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文檔簡介
精品文章精品文章《2020公司制度管理的實施辦法》第一章總則第一條為建立健全公司(以下簡稱公司)制度管理體系,規(guī)范公〕8號,結(jié)合公司實際,制定本辦法。第二條本辦法適用于公司及所屬各單位制度管理工作。第三條制度管理遵循以下原則(一)依法性原則。貫徹、執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策,貫徹、執(zhí)行法律、法規(guī),貫徹、執(zhí)行神華集團管理規(guī)定。(二(三)體系化原則。各項制度層級、邊界清晰,相互協(xié)調(diào),有機統(tǒng)一。(四)標準化原則。統(tǒng)一應用制度管理框架、制度模板及其他相關(guān)規(guī)范。第二章組織與職責門、制度主責部門。(總經(jīng)理常務會、總經(jīng)理辦公會、其他會議)和公司領(lǐng)導。制度管理決策者負責制度的審批及制度管理工作的決策。第六條企管部是公司制度管理歸口部門,主要職責包括:(一);(二)負責公司制度管理年度計劃的編制、實施與總結(jié);(三)負責制度規(guī)范性審核;(四)負責制度執(zhí)行檢查的督導;(五)負責制度規(guī)范化工具的推廣、應用與反饋;(六)負責制度管理信息化工具的推廣、應用與反饋;(七)負責制度管理工作評價;(八)負責其他制度管理日常工作。(后勤服務中心等)是本業(yè)務領(lǐng)域的制度主責部門,主要職責包括:(一)負責本業(yè)務領(lǐng)域制度的建設與優(yōu)化;(二)負責本業(yè)務領(lǐng)域制度管理計劃的編制、實施與總結(jié);(三)負責本業(yè)務領(lǐng)域相關(guān)制度的專業(yè)性審核;(四)負責制度管理規(guī)范化、信息化工具的應用與反饋;(五)組織本業(yè)務領(lǐng)域各項制度檢查工作;(六)協(xié)助進行本業(yè)務領(lǐng)域制度管理體系的規(guī)劃、建設與優(yōu)化;(七)負責本部門其他制度管理日常工作。第三章規(guī)劃管理建設工作基本性問題作出整體性、長期性的安排。(單位制定公司制度建設與管理規(guī)劃,經(jīng)公司批準后組織實施。第四章計劃管理第十條公司對制度實施計劃管理,包括制度管理年度計劃的編制、發(fā)布、執(zhí)行、總結(jié)與調(diào)整。第十一條各部門于每年年底擬訂本業(yè)務領(lǐng)域制度管理年度工作12月底送交企管部。制度管理年度工作報告內(nèi)容包括:本顧計劃、制度培訓計劃、制度執(zhí)行檢查計劃等。第十二條企管部負責匯總、分析各部門制度管理年度工作報告,結(jié)合制度管理工作的總體部署及制度管理框架,制定公司制度管理年度計劃,經(jīng)公司批準后發(fā)布,并上報神華集團企管部。第十三條企管部于每年9進行一次年度內(nèi)調(diào)整。第五章制定與發(fā)布第十四條制度制定與發(fā)布工作包括制度起草、制度審核與審批、制度發(fā)布。核部門會簽后,提交公司審定;各部門不能取得一致意見的,上報公司審定時要說明情況和理由。(或職代會團組長會)審議。第十七條業(yè)務流程與制度一同起草、審核、審定,與制度一同以公司正式文件形式發(fā)布。第十八條由企管部、法律部、審計部分別進行常設的規(guī)范性、合法性、風險性審核。(一分工是否明確等角度進行審核;從是否符合神華集團相關(guān)管理要求的角度進行審核;從單體制度是否符合制度管理框架要求,與已有制度的勾稽關(guān)系、與標準制度模板及編寫規(guī)范的符合情況等角度進行審核,確保制度符合標準規(guī)范。(二件不發(fā)生沖突,并滿足制度合法合規(guī)的要求。(三第十九條專項審核部門從專業(yè)角度對制度內(nèi)容所規(guī)范業(yè)務的具情況。理體系要求,并于啟動前向企管部備案。第六章培訓與考試制定制度的培訓組織工作并承擔具體培訓任務。培和集中培訓兩種方式。集中培訓須在培訓中心進行。3度并承擔違反制度的后果。工作。10080分(80分)0條以下的須建立容量不少于030條以上的須建立容量不少于50道題的題庫。題型包括單選題、多選題、判斷題。制度培訓考試工作中的其他事宜。第七章執(zhí)行監(jiān)控與檢查門負責督促本業(yè)務領(lǐng)域制度的執(zhí)行。見和建議進行認真調(diào)查、分析,并根據(jù)需要對制度內(nèi)容進行修訂?;蜿P(guān)鍵監(jiān)控點。610個工作日內(nèi)出具檢查報告,并送企管部備案。檢查報告可包括檢查形式、檢查內(nèi)容、被檢查單位的制度執(zhí)行情況、違規(guī)情況、整改要求等內(nèi)容。若問題情節(jié)嚴重,且需要對相關(guān)責任人、組織進行處罰,各部門應將相關(guān)處罰辦法納入檢查報告,在提交公司審批后執(zhí)行。第八章回顧與修訂內(nèi)容。制度回顧周期應至少一年一次。部門需要對制度進行修訂:(一;(二的;(三)制度本身存在缺陷或制度相互間存在沖突的;(四)其他需要修訂的情形。第三十五條在回顧過程中若發(fā)生修訂需要,由各部門對制度進行修訂。修訂稿的起草、審核、審批、發(fā)布程序按本辦法第十五至十八條規(guī)定執(zhí)行。修訂,并須即時發(fā)布制度的最新完整版本。第九章版本管理與制度廢止1-2年,具1而來的制度,也可以是直接發(fā)布的制度。覽表中。部門須啟動制度廢止流程:(一)相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生重大變更;(二)相關(guān)外部監(jiān)管要求發(fā)生重大變更;(三)公司的體制、機制、機構(gòu)或相關(guān)業(yè)務的管控模式、管理職能等發(fā)生重大變更的;(四)其他觸發(fā)制度廢止的情況。第四十一條除由于制度版本變更引起的原制度廢止的情況外,其他制度廢止情況出現(xiàn)時,須由各部門向企管部門提交制度廢止申請,經(jīng)公司審批通過后予以正式廢止。廢止申請須包含制度廢止時間、廢止原因等信息。第十章制度管理信息化第四十二條依托神華集團制度管理信息系統(tǒng)開展制度管理各項工作。制度的新增、修訂、廢止要在系統(tǒng)中同步完成;并運用制度計上級單位允許查閱的所有制度;在線查閱制度時,可發(fā)表制度意見,查看制度信
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