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文檔簡介

財務(wù)年終結(jié)算通知集團(tuán)各部門、各公司:20XX的收支余狀況,現(xiàn)就年終財務(wù)有關(guān)工作準(zhǔn)時間安排通知如下:1、清理本年度收入、支出和往來款項(xiàng)年底前凡有在財務(wù)預(yù)開發(fā)票或收據(jù)而資金未到賬狀況的,請經(jīng)辦人員連續(xù)向?qū)Ψ絾挝淮呤湛铐?xiàng);資金已經(jīng)到賬的,請準(zhǔn)時和財務(wù)人員核對,確保準(zhǔn)確入賬。此前有暫付款(借款)尚未沖賬或還款狀況的(包括備用金,也20XX1220之前到財務(wù)處結(jié)清往來。確實(shí)無法沖銷的,請經(jīng)辦人員供給書面說明,明確暫付款項(xiàng)去向、用途及不能結(jié)清的理由,由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核1221合理書面說明的,暫停辦理對應(yīng)工程經(jīng)費(fèi)的財務(wù)報銷事項(xiàng),所涉及的經(jīng)辦人也將被限制辦理其它有關(guān)財務(wù)事項(xiàng)。請誠信、直方大、唐堂各工程負(fù)責(zé)人比照工程預(yù)算檢查工程20XX18申請財務(wù)調(diào)整(不允許跨年度調(diào)整經(jīng)費(fèi)支出)。220XX1229年報銷,隔年票據(jù)原則上不予報銷。假設(shè)年底因時間關(guān)系或其他緣由確實(shí)無法獲得當(dāng)年日期的發(fā)票的,請將發(fā)票時間開具到20XX1月。3、完成集團(tuán)各部門、各公司與金甌土地公司財務(wù)的費(fèi)用清算工作。41221日做好流淌資產(chǎn)、固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)預(yù)備工作,1231等狀況報財務(wù)部,由財務(wù)部組織核查。5、財務(wù)年度決算涉及到公司員工、工程、資源資產(chǎn)等相關(guān)根底數(shù)據(jù)信息,這些根底信息屬于公司決算的重要內(nèi)容,是集團(tuán)績效考核部門進(jìn)展績效評價的重要依據(jù),請相關(guān)部門高度重視,樂觀協(xié)作做好此項(xiàng)工作。以上事項(xiàng)望周知,由此大家工作上帶來的不便敬請諒解。再次感謝大家對我部工作的樂觀協(xié)作和大力支持!財務(wù)年終結(jié)算通知范文二校內(nèi)各單位:20XX有關(guān)事項(xiàng)通知如下,請遵照執(zhí)行。抓緊預(yù)算執(zhí)行,確??铐?xiàng)準(zhǔn)時支付。請各單位依據(jù)預(yù)算安排,抓緊完成各項(xiàng)工作任務(wù),已完成的專項(xiàng)工程要盡快辦理工程決算,并準(zhǔn)時清算工程款;已選購的設(shè)備要準(zhǔn)時辦理驗(yàn)收手續(xù),準(zhǔn)時支付設(shè)備款;通知供給商、效勞商準(zhǔn)時和學(xué)校辦理結(jié)算手續(xù);飲食中心、資產(chǎn)公司要準(zhǔn)時和校內(nèi)各相關(guān)單位辦理各項(xiàng)結(jié)算。三公經(jīng)費(fèi)當(dāng)年必需結(jié)賬,不得跨年報銷。按省財政要求:三公經(jīng)費(fèi)指標(biāo)年底必需清零,不得結(jié)轉(zhuǎn)。因此,公務(wù)接待費(fèi)、因公出國費(fèi)、公務(wù)用車購置、運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)、會議費(fèi)(我校承辦的會議)、培訓(xùn)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)必需在本年度辦理報銷或沖賬手續(xù),不得跨年報銷。假設(shè)因報賬時滯,不能報賬,由報銷人或單位自行負(fù)責(zé)。認(rèn)真核實(shí)賬務(wù)。請各單位派專人準(zhǔn)時登錄計財處網(wǎng)站或到計財處核實(shí)本單位(工程)經(jīng)費(fèi)收支明細(xì)賬,尤其留意有無下錯工程問題。假設(shè)覺察問題,請準(zhǔn)時到計財處更正。準(zhǔn)時辦理票據(jù)核銷。有創(chuàng)收的單位請準(zhǔn)時辦理各項(xiàng)收入的催收、上繳及分成手續(xù)。凡領(lǐng)有財政票據(jù)和稅務(wù)發(fā)票的單位及個人,請于1216手續(xù),并按有關(guān)規(guī)定對責(zé)任人及單位進(jìn)展處理。做好固定資產(chǎn)盤點(diǎn)核對工作。