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文檔簡介

1、PAGE PAGE 23瓊海市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所單位2020年度部門(單位)決算公開文字說明目 錄 HYPERLINK l _Toc1704_WPSOffice_Level1 第一部分 瓊海市農(nóng)業(yè)科學(xué)部門部門概況3 HYPERLINK l _Toc20274_WPSOffice_Level2 一、部門職責(zé)3 HYPERLINK l _Toc4833_WPSOffice_Level2 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置3 HYPERLINK l _Toc28253_WPSOffice_Level1 第二部分 瓊海市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2020年度部門決算公開表3 HYPERLINK l _Toc11518_WPSOffic

2、e_Level2 一、收入支出決算公開表3 HYPERLINK l _Toc28622_WPSOffice_Level2 二、收入決算公開表3 HYPERLINK l _Toc5489_WPSOffice_Level2 三、支出決算公開表3 HYPERLINK l _Toc23493_WPSOffice_Level2 四、財政撥款收入支出決算公開表3 HYPERLINK l _Toc7879_WPSOffice_Level2 五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表3 HYPERLINK l _Toc8373_WPSOffice_Level2 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表3 H

3、YPERLINK l _Toc1820_WPSOffice_Level2 七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表3 HYPERLINK l _Toc1820_WPSOffice_Level2 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表3 HYPERLINK l _Toc21310_WPSOffice_Level2 九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表3 HYPERLINK l _Toc21310_WPSOffice_Level2 十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表3 HYPERLINK l _Toc21310_WPSOffice_Level2 十一、國

4、有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表3 HYPERLINK l _Toc27590_WPSOffice_Level1 第三部分瓊海市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2020年度部門決算情況說明4 HYPERLINK l _Toc21737_WPSOffice_Level2 一、收入支出決算總體情況說明4 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 二、收入決算情況說明5 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 三、支出決算情況說明5 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 四、財政撥款收

5、入支出決算情況說明5 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明6 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明7政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明8國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明8 HYPERLINK l _Toc5978_WPSOffice_Level2 九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明8 HYPERLINK l _Toc5978_WPSOffice_Level2 十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公

6、”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明10 HYPERLINK l _Toc5978_WPSOffice_Level2 十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明10 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 十二、預(yù)算績效情況說明11十三、其他重要事項情況說明11 HYPERLINK l _Toc15425_WPSOffice_Level1 第四部分 名詞解釋13第一部分 瓊海市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門概況部門(單位)職責(zé)瓊海市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所是事業(yè)編制的副科級事業(yè)單位,主要工作是農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)研究,推廣、信息收集、整理、儲存、傳遞和農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)咨詢服務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)

7、置 納入瓊海市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2020年度部門決算編制范圍的三級預(yù)算單位,包括:瓊海市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所本級。第二部分瓊海市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2020年度部門決算公開報表一、收入支出決算公開表(見正文附件)。二、收入決算公開表(見正文附件)。三、支出決算公開表(見正文附件)。四、財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表(見正文附件)。七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。 九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

8、 公開表(見正文附件)。 十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 公開表(見正文附件)。 十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 公開表(見正文附件)。第三部分瓊海市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2020年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明 2020年度收、支總計358.13萬元,與2019年度相比,收入、支出總計各減少64.79萬元,下降15.32%。主要原因:一是相比2019年退休3名職工調(diào)出1名職工,工資福利支出以及商品服務(wù)支出等相應(yīng)減少;二是長期性試驗項目支出預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。使用非財政撥款結(jié)余0萬元,較2019年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余97.36萬元,

