內控管理部崗位職責5篇_第1頁
內控管理部崗位職責5篇_第2頁
內控管理部崗位職責5篇_第3頁
內控管理部崗位職責5篇_第4頁
內控管理部崗位職責5篇_第5頁
已閱讀5頁,還剩19頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

內控管理部崗位職責5篇第一篇:內控管理部崗位職責內控管理部崗位職責一、部門職責部門概述:從內控組織保障、內控意識、內控目標、流程控制、稽核改進等方面建立內控體系,強化企業(yè)管理健全自我約束機制,促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展,有效落實公司各部門專業(yè)系統(tǒng)風險管理和流程控制,保障公司經(jīng)營管理的安全性和財務信息的可靠性,在公司的日常經(jīng)營運作中防范和化解各類風險,對員工瀆職和貪污受賄行為進行調查和審議,保護公司合法權益,促進現(xiàn)代企業(yè)制度的建設和完善,保障公司經(jīng)營戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。部門職責:1、建立健全企業(yè)內控制度,強化企業(yè)內部業(yè)務和費用預算等的事前審核(預防)、事中控制、事后審計工作,把企業(yè)風險降低最低程度;2、制定《內部控制制度》,明確公司內部控制體系職責分工和監(jiān)督機制;3、負責內部稽核管理制度的制定及風險控制;4、組織對公司各部門開展內部控制的審計和評估工作,審核公司內控制度及其執(zhí)行情況,監(jiān)督檢查公司的內部審計制度及其實施;5、持續(xù)完善內部控制機制,積極推進《內部控制制度》的實施;6、明確公司內部控制的審計和評估流程;、對公司及其所有子公司、分公司特殊案件的調查及審議。二、崗位職責崗位名稱:內控部總經(jīng)理所在部門:內控管理部直接上司:總經(jīng)辦直接下級:法務主管、稽查主管、審計主管崗位定員:1名崗位概述:組織和領導內控部的部門整體工作,協(xié)調內控部與公司各部門、子公司及分公司的工作關系,確保公司各項制度的順利實施,促進現(xiàn)代企業(yè)制度的建設和完善。崗位職責1、基于公司內控框架,依據(jù)公司業(yè)務流程需要并結合行業(yè)發(fā)展設計內控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,構建內控體系;2、整體營造公司良好的內控環(huán)境,及時、正確地傳遞內控的高層基調,提供公司內控的知識共享與咨詢培訓,提升公司整體內控管理能力;3、負責各部門、子公司及分公司的內控管理,與業(yè)務部門溝通,跟進內控問題改進建議的落實;收斂內外風險,為企業(yè)級風險的識別和管理提供方案;4、負責監(jiān)督、報告各部門內控工作執(zhí)行情況,向公司審計委員會和董事會報告公司整體內控狀況。任職資格:1、本科及以上學歷,法律、財會、審計、經(jīng)濟管理等相關專業(yè);2、3-5年內控、審計、或法務工作經(jīng)驗,有上市公司或事務所經(jīng)驗優(yōu)先;3、熟悉內審準則、內控體系及相關業(yè)務流程;4、具備獨立開展相關工作能力;5、具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)道德,敬業(yè)、誠信、務實,具備較強的邏輯、分析能力,良好的組織、溝通、協(xié)調與文字表達能力。崗位名稱:法務所在部門:內控管理部直接上司:內控部總經(jīng)理直接下級:法務專員崗位定員:主管1名,法務專員2名崗位概述:依照法律和公司章程維護企業(yè)合法權益,監(jiān)督公司各部門業(yè)務運作合法合規(guī),預防和防范企業(yè)各類法律風險。崗位職責:1、參與公司層面如規(guī)章制度建設、內控開展等事務性工作,確保公司各項工作的合法、合規(guī)、有效與可執(zhí)行;2、參與公司重大經(jīng)營決策法律論證與重大合同合約文件的起草,參與企業(yè)的投資、融資、租賃、并購、上市等涉及企業(yè)權益的重要經(jīng)濟活動與重大經(jīng)營決策的制定,并提供法律意見撰寫法律文書;3、向公司管理層提供法律方面的合理化建議,規(guī)避公司內部運營方面的法律風險;4、編制和修改公司標準化及規(guī)范化合同樣本;5、負責對公司業(yè)務法律事務提供法律支持,審核相關部門提交的合同、協(xié)議等文件的法律合規(guī),并提出建議;6、負責合同的起草、審核、修改、履行、歸檔全部流程的跟進;7、參與處理公司各類糾紛、仲裁、訴訟等案件;8、公司內部法律知識普及法律合規(guī)方面工作的咨詢;9、負責與外部顧問律師事務所及相關機構的溝通與對接。