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文檔簡介
內控管理部崗位職責5篇第一篇:內控管理部崗位職責內控管理部崗位職責一、部門職責部門概述:從內控組織保障、內控意識、內控目標、流程控制、稽核改進等方面建立內控體系,強化企業(yè)管理健全自我約束機制,促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展,有效落實公司各部門專業(yè)系統(tǒng)風險管理和流程控制,保障公司經(jīng)營管理的安全性和財務信息的可靠性,在公司的日常經(jīng)營運作中防范和化解各類風險,對員工瀆職和貪污受賄行為進行調查和審議,保護公司合法權益,促進現(xiàn)代企業(yè)制度的建設和完善,保障公司經(jīng)營戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。部門職責:1、建立健全企業(yè)內控制度,強化企業(yè)內部業(yè)務和費用預算等的事前審核(預防)、事中控制、事后審計工作,把企業(yè)風險降低最低程度;2、制定《內部控制制度》,明確公司內部控制體系職責分工和監(jiān)督機制;3、負責內部稽核管理制度的制定及風險控制;4、組織對公司各部門開展內部控制的審計和評估工作,審核公司內控制度及其執(zhí)行情況,監(jiān)督檢查公司的內部審計制度及其實施;5、持續(xù)完善內部控制機制,積極推進《內部控制制度》的實施;6、明確公司內部控制的審計和評估流程;、對公司及其所有子公司、分公司特殊案件的調查及審議。二、崗位職責崗位名稱:內控部總經(jīng)理所在部門:內控管理部直接上司:總經(jīng)辦直接下級:法務主管、稽查主管、審計主管崗位定員:1名崗位概述:組織和領導內控部的部門整體工作,協(xié)調內控部與公司各部門、子公司及分公司的工作關系,確保公司各項制度的順利實施,促進現(xiàn)代企業(yè)制度的建設和完善。崗位職責1、基于公司內控框架,依據(jù)公司業(yè)務流程需要并結合行業(yè)發(fā)展設計內控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,構建內控體系;2、整體營造公司良好的內控環(huán)境,及時、正確地傳遞內控的高層基調,提供公司內控的知識共享與咨詢培訓,提升公司整體內控管理能力;3、負責各部門、子公司及分公司的內控管理,與業(yè)務部門溝通,跟進內控問題改進建議的落實;收斂內外風險,為企業(yè)級風險的識別和管理提供方案;4、負責監(jiān)督、報告各部門內控工作執(zhí)行情況,向公司審計委員會和董事會報告公司整體內控狀況。任職資格:1、本科及以上學歷,法律、財會、審計、經(jīng)濟管理等相關專業(yè);2、3-5年內控、審計、或法務工作經(jīng)驗,有上市公司或事務所經(jīng)驗優(yōu)先;3、熟悉內審準則、內控體系及相關業(yè)務流程;4、具備獨立開展相關工作能力;5、具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)道德,敬業(yè)、誠信、務實,具備較強的邏輯、分析能力,良好的組織、溝通、協(xié)調與文字表達能力。崗位名稱:法務所在部門:內控管理部直接上司:內控部總經(jīng)理直接下級:法務專員崗位定員:主管1名,法務專員2名崗位概述:依照法律和公司章程維護企業(yè)合法權益,監(jiān)督公司各部門業(yè)務運作合法合規(guī),預防和防范企業(yè)各類法律風險。崗位職責:1、參與公司層面如規(guī)章制度建設、內控開展等事務性工作,確保公司各項工作的合法、合規(guī)、有效與可執(zhí)行;2、參與公司重大經(jīng)營決策法律論證與重大合同合約文件的起草,參與企業(yè)的投資、融資、租賃、并購、上市等涉及企業(yè)權益的重要經(jīng)濟活動與重大經(jīng)營決策的制定,并提供法律意見撰寫法律文書;3、向公司管理層提供法律方面的合理化建議,規(guī)避公司內部運營方面的法律風險;4、編制和修改公司標準化及規(guī)范化合同樣本;5、負責對公司業(yè)務法律事務提供法律支持,審核相關部門提交的合同、協(xié)議等文件的法律合規(guī),并提出建議;6、負責合同的起草、審核、修改、履行、歸檔全部流程的跟進;7、參與處理公司各類糾紛、仲裁、訴訟等案件;8、公司內部法律知識普及法律合規(guī)方面工作的咨詢;9、負責與外部顧問律師事務所及相關機構的溝通與對接。