9、主要是試驗經(jīng)費(fèi)、2019年水稻新品種區(qū)域試驗引進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)、新品種區(qū)域試驗項目資金、冬瓜試驗經(jīng)費(fèi)、繁育“13”品種項目資金等。(簡要說明結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余形成或來源),較2019年度決算數(shù)減少16.45萬元,下降14%,主要原因是本單位是差額單位,上級撥付的科研經(jīng)費(fèi)逐漸減少,科研試驗是長期性的試驗,基本戶上的長期試驗經(jīng)費(fèi)結(jié)余主要是用于在職人員差額工資部分工作補(bǔ)助支出以及試驗的日常勞務(wù)費(fèi)、農(nóng)藥化肥等支出。結(jié)余分配5.39萬元,主要是固定資產(chǎn)維護(hù)及跨年項目支出(資金分配去向),較2019年度決算數(shù)增加1.29萬元,增長31%,主要原因是本單位是差額單位,用于固定資產(chǎn)維護(hù)及跨年項目支出。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余80.28萬

10、元,主要是本單位是試驗經(jīng)費(fèi)、2019年水稻新品種區(qū)域試驗引進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)、新品種區(qū)域試驗項目資金、冬瓜試驗經(jīng)費(fèi)、繁育“13”品種項目資金等(簡要說明結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余是什么錢),較2019年度決算數(shù)減少17.08萬元,下降17.54%,主要原因是本單位是差額單位,上級撥付的科研經(jīng)費(fèi)逐漸減少,科研試驗是長期性的試驗,基本戶上的長期試驗經(jīng)費(fèi)結(jié)余主要是用于在職人員差額工資部分工作補(bǔ)助支出以及試驗的日常勞務(wù)費(fèi)、農(nóng)藥化肥等支出。 (2020年度相關(guān)決算數(shù)據(jù),可取自附件財決公開01表;2019年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2019年度部門決算報表財決01表收入支出決算總表。)二、收入決算情況說明 本年收入合計260.77萬元,

11、其中:財政撥款收入249.38萬元,占95.63%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入11.39萬元,占4.37%。 (上述各項收入數(shù)字可取自財決公開02表)三、支出決算情況說明本年支出合計272.46萬元,其中:基本支出226.72萬元,占83.21%;項目支出45.75萬元,占16.79%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。(上述各項支出數(shù)字可取自財決公開03表。)四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度財政撥款收入、支出總計275.45萬元。與20

12、19年度相比,財政撥款收入、支出總計各減少45.74萬元,增下降16.61%。主要原因:一是相比2019年退休3名職工調(diào)出1名職工,工資福利支出以及商品服務(wù)支出等相應(yīng)減少;二是長期性試驗項目支出預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余26.11萬元,主要是長期試驗經(jīng)費(fèi)結(jié)余積累款(簡要說明結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余形成或來源),較2019年度決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是。財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余26.11萬元,主要是長期試驗經(jīng)費(fèi)結(jié)余積累款(簡要說明結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余是什么錢),較2019年度年末決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是。(2020年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開04表。2019年度

13、決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2019年度部門決算報表財決01-1表財政撥款收入支出決算總表。)五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出226.72萬元,占本年支出合計的83.21%。與2019年度相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少68.37萬元,下降23.17%,主要原因是相比2019年退休3名職工調(diào)出1名職工,工資福利支出以及商品服務(wù)支出等相應(yīng)減少。(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出226.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支

14、出53.73萬元,占23.70%;衛(wèi)生健康支出28.93萬元,占12.76%;農(nóng)林水支出128.51萬元,占56.68%;住房保障(類)支出15.54萬元,占6.86%。(根據(jù)各部門(單位)實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級科目填列)(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為263.51萬元,支出決算為226.72萬元,完成年初預(yù)算的86.04%。其中:1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因:一是;二是。 2. 社會保障和就業(yè)(類)支出。年初預(yù)算為

15、43.81萬元,支出決算53.73萬元,占122.64%.決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:此類的機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險和職業(yè)年金年初預(yù)算只是包括單位繳交的部分,支出決算包括單位繳交部分以及機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險和職業(yè)年金個人繳交部分。3、衛(wèi)生健康支出。年初預(yù)算為40.33萬元,支出決算28.93萬元,占71.73%.決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初的預(yù)算數(shù)包括全部退休人員的退休工資做基數(shù),決算數(shù)包括只是符合標(biāo)準(zhǔn)的部分退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。4、農(nóng)林水支出。年初預(yù)算為157.70萬元,支出決算為128.51萬元,占81.49%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算基數(shù)大。5、住房保障(類)支出。年初預(yù)算為