任職資格:1、法律專業(yè)本科以上學歷,通過國家司法考試;2、3年以上律所或公司法務工作經(jīng)驗;3、精通《公司法》、《合同法》、《證券法》等法律法規(guī),專業(yè)功底扎實;4、擅長法律文書文檔的撰寫,具有起草、修改各類法律文書經(jīng)驗;5、有較強的法律邏輯思維能力、判斷與決策能力、商務談判能力、人際溝通及語言表達能力;6、良好的溝通、組織和協(xié)調能力,成熟穩(wěn)重,思維敏捷,工作踏實,能全面管理公司法律相關工作?;椴繊徫宦氊煃徫幻Q:稽查所在部門:內控管理部直接上司:內控部總經(jīng)理直接下級:稽查專員崗位定員:主管1名稽查專員1名崗位概述:通過稽核,有效監(jiān)督公司公司各部門和所有員工的行為規(guī)范,對重點事項進行稽查,促進公司嚴肅、清廉、正直風氣的形成和保持,為公司員工提供健康良好的工作環(huán)境。崗位職責:1、對各部門費用使用、工作流程和制度執(zhí)行進行常規(guī)稽查。2、對部門、員工及客戶的重大投訴進行調查,組織相關部門妥善解決;3、對公司員工的貪污受賄行為進行調查;4、召集被稽核部門和員工參與調查座談會;5、對公司及其所有子公司、分公司重大事項以及特殊案件的調查及審議;任職資格:1、法律、審計、偵查等相關專業(yè)本科以上學歷,;2、2、2年以上相關工作經(jīng)驗;3、思維敏捷、有較強的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際溝通及語言表達能力;4、良好的溝通、組織和協(xié)調能力,成熟穩(wěn)重,工作踏實。審計部崗位職責崗位名稱:審計所在部門:內控管理部直接上司:內控部總經(jīng)理直接下級:審計專員崗位定員:主管1名審計專員2名崗位概述:執(zhí)行審計制度,健全審計管理,保證公司審計工作的順利開展;通過高效、有序的審計工作,為公司業(yè)務正常開展提供服務。崗位職責:1、規(guī)劃審計部的自身發(fā)展,全面負責部門內部的日常事務管理,并協(xié)調部門內各崗位人員的分工合作。;2、負責組織編制年度審計工作計劃,并對實際完成情況進行檢查、總結;3、負責組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,并監(jiān)督有關規(guī)章制度實施;4、負責開展常規(guī)審計(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計);5、負責協(xié)助外部審計開展工作;6、負責協(xié)調審計部與各子公司、分公司的關系。任職資格:1、財務、會計、審計等相關專業(yè)本科以上學歷,熟悉審計相關理論和專業(yè)知識,熟悉審計業(yè)務;2、掌握國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)、政策以及有關規(guī)章制度;3、熟悉審計方法和審計程序,經(jīng)過專門的審計業(yè)務培訓,具備勝任業(yè)務的能力;4、熟悉財務會計、稅務會計等相關財會專業(yè)知識;5、具有較強的分析與判斷能力,有一定語言文字表達能力;6、從事財務工作5年或審計工作2年以上,具有中級以上會計職稱。7、客觀公正,廉潔清正。第二篇:內控部崗位職責內控管理部崗位職責一、部門職責部門概述:從內控組織保障、內控意識、內控目標、流程控制、稽核改進等方面建立內控體系,強化企業(yè)管理健全自我約束機制,促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展,有效落實信息系統(tǒng)集成、電子與智能化工程、軟件開發(fā)過程風險管理和流程控制,保障公司經(jīng)營管理的安全性和信息系統(tǒng)建設開發(fā)的可靠性,防范和化解建設項目各類風險,保護公司合法權益,促進現(xiàn)代企業(yè)制度的建設和完善,保障公司經(jīng)營戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。