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文檔簡介

1、泓域咨詢/關于成立鋰電池儲能設備公司可行性研究報告關于成立鋰電池儲能設備公司可行性研究報告xx有限公司報告說明xx有限公司主要由xx投資管理公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中:xx投資管理公司出資915.00萬元,占xx有限公司75%股份;xxx集團有限公司出資305萬元,占xx有限公司25%股份。根據謹慎財務估算,項目總投資9050.20萬元,其中:建設投資7180.52萬元,占項目總投資的79.34%;建設期利息105.00萬元,占項目總投資的1.16%;流動資金1764.68萬元,占項目總投資的19.50%。項目正常運營每年營業(yè)收入15500.00萬元,綜合總成本費用13354.

2、17萬元,凈利潤1559.92萬元,財務內部收益率10.41%,財務凈現(xiàn)值-587.96萬元,全部投資回收期7.19年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。隨著社會經濟發(fā)展、能源結構變革,電力已成為現(xiàn)代經濟的核心,需求持續(xù)增加。根據聯(lián)合國及全球知名的能源數(shù)據統(tǒng)計公司Enerdata的統(tǒng)計數(shù)據,1990年以來,全球年電力消費總量從10,115.78TWh增長至2019年的23,103.74TWh,人均年電力消費量從1,898.88KWh提升至2019年的2,995.25KWh,整體呈上升趨勢。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研

3、究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數(shù)據9公司合并利潤表主要數(shù)據9公司合并資產負債表主要數(shù)據11公司合并利潤表主要數(shù)據11六、 項目概況11第二章 公司籌建方案15一、 公司經營宗旨15二、 公司的目標、主要職責15三、 公司組建方式16四、 公司管理體制16五、 部門職責及權限17六、 核心人員介紹21七、 財務會計制度22第三章 行業(yè)、市場分析26一、 行業(yè)基本情況26二、 行業(yè)面臨的機遇26三、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀28第四章 項目建設背景及必要性

4、分析30一、 行業(yè)壁壘30二、 行業(yè)發(fā)展趨勢31三、 健全規(guī)劃制定和實施機制35四、 堅持旅游興市產業(yè)強市,釋放新發(fā)展勢能35五、 項目實施的必要性39第五章 發(fā)展規(guī)劃分析40一、 公司發(fā)展規(guī)劃40二、 保障措施44第六章 法人治理47一、 股東權利及義務47二、 董事49三、 高級管理人員54四、 監(jiān)事57第七章 選址方案60一、 項目選址原則60二、 建設區(qū)基本情況60三、 項目選址綜合評價64第八章 環(huán)境保護方案65一、 環(huán)境保護綜述65二、 建設期大氣環(huán)境影響分析65三、 建設期水環(huán)境影響分析68四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析68五、 建設期聲環(huán)境影響分析69六、 環(huán)境影響綜合評價

5、70第九章 風險風險及應對措施71一、 項目風險分析71二、 公司競爭劣勢74第十章 進度計劃方案75一、 項目進度安排75項目實施進度計劃一覽表75二、 項目實施保障措施76第十一章 經濟效益分析77一、 經濟評價財務測算77營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表77綜合總成本費用估算表78固定資產折舊費估算表79無形資產和其他資產攤銷估算表80利潤及利潤分配表82二、 項目盈利能力分析82項目投資現(xiàn)金流量表84三、 償債能力分析85借款還本付息計劃表86第十二章 項目投資計劃88一、 投資估算的依據和說明88二、 建設投資估算89建設投資估算表91三、 建設期利息91建設期利息估算表91四、

6、流動資金93流動資金估算表93五、 總投資94總投資及構成一覽表94六、 資金籌措與投資計劃95項目投資計劃與資金籌措一覽表96第十三章 總結分析97第十四章 附表98主要經濟指標一覽表98建設投資估算表99建設期利息估算表100固定資產投資估算表101流動資金估算表102總投資及構成一覽表103項目投資計劃與資金籌措一覽表104營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表105綜合總成本費用估算表105固定資產折舊費估算表106無形資產和其他資產攤銷估算表107利潤及利潤分配表108項目投資現(xiàn)金流量表109借款還本付息計劃表110建筑工程投資一覽表111項目實施進度計劃一覽表112主要設備購置一覽表1

7、13能耗分析一覽表113第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx有限公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本1220萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經營范圍經營范圍:從事鋰電池儲能設備相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)五、 主要股東xx有限公司主要由xx投資管理公司和xxx集團有限公司發(fā)起成立。(一)xx投資管理公司基本情況1、公司簡介未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,