16、18.32萬元,支出決算為15.54萬元,占84.83%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算偏大點(diǎn)。(本部分支出決算數(shù)字可取自財決公開05表,年初預(yù)算數(shù)可取自各部門(單位)年初預(yù)算大本,根據(jù)各部門(單位)實(shí)際支出涉及的支出功能分類項級科目填列)。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。2020年度財政撥款基本支出226.72萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)214.25萬元,主要包括:基本工資85.77萬元、津貼補(bǔ)貼0萬元、獎金0萬元、社會保障繳費(fèi)35.29萬元、伙食費(fèi)0萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資30.27萬元、其他工資福利支出等、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)24.05萬元、退職(役)費(fèi)0萬元、撫恤金

17、、生活補(bǔ)助4.09萬元、救濟(jì)費(fèi)0萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、助學(xué)金0萬元、獎勵金0萬元、生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬元、住房公積金15.54萬元、提租補(bǔ)貼0萬元、購房補(bǔ)貼0萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出128.15萬元等。公用經(jīng)費(fèi)12.47萬元,主要包括:辦公費(fèi)1.8萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)2.18萬元、郵電費(fèi)0.18萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、因公出國(境)費(fèi)用0萬元、維修(護(hù))費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0.08萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.

18、91萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.85萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出3.47萬元。(上述數(shù)字可取自財決公開06表,各部門(單位)根據(jù)實(shí)際支出情況,選列相應(yīng)支出經(jīng)濟(jì)分類。)七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出22.67萬元,占本年支出合計的8.32%。與2019年度相比,政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加22.67萬元,增長100%,主要原因是2020的三個項目(水稻新品種區(qū)域試驗引進(jìn)工作、農(nóng)科所曬谷場修建歌詞、外線電路改造工程)預(yù)算屬于政府性基金。(二)政府性基

19、金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出22.67萬元,主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出22.67萬元,占100%。(根據(jù)各部門(單位)實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級科目填列)(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為23.2萬元,支出決算為22.67萬元,完成年初預(yù)算的97.72%。其中:1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項)。年初預(yù)算為17.2萬元,支出決算為16.87萬元,完成年初預(yù)算的98.08%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:項目完成

20、后扣留質(zhì)保金。 2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)城市公共設(shè)施(項)年初預(yù)算為6萬元,支出決算為5.8萬元,完成年初預(yù)算的96.67%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:項目完成后扣留質(zhì)保金。(根據(jù)各部門(單位)實(shí)際支出涉及的支出功能分類項級科目填列,本部分2020年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開07表;2019年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決09表政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表)。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明(一)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2019年度相比,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

21、支出增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是。(2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算收支首次公開,可選擇不做上下年對比)(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:XXXX(類)支出0萬元,占0%;XXXX(類)支出0萬元,占0%;XXXX(類)支出0萬元,占0%;。(根據(jù)各部門(單位)實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級科目填列)(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。其中:1.XXXX(類)XXXX(款)XXXX(項)。年初

22、預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因:一是;二是。 2.(根據(jù)各部門(單位)實(shí)際支出涉及的支出功能分類項級科目填列,本部分2020年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開08表)。九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。 2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1.9萬元,支出決算為1.85萬元,完成預(yù)算的97.36%。 (二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%

23、;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算1.85萬元,占97.36%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,因公出國(境)0人次。開支內(nèi)容包括:XXXX支出萬元。主要用于XXXX支出萬元。主要用于因公出國(境)費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是。 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出1.85萬元。其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,全年購置公務(wù)用車0輛,主要用于,年末公務(wù)用車保有量1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.85萬元,主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少0.05萬元,下降2.6