部門職責:1、建立健全企業(yè)內控制度,強化建設開發(fā)項目企業(yè)內部業(yè)務和費用預算等的事前審核(預防)、事中控制、事后審計工作,把企業(yè)風險降低最低程度;2、制定《內部控制制度》,明確公司內部控制體系職責分工和監(jiān)督機制;3、負責建設項目、軟件開發(fā)內部稽核管理制度的制定及風險控制;4、組織對建設項目、軟件開發(fā)開展內部控制及評估工作,審核項目過程及其執(zhí)行情況,監(jiān)督檢查項目管理及其實施;5、持續(xù)完善內部控制機制,積極推進《內部控制制度》的實施;6、明確公司內部控制的審計和評估流程;二、崗位職責崗位名稱:內控部經(jīng)理所在部門:內控管理部直接上司:總經(jīng)理直接下級:審計稽查管理崗、內控員(建設項目方向)、內控員(軟件開發(fā)方向)崗位定員:1名崗位概述:組織和領導內控部的部門整體工作,協(xié)調內控部與公司各部門的工作關系,確保公司各項制度的順利實施,促進現(xiàn)代企業(yè)制度的建設和完善。崗位職責1、基于公司內控框架,依據(jù)公司業(yè)務流程需要并結合行業(yè)發(fā)展設計內控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,構建內控體系;2、整體營造公司良好的內控環(huán)境,及時、正確地傳遞內控的高層基調,提供公司內控的知識共享與咨詢培訓,提升公司整體內控管理能力;3、負責公司的內控管理,與業(yè)務部門溝通,跟進內控問題改進建議的落實;收斂內外風險,為企業(yè)級風險的識別和管理提供方案;4、負責監(jiān)督、報告內控工作執(zhí)行情況,報告公司整體內控狀況。5、負責根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃起草內控審計發(fā)展規(guī)劃和計劃,包括內部控制體系建設規(guī)劃(計劃)、能力發(fā)展規(guī)劃(計劃)、團隊發(fā)展規(guī)劃(計劃)等,提交總經(jīng)理審批;執(zhí)行經(jīng)審批的各項規(guī)劃和計劃。任職資格:1、本科及以上學歷,法律、財會、審計、經(jīng)濟管理、計算機等相關專業(yè);2、2-5年內控、審計、或法務工作經(jīng)驗,有上市公司或事務所經(jīng)驗優(yōu)先;3、熟悉內審準則、內控體系及相關業(yè)務流程;4、具備獨立開展相關工作能力;5、具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)道德,敬業(yè)、誠信、務實,具備較強的邏輯、分析能力,良好的組織、溝通、協(xié)調與文字表達能力。崗位名稱:審計稽查管理所在部門:內控管理部直接上司:內控部經(jīng)理崗位定員:1名崗位概述:執(zhí)行內部審計制度,健全審計管理,保證公司內部審計工作的順利開展;通過高效、有序的審計工作,為公司業(yè)務正常開展提供服務。通過稽核,有效監(jiān)督公司各部門和所有員工的行為規(guī)范,對重點事項進行稽查,促進公司嚴肅、清廉、正直風氣的形成和保持,為公司員工提供健康良好的工作環(huán)境。崗位職責:1、負責組織編制部門工作計劃,并對相關內控實際完成情況進行檢查、總結;2、負責組織制定、修改和更新內控規(guī)范和管理制度,并監(jiān)督有關規(guī)章制度實施;3、對部門費用使用、工作流程和制度執(zhí)行進行常規(guī)稽查。4、對公司各部門、員工及客戶的重大投訴進行調查,組織相關部門妥善解決;5、召集被稽核部門和員工參與調查座談會;任職資格:1、法律、審計、偵查、行政管理等相關專業(yè)本科以上學歷,;2、2年以上相關工作經(jīng)驗;3、思維敏捷、有較強的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際溝通及語言表達能力;4、良好的溝通、組織和協(xié)調能力,成熟穩(wěn)重,工作踏實,客觀公正,廉潔清正。崗位名稱:內控員(建設項目)所在部門:內控管理部直接上司:內控部經(jīng)理崗位定員:1名崗位概述:參與起草內控審計發(fā)展規(guī)劃和計劃中工程審核有關的部分,執(zhí)行內控審計稽核制度,保證公司內控工作的順利開展;通過高效、有序的工作,為公司業(yè)務正常開展提供服務。熟練掌握公司各項與工程項目管理有關的內控制度及標準,參與擬定工程審核質量監(jiān)督制度及標準體系。負責檢查公司與工程管理有關的內部控制的風險自我評估工作,分析工程項目管理風險,提出改進建議。