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文檔簡介
1、泓域咨詢/江蘇關于成立硫酸錳公司可行性報告江蘇關于成立硫酸錳公司可行性報告xx公司報告說明xx公司主要由xxx集團有限公司和xx(集團)有限公司共同出資成立。其中:xxx集團有限公司出資868.00萬元,占xx公司70%股份;xx(集團)有限公司出資372萬元,占xx公司30%股份。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資39928.16萬元,其中:建設投資31286.46萬元,占項目總投資的78.36%;建設期利息387.26萬元,占項目總投資的0.97%;流動資金8254.44萬元,占項目總投資的20.67%。項目正常運營每年營業(yè)收入87100.00萬元,綜合總成本費用64943.32萬元,凈利潤16
2、250.30萬元,財務內部收益率33.12%,財務凈現(xiàn)值36350.43萬元,全部投資回收期4.54年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。新能源汽車動力電池的主流方向主要為三元鋰電池,對硫酸錳有較大的需求。因新能源汽車產業(yè)鏈下游擴產,2020年下半年,電池級硫酸錳開始供不應求,需求缺口量迅速增加。根據(jù)QYResearch統(tǒng)計,假設只考慮三元正極材料對電池級硫酸錳的需求,2021年度,電池級硫酸錳市場規(guī)模約為23.02萬噸左右,預計到2025年,電池級硫酸錳需求量達54.87萬噸。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模
3、板化設計,其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108360396 第一章 擬成立公司基本信息 PAGEREF _Toc108360396 h 8 HYPERLINK l _Toc108360397 一、 公司名稱 PAGEREF _Toc108360397 h 8 HYPERLINK l _Toc108360398 二、 注冊資本 PAGEREF _Toc108360398 h 8 HYPERLINK l _Toc108360399 三、 注冊地址 PAGEREF _Toc10836039
4、9 h 8 HYPERLINK l _Toc108360400 四、 主要經營范圍 PAGEREF _Toc108360400 h 8 HYPERLINK l _Toc108360401 五、 主要股東 PAGEREF _Toc108360401 h 8 HYPERLINK l _Toc108360402 公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108360402 h 10 HYPERLINK l _Toc108360403 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108360403 h 10 HYPERLINK l _Toc108360404 公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)
5、PAGEREF _Toc108360404 h 11 HYPERLINK l _Toc108360405 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108360405 h 11 HYPERLINK l _Toc108360406 六、 項目概況 PAGEREF _Toc108360406 h 12 HYPERLINK l _Toc108360407 第二章 市場分析 PAGEREF _Toc108360407 h 18 HYPERLINK l _Toc108360408 一、 行業(yè)的特點和發(fā)展趨勢 PAGEREF _Toc108360408 h 18 HYPERLINK l _Toc10
6、8360409 二、 新能源動力電池行業(yè) PAGEREF _Toc108360409 h 18 HYPERLINK l _Toc108360410 第三章 項目建設背景、必要性 PAGEREF _Toc108360410 h 20 HYPERLINK l _Toc108360411 一、 下游新能源汽車行業(yè) PAGEREF _Toc108360411 h 20 HYPERLINK l _Toc108360412 二、 面臨的機遇與挑戰(zhàn) PAGEREF _Toc108360412 h 20 HYPERLINK l _Toc108360413 三、 電池級硫酸錳市場概況 PAGEREF _Toc1
7、08360413 h 23 HYPERLINK l _Toc108360414 四、 聚力打造制造強省,積極構建自主可控安全高效的現(xiàn)代產業(yè)體系 PAGEREF _Toc108360414 h 24 HYPERLINK l _Toc108360415 第四章 公司組建方案 PAGEREF _Toc108360415 h 29 HYPERLINK l _Toc108360416 一、 公司經營宗旨 PAGEREF _Toc108360416 h 29 HYPERLINK l _Toc108360417 二、 公司的目標、主要職責 PAGEREF _Toc108360417 h 29 HYPERLI
8、NK l _Toc108360418 三、 公司組建方式 PAGEREF _Toc108360418 h 30 HYPERLINK l _Toc108360419 四、 公司管理體制 PAGEREF _Toc108360419 h 30 HYPERLINK l _Toc108360420 五、 部門職責及權限 PAGEREF _Toc108360420 h 31 HYPERLINK l _Toc108360421 六、 核心人員介紹 PAGEREF _Toc108360421 h 35 HYPERLINK l _Toc108360422 七、 財務會計制度 PAGEREF _Toc108360