8、服務全國。公司按照“布局合理、產業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?!钡脑瓌t,加強規(guī)劃引導,推動智慧集群建設,帶動形成一批產業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業(yè)集群。加強產業(yè)集群對外合作交流,發(fā)揮產業(yè)集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制,承擔社會責任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。2、主要財務數(shù)據公司合并資產負債表主要數(shù)據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額3274.372619.502455.78負債總額1719.601375.681289.70股東權益合計1554.771243.821166.08公司合并利潤表主要數(shù)據項目2020年度2

9、019年度2018年度營業(yè)收入12122.729698.189092.04營業(yè)利潤2859.122287.302144.34利潤總額2361.421889.141771.07凈利潤1771.071381.431275.17歸屬于母公司所有者的凈利潤1771.071381.431275.17(二)xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中,綜合考慮其對消費者

10、的影響,確保產品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。2、主要財務數(shù)據公司合并資產負債表主要數(shù)據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額3274.372619.502455.78負債總額1719.601375.681289.70股東權益合計1554.771243.821166.08公司合并利潤表主要數(shù)據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入12122.729698.189092.04營業(yè)利潤2859.122287

11、.302144.34利潤總額2361.421889.141771.07凈利潤1771.071381.431275.17歸屬于母公司所有者的凈利潤1771.071381.431275.17六、 項目概況(一)投資路徑xx有限公司主要從事關于成立鋰電池儲能設備公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由根據世界銀行數(shù)據,截至2019年,全球仍有7.57億人的電力保障不足,其中,無法獲得電力服務的人口中有75%以上生活在非洲撒哈拉以南等電力短缺地區(qū)。由于基礎電網建設的不足,技術更加成熟、成本進一步下降后的便攜儲能產品能夠更好滿足離網式的用電需求。長期來看,此類電力短缺地區(qū)市場亦將是便攜儲能行業(yè)發(fā)展

12、的潛在驅動力之一。當今世界正經歷百年未有之大變局,我國已轉向高質量發(fā)展階段,仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期。今后五年,“一帶一路”建設、長江經濟帶發(fā)展、新時代推進西部大開發(fā)形成新格局、成渝地區(qū)雙城經濟圈建設等國家戰(zhàn)略在四川深入實施,引領性創(chuàng)新、市場化改革、制度型開放、綠色化轉型的發(fā)展導向更加鮮明,將為樂山高質量發(fā)展帶來東部產業(yè)西移、基礎設施升級、產品市場擴大、區(qū)域合作加強等新的重大機遇,將是樂山發(fā)展動能更加強勁、發(fā)展位勢更加凸顯、發(fā)展支撐更加有力的五年。同時也要看到,產業(yè)能級不高、縣域經濟不強、營商環(huán)境不優(yōu)、開放程度不深、民生欠賬較多等問題仍不同程度存在,高質量跨越式發(fā)展仍是樂山經濟社會發(fā)展的主要任務

13、。面向未來,全市上下必須胸懷中華民族偉大復興戰(zhàn)略全局和世界百年未有之大變局,辯證看待新發(fā)展階段面臨的新機遇新挑戰(zhàn),深刻認識社會主要矛盾變化帶來的新特征新要求,把握發(fā)展規(guī)律,保持戰(zhàn)略定力,努力在危機中育先機、于變局中開新局。(三)項目選址項目選址位于xx(待定),占地面積約20.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產規(guī)模項目建成后,形成年產xxx套鋰電池儲能設備的生產能力。(五)建設規(guī)模項目建筑面積24091.53,其中:生產工程14346.83,倉儲工程6321.07,行政辦公及生活服務設施2406.18,公共

14、工程1017.45。(六)項目投資根據謹慎財務估算,項目總投資9050.20萬元,其中:建設投資7180.52萬元,占項目總投資的79.34%;建設期利息105.00萬元,占項目總投資的1.16%;流動資金1764.68萬元,占項目總投資的19.50%。(七)經濟效益(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):15500.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):13354.17萬元。3、凈利潤(NP):1559.92萬元。4、全部投資回收期(Pt):7.19年。5、財務內部收益率:10.41%。6、財務凈現(xiàn)值:-587.96萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。(九)項目綜合評價經分析,本

15、期項目符合國家產業(yè)相關政策,項目建設及投產的各項指標均表現(xiàn)較好,財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平,項目的社會效益、環(huán)境效益較好,因此,項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本,制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃,加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理,特別是加強產品生產的現(xiàn)金流管理,確保企業(yè)現(xiàn)金流充足,同時保證各產業(yè)鏈及各工序之間的銜接,控制產品的次品率,贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。第二章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨根據國家法律、法規(guī)及其他有關規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,充分運用經濟組織形式的優(yōu)良運行機制,為公司股東謀求最大利益,取得更好的社會效益

