應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述(四篇)_第1頁
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述(四篇)_第2頁
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述(四篇)_第3頁
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第1頁共1頁應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額;2、實(shí)時(shí)跟進(jìn)出庫單回單情況,及時(shí)催繳未回單;3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況,在系統(tǒng)進(jìn)行回款及核銷處理,及時(shí)催繳未回款;4、按收款條件同客戶核對(duì)應(yīng)收賬款,開具增值稅專用發(fā)票,實(shí)時(shí)跟進(jìn)回款;5、定期核對(duì)內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款,及時(shí)清算同關(guān)聯(lián)公司的往來款項(xiàng);6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的整理、歸檔保存工作;7、每月核對(duì)廠家對(duì)賬單,并對(duì)廠家核銷費(fèi)用進(jìn)行內(nèi)部核銷,跟進(jìn)廠家未核費(fèi)用;7、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述(二)1.編制日常業(yè)務(wù)憑證,審核每日銷售數(shù)據(jù),審核、確認(rèn)店鋪費(fèi)用,并編制記賬憑證;2.登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,應(yīng)收賬款、押金等會(huì)計(jì)科目的編制與跟進(jìn);3.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò),辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);4.編制應(yīng)收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報(bào)表(CRM,FRXreports等),對(duì)超期應(yīng)收款予以預(yù)警;5.核對(duì)店鋪應(yīng)收賬款,跟蹤信用卡收款和團(tuán)購營(yíng)業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款;6.協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的問題;7.保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;8.辦理各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述(三)1、倉庫單據(jù)整理:按月完成入庫單據(jù)的核對(duì)工作,分類整理并裝訂成冊(cè);2、對(duì)賬:每月與采購及子公司對(duì)賬,審核發(fā)票,跟進(jìn)預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況;3、付款及信息發(fā)布:審核付款計(jì)劃、安排貨款支付并及時(shí)發(fā)布付款信息;4、應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等;5、填制應(yīng)收、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證,檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性;6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關(guān)分析表工作;7、負(fù)責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔;8、協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行其他財(cái)務(wù)工作事項(xiàng)。應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述(四)1、應(yīng)收帳款立帳管理,保證賬實(shí)相符;2、應(yīng)收帳款帳齡分析,及時(shí)與客戶對(duì)帳;3、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付;4、對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性,業(yè)務(wù)的合理性,金額的正確性;5、定期應(yīng)收帳款管理報(bào)表的提供,關(guān)聯(lián)方交易對(duì)帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;6、賬務(wù)處理:現(xiàn)金記賬,

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