任職資格:1、法律專業(yè)本科以上學歷,通過國家司法考試;2、3年以上律所或公司法務工作經(jīng)驗;3、精通《公司法》、《合同法》、《證券法》等法律法規(guī),專業(yè)功底扎實;4、擅長法律文書文檔的撰寫,具有起草、修改各類法律文書經(jīng)驗;5、有較強的法律邏輯思維能力、判斷與決策能力、商務談判能力、人際溝通及語言表達能力;6、良好的溝通、組織和協(xié)調能力,成熟穩(wěn)重,思維敏捷,工作踏實,能全面管理公司法律相關工作?;椴繊徫宦氊煃徫幻Q:稽查所在部門:內控管理部直接上司:內控部總經(jīng)理直接下級:稽查專員崗位定員:主管1名稽查專員1名崗位概述:通過稽核,有效監(jiān)督公司公司各部門和所有員工的行為規(guī)范,對重點事項進行稽查,促進公司嚴肅、清廉、正直風氣的形成和保持,為公司員工提供健康良好的工作環(huán)境。崗位職責:1、對各部門費用使用、工作流程和制度執(zhí)行進行常規(guī)稽查。2、對部門、員工及客戶的重大投訴進行調查,組織相關部門妥善解決;3、對公司員工的貪污受賄行為進行調查;4、召集被稽核部門和員工參與調查座談會;5、對公司及其所有子公司、分公司重大事項以及特殊案件的調查及審議;任職資格:1、法律、審計、偵查等相關專業(yè)本科以上學歷,;2、2、2年以上相關工作經(jīng)驗;3、思維敏捷、有較強的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際溝通及語言表達能力;4、良好的溝通、組織和協(xié)調能力,成熟穩(wěn)重,工作踏實。審計部崗位職責崗位名稱:審計所在部門:內控管理部直接上司:內控部總經(jīng)理直接下級:審計專員崗位定員:主管1名審計專員2名崗位概述:執(zhí)行審計制度,健全審計管理,保證公司審計工作的順利開展;通過高效、有序的審計工作,為公司業(yè)務正常開展提供服務。崗位職責:1、規(guī)劃審計部的自身發(fā)展,全面負責部門內部的日常事務管理,并協(xié)調部門內各崗位人員的分工合作。;2、負責組織編制年度審計工作計劃,并對實際完成情況進行檢查、總結;3、負責組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,并監(jiān)督有關規(guī)章制度實施;4、負責開展常規(guī)審計(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計);5、負責協(xié)助外部審計開展工作;6、負責協(xié)調審計部與各子公司、分公司的關系。任職資格:1、財務、會計、審計等相關專業(yè)本科以上學歷,熟悉審計相關理論和專業(yè)知識,熟悉審計業(yè)務;2、掌握國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)、政策以及有關規(guī)章制度;3、熟悉審計方法和審計程序,經(jīng)過專門的審計業(yè)務培訓,具備勝任業(yè)務的能力;4、熟悉財務會計、稅務會計等相關財會專業(yè)知識;5、具有較強的分析與判斷能力,有一定語言文字表達能力;6、從事財務工作5年或審計工作2年以上,具有中級以上會計職稱。7、客觀公正,廉潔清正。第二篇:內控部崗位職責內控管理部崗位職責一、部門職責部門概述:從內控組織保障、內控意識、內控目標、流程控制、稽核改進等方面建立內控體系,強化企業(yè)管理健全自我約束機制,促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展,有效落實信息系統(tǒng)集成、電子與智能化工程、軟件開發(fā)過程風險管理和流程控制,保障公司經(jīng)營管理的安全性和信息系統(tǒng)建設開發(fā)的可靠性,防范和化解建設項目各類風險,保護公司合法權益,促進現(xiàn)代企業(yè)制度的建設和完善,保障公司經(jīng)營戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。