交支出340.000.000.000.00三、國有資本經營財政撥款30.00三、國防支出350.000.000.000.004四、公共安全支出360.000.000.000.005五、教育支出374,521,203.984,521,203.980.000.006六、科學技術支出380.000.000.000.007七、文化旅游體育與傳媒支出390.000.000.000.008八、社會保障和就業(yè)支出40501,337.03501,337.030.000.009九、衛(wèi)生健康支出41169,653.59169,653.590.000.0010十、節(jié)能環(huán)保支出420.000.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出430.000.000.000.0012十二、農林水支出440.000.000.000.0013十三、交通運輸支出450.000.000.000.0014十四、資源勘探工業(yè)信息等支出460.000.000.000.0015十五、商業(yè)服務業(yè)等支出470.000.000.000.0016十六、金融支出480.000.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出490.000.000.000.0018十八、自然資源海洋氣象等支出500.000.000.000.0019十九、住房保障支出51303,213.00303,213.000.000.0020二十、糧油物資儲備支出520.000.000.000.0021二十一、國有資本經營預算支出530.000.000.000.0022二十二、災害防治及應急管理支出540.000.000.000.0023二十三、其他支出5533,555.000.0033,555.000.0024二十四、債務還本支出560.000.000.000.0025二十五、債務付息支出570.000.000.000.0026二十六、抗疫特別國債安排的支出580.000.000.000.00本年收入合計275,410,187.38本年支出合計595,573,638.365,540,083.3633,555.000.00年初財政撥款結轉和結余28163,770.98年末財政撥款結轉和結余60320.000.00320.000.00一般公共預算財政撥款29159,895.9861政府性基金預算財政撥款303,875.0062國有資本經營預算財政撥款310.0063總計325,573,958.36總計645,573,958.365,540,083.3633,875.000.00注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。一般公共預算財政撥款支出決算表公開05表部門:山西省長治市壺關縣鵝屋鄉(xiāng)中心學校金額單位:元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123合計5,540,083.364,798,338.36741,745.00201一般公共服務支出44,675.7644,675.760.0020129群眾團體事務44,675.7644,675.760.002012906工會事務44,675.7644,675.760.00205教育支出4,521,203.983,779,458.98741,745.0020502普通教育4,283,022.983,699,458.98583,564.002050201學前教育96,808.1231,828.1264,980.002050202小學教育3,290,750.003,102,302.00188,448.002050299其他普通教育支出895,464.86565,328.86330,136.0020509教育費附加安排的支出238,181.0080,000.00158,181.002050999其他教育費附加安排的支出238,181.0080,000.00158,181.00208社會保障和就業(yè)支出501,337.03501,337.030.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出491,383.27491,383.270.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出491,383.27491,383.270.0020827財政對其他社會保險基金的補助9,953.769,953.760.002082702財政對工傷保險基金的補助9,953.769,953.760.00210衛(wèi)生健康支出169,653.59169,653.590.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療169,653.59169,653.590.002101102事業(yè)單位醫(yī)療169,653.59169,653.590.00221住房保障支出303,213.00303,213.000.0022102住房改革支出303,213.00303,213.000.002210201住房公積金303,213.00303,213.000.00注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。一般公共預算財政撥款基本支出決算表(經濟科目)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表公開07表部門:山西省長治市壺關縣鵝屋鄉(xiāng)中心學校金額單位:元預算數(shù)決算數(shù)合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費123456789101112注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開08表部門:山西省長治市壺關縣鵝屋鄉(xiāng)中心學校金額單位:元項目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計3,875.0030,000.0033,555.000.0033,555.00320.00229其他支出3,875.0030,000.0033,555.000.0033,555.00320.0022960彩票公益金安排的支出3,875.0030,000.0033,555.000.0033,555.00320.002296004用于教育事業(yè)的彩票公益金支出3,875.0030,000.0033,555.000.0033,555.00320.00注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。