9、422 h 36 HYPERLINK l _Toc108360423 第五章 法人治理結構 PAGEREF _Toc108360423 h 40 HYPERLINK l _Toc108360424 一、 股東權利及義務 PAGEREF _Toc108360424 h 40 HYPERLINK l _Toc108360425 二、 董事 PAGEREF _Toc108360425 h 45 HYPERLINK l _Toc108360426 三、 高級管理人員 PAGEREF _Toc108360426 h 49 HYPERLINK l _Toc108360427 四、 監(jiān)事 PAGEREF _
10、Toc108360427 h 51 HYPERLINK l _Toc108360428 第六章 發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc108360428 h 54 HYPERLINK l _Toc108360429 一、 公司發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc108360429 h 54 HYPERLINK l _Toc108360430 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108360430 h 58 HYPERLINK l _Toc108360431 第七章 風險防范 PAGEREF _Toc108360431 h 61 HYPERLINK l _Toc108360432 一、 項目風險分
11、析 PAGEREF _Toc108360432 h 61 HYPERLINK l _Toc108360433 二、 公司競爭劣勢 PAGEREF _Toc108360433 h 68 HYPERLINK l _Toc108360434 第八章 選址方案 PAGEREF _Toc108360434 h 69 HYPERLINK l _Toc108360435 一、 項目選址原則 PAGEREF _Toc108360435 h 69 HYPERLINK l _Toc108360436 二、 建設區(qū)基本情況 PAGEREF _Toc108360436 h 69 HYPERLINK l _Toc108
12、360437 三、 深入推進區(qū)域協(xié)調發(fā)展,大力促進省域一體化和新型城鎮(zhèn)化 PAGEREF _Toc108360437 h 73 HYPERLINK l _Toc108360438 四、 堅持科技自立自強,加快建設科技強省 PAGEREF _Toc108360438 h 76 HYPERLINK l _Toc108360439 五、 項目選址綜合評價 PAGEREF _Toc108360439 h 80 HYPERLINK l _Toc108360440 第九章 環(huán)境保護分析 PAGEREF _Toc108360440 h 81 HYPERLINK l _Toc108360441 一、 編制依據(jù)
13、 PAGEREF _Toc108360441 h 81 HYPERLINK l _Toc108360442 二、 建設期大氣環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108360442 h 81 HYPERLINK l _Toc108360443 三、 建設期水環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108360443 h 83 HYPERLINK l _Toc108360444 四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108360444 h 83 HYPERLINK l _Toc108360445 五、 建設期聲環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108360445 h 84
14、 HYPERLINK l _Toc108360446 六、 環(huán)境管理分析 PAGEREF _Toc108360446 h 84 HYPERLINK l _Toc108360447 七、 結論 PAGEREF _Toc108360447 h 85 HYPERLINK l _Toc108360448 八、 建議 PAGEREF _Toc108360448 h 86 HYPERLINK l _Toc108360449 第十章 項目經濟效益評價 PAGEREF _Toc108360449 h 87 HYPERLINK l _Toc108360450 一、 經濟評價財務測算 PAGEREF _Toc10
15、8360450 h 87 HYPERLINK l _Toc108360451 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108360451 h 87 HYPERLINK l _Toc108360452 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108360452 h 88 HYPERLINK l _Toc108360453 固定資產折舊費估算表 PAGEREF _Toc108360453 h 89 HYPERLINK l _Toc108360454 無形資產和其他資產攤銷估算表 PAGEREF _Toc108360454 h 90 HYPERLINK l _Toc1083
