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財政自查自糾報告范文財政自查自糾報告范文一、自查情況概述為進一步加強財務管理工作,落實“糾正錯誤、防范風險、提高效益”的要求,我單位結(jié)合實際,組織了一次全面的財務自查活動。此次自查工作始于2019年1月初,截止至2019年6月底,歷時半年,共檢查各項財務活動120余項。本次自查的工作重點落在財務管理體系、收支管理、資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制等方面,完整覆蓋了我單位的各項業(yè)務活動。二、自查不足及解決措施1.財務管理體系不健全在自查過程中,發(fā)現(xiàn)財務管理體系并不健全,包括會計政策不規(guī)范、財務制度不健全、核算利用現(xiàn)有資源不充分等問題。這些問題雖不致危及單位的正常財務活動,但長期存在會影響我們機構(gòu)的穩(wěn)定發(fā)展?;诖?,我們提出以下解決措施:(1)結(jié)合實際制定具有可操作性的鮮明特色的財務管理體系。(2)制定會計政策,規(guī)范會計處理。(3)修訂和規(guī)范財務制度,確保財務制度有可操作性,能滿足長期發(fā)展需要。2.收支管理不嚴格雖然我單位的收入和支出涵蓋面較廣,但缺少有效的收支管理體系。在自查過程中,我們發(fā)現(xiàn)存在收入核算缺陷、支出查證不嚴格等問題,導致賬目不清、賬務錯漏,容易產(chǎn)生財務風險。基于此,我們提出以下解決措施:(1)完善收支管理體系,制定收支管理、核算、監(jiān)督和評價制度。(2)強化財務審計職能,確保收支管理不脫離監(jiān)督。(3)建立科學的盈利模型,加強對收入的管理。3.資產(chǎn)管理不規(guī)范資產(chǎn)管理是一個組織總財產(chǎn)加以計劃、使用和保管的過程。我單位管理資產(chǎn)的不足之處主要顯示在資產(chǎn)基礎檔案、資產(chǎn)保管、固定資產(chǎn)管理等方面。機構(gòu)的資產(chǎn)沒有得到合理的采購、保管、使用、歸還和報廢等環(huán)節(jié)管理,更加不利于資產(chǎn)的保障和風險控制?;诖?,我們提出以下解決措施:(1)建立資產(chǎn)檔案庫,做好資產(chǎn)登記、統(tǒng)計、分類、倉管、管理和維護等各項工作。(2)加強資產(chǎn)管理的鑒定、評估、報告等環(huán)節(jié),確保資產(chǎn)得到保障。(3)壓縮盤點周期,定期開展資產(chǎn)盤點,及時發(fā)現(xiàn)異常問題并得到處理。4.內(nèi)部控制不健全我們在自查過程中,還發(fā)現(xiàn)對各項業(yè)務的內(nèi)部控制不夠嚴格,對發(fā)生的問題的處置不及時和不徹底。員工的知識水平和業(yè)務理解都有所欠缺,導致業(yè)務流程不暢。基于此,我們提出以下解決措施:(1)完善內(nèi)部控制策略,通過規(guī)范行業(yè)操作流程來規(guī)范員工行為。(2)落實員工培訓,提高員工的業(yè)務技能、操作水平及領導能力。(3)確保內(nèi)部控制不漏洞、不松懈,肅清內(nèi)部麻煩。三、財務自查自糾結(jié)論本次財務自查自糾,發(fā)現(xiàn)了我單位在資產(chǎn)管理、收支管理、財務管理體系以及內(nèi)部控制方面存在一些問題。通過該次自查,我單位建立了起自律性強的自查自糾原則,有效優(yōu)化了財務管理,提升了財務的整體風控水平。同時,我們也意識到必須長
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