部門職責:1、建立健全企業(yè)內控制度,強化建設開發(fā)項目企業(yè)內部業(yè)務和費用預算等的事前審核(預防)、事中控制、事后審計工作,把企業(yè)風險降低最低程度;2、制定《內部控制制度》,明確公司內部控制體系職責分工和監(jiān)督機制;3、負責建設項目、軟件開發(fā)內部稽核管理制度的制定及風險控制;4、組織對建設項目、軟件開發(fā)開展內部控制及評估工作,審核項目過程及其執(zhí)行情況,監(jiān)督檢查項目管理及其實施;5、持續(xù)完善內部控制機制,積極推進《內部控制制度》的實施;6、明確公司內部控制的審計和評估流程;二、崗位職責崗位名稱:內控部經(jīng)理所在部門:內控管理部直接上司:總經(jīng)理直接下級:審計稽查管理崗、內控員(建設項目方向)、內控員(軟件開發(fā)方向)崗位定員:1名崗位概述:組織和領導內控部的部門整體工作,協(xié)調內控部與公司各部門的工作關系,確保公司各項制度的順利實施,促進現(xiàn)代企業(yè)制度的建設和完善。崗位職責1、基于公司內控框架,依據(jù)公司業(yè)務流程需要并結合行業(yè)發(fā)展設計內控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,構建內控體系;2、整體營造公司良好的內控環(huán)境,及時、正確地傳遞內控的高層基調,提供公司內控的知識共享與咨詢培訓,提升公司整體內控管理能力;3、負責公司的內控管理,與業(yè)務部門溝通,跟進內控問題改進建議的落實;收斂內外風險,為企業(yè)級風險的識別和管理提供方案;4、負責監(jiān)督、報告內控工作執(zhí)行情況,報告公司整體內控狀況。5、負責根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃起草內控審計發(fā)展規(guī)劃和計劃,包括內部控制體系建設規(guī)劃(計劃)、能力發(fā)展規(guī)劃(計劃)、團隊發(fā)展規(guī)劃(計劃)等,提交總經(jīng)理審批;執(zhí)行經(jīng)審批的各項規(guī)劃和計劃。任職資格:1、本科及以上學歷,法律、財會、審計、經(jīng)濟管理、計算機等相關專業(yè);2、2-5年內控、審計、或法務工作經(jīng)驗,有上市公司或事務所經(jīng)驗優(yōu)先;3、熟悉內審準則、內控體系及相關業(yè)務流程;4、具備獨立開展相關工作能力;5、具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)道德,敬業(yè)、誠信、務實,具備較強的邏輯、分析能力,良好的組織、溝通、協(xié)調與文字表達能力。崗位名稱:審計稽查管理所在部門:內控管理部直接上司:內控部經(jīng)理崗位定員:1名崗位概述:執(zhí)行內部審計制度,健全審計管理,保證公司內部審計工作的順利開展;通過高效、有序的審計工作,為公司業(yè)務正常開展提供服務。通過稽核,有效監(jiān)督公司各部門和所有員工的行為規(guī)范,對重點事項進行稽查,促進公司嚴肅、清廉、正直風氣的形成和保持,為公司員工提供健康良好的工作環(huán)境。崗位職責:1、負責組織編制部門工作計劃,并對相關內控實際完成情況進行檢查、總結;2、負責組織制定、修改和更新內控規(guī)范和管理制度,并監(jiān)督有關規(guī)章制度實施;3、對部門費用使用、工作流程和制度執(zhí)行進行常規(guī)稽查。4、對公司各部門、員工及客戶的重大投訴進行調查,組織相關部門妥善解決;5、召集被稽核部門和員工參與調查座談會;任職資格:1、法律、審計、偵查、行政管理等相關專業(yè)本科以上學歷,;2、2年以上相關工作經(jīng)驗;3、思維敏捷、有較強的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際溝通及語言表達能力;4、良好的溝通、組織和協(xié)調能力,成熟穩(wěn)重,工作踏實,客觀公正,廉潔清正。崗位名稱:內控員(建設項目)所在部門:內控管理部直接上司:內控部經(jīng)理崗位定員:1名崗位概述:參與起草內控審計發(fā)展規(guī)劃和計劃中工程審核有關的部分,執(zhí)行內控審計稽核制度,保證公司內控工作的順利開展;通過高效、有序的工作,為公司業(yè)務正常開展提供服務。熟練掌握公司各項與工程項目管理有關的內控制度及標準,參與擬定工程審核質量監(jiān)督制度及標準體系。負責檢查公司與工程管理有關的內部控制的風險自我評估工作,分析工程項目管理風險,提出改進建議。具體實施工程審核工作,形成審核意見,出具審核報告并上報內控部經(jīng)理核準,監(jiān)督審核處理意見的執(zhí)行情況。