16、60455 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108360455 h 92 HYPERLINK l _Toc108360456 二、 項目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108360456 h 92 HYPERLINK l _Toc108360457 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108360457 h 94 HYPERLINK l _Toc108360458 三、 償債能力分析 PAGEREF _Toc108360458 h 95 HYPERLINK l _Toc108360459 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108360459 h 96 HYPE
17、RLINK l _Toc108360460 第十一章 進度規(guī)劃方案 PAGEREF _Toc108360460 h 98 HYPERLINK l _Toc108360461 一、 項目進度安排 PAGEREF _Toc108360461 h 98 HYPERLINK l _Toc108360462 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108360462 h 98 HYPERLINK l _Toc108360463 二、 項目實施保障措施 PAGEREF _Toc108360463 h 99 HYPERLINK l _Toc108360464 第十二章 投資計劃方案 PAGEREF
18、_Toc108360464 h 100 HYPERLINK l _Toc108360465 一、 編制說明 PAGEREF _Toc108360465 h 100 HYPERLINK l _Toc108360466 二、 建設投資 PAGEREF _Toc108360466 h 100 HYPERLINK l _Toc108360467 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108360467 h 101 HYPERLINK l _Toc108360468 主要設備購置一覽表 PAGEREF _Toc108360468 h 102 HYPERLINK l _Toc108360469 建設
19、投資估算表 PAGEREF _Toc108360469 h 103 HYPERLINK l _Toc108360470 三、 建設期利息 PAGEREF _Toc108360470 h 104 HYPERLINK l _Toc108360471 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108360471 h 104 HYPERLINK l _Toc108360472 固定資產投資估算表 PAGEREF _Toc108360472 h 105 HYPERLINK l _Toc108360473 四、 流動資金 PAGEREF _Toc108360473 h 106 HYPERLINK l _T
20、oc108360474 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108360474 h 107 HYPERLINK l _Toc108360475 五、 項目總投資 PAGEREF _Toc108360475 h 108 HYPERLINK l _Toc108360476 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108360476 h 108 HYPERLINK l _Toc108360477 六、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc108360477 h 109 HYPERLINK l _Toc108360478 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc10836
21、0478 h 109 HYPERLINK l _Toc108360479 第十三章 項目綜合評價說明 PAGEREF _Toc108360479 h 111 HYPERLINK l _Toc108360480 第十四章 附表 PAGEREF _Toc108360480 h 113 HYPERLINK l _Toc108360481 主要經濟指標一覽表 PAGEREF _Toc108360481 h 113 HYPERLINK l _Toc108360482 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108360482 h 114 HYPERLINK l _Toc108360483 建設期利息估算
22、表 PAGEREF _Toc108360483 h 115 HYPERLINK l _Toc108360484 固定資產投資估算表 PAGEREF _Toc108360484 h 116 HYPERLINK l _Toc108360485 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108360485 h 117 HYPERLINK l _Toc108360486 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108360486 h 118 HYPERLINK l _Toc108360487 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108360487 h 119 HYPERLINK l