國有資本經營預算財政撥款支出決算表公開09表部門:山西省長治市壺關縣鵝屋鄉(xiāng)中心學校金額單位:元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出欄次123合計注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。部門決算公開相關信息統(tǒng)計表公開10表編制單位:山西省長治市壺關縣鵝屋鄉(xiāng)中心學校金額單位:元一、政府采購情況項目行次采購金額合計112,800.00貨物212,800.00工程30服務40二、機關運行經費項目統(tǒng)計數(shù)(一)行政單位50(二)參照公務員法管理事業(yè)單位60三、國有資產占用情況(一)車輛數(shù)合計(輛)701.副部(省)級及以上領導用車802.主要領導干部用車903.機要通信用車1004.應急保障用車1105.執(zhí)法執(zhí)勤用車1206.特種專業(yè)技術用車1307.離退休干部用車1408.其他用車150(二)單價50萬元以上通用設備(臺、套)160(三)單價100萬元以上專用設備(臺、套)170第三部分2020年度決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2020年度收、支總計1129.68萬元,與上年1117.06萬元相比,增加12.62萬元,增長1.13%。主要原因是人員工資調整增加、校長職級薪酬和課后服務費增加。二、收入決算情況說明本年收入合計551.50萬元,其中:財政撥款收入541.02萬元,占比98.10%;上級補助收入0萬元,占比0%;事業(yè)收入2.62萬元,占比0.48%;經營收入0萬元;其他收入7.86萬元,占比1.43%。三、支出決算情況說明本年支出合計578.18萬元,其中:基本支出500.65萬元,占比86.59%;項目支出77.53萬元,占比13.41%;經營支出0萬元。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度財政撥款收、支總計1098.387萬元。與上年1117.06萬元相比,財政撥款收、支總計增加-18.68萬元,增長-1.67%。主要原因是2019年有財政返還額度沒有支出。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明(一)財政撥款支出決算總體情況2020年度財政撥款支出554.01萬元,占本年支出合計的95.82%。與上年相比,財政撥款支出增加14.8萬元,增長2.74%。主要原因是人員工資調整增加、校長職級薪酬和課后服務費增加。其中,人員經費407.65萬元,占比73.58%,日常公用經費72.18萬元,占比13.03%。(二)財政撥款支出決算結構情況2020年度財政撥款支出554.01萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出4.47萬元,占0.81%;教育支出452.12萬元,占81.61%;社會保障和就業(yè)支出50.13萬元,占9.05%;衛(wèi)生健康支出16.97萬元,占3.06%;住房保障支出30.32萬元,占5.47%。(三)財政撥款支出決算具體情況1.一般公共服務支出年初預算4.47萬元,支出4.47萬元,完成預算的100%,較上年決算增加1.62萬元,增長56.84%,主要原因是工會經費撥付比例增加。2.教育支出年初預算335.72萬元,支出1670.37萬元,完成預算的134.67%,較上年決算增加16.06萬元,增長3.68%,主要原因是人員工資調整增加。3.社會保障和就業(yè)支出年初預算406.93萬元,支出130.14萬元,完成預算的12.32%,較上年決算增加3.29萬元,增長7.02%,主要原因是養(yǎng)老保險配套增加。4.衛(wèi)生健康支出年初預算31.64萬元,支出53.10萬元,完成預算的53.63%,較上年決算增加-2.84萬元,增長-14.34%,主要原因是人員減少、醫(yī)?;鶖?shù)配套減少。5.住房保障支出年初預算52.02萬元,支出94.64萬元,完成預算的58.29%,較上年決算增加-3.32萬元,增長-9.87%,主要原因是人員減少、住房公積金配套減少。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2020年度財政撥款基本支出479.83萬元,其中:人員經費407.65萬元,主要包括工資福利支出404.22萬元、對個人家庭補助支出3.43萬元;公用經費72.18萬元,主要包括商品和服務支出71.14萬元、資本性支出1.04萬元。七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明2020年度,“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元,完成預算的0%,比上年增加0萬元,增長0%。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,占比0%,比上年增加0萬元,下降0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占比0%,比上年增加0萬元,增長

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