增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù)(航天運(yùn)輸)免抵退稅申報(bào)明細(xì)表_第1頁(yè)
增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù)(航天運(yùn)輸)免抵退稅申報(bào)明細(xì)表_第2頁(yè)
增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù)(航天運(yùn)輸)免抵退稅申報(bào)明細(xì)表_第3頁(yè)
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增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù)(航天運(yùn)輸)免抵退稅申報(bào)明細(xì)表海關(guān)企業(yè)代碼:企業(yè)名稱:公章納稅人識(shí)別號(hào): 所屬期: 年月 金額單位:元至角分序號(hào)應(yīng)稅服務(wù)名稱應(yīng)稅服務(wù)代碼航天運(yùn)輸服務(wù)合同號(hào)接受服務(wù)單位名稱接受服務(wù)單位所在國(guó)家或地區(qū)合同總金額本期收款憑證份數(shù)本期確認(rèn)應(yīng)稅服務(wù)營(yíng)業(yè)收入人民幣金額本期收款金額(美元)應(yīng)稅服務(wù)營(yíng)業(yè)額征稅率退稅率應(yīng)稅服務(wù)免抵退稅計(jì)稅金額乘征退稅率之差應(yīng)稅服務(wù)銷售額乘退稅率備注折美元折人民幣折人民幣支付給非試點(diǎn)納稅人價(jià)款(人民幣)免抵退稅計(jì)稅金額X( )X小計(jì)增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù)提供者主管稅務(wù)機(jī)關(guān)茲聲明以上申報(bào)無訛并愿意承擔(dān)一切法律責(zé)任。

經(jīng)辦人: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:企業(yè)負(fù)責(zé)人:年月 日經(jīng)辦人:經(jīng)辦人: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:企業(yè)負(fù)責(zé)人:年月 日經(jīng)辦人:復(fù)核人:負(fù)責(zé)人:公章年月日填表說明:對(duì)前期申報(bào)錯(cuò)誤的,本期可進(jìn)行調(diào)整。前期少報(bào)應(yīng)稅服務(wù)營(yíng)業(yè)額或低報(bào)征、退稅率的,可在本期補(bǔ)報(bào);前期多報(bào)應(yīng)稅服務(wù)營(yíng)業(yè)額或高報(bào)征、退稅率的,本期可以負(fù)數(shù)(或紅字)數(shù)據(jù)沖減;也可用負(fù)數(shù)或紅字將前期錯(cuò)誤數(shù)據(jù)全額沖減,再重新申報(bào)正數(shù)數(shù)據(jù)?!靶蛱?hào)”欄由位流水號(hào)構(gòu)成如0 、…,序號(hào)要與申報(bào)退稅的資料裝訂順序保持一致;第欄“應(yīng)稅服務(wù)名稱”及第欄“應(yīng)稅服務(wù)代碼”按出口退稅率文庫(kù)中的對(duì)應(yīng)編碼和服務(wù)名稱填寫;第欄“航天運(yùn)輸服務(wù)合同號(hào)”為與接受服務(wù)單位簽訂的航空運(yùn)輸合同號(hào);第欄“接受服務(wù)單位名稱”為與之簽訂航天運(yùn)輸服務(wù)合同的單位全稱;第欄“接受服務(wù)單位所在國(guó)家或地區(qū)”為與之簽訂航天運(yùn)輸服務(wù)合同的單位所在的國(guó)家或地區(qū);第欄“合同總金額(折美元)”為與接受服務(wù)單位簽訂的航天運(yùn)輸服務(wù)合同的美元總金額,若為其他外幣簽訂的折算成美元金額填列;第欄“合同總金額(人民幣)”為美元金額與在稅務(wù)機(jī)關(guān)備案的匯率折算的人民幣金額;第欄“本期收款憑證份數(shù)”為從與之簽訂航天運(yùn)輸服務(wù)合同的單位收款的銀行收款憑證份數(shù);第欄”本期確認(rèn)應(yīng)稅服務(wù)營(yíng)業(yè)收入人民幣金額”為本期確認(rèn)應(yīng)稅服務(wù)營(yíng)業(yè)額的金額,以其他幣種結(jié)算的填寫折算人民幣金額;第欄“本期收款金額(折美元)”為本期從與之簽訂航天運(yùn)輸服務(wù)合同的境外單位收款的美元金額,若為其他外幣成交的折算成美元金額填列;第欄“應(yīng)稅服務(wù)營(yíng)業(yè)額折人民幣”為本期收款的應(yīng)稅服務(wù)所取得的全部?jī)r(jià)款的人民幣金額,以其他幣種結(jié)算的填寫折算人民幣金額;第欄“支付給非試點(diǎn)納稅人價(jià)款”為服務(wù)出口企業(yè)支付給未進(jìn)行營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的營(yíng)業(yè)稅納稅人的費(fèi)用;第欄“免抵退稅計(jì)稅金額”為應(yīng)稅服務(wù)營(yíng)業(yè)額扣除支付給非試點(diǎn)納稅人價(jià)款后的余額,即第 欄減第欄;第欄“征稅率”為在境內(nèi)提供應(yīng)稅服務(wù)法定增值稅稅率;第欄“退稅率”為應(yīng)稅服務(wù)在代碼庫(kù)中對(duì)應(yīng)的增值稅退稅率;第欄“應(yīng)稅服務(wù)免抵退

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