崗位職責:1、了解公司工程項目建設目標、計劃、預算,掌握工程管理要點,分析公司工程管理人員、制度建設和工程管理現(xiàn)狀,對比差距,確定控制要點,針對性制定或參與制定工程審核工作規(guī)范、工作程序、工作底稿編制、審核結論形成、征求意見和審批、審核結果跟蹤督辦、審核工作總結等制度和標準。2、擬定與工程管理有關的內控評價范圍、要點、頻率、要求、報告標準模式和報送要求。根據(jù)確定的業(yè)務流程、控制要點、節(jié)點,擬定工程審核工作方法、審核要點、節(jié)點;擬定審核工作程序、工作頻率和報告模式。3、協(xié)調工程項目管理內部控制自我評價,搜集、匯總項目管理內控自我評價報告,形成分析報告,提出改善建議。4、組織收集各類立項、可行性分析、設計、概預算、招投標評標中標、合同、開工許可、工程進度報告、變更設計與簽證、結算資料、調查材料用量、價格信息等,查找異常指標,分析原因,匯總形成內控部工程管理內部報告;審核內部報告,根據(jù)報告調整工程審核工作重點和工作計劃,安排實施專項調查,形成專項調查報告。跟蹤專項調查報告結果落實情況,形成跟蹤報告并上報。5、組織實施工程審核計劃。按審核計劃要求參與項目可行性研究、立項審批、規(guī)劃、初步設計和概算、設計和預算、招投標、合同審批、施工進度質量造價管理、結算、竣工驗收與決算、外部審計機構選擇與結果處理、工程保修、工程變更質量異議、法律糾紛每個環(huán)節(jié),審核實施情況并形成報告。報告上報審批、審核跟蹤報告。崗位名稱:內控員(軟件開發(fā))所在部門:內控管理部直接上司:內控部經(jīng)理崗位定員:1名崗位概述:參與起草內控審計發(fā)展規(guī)劃和計劃中工程審核有關的部分,執(zhí)行內控審計稽核制度,保證公司內控工作的順利開展;通過高效、有序的工作,為公司業(yè)務正常開展提供服務。熟練掌握公司各項與軟件開發(fā)項目管理有關的內控制度及標準,參與擬定軟件開發(fā)審核質量監(jiān)督制度及標準體系。負責檢查軟件開發(fā)項目有關的內部控制的風險自我評估工作,分析項目管理風險,提出改進建議。具體實施項目審核工作,形成審核意見,出具審核報告并上報內控部經(jīng)理核準,監(jiān)督審核處理意見的執(zhí)行情況。崗位職責:1、了解公司軟件開發(fā)項目建設目標、計劃、預算,掌握項目管理要點,分析公司項目管理人員、制度建設和工程管理現(xiàn)狀,對比差距,確定控制要點,針對性制定或參與制定工程審核工作規(guī)范、工作程序、工作底稿編制、審核結論形成、征求意見和審批、審核結果跟蹤督辦、審核工作總結等制度和標準。2、擬定與軟件開發(fā)項目有關的內控評價范圍、要點、頻率、要求、報告標準模式和報送要求。根據(jù)確定的業(yè)務流程、控制要點、節(jié)點,擬定工程審核工作方法、審核要點、節(jié)點;擬定審核工作程序、工作頻率和報告模式。3、協(xié)調軟件開發(fā)內部控制自我評價,搜集、匯總項目管理內控自我評價報告,形成分析報告,提出改善建議。4、組織收集各類立項、可行性分析、設計、概預算、招投標評標中標、合同、工程進度報告、變更設計與簽證、結算資料等,查找異常指標,分析原因,匯總形成內控部軟件開發(fā)項目內部報告;審核內部報告,根據(jù)報告調整項目審核工作重點和工作計劃,安排實施專項調查,形成專項調查報告。跟蹤專項調查報告結果落實情況,形成跟蹤報告并上報。5、組織實施項目審核計劃。按審核計劃要求參與項目可行性研究、立項審批、規(guī)劃、初步設計和概算、設計和預算、招投標、合同審批、施工進度質量造價管理、結算、竣工驗收與決算、外部審計機構選擇與結果處理、工程保修、工程變更質量異議、法律糾紛每個環(huán)節(jié),審核實施情況并形成報告。報告上報審批、審核跟蹤報告。第三篇:內控部審計專員崗位職責1.負責收集、整理公司有關內控方面的規(guī)章制度。2.負責設計內控簾計檢查及處理流程和方案。3.針對公司重大風險點,設計內控監(jiān)督框架與節(jié)點。4.完成領導交辦的各種臨時性工作。第四篇:內控崗位職責內控崗位職責2.內控部工作職責2.1履行服務與監(jiān)督職能,合理保證JV公司經(jīng)營方針、目標的實現(xiàn)。2.2研究公司內控具體職能、工作計劃與重點、工作制度,提出內控機構設置及人員配備建議。2.3評估公司內部控制制度設計和執(zhí)行的合理性、有效性,促進內控體系的建立和完善。