24、4%。主要原因是節(jié)省三公經(jīng)費(fèi)支出。 3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,其中:國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元,國內(nèi)公務(wù)接待0批次,接待0人次;主要用于。國(境)外接待費(fèi)支出0萬元,國(境)外公務(wù)接待0批次,接待0人次;主要用于。公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是。(2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自附件財決公開09表,2020年的出國團(tuán)組數(shù)、出國人次,公務(wù)用車購置數(shù)、公務(wù)用車保有量,接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自部門決算報表F03表機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表)。十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計XXXX萬

25、元。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算XXXX萬元,占XXXX%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算XXXX萬元,占XXXX%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算XXXX萬元,占XXXX%。(本部分決算公開數(shù)字取自財決公開10表)十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計0萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%。(本部分決算公開數(shù)字取自財決公開11表)十二、預(yù)算績效情況說明。(一)績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求,可按照如下格式說明:根據(jù)財政預(yù)算

26、管理要求,我部門(單位)組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。自評項目3個,共涉及資金23.2萬元,自評覆蓋率達(dá)到100%。共組織對“外線電路改造工程、水稻區(qū)域性試驗引進(jìn)工作、農(nóng)科所曬谷場修建工程”等3個項目開展了部門評價,涉及資金23.萬元。從評價情況來看,1、外線電路改造工程:該項目預(yù)算資金6萬元,實(shí)際使用資金5.799萬元,該項目己付資金5.799萬元,資金使用率96.65。產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo):改造線路長度2600米;更換電表20個。實(shí)際50mm鋁電線1600m, 35mm鋁電線1000m,更換電表22個,原電拆除等配件的改造。社會效益指標(biāo):更換老化電線排除安全隱患方便農(nóng)科所

27、的職工生活。2、水稻新品種區(qū)域試驗引進(jìn)工作: 該項目預(yù)算資金7.2萬元,實(shí)際使用資金7.2萬元,該項目己付資金7.2萬元,資金使用率100。產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo):承擔(dān)省種子總站水稻新品種區(qū)域試驗120個,今年承擔(dān)的新品種達(dá)到130個,數(shù)量超標(biāo)達(dá)到優(yōu)。社會效益指標(biāo):培育出優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)水稻新品種提供全省。滿意度指標(biāo):培育出適合我省東部地區(qū)的新品種。3、農(nóng)科所曬谷場的修建工程: 該項目預(yù)算資金10萬元,實(shí)際使用資金96.68萬元,該項目己付資金96.68萬元,資金使用率96.68。產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo):修建曬谷場面積400平方米,實(shí)際修建400平方米。社會效益指標(biāo):方便農(nóng)科所科研、提純復(fù)壯種子的收割、晾曬等工作,確保試

28、驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。(如有,請對預(yù)算績效評價情況進(jìn)行簡單說明;沒有,則簡要說明本年沒有進(jìn)行相關(guān)工作及理由)。開展整體支出績效評價,涉及資金23.2萬元。從評價情況來看,(如有,請對整體支出績效評價情況進(jìn)行簡單說明;沒有,則簡要說明本年沒有進(jìn)行相關(guān)工作及理由)。(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。(如有)參照如下格式說明(表述應(yīng)與決算內(nèi)容保持一致):我部門(單位)今年在省本級部門決算中反映水稻區(qū)域性試驗引進(jìn)工作、農(nóng)科所曬谷場修建工程及外線電路改造工程目績效自評結(jié)果。水稻區(qū)域性試驗引進(jìn)工作項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目自評得分為96.25分。全年預(yù)算數(shù)為7.2萬元,執(zhí)行數(shù)為7.2萬元,完