23、 _Toc108360488 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108360488 h 120 HYPERLINK l _Toc108360489 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108360489 h 120 HYPERLINK l _Toc108360490 固定資產折舊費估算表 PAGEREF _Toc108360490 h 121 HYPERLINK l _Toc108360491 無形資產和其他資產攤銷估算表 PAGEREF _Toc108360491 h 122 HYPERLINK l _Toc108360492 利潤及利潤分配表 PAGER
24、EF _Toc108360492 h 123 HYPERLINK l _Toc108360493 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108360493 h 124 HYPERLINK l _Toc108360494 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108360494 h 125 HYPERLINK l _Toc108360495 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108360495 h 126 HYPERLINK l _Toc108360496 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108360496 h 127 HYPERLINK l _Toc108
25、360497 主要設備購置一覽表 PAGEREF _Toc108360497 h 128 HYPERLINK l _Toc108360498 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc108360498 h 128擬成立公司基本信息公司名稱xx公司(以工商登記信息為準)注冊資本1240萬元注冊地址江蘇xxx主要經營范圍經營范圍:從事硫酸錳相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)主要股東xx公司主要由xxx集團有限公司和xx(集團)有限公司發(fā)起成立。(一)xxx集團有限公司基本
26、情況1、公司簡介當前,國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài),經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現(xiàn)代化的推進
27、,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現(xiàn)發(fā)展新突破。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額14025.2211220.1810
28、518.91負債總額7843.946275.155882.95股東權益合計6181.284945.024635.96公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入53207.9442566.3539905.96營業(yè)利潤8463.716770.976347.78利潤總額6959.375567.505219.53凈利潤5219.534071.233758.06歸屬于母公司所有者的凈利潤5219.534071.233758.06(二)xx(集團)有限公司基本情況1、公司簡介公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念,倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷;堅持“品質營造未來,細節(jié)決定成敗”
29、為質量方針;以“真誠服務贏得市場,以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路;以科學發(fā)展觀縱觀全局,爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額14025.2211220.1810518.91負債總額7843.946275.155882.95股東權益合計6181.284945.024635.96公司合并利潤表主要
30、數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入53207.9442566.3539905.96營業(yè)利潤8463.716770.976347.78利潤總額6959.375567.505219.53凈利潤5219.534071.233758.06歸屬于母公司所有者的凈利潤5219.534071.233758.06項目概況(一)投資路徑xx公司主要從事關于成立硫酸錳公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由三元前驅體生產企業(yè)及上游企業(yè)的核心原材料部分依賴進口金屬礦和大宗商品,如果未來相關供應商無法滿足行業(yè)快速增長的原材料需求,或與主要進口國國際關系惡化,將可能導致生產企業(yè)無法獲取穩(wěn)定的原材
31、料供應來源,從而對行業(yè)內企業(yè)的業(yè)務和經營業(yè)績造成不利影響。此外,如果宏觀經濟局勢的大幅波動導致主要原材料的市場價格大幅上漲,亦將對行業(yè)的原材料供應穩(wěn)定及盈利情況造成一定的不利影響。綜合發(fā)展實力顯著增強。經濟總量連跨三個萬億元臺階,突破10萬億元,對全國經濟增長貢獻超過1/10。人均地區(qū)生產總值達到12.5萬元,位居全國各?。▍^(qū))之首。實現(xiàn)一般公共預算收入9059億元,年均增長2.4%。發(fā)展的質量效益進一步提高,全員勞動生產率達到21.5萬元。投資結構持續(xù)優(yōu)化,民間投資比重達68.5%左右。實際使用外資規(guī)模、進出口總額分別位居全國第一、第二。經濟保持平穩(wěn)健康運行。沉著應對外部嚴峻風險挑戰(zhàn),聚焦“