請國有資產(chǎn)治理處做好固定資產(chǎn)清理、核對、計提折舊等相關(guān)事宜,確保賬賬相符,賬實(shí)相符。做好材料盤存及出庫工作。請國有資產(chǎn)治理處、招投標(biāo)選購中心、基建處、后勤處、教材發(fā)行中心和校醫(yī)院等單位準(zhǔn)時對物資、材料及藥品庫存進(jìn)展盤存,并將盤存結(jié)果在規(guī)定時間前書面報告計財處財務(wù)科對帳。對已經(jīng)出庫的各種物品要準(zhǔn)時辦理出庫手續(xù),并1216準(zhǔn)時辦理借款核銷。依據(jù)要求,當(dāng)年借款需在當(dāng)年結(jié)清,不得1216前完清沖借支或還款手續(xù)。未在規(guī)定時間內(nèi)還清借款的,按四川省審計廳整改意見及學(xué)校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。決算期間時間安排:20XX20XX1216計財處集中賬務(wù)處理:20XX1217-20XX1223日,不對外辦公20XX20XX1224-20XX1231(4)202320231313-16報賬(不預(yù)收票據(jù))(5)決算辦理:202317)-13決算草案、提請學(xué)校審批;賬務(wù)處理及業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí),不對外辦公財務(wù)年終結(jié)算通知范文三公司所屬各部門:20XX完整反映我公司全年度財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量、資產(chǎn)質(zhì)量和國有資產(chǎn)保值增值等根本經(jīng)營狀況,分析綜合打算治理的執(zhí)行狀況,提高會計信息質(zhì)量,協(xié)作完成年度決算審計工作,期望各部門20XX的順當(dāng)進(jìn)展?,F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:一、報銷結(jié)算規(guī)定1122041226421226122631226清理欠款,對逾期不還的個人,財務(wù)部將網(wǎng)上公布欠款人名單,并按有關(guān)規(guī)定處理。4、20XX費(fèi)、材料費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、招待費(fèi)、資料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。202320XX1220入交財務(wù)。6、為了保證年度財務(wù)決算順當(dāng)進(jìn)展,2023112023115二、本錢費(fèi)用掌握規(guī)定1、各費(fèi)用歸口治理部門準(zhǔn)時催促責(zé)任部門將簽字審批手續(xù)齊全12815出狀況,各項(xiàng)支出嚴(yán)格依據(jù)綜合打算治理批準(zhǔn)的本錢、費(fèi)用進(jìn)展有效掌握,保證綜合打算治理的嚴(yán)峻性,避開打算超支。21226日前交財務(wù)。生產(chǎn)技術(shù)部對已完工技改工程準(zhǔn)時辦理結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)手續(xù),供給竣工驗(yàn)收報告。未完工跨年度技改工程要說明工程進(jìn)展?fàn)顩r、未完工緣由并列示工程形象進(jìn)度。已完工未結(jié)算工程,生產(chǎn)技術(shù)部需供給工程支出金額及依據(jù),財務(wù)部估轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。三、資產(chǎn)清查盤點(diǎn)規(guī)定112136312,6244)領(lǐng)取資產(chǎn)清單,依據(jù)資產(chǎn)清單與管轄內(nèi)實(shí)物固定資產(chǎn)進(jìn)展實(shí)地盤點(diǎn)核對,保證賬實(shí)相符。覺察差異,要查明緣由填制資產(chǎn)盤點(diǎn)差異表,并連同核對資產(chǎn)清單經(jīng)1226定待批準(zhǔn)處理。21231進(jìn)展認(rèn)真盤點(diǎn),依據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)狀況填寫《燃料盤存表》。盤點(diǎn)中覺察的盈虧,經(jīng)核實(shí)后報財務(wù)部,按有關(guān)規(guī)定待批準(zhǔn)處理。31226對庫存材料、備品、低值易耗品清查盤點(diǎn),依據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)狀況填寫《材料

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