16、和經濟效益。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據

17、國家和地方產業(yè)政策、鋰電池儲能設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx有限公司主要由xx投資管理公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中:xx投資管理公司出資915.00萬元,占xx有限公司7

18、5%股份;xxx集團有限公司出資305萬元,占xx有限公司25%股份。四、 公司管理體制xx有限公司實行董事會領導下的總經理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系,確立各部門相應的經濟責任目標,加強產品質量和定額目標管理,確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經理的主要職責如下:1、全面領導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產品質量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質量方

19、針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系,批準發(fā)布本公司的質量手冊;4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產品符合性所

20、需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數(shù)據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有

21、明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資

22、計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策,負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納

23、客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知

24、識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、陸xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、莫xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、高xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、

25、總工程師。4、龔xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。5、程xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、唐xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004

26、年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、趙xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。8、姜xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家

27、有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東

28、所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的,公司在利潤分配時,應當先從該股東應分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分

29、配政策為:(1)利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策,重視對投資者的合理投資回報,并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。(2)利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下,公司應優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配,但在有條件的情況下,公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。(3)現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下,如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生,公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%,且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時,應當綜

30、合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為:公司當年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的,應在當年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途,獨立董事應該對此發(fā)表明確意見。第三章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)基本情況鋰電池儲能行業(yè)根據應用場景不同對儲能設備的大小、容量、技術路線有不同的要求,產品主要可劃分為便攜儲能產品、家庭級儲能產品、商業(yè)級儲能產品、工業(yè)級

31、儲能產品、電網級儲能產品等。便攜儲能產品,是一種內置高能量密度鋰離子電池,可提供穩(wěn)定交流/直流電壓輸出的電源系統(tǒng),可應用于戶外旅行、應急備災等場景。便攜儲能產品與傳統(tǒng)小型燃油發(fā)電機相比,具有安全便攜、綠色環(huán)保、無噪音、操作簡便等優(yōu)點,能廣泛替代小型燃油發(fā)電機,提供更好的使用體驗。二、 行業(yè)面臨的機遇1、我國上游電子制造業(yè)在全球貿易產業(yè)鏈分工中的長期優(yōu)勢便攜儲能產品上游制造業(yè)在全球產業(yè)鏈中成本、技術、質量、配套產業(yè)鏈等綜合優(yōu)勢明顯,并在可預見的未來將持續(xù)保持該優(yōu)勢。一方面,便攜儲能行業(yè)的原材料包括電芯、電子元器件、逆變器、結構件等,國內市場供給相對充足,在原材料的供應上具有一定優(yōu)勢。另一方面,我

32、國消費電子制造業(yè)上下游配套齊全,基礎設施完善,營商環(huán)境不斷優(yōu)化,有助于產業(yè)鏈的整體發(fā)展。2、全球零售電商行業(yè)規(guī)模持續(xù)提升,線上消費愈加普及根據全球領先的綜合數(shù)據資料庫Statista的數(shù)據,全球零售電商銷售額從2014年1.3萬億美元增長至2019年3.5萬億美元,保持年均20%以上的增長率。2020年“新冠”疫情爆發(fā)以來,全球線上消費習慣加速養(yǎng)成,根據全球知名的市場研究機構eMarketer的數(shù)據,受“新冠”疫情的影響,全球零售電商銷售額占整體零售銷售額的比例從2019年的13.6%快速提升至2020年的18%,未來全球零售電商銷售額將持續(xù)提升,預計2024年全球零售電商銷售額將達到6.39

33、萬億美元,占整體零售銷售額將繼續(xù)提升至21.8%。便攜儲能產品作為消費電子類產品,線上銷售是其最主要的銷售渠道,線上消費習慣的日益普及將有助于便攜儲能行業(yè)的全球化發(fā)展。3、光伏發(fā)電效率提高、成本降低,有利于便攜儲能產品的普及太陽能板是便攜儲能產品的重要配套產品,通過光伏發(fā)電能夠進一步提高其續(xù)航能力。近年來,光伏產品成本大幅降低,而隨著大硅片、雙面、疊瓦等技術的發(fā)展,將進一步提高光伏發(fā)電效率、降低成本。作為便攜儲能產品的重要配套產品,光伏技術的進步亦將有利于便攜儲能產品的普及。4、國家政策推動自主品牌全球化在全球化競爭日益激烈的背景下,國家宏觀層面制定了積極的戰(zhàn)略政策鼓勵優(yōu)秀的行業(yè)民族品牌走向全