32、六穩(wěn)”“六?!惫ぷ魅蝿?,著力推進結構調整和動能轉換,著力突出民生福祉和安全保障,著力強化體系建設和制度完善,牢牢守住穩(wěn)定、安全、生態(tài)、廉政四條底線,有效降低中美經貿摩擦的不利影響,實現(xiàn)高基數(shù)上的穩(wěn)中有進、進中提質。三大攻堅戰(zhàn)取得決定性成果,脫貧致富奔小康工程勝利完成,254.9萬建檔立卡低收入人口實現(xiàn)年收入6000元目標,821個省定經濟薄弱村和12個省級重點幫扶縣(區(qū))全部達標,6個重點片區(qū)和2個革命老區(qū)面貌顯著改善;助力對口幫扶支援地區(qū)102個國家級貧困縣全部提前脫貧摘帽,8個省區(qū)近400萬人實現(xiàn)脫貧;“兩減六治三提升”專項行動持續(xù)深化,藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)強力推進,空氣質量優(yōu)良天數(shù)比率
33、提升到81%,國考斷面優(yōu)比例達86.5%,國省考斷面和主要入江支流斷面全面消除劣V類;有效控制和緩釋金融及房地產等重點領域風險,守住了不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風險的底線。國家重大戰(zhàn)略扎實推進。“一帶一路”交匯點建設走深走實,中國(江蘇)自由貿易試驗區(qū)成功獲批、形成115項制度創(chuàng)新成果,連云港海港、徐州國際陸港、淮安空港互為支撐的現(xiàn)代物流“金三角”建設加快,中阿(聯(lián)酋)產能合作示范園、柬埔寨西港特區(qū)、中哈(連云港)物流合作基地等標志性工程取得積極進展,各級各類開發(fā)園區(qū)創(chuàng)新轉型邁上新臺階,向東向西雙向開放大通道正在遞進形成。堅決落實長江經濟帶“共抓大保護、不搞大開發(fā)”要求,堅持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展,統(tǒng)籌推
34、進環(huán)境整治和產業(yè)升級,生態(tài)環(huán)境污染治理“4+1”工程深入實施,國家交辦的生態(tài)環(huán)境清單事項率先完成整改,省級自查問題全面整改完成,騰退長江岸線60.3公里轉為生活、生態(tài)岸線,沿江特色示范段建設成果顯現(xiàn),累計依法關閉退出低端落后化工生產企業(yè)4454家,化工園區(qū)定位由54個減少到29個,“重化圍江”治理取得重大進展。抓住長三角區(qū)域一體化發(fā)展機遇,大力推動產業(yè)創(chuàng)新、基礎設施、區(qū)域市場、綠色發(fā)展、公共服務和省內全域“六個一體化”取得新進展,生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)制度創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn),沿滬寧產業(yè)創(chuàng)新帶展開布局,水資源保護、水污染防治、水生態(tài)修復省際協(xié)作進一步加強,4條涉及江蘇的省際待貫通路段建成通車,6
35、5個政務服務事項實現(xiàn)“一網通辦、異地可辦、就近辦理”,高質量一體化發(fā)展格局加快形成。實體經濟優(yōu)勢鞏固增強。創(chuàng)新型省份建設成效顯著,南京輻射支撐和蘇南國家自主創(chuàng)新示范區(qū)“創(chuàng)新矩陣”作用充分發(fā)揮,未來網絡、“奮斗者”號萬米載人潛水器、“神威太湖之光”超級計算機等重大原創(chuàng)科技成果持續(xù)涌現(xiàn),戰(zhàn)略性新興產業(yè)、高新技術產業(yè)產值占規(guī)模以上工業(yè)比重分別達37.8%和46.5%,全社會研發(fā)投入強度達2.82%,科技進步貢獻率達65%。省級先進制造業(yè)集群綜合競爭力持續(xù)增強,30條優(yōu)勢產業(yè)鏈整合效應不斷顯現(xiàn),產業(yè)鏈供應鏈自主可控能力有效提升,制造業(yè)規(guī)模約占全國1/8,兩化融合指數(shù)連續(xù)5年位居全國第一。服務業(yè)增加值占
36、地區(qū)生產總值比重突破50%,生產性服務業(yè)規(guī)模進一步擴大。農業(yè)現(xiàn)代化建設邁出堅實步伐,重要農產品生產和供應穩(wěn)定,糧食年產量穩(wěn)定在700億斤以上,口糧保持自給。市場主體達1238萬戶,民營經濟增加值達到5.8萬億元。4家企業(yè)入圍世界500強、90家企業(yè)進入全國民營企業(yè)500強,企業(yè)綜合競爭力不斷提升。成功舉辦世界物聯(lián)網博覽會、世界智能制造大會等活動,資源集聚能力進一步增強。(三)項目選址項目選址位于xx園區(qū),占地面積約86.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產規(guī)模項目建成后,形成年產xxx噸硫酸錳的生產能力。(五
37、)建設規(guī)模項目建筑面積121225.81,其中:生產工程81406.80,倉儲工程26291.60,行政辦公及生活服務設施10428.33,公共工程3099.08。(六)項目投資根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資39928.16萬元,其中:建設投資31286.46萬元,占項目總投資的78.36%;建設期利息387.26萬元,占項目總投資的0.97%;流動資金8254.44萬元,占項目總投資的20.67%。(七)經濟效益(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):87100.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):64943.32萬元。3、凈利潤(NP):16250.30萬元。4、全部投資回收期(Pt):4.
