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文檔簡介

1、內(nèi)部日常管管理辦法法文件編號版 本A0IQC管理理流程圖圖生效日期制定部門品質(zhì)部管 理 流 程 圖責 任 單 位相關文件及表單材料入廠材料入廠倉庫暫收置待檢區(qū)倉庫暫收置待檢區(qū)開送檢單開送檢單按標準抽樣按標準抽樣IQC檢驗IQC檢驗檢驗結果定檢驗結果定相關部門決定NG相關部門決定OK貼綠PASS標簽 貼綠PASS標簽退貨特采挑選貼藍色標簽貼紅色標簽貼黃色標簽退貨特采挑選貼藍色標簽貼紅色標簽貼黃色標簽倉庫入倉置退貨區(qū)倉庫入倉置退貨區(qū)供應商倉庫倉庫IQCIQC相關單位相關單位IQCIQC、倉庫送貨單據(jù)收貨單送檢單MIL-STD-105E II抽樣標準IQC作業(yè)指導書IQC檢驗報告MRB會議MRB會簽

2、單限期改善通知書標識貼紙MRB會簽單限期改善通知書制 定審 核核 準內(nèi)部日常管管理辦法法文件編號版 本A0供應商品質(zhì)質(zhì)控制管管理流程程圖生效日期制定部門品質(zhì)部管 理 流 程 圖責 任 單 位相關文件及表單IQC檢驗中發(fā)現(xiàn)的來料異常IQC檢驗中發(fā)現(xiàn)的來料異常生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的來料異常試驗中發(fā)現(xiàn)的來料異常品質(zhì)異常聯(lián)絡單品質(zhì)異常聯(lián)絡單跟進回復結果跟進回復結果提出處理對策N NG提出處理對策知會采購部知會采購部OK跟進改善結果NG 跟進改善結果 繼續(xù)跟進供應商回復結案繼續(xù)跟進供應商回復結案IQCIPQCQE/IQC工程師供應商IQC工程師IQC工程師IQC工程師IQC工程師來料檢驗規(guī)范書 IQC來料不良檢測

3、報告IPQC巡拉作業(yè)指導書試驗報告品質(zhì)異常聯(lián)絡單改善處理報告品質(zhì)異常聯(lián)絡單制 定審 核核 準日常內(nèi)部管管理辦法法文件編號版 本A0制程控制(IIPQCC)管理理流程圖圖生效日期制定部門品質(zhì)部管 理 流 程 圖責 任 單 位相關文件及表單生產(chǎn)領料生產(chǎn)投產(chǎn)生產(chǎn)領料生產(chǎn)投產(chǎn)IPQC核對物料IPQC核對物料NG修理 OK 修理OK 不良率較低FQC檢測 NG不良率較低FQC檢測 不良率較高NG不良率較高確認責任部門確認責任部門寫糾正/預防措施OK NG寫糾正/預防措施送首件確認送首件確認效果確認OK 效果確認 OKIPQC檢驗結 案IPQC檢驗結 案生產(chǎn)、工程分析原因生產(chǎn)、工程分析原因NG NGOKO

4、K批量生產(chǎn)批量生產(chǎn)制造部制造部IPQC制造部FQC相關責任部門相關責任部門品質(zhì)部(IPQC)IPQC、制造部、工程部制造部、工程部品質(zhì)部領料單排拉表、作業(yè)標準書IPQC巡拉報告/BOM修理日報表QC日報表糾正/預防措施通知單IPQC巡拉檢查報告糾正/預防措施通知單首件檢驗報告制 定審 核核 準日常內(nèi)部管管理辦法法文件編號版 本本A0品質(zhì)保證(QA)管理流流程圖生效日期制定部門品質(zhì)部管 理 流 程 圖責 任 單 位相關文件及表單成品包裝OK成品包裝OK送成品待檢區(qū)送成品待檢區(qū)開送檢單開送檢單按標準抽樣按標準抽樣QA檢驗QA檢驗OK品質(zhì)判定品質(zhì)判定NGOK寫糾正/預防措施 寫糾正/預防措施NG驗證

5、措施蓋QA PASS印章返工驗證措施蓋QA PASS印章返工 OK 送倉庫驗收入庫結 案送倉庫驗收入庫結 案制造部制造部制造部QAQA相關單位相關單位品質(zhì)部制造部、倉庫、品質(zhì)部成品送檢單MIL-STD-105E II抽樣標準QA檢驗報告 返工報告 糾正/預防措施通知單再糾正/預防措施通知單成品入庫單制 定審 核核 準日常內(nèi)部管管理辦法法文件編號版 本本A0品質(zhì)投訴處處理管理理流程圖圖生效日期制定部門品質(zhì)部管 理 流 程 圖責 任 單 位相關文件及表單投訴內(nèi)容/項目投訴內(nèi)容/項目查核內(nèi)容屬實查核內(nèi)容屬實 則 否 是原因分析 原因分析會議檢討會議檢討 確定責任單位確定責任單位寫糾正/預防措施寫糾正

6、/預防措施 驗證措施NG 驗證措施OK結 案結 案相關部門品質(zhì)部品質(zhì)部、生產(chǎn)PE或研發(fā)部相關部門相關部門責任單位品質(zhì)部品質(zhì)部投訴報告投訴處理單投訴處理單會議記錄糾正/預防措施通知單再糾正/預防措施通知單糾正/預防措施通知單制 定審 核核 準內(nèi)部日常管管理辦法法文件編號版 本A0品質(zhì)工程控控制(QQE)管管理流程程圖生效日期制定部門品質(zhì)部管 理 流 程 圖責 任 單 位相關文件及表單需做試驗的物料需做試驗的物料研發(fā)工程試驗物料相關試驗相關試驗相關部門決定試驗結果NG相關部門決定試驗結果OK加工使用貼紅色標簽退貨讓步接收貼蘭色標簽貼黃色標簽加工使用貼紅色標簽退貨讓步接收貼蘭色標簽貼黃色標簽制造下機倉庫入倉制造下機倉庫入倉置退貨區(qū) 置退貨區(qū)IQC研發(fā)部/工程部QE相關部門相關部門IQC倉庫試驗申請單試驗報告MRB會議MRB會簽單限期改善通知書標識貼紙MRB會簽單制 定審 核核 準內(nèi)部日常管管理辦法法文件編號版 本A0品質(zhì)工程控控制(QQE)管管理流程程圖生效日期制定部門品質(zhì)部管 理 流 程 圖責 任 單 位相關文件及表單工 程 樣 機工 程 樣 機開 發(fā) 樣 機OK相關試驗相關試驗試驗結果N

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