具體實施工程審核工作,形成審核意見,出具審核報告并上報內控部經(jīng)理核準,監(jiān)督審核處理意見的執(zhí)行情況。崗位職責:1、了解公司工程項目建設目標、計劃、預算,掌握工程管理要點,分析公司工程管理人員、制度建設和工程管理現(xiàn)狀,對比差距,確定控制要點,針對性制定或參與制定工程審核工作規(guī)范、工作程序、工作底稿編制、審核結論形成、征求意見和審批、審核結果跟蹤督辦、審核工作總結等制度和標準。2、擬定與工程管理有關的內控評價范圍、要點、頻率、要求、報告標準模式和報送要求。根據(jù)確定的業(yè)務流程、控制要點、節(jié)點,擬定工程審核工作方法、審核要點、節(jié)點;擬定審核工作程序、工作頻率和報告模式。3、協(xié)調工程項目管理內部控制自我評價,搜集、匯總項目管理內控自我評價報告,形成分析報告,提出改善建議。4、組織收集各類立項、可行性分析、設計、概預算、招投標評標中標、合同、開工許可、工程進度報告、變更設計與簽證、結算資料、調查材料用量、價格信息等,查找異常指標,分析原因,匯總形成內控部工程管理內部報告;審核內部報告,根據(jù)報告調整工程審核工作重點和工作計劃,安排實施專項調查,形成專項調查報告。跟蹤專項調查報告結果落實情況,形成跟蹤報告并上報。5、組織實施工程審核計劃。按審核計劃要求參與項目可行性研究、立項審批、規(guī)劃、初步設計和概算、設計和預算、招投標、合同審批、施工進度質量造價管理、結算、竣工驗收與決算、外部審計機構選擇與結果處理、工程保修、工程變更質量異議、法律糾紛每個環(huán)節(jié),審核實施情況并形成報告。報告上報審批、審核跟蹤報告。崗位名稱:內控員(軟件開發(fā))所在部門:內控管理部直接上司:內控部經(jīng)理崗位定員:1名崗位概述:參與起草內控審計發(fā)展規(guī)劃和計劃中工程審核有關的部分,執(zhí)行內控審計稽核制度,保證公司內控工作的順利開展;通過高效、有序的工作,為公司業(yè)務正常開展提供服務。熟練掌握公司各項與軟件開發(fā)項目管理有關的內控制度及標準,參與擬定軟件開發(fā)審核質量監(jiān)督制度及標準體系。負責檢查軟件開發(fā)項目有關的內部控制的風險自我評估工作,分析項目管理風險,提出改進建議。具體實施項目審核工作,形成審核意見,出具審核報告并上報內控部經(jīng)理核準,監(jiān)督審核處理意見的執(zhí)行情況。崗位職責:1、了解公司軟件開發(fā)項目建設目標、計劃、預算,掌握項目管理要點,分析公司項目管理人員、制度建設和工程管理現(xiàn)狀,對比差距,確定控制要點,針對性制定或參與制定工程審核工作規(guī)范、工作程序、工作底稿編制、審核結論形成、征求意見和審批、審核結果跟蹤督辦、審核工作總結等制度和標準。2、擬定與軟件開發(fā)項目有關的內控評價范圍、要點、頻率、要求、報告標準模式和報送要求。根據(jù)確定的業(yè)務流程、控制要點、節(jié)點,擬定工程審核工作方法、審核要點、節(jié)點;擬定審核工作程序、工作頻率和報告模式。3、協(xié)調軟件開發(fā)內部控制自我評價,搜集、匯總項目管理內控自我評價報告,形成分析報告,提出改善建議。4、組織收集各類立項、可行性分析、設計、概預算、招投標評標中標、合同、工程進度報告、變更設計與簽證、結算資料等,查找異常指標,分析原因,匯總形成內控部軟件開發(fā)項目內部報告;審核內部報告,根據(jù)報告調整項目審核工作重點和工作計劃,安排實施專項調查,形成專項調查報告。跟蹤專項調查報告結果落實情況,形成跟蹤報告并上報。5、組織實施項目審核計劃。按審核計劃要求參與項目可行性研究、立項審批、規(guī)劃、初步設計和概算、設計和預算、招投標、合同審批、施工進度質量造價管理、結算、竣工驗收與決算、外部審計機構選擇與結果處理、工程保修、工程變更質量異議、法律糾紛每個環(huán)節(jié),審核實施情況并形成報告。報告上報審批、審核跟蹤報告。第三篇:內控部審計專員崗位職責1.負責收集、整理公司有關內控方面的規(guī)章制度。2.負責設計內控簾計檢查及處理流程和方案。3.針對公司重大風險點,設計內控監(jiān)督框架與節(jié)點。4.完成領導交辦的各種臨時性工作。第四篇:內控崗位職責內控崗位職責2.內控部工作職責2.1履行服務與監(jiān)督職能,合理保證JV公司經(jīng)營方針、目標的實現(xiàn)。2.2研究公司內控具體職能、工作計劃與重點、工作制度,提出內控機構設置及人員配備建議。