2.4協(xié)助建立健全反舞弊機制,合理關注和檢查可能存在的舞弊行為。2.5制定并實施公司內控計劃,對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項審計調查。2.6對審計中發(fā)現(xiàn)的問題或管理層需求,提供審計建議或咨詢服務,但不得替代管理層的決策職能和實施執(zhí)行。2.7對重大違紀事項進行審計監(jiān)督,提出處理建議。2.8檢查審計發(fā)現(xiàn)、改進計劃的落實情況。3.內控部門崗位職責3.1內控經(jīng)理崗位職責3.1.1根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營方針建立和完善公司內控體系。3.1.2領導內控部檢查、評價公司內部控制的效果和效率,促進公司內控體系的建立健全。3.1.3協(xié)助建立健全反舞弊機制,確定反舞弊的重點領域、關鍵環(huán)節(jié)和主要內容,并在內部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為。3.1.4根據(jù)公司的戰(zhàn)略計劃及企業(yè)發(fā)展階段重點,制定部門發(fā)展方向以及內控計劃,報經(jīng)公司總經(jīng)理和審計委員會批準。3.1.5督導落實批準的內控計劃,以及專項審計計劃;審核批準審計方案、工作底稿和審計報告。3.1.6對內控人員進行業(yè)務指導,管理協(xié)調內控工作的開展。3.1.7向公司總經(jīng)理匯報內控工作,聽取工作指示;向審計委員會提交審計報告、內控工作月報及內控計劃。3.1.8與管理層、業(yè)務部門溝通、討論審計情況以及審計需求。3.1.9制訂人員需求計劃,招聘合格內審、內控人員;制定并參與部門員工的培養(yǎng)和發(fā)展方案,提高員工的業(yè)務技能和素質。3.1.10制訂、完善內部審計制度、審計作業(yè)程序,報經(jīng)公司總經(jīng)理和審計委員會批準后貫徹實施。3.1.11制定部門預算,報經(jīng)公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行監(jiān)督。3.1.12完成總經(jīng)理交辦的其他工作。3.3內控專員崗位職責3.3.1協(xié)助內控主管制定內控作業(yè)計劃,報經(jīng)內控經(jīng)理審核和公司總經(jīng)理批準。3.3.2參與公司重要經(jīng)營活動,按審計作業(yè)程序開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內控預警功能。3.3.3按審計作業(yè)程序實施審計跟蹤,督促、協(xié)調審計發(fā)現(xiàn)的改進落實,降低經(jīng)營管理風險。3.3.4參與、協(xié)助或執(zhí)行內審所負責的工作項目,并按要求、作業(yè)程序完成。3.3.5及時向內控經(jīng)理報告重大審計發(fā)現(xiàn)。3.3.6協(xié)助內控主管建立健全SOP,宣導、推動SOP的貫徹落實。3.3.7建立維護審計溝通機制,與管理層溝通審計需求,確立可審計對象。3.3.8總結審計項目經(jīng)驗,完善審計作業(yè)系統(tǒng)。3.3.9收集、分析審計所需資料,建立完善審計信息系統(tǒng)。3.3.10及時提交審計管理報表和工作周報,以及內控部所需其他資料。3.3.11歸檔、保管審計工作底稿。3.3.12完成內控經(jīng)理交辦的其他工作。第五篇:內控崗位職責1、在分管經(jīng)理領導下,負責財務內控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作2、初審各部門日常費用報銷單據(jù),初審各部門采購付款申請單(貨物入庫、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個要素)及內控核算的相關憑證3、具體編制和實施公司費用預算執(zhí)行統(tǒng)計表,分析預算和實際執(zhí)行差異,參與預算管理工作,做到事前,事中,事后控制。4、編制應收帳款匯總報表,及時更新開票、回款、發(fā)貨、投運情況并根據(jù)合同進展
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