38、54年。5、財務內部收益率:33.12%。6、財務凈現(xiàn)值:36350.43萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。(九)項目綜合評價項目產品應用領域廣泛,市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理,回收快,市場銷售好,無環(huán)境污染,經濟效益和社會效益良好,這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎。市場分析行業(yè)的特點和發(fā)展趨勢硫酸錳是錳系化合物的典型代表,可以用于生產金屬錳、其它錳鹽和錳氧化物,廣泛應用于能源、醫(yī)藥、化肥、飼料、食品、造紙、催化劑等行業(yè),其中高純硫酸錳目前主要應用在新能源電池正極(前驅體)材料。在正極材料中,鎳元素的含量決定了材料的容量,鈷元素能夠抑制陽離子混排,穩(wěn)定層狀結構,提升材料倍
39、率性能,錳元素可以起到穩(wěn)定材料結構、提高安全性的作用,并且可以降低電池成本。新能源動力電池行業(yè)隨著全球電動化進程的推進,得益于新能源電動汽車市場的擴大,動力電池作為其重要組成部分,需求亦不斷擴大。歐洲各國持續(xù)對新能源汽車行業(yè)加碼,2020年后更是對新能源汽車行業(yè)連接出臺重磅補貼政策,推動終端銷量大幅上行。預計至2025年,全球動力電池裝機量將達到1,550GWh,2021至2025年間復合增長率達32.08%。鋰電池是一種常用的二次電池,其工作原理是依靠鋰離子在正負極之間移動來實現(xiàn)多次充放電,具有工作電壓高、能量密度大、循環(huán)壽命長且無重金屬污染的特點,廣泛應用于新能源汽車、電子產品、儲能設備、
40、電動工具等領域。鋰電池主要由正極材料、負極材料、電解液、隔膜等材料構成。其中,正極材料是影響鋰電池電化學性能的關鍵因素,決定了電池的能量密度及安全性,進而影響電池的綜合性能。此外,由于正極材料在鋰電池材料成本中所占的比例達30-40%,其成本也影響了電池整體成本的高低。目前,新能源動力電池正極材料的技術路線主要包括三元材料(即鎳鈷錳酸鋰(NCM)或鎳鈷鋁酸鋰(NCA)和磷酸鐵鋰(LFP)兩種,NCM是目前主流的三元材料路線,NCA目前僅有特斯拉和大眾的少數(shù)車型使用,磷酸鐵鋰更多地應用在新能源商用車上。項目建設背景、必要性下游新能源汽車行業(yè)近年來,全球新能源汽車產業(yè)快速發(fā)展,根據(jù)GGII數(shù)據(jù),全
41、球新能源汽車銷量已從2014年的34.1萬輛上升到2021年的650.0萬輛,年均復合增長率達到63.44%。到2025年,全球新能源汽車銷量預計達到2,600.0萬輛,年均復合增長率達到41.42%。近年來,我國新能源汽車得到長足發(fā)展,根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2021年我國新能源汽車產量及銷量分別為354.5萬輛、352.1萬輛,同比大幅增長。我國新能源汽車產銷量已連續(xù)7年蟬聯(lián)世界第一,累計銷售超過900萬輛。2020年11月2日,國務院辦公廳發(fā)布新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年),提出到2025年,新能源汽車新車銷量占比達20%左右,進一步強化新能源汽車的支持發(fā)展力度。面臨的機遇與挑戰(zhàn)
42、1、行業(yè)面臨的機遇(1)政策鼓勵推動新能源汽車及儲能行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展近年來,全球生態(tài)環(huán)境問題日益突出,全球氣候變暖等問題亟待解決,中國提出了碳排放在2030年前達到峰值,在2060年前實現(xiàn)碳中和的目標。作為碳減排的重要領域,交通運輸行業(yè)向新能源轉型的趨勢已經確立,新能源汽車產業(yè)將面臨著前所未有的發(fā)展機遇。近年來我國陸續(xù)出臺了關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知(財建2020593號)、新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)(國辦發(fā)202039號)等多項引導、支持、鼓勵和規(guī)范新能源汽車產業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和管理政策,推動新能源汽車產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。鋰離子電池的錳源主要來自高純硫酸錳
43、,或從高純硫酸錳轉換。此外,磷酸錳鐵鋰在磷酸鐵鋰的基礎上添加錳元素以提高電壓平臺,是磷酸鐵鋰技術路線重要的升級方向之一,國內外各大廠商均有布局。電池級硫酸錳未來除在三元正極材料領域廣泛應用,還有望在錳酸鋰和磷酸錳鐵鋰方面快速突破,在鈉電池正極材料、富鋰錳基材料以及無鈷鎳錳二元材料都有很好的應用,廣泛應用于現(xiàn)在和未來的新能源電池材料體系。未來幾年內,若磷酸錳鐵鋰應用產業(yè)化順利實現(xiàn),對電池級硫酸錳將形成額外的大幅度增量需求。全球發(fā)展新能源汽車成為趨勢,儲能領域快速增長為鋰電池產品的發(fā)展帶來新的發(fā)展機遇,未來鋰電池正極材料依然是錳鹽的主要消費領域和增長動力。(2)循環(huán)發(fā)展是我國經濟社會發(fā)展的一項重大