2.3評估公司內部控制制度設計和執(zhí)行的合理性、有效性,促進內控體系的建立和完善。2.4協(xié)助建立健全反舞弊機制,合理關注和檢查可能存在的舞弊行為。2.5制定并實施公司內控計劃,對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項審計調查。2.6對審計中發(fā)現(xiàn)的問題或管理層需求,提供審計建議或咨詢服務,但不得替代管理層的決策職能和實施執(zhí)行。2.7對重大違紀事項進行審計監(jiān)督,提出處理建議。2.8檢查審計發(fā)現(xiàn)、改進計劃的落實情況。3.內控部門崗位職責3.1內控經(jīng)理崗位職責3.1.1根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營方針建立和完善公司內控體系。3.1.2領導內控部檢查、評價公司內部控制的效果和效率,促進公司內控體系的建立健全。3.1.3協(xié)助建立健全反舞弊機制,確定反舞弊的重點領域、關鍵環(huán)節(jié)和主要內容,并在內部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為。3.1.4根據(jù)公司的戰(zhàn)略計劃及企業(yè)發(fā)展階段重點,制定部門發(fā)展方向以及內控計劃,報經(jīng)公司總經(jīng)理和審計委員會批準。3.1.5督導落實批準的內控計劃,以及專項審計計劃;審核批準審計方案、工作底稿和審計報告。3.1.6對內控人員進行業(yè)務指導,管理協(xié)調內控工作的開展。3.1.7向公司總經(jīng)理匯報內控工作,聽取工作指示;向審計委員會提交審計報告、內控工作月報及內控計劃。3.1.8與管理層、業(yè)務部門溝通、討論審計情況以及審計需求。3.1.9制訂人員需求計劃,招聘合格內審、內控人員;制定并參與部門員工的培養(yǎng)和發(fā)展方案,提高員工的業(yè)務技能和素質。3.1.10制訂、完善內部審計制度、審計作業(yè)程序,報經(jīng)公司總經(jīng)理和審計委員會批準后貫徹實施。3.1.11制定部門預算,報經(jīng)公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行監(jiān)督。3.1.12完成總經(jīng)理交辦的其他工作。3.3內控專員崗位職責3.3.1協(xié)助內控主管制定內控作業(yè)計劃,報經(jīng)內控經(jīng)理審核和公司總經(jīng)理批準。3.3.2參與公司重要經(jīng)營活動,按審計作業(yè)程序開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內控預警功能。3.3.3按審計作業(yè)程序實施審計跟蹤,督促、協(xié)調審計發(fā)現(xiàn)的改進落實,降低經(jīng)營管理風險。3.3.4參與、協(xié)助或執(zhí)行內審所負責的工作項目,并按要求、作業(yè)程序完成。3.3.5及時向內控經(jīng)理報告重大審計發(fā)現(xiàn)。3.3.6協(xié)助內控主管建立健全SOP,宣導、推動SOP的貫徹落實。3.3.7建立維護審計溝通機制,與管理層溝通審計需求,確立可審計對象。3.3.8總結審計項目經(jīng)驗,完善審計作業(yè)系統(tǒng)。3.3.9收集、分析審計所需資料,建立完善審計信息系統(tǒng)。3.3.10及時提交審計管理報表和工作周報,以及內控部所需其他資料。3.3.11歸檔、保管審計工作底稿。3.3.12完成內控經(jīng)理交辦的其他工作。第五篇:內控崗位職責1、在分管經(jīng)理領導下,負責財務內控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作2、初審各部門日常費用報銷單據(jù),初審各部門采購付款申請單(貨物入庫、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個要素)及內控核算的相關憑證3、具體編制和實施公司費用預算執(zhí)行統(tǒng)計表,分析預算和實際執(zhí)行差異,參與預算管理工作,做到事前,事中,事后控制。4、編制應收帳款匯總報表,及時更新開票、回款、發(fā)貨、投運情況并根據(jù)合同進展

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論