29、成預(yù)算100%。項目績效目標(biāo)完成情況:一是承擔(dān)省種子總站水稻新品種區(qū)域試驗120個,今年承擔(dān)的新品種達(dá)到130個;二是培育出優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)水稻新品種提供全省。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是2020年天氣干旱,早造的試驗不能及時灌溉水,產(chǎn)量數(shù)據(jù)有影響;二是材料化肥農(nóng)藥購買存在效果不明顯。下一步改進(jìn)措施:一是及時應(yīng)對天氣的變化對試驗數(shù)據(jù)的影響;二是專人負(fù)責(zé)對試驗購進(jìn)的材料、農(nóng)藥化肥進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān),保證不亂購,使每一分錢都用在試驗的各個階段,確保資金的購買合情。 外線電路改造工程項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為6.0萬元,執(zhí)行數(shù)為5.8萬元,完成預(yù)算96.67%。項目

30、績效目標(biāo)完成情況:一是改造線路長度2600米;更換電表20個。實(shí)際50mm鋁電線1600m, 35mm鋁電線520m,更換電表22個,原電拆除等配件的改造。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:該項目更換老舊、老化的電線排除安全隱患,方便農(nóng)科所的職工生活,改善干部職工的生活條件、生態(tài)環(huán)境。農(nóng)科所曬谷場的修建項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目自評得分為95.25分。全年預(yù)算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為9.67萬元,完成預(yù)算96.67%。項目績效目標(biāo)完成情況:一是修建曬谷場面積400平方,實(shí)際修建350平方;二是提供寬闊的場地方便本所存放、收割晾曬科研種子和提純復(fù)壯種子,保證種子的質(zhì)量,確保試驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

31、,降低誤差。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是項目實(shí)施管理不到位;二是項目實(shí)施方案有小變動。下一步改進(jìn)措施:一是首先要從實(shí)際情況制定項目的實(shí)施方案,認(rèn)真做到規(guī)劃先行,管理到位;第二,領(lǐng)導(dǎo)班子成員提高重視,必須成立勘測小組,到現(xiàn)場進(jìn)行勘測規(guī)劃,必須征求群眾意見,集中廣益,對方案進(jìn)行不斷修改完善,使到整個工程中加強(qiáng)監(jiān)督,使工程建設(shè)按最好設(shè)計方案進(jìn)行施工;第三,嚴(yán)格做好工程各項要求,不偷工減料,不更改施工計劃,確保工程按照設(shè)計方案進(jìn)行實(shí)施,確保該項目工程能夠順利通過驗收。(三)財政評價項目績效評價結(jié)果(如有則公開)。(四)部門評價項目績效評價結(jié)果。(如有則公開)每個省級部門至少將1個部門評價報告向社會公開,

32、報告框架可參照項目支出績效評價管理辦法(財預(yù)202010號)中的項目支出績效評價報告(參考提綱)。十三、其他重要事項情況說明。(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2020年度XX部門(單位)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)XX萬元(為部門決算中行政單位和參公事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出),比年初預(yù)算增加(減少)XX萬元,增長(降低)XX%。主要原因是:(具體增減原因由部門(單位)根據(jù)實(shí)際情況填列)。(機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)字可取自部門決算報表財決01-1表財政撥款收入支出決算總表61,17單元格,即年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財政撥款-公用經(jīng)費(fèi),注意部門匯總公開

33、決算時,因事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,故部門匯總的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)應(yīng)為部門所屬的各行政單位或參公單位的匯總數(shù);決算數(shù)字可取自2020年度部門決算報表F03表機(jī)關(guān)運(yùn)行信息表“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”欄。)(二)政府采購支出情況。2020年度瓊海市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門(單位)政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支0萬元。授予中小企業(yè)合同金額XX0業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(上述政府采購支出相關(guān)數(shù)字取自2020年度部門決算報表F03表機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表,授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關(guān)資料填寫。)(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2020年12月31日,本部門占用房屋面積80平方米,其中:辦公用房30平方米,業(yè)務(wù)用房50平方米,其他(不含構(gòu)筑物)0平方米。本部門共有車輛1輛,其中:從車輛種類說明:轎車1輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車輛、其他車型0輛,其他車型主要是;從車輛使用情況說明:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤

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