44、戰(zhàn)略近年來,我國政府高度重視環(huán)保行業(yè)和循環(huán)經濟建設,陸續(xù)出臺了一系列支持和鼓勵政策。2016年12月,國務院印發(fā)“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃,鼓勵開展資源循環(huán)利用示范基地和生態(tài)工業(yè)園區(qū)建設,建設一批循環(huán)經濟領域國家新型工業(yè)化產業(yè)示范基地和循環(huán)經濟示范市縣。深化工業(yè)固體廢物綜合利用基地建設試點,建設產業(yè)固體廢物綜合利用和資源再生利用示范工程。依托國家“城市礦產”示范基地,培育一批回收和綜合利用骨干企業(yè)、再生資源利用產業(yè)基地和園區(qū)。健全再生資源回收利用網絡,推廣“互聯(lián)網+回收”、智能回收等新型回收方式,實行生產者責任延伸制度。到2020年,全國工業(yè)固體廢物綜合利用率提高到73%。2018年10月,全
45、國人大常委會修訂中華人民共和國循環(huán)經濟促進法,鼓勵循環(huán)經濟發(fā)展,提高資源利用效率;在危險廢物處理領域,2016年11月,國務院下發(fā)“十三五”生態(tài)環(huán)境規(guī)劃,鼓勵提高危險廢物處置水平,合理配置危險廢物安全處置能力。在上述政策的支持和鼓勵下,固廢綜合回收利用領域迎來了廣闊的發(fā)展空間和難得的發(fā)展機遇,有利于行業(yè)朝規(guī)?;I(yè)化方向發(fā)展。2、不利因素(1)新能源電池技術路線變化可能給電池材料需求帶來不確定性新能源汽車中純電動汽車以鋰電池作為主要動力。鋰電池按照正極材料的不同分為三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池、錳酸鋰電池等類型。由于三元鋰電池在能量密度上具有顯著優(yōu)勢,近年來三元鋰電池裝機量持續(xù)大幅增長,帶動電池
46、級硫酸錳的需求增長。但隨著磷酸鐵鋰電池能量密度提高,且具有一定的價格優(yōu)勢,裝機量也大幅增長,2021年磷酸鐵鋰電池裝機量已超過三元鋰電池。三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池均具有自身的比較優(yōu)勢,預計未來較長時期都將是新能源電池的主流技術路線,但隨著技術快速迭代,新能源電池技術路線可能會發(fā)生變化,給上游的電池材料需求帶來不確定性。(2)原材料供應和價格波動將影響產品成本三元前驅體生產企業(yè)及上游企業(yè)的核心原材料部分依賴進口金屬礦和大宗商品,如果未來相關供應商無法滿足行業(yè)快速增長的原材料需求,或與主要進口國國際關系惡化,將可能導致生產企業(yè)無法獲取穩(wěn)定的原材料供應來源,從而對行業(yè)內企業(yè)的業(yè)務和經營業(yè)績造成不利影
47、響。此外,如果宏觀經濟局勢的大幅波動導致主要原材料的市場價格大幅上漲,亦將對行業(yè)的原材料供應穩(wěn)定及盈利情況造成一定的不利影響。電池級硫酸錳市場概況電池級硫酸錳下游目前主要應用于鋰電池正極材料,并最終應用于新能源汽車、儲能等領域。目前多種電池材料的錳源,大多來自高純硫酸錳或者從高純硫酸錳轉換而來,包括鎳鈷錳三元前驅體、磷酸錳鐵鋰、鈉電池的錳基普魯士白、固態(tài)電池的鎳錳二元材料等。新能源汽車動力電池的主流方向主要為三元鋰電池,對硫酸錳有較大的需求。因新能源汽車產業(yè)鏈下游擴產,2020年下半年,電池級硫酸錳開始供不應求,需求缺口量迅速增加。根據(jù)QYResearch統(tǒng)計,假設只考慮三元正極材料對電池級硫
48、酸錳的需求,2021年度,電池級硫酸錳市場規(guī)模約為23.02萬噸左右,預計到2025年,電池級硫酸錳需求量達54.87萬噸。電池級硫酸錳未來有望在錳酸鋰和磷酸錳鐵鋰方面快速突破,在鈉電池正極材料、富鋰錳基材料以及無鈷鎳錳二元材料都有很好的應用,廣泛應用于現(xiàn)在和未來的新能源電池材料體系。未來幾年內,隨著磷酸錳鐵鋰的產業(yè)化生產、富鋰錳基的研發(fā)突破等行業(yè)新技術的不斷進步,對電池級硫酸錳的增量需求將大幅增長,2025年電池級硫酸錳需求量有望超過100萬噸。聚力打造制造強省,積極構建自主可控安全高效的現(xiàn)代產業(yè)體系堅持鞏固壯大實體經濟根基,以培育建設具有國際競爭力的產業(yè)集群為主抓手,加快構建實體經濟、科技
49、創(chuàng)新、現(xiàn)代金融和人力資源協(xié)同發(fā)展的現(xiàn)代產業(yè)體系,不斷提升江蘇在全球產業(yè)鏈、供應鏈、價值鏈中的位勢和能級。(一)全面提升制造業(yè)核心競爭力1、率先建成全國制造業(yè)高質量發(fā)展示范區(qū)培育壯大先進制造業(yè)集群。充分發(fā)揮江蘇制造業(yè)體系健全和規(guī)模技術優(yōu)勢,堅持空間集聚、創(chuàng)新引領、智能升級、網絡協(xié)同、開放集成的方向,著力在技術、設計、品牌、供應鏈等領域鍛長板補短板,加快建設省級和國家級先進制造業(yè)集群,重點打造物聯(lián)網、高端裝備、節(jié)能環(huán)保、新型電力(新能源)裝備、生物醫(yī)藥和新型醫(yī)療器械等萬億級產業(yè)集群。推進產業(yè)鏈主導企業(yè)培育、協(xié)同創(chuàng)新提升、基礎能力升級、開放合作促進四大行動,加快產業(yè)鏈供應鏈高效協(xié)同、大中小企業(yè)緊密合
