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甘州區(qū)農(nóng)機監(jiān)理站2016年部門決算說明一、部門概況(一)主要職責(zé)甘州區(qū)農(nóng)機監(jiān)理站隸屬甘州區(qū)農(nóng)機局管理,主要職責(zé)是負責(zé)拖拉機、聯(lián)合收割機的注冊登記、年度安全技術(shù)檢驗以及其他(機動植保機械、脫粒機械、飼料粉碎機械、鍘草機械)危及人身安全的農(nóng)業(yè)機械的安全技術(shù)檢驗;負責(zé)農(nóng)業(yè)機械駕駛操作人員考試發(fā)證及駕駛證到期換證審驗工作;負責(zé)村鎮(zhèn)、田間、場院作業(yè)中的農(nóng)機安全檢查等農(nóng)機安全監(jiān)督管理工作;負責(zé)農(nóng)業(yè)機械事故處理工作及農(nóng)機安全宣傳教育工作。(二)機構(gòu)設(shè)置甘州區(qū)農(nóng)機監(jiān)理站內(nèi)設(shè)4個職能機構(gòu),包括辦公室、財務(wù)室和農(nóng)機監(jiān)理執(zhí)法中隊、農(nóng)機事故中隊。二、2016年部門決算情況說明(一)人員情況本單位納入2016年度部門決算范圍的人員共29人,按編制劃分:行政編制0人,參照公務(wù)員法管理人員18人,事業(yè)編制7人,按供養(yǎng)關(guān)系劃分,預(yù)算撥款(補助)29人,按人員性質(zhì)劃分:在職25人,離休0人,退休4人。(二)2016年收入支出總體情況說明.決算收入支出情況:2016年單位收入合計236.42萬元,與上年相比減少12.97萬元;其中:財政撥款236.42元,與上年相比減少12.97萬元,其他收入0萬元,與上年相比增加0萬元。.決算支出情況:2016年決算支出201.3萬元,與上年相比減少48.09萬元;其中:工資福利支出142.5萬元,較上年減少30.03元,主要是在職人員退休;商品和服務(wù)支出25.56萬元,較上年增加9.75萬元,主要是2016年增加了執(zhí)法監(jiān)管設(shè)備的購置等;對個人和家庭補助33.24萬元,較上年減少21.96萬元,主要是執(zhí)法監(jiān)管人員生活補助減少;年未結(jié)余35.12萬元(省下專項0萬元)。3.“三公”經(jīng)費決算財政撥款情況:“三公”經(jīng)費是指本部門(包括所屬事業(yè)單位)通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。2016年“三公經(jīng)費”決算支出0萬元,分別是:公務(wù)接待費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元。因公出國(境)費0萬元。具體情況如下:.因公出國(境)費用2016年單位組織的出國(境)0次,有0人出國(境),支出0萬元。.公務(wù)用車購置及運行維護費2016年度本部門購置公務(wù)用車0輛,購置金額0萬元,年末全站車輛保有量0輛,原公務(wù)用車根據(jù)公車改革方案已全部移交。其中:2016年全站公務(wù)用車運行維護費0萬元,其中:車牌號(甘G-11155)運行維護費0萬元、車牌號(甘G-J0230)運行維護費0萬元、車牌號(甘G-J0538)運行維護費0萬元.3.公務(wù)接待費2016年本部門公務(wù)接待費支出0萬元,國內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人次、0元,國外公務(wù)接待費用支出0批次、0人次、0萬元。本部門公務(wù)接待費主要用于:上級部門有關(guān)單位來我單位調(diào)研檢查、考核、交流學(xué)習(xí)等工作的接待支出。(三)2016年其他重要事項情況說明.機關(guān)運行經(jīng)費情況:本部門2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出25.56萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比2015年增加9.75萬元,增長38.15%。主要原因是:增加了執(zhí)法監(jiān)管設(shè)備的購置等。.政府采購支出情況說明本部門2016年度政府采購支出總額5.84萬元,其中:政府采購貨物支出5.84萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。.國有資產(chǎn)占用情況說明截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,無其他用車;單位價值20萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價50萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。.預(yù)算績效管理工作開展情況說明2016年實行績效目標(biāo)管理的項目0個。三、名詞解釋財政撥款(補助):指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。因公出國(境)費:指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。公務(wù)用車購置及運行費:指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵等支出(不包括司機工資)。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛。工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。、2016年部門決算表(見附件)Z01收入支出決算批復(fù)表(財決批復(fù)01表)Z03收入決算批復(fù)表(財決批復(fù)02表)Z04支出決算批復(fù)表(財決批復(fù)03表)Z01_1財政撥款收入支出決算批復(fù)表(財決
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