50、作、產業(yè)資源整合優(yōu)化,突出產業(yè)優(yōu)化布局、強化產業(yè)風險預警,推動先進制造業(yè)集群邁向產業(yè)鏈價值鏈中高端。發(fā)揮要素資源、產業(yè)生態(tài)等優(yōu)勢,吸引國內高端產業(yè)、核心配套環(huán)節(jié)和先進要素在江蘇集聚發(fā)展,進一步提升資源配置能力,不斷增強國際競爭力、創(chuàng)新力、控制力。實施集群發(fā)展促進機構培育計劃,構建開放高效的集群創(chuàng)新服務體系,鼓勵組建產業(yè)集群發(fā)展聯(lián)盟。2、推進產業(yè)基礎高級化實施產業(yè)基礎再造工程。圍繞核心基礎零部件(元器件)、關鍵基礎材料、先進基礎工藝、產業(yè)技術基礎和工業(yè)基礎軟件等“五基”,加大基礎研究和關鍵共性技術投入力度,強化技術攻關、重點突破、應用牽引、整機帶動,完善產業(yè)基礎協(xié)同創(chuàng)新機制,構建高標準的產業(yè)基礎
51、體系。大力突破一批市場需求大、質量性能差距較大、對外依存度高的核心基礎零部件和關鍵基礎材料,引導基礎零部件、基礎材料和整機產品聯(lián)動研發(fā),深入實施高端裝備趕超工程,開展短板裝備攻關行動計劃,推進產品設計、專用材料和先進工藝開發(fā)、示范推廣等“一條龍”應用,提升具有自主知識產權的儀器設備和成套裝備生產能力。提升基礎工藝水平,加快發(fā)展增材制造等先進制造工藝和節(jié)能節(jié)水等綠色生產工藝。3、提高產業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平全面提升產業(yè)鏈供應鏈競爭力。實施“531”產業(yè)鏈遞進培育工程,著力培育50條重點產業(yè)鏈,做強30條優(yōu)勢產業(yè)鏈,推動10條卓越產業(yè)鏈快速提升。開展“產業(yè)強鏈”三年行動計劃,創(chuàng)建一批具有標桿示范意義
52、的國家級先進制造業(yè)集群,攻克一批制約產業(yè)鏈自主可控、安全高效的核心技術,推動一批卓越產業(yè)鏈競爭實力和創(chuàng)新能力達到國內一流、國際先進水平。4、實施“壯企強企”工程大力培育“鏈主”領軍企業(yè)。實施引航企業(yè)培育計劃,圍繞重點產業(yè)鏈,集中力量打造一批根植江蘇、具有品牌影響力和綜合競爭力的引航企業(yè)。聚焦產業(yè)鏈終端產品特別是整機裝備,發(fā)揮企業(yè)規(guī)模和市場運營優(yōu)勢,強化研發(fā)、設計、標準等領先能力,積極將全球知名供應商納入產品供應鏈,重點支持通過并購、引進、參股等方式集聚高端要素,提升產業(yè)鏈垂直整合能力,力爭涌現(xiàn)出一批技術引領型、市場主導型的“鏈主”企業(yè),打造具有生態(tài)主導力和全球競爭力的世界一流企業(yè)。(二)提高金
53、融服務實體經濟效率和水平1、強化現(xiàn)代產業(yè)體系金融支撐持續(xù)加大金融支持制造業(yè)力度,引導金融資源重點支持先進制造業(yè)集群建設和戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群培育,鼓勵金融機構創(chuàng)新制造業(yè)融資特別是中長期融資產品和服務模式,開展投貸聯(lián)動,提高制造業(yè)貸款比重,降低制造業(yè)融資成本。2、推動金融支持科技創(chuàng)新建立適應科技創(chuàng)新全生命周期需要的金融服務體系,積極發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資,推動更多的原創(chuàng)科技成果實現(xiàn)商業(yè)化產業(yè)化。支持硬核科技企業(yè)和高成長性創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)在資本市場上市、發(fā)行公司信用類債券等,加快培育新動能。3、健全普惠金融服務體系支持銀行等金融機構開發(fā)個性化、差異化、定制化金融產品,切實改進支農支小金融服務。公司組建方案公司經營
54、宗旨公司經營國際化,股東回報最大化。公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法
55、自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、硫酸錳行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。公司組建方式xx公司主要由xxx集團有限公司和xx(集團)有限公司共同出資成立。其中:xxx集團有限公司出資868.00萬元,占xx公司
56、70%股份;xx(集團)有限公司出資372萬元,占xx公司30%股份。公司管理體制xx公司實行董事會領導下的總經理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系,確立各部門相應的經濟責任目標,加強產品質量和定額目標管理,確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產品質量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質量方針并堅持貫
57、徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系,批準發(fā)布本公司的質量手冊;4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。部門職責及權限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境,并
58、對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬
59、、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投
60、資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策,負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客
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