34、球市場,樹立起強大、優(yōu)秀的自主品牌形象。此外,國家還在產業(yè)政策方面出臺了有利政策,為提升便攜儲能行業(yè)民營企業(yè)海外市場的市場競爭力,及實現(xiàn)優(yōu)秀民族品牌全球化提供了微觀層面的政策支持。國家利好政策法規(guī)對行業(yè)的規(guī)范和引導,為發(fā)展便攜儲能行業(yè)指明了方向,對儲能技術提升具有重要而深遠的意義,成為便攜儲能行業(yè)快速發(fā)展的強勁推動力。5、節(jié)能減排驅動能源轉型,清潔能源替代是長期趨勢面對資源約束趨緊、環(huán)境污染嚴重、生態(tài)系統(tǒng)退化的嚴峻形勢,發(fā)展綠色低碳電力已成為未來能源發(fā)展的重要組成部分。我國提出二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值,力爭2060年前實現(xiàn)碳中和的戰(zhàn)略目標。在未來能源利用上,將會從高碳到低碳再到零碳

35、,實現(xiàn)電力零碳化和燃料零碳化,繼續(xù)提高可再生能源占比,逐步實現(xiàn)能源轉型。隨著碳中和時代的逐步到來,具有環(huán)保優(yōu)勢的清潔能源將成為未來能源重點發(fā)展方向,具備長遠的發(fā)展空間。三、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、鋰電池儲能符合能源發(fā)展趨勢鋰電池屬于電化學儲能類型之一,鋰電池成本降低、技術性能不斷突破,使得鋰電池在全球范圍內實現(xiàn)商業(yè)化、規(guī)?;瘧谩8鶕﨧arketsandMarkets統(tǒng)計數(shù)據,2020年全球鋰電池市場規(guī)模將達到442億美元,而到2025年將增長至近944億美元,復合增長率達到16.4%,鋰電池儲能符合能源發(fā)展趨勢。2、便攜儲能行業(yè)逐步興起,尚處于行業(yè)發(fā)展早期近年來,在手機、平板電腦等移動智能終端應用

36、程度不斷提高的同時,尋求自由、親近自然的戶外生活亦成為趨勢,戶外用電的市場需求日益增加;此外,由于全球氣候變化,近年來自然災害呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢,嚴重影響全球供電穩(wěn)定性,應急備用電源已逐步成為家庭生活中的重要備用品。在過去,戶外及應急情況下的電力供應主要系由小型燃油發(fā)電機提供,但燃油發(fā)電機噪音大、操作復雜且污染環(huán)境,近年來人們對綠色便攜電力的需求日益增加,基于鋰電池等清潔能源技術衍生出的便攜儲能行業(yè)逐步興起。盡管便攜儲能產品出現(xiàn)時間較短,但其憑借安全便攜、操作簡便、無噪音、大容量、大功率、可同時輸出交流及直流電、適配性廣泛等優(yōu)點,精準匹配了新時代電力需求市場的消費痛點,市場規(guī)模快速增長。第四章 項目

37、建設背景及必要性分析一、 行業(yè)壁壘1、品牌壁壘便攜儲能產品系兼具消費電子產品屬性和安全性要求的產品。就消費電子產品屬性而言,消費者對產品的初始認知依賴于其品牌形象,而知名消費電子行業(yè)專業(yè)品牌的樹立建立在其出色的產品研發(fā)能力、質量管控能力與市場營銷能力之上,需要在研發(fā)、品控、品牌營銷上的持續(xù)投入,具有一定壁壘。同時,由于便攜儲能產品能輸出超過安全電壓的交流電,消費者在選擇產品時會更注重品牌對產品質量安全的背書。因此,對新進入者而言,便攜儲能行業(yè)具有較高的品牌壁壘。2、技術壁壘便攜儲能產品的研發(fā)需綜合考慮工業(yè)設計、熱管理、電源管理、鋰電池模組等多個方面,并與應用場景深度結合,再對線路布局、產品結構

38、、電源管理系統(tǒng)等進行研發(fā),以實現(xiàn)多種充電和輸出方式,有效提升充電和放電效率,并能在過充、過放、過載、短路等情況進行多重保護,具有一定的技術壁壘。同時,隨著智能終端持續(xù)迭代更新、戶外用電場景不斷豐富,消費者對便攜儲能產品性能要求將不斷提高,包括大功率、輕量化、多功能、智能化等需求增加,不斷提高的行業(yè)技術水平已形成便攜儲能行業(yè)較高的準入門檻。3、品質壁壘由于便攜儲能產品的適配電器種類豐富、集成零部件較多且安全性要求高,需對全生產流程進行精細化的品控管理,才可確保產品質量與良率。4、人才壁壘便攜儲能行業(yè)影響新進企業(yè)發(fā)展的重要因素在于市場渠道的推廣和產品的研發(fā)設計及生產能力,其很大程度上都取決于企業(yè)團

39、隊的人才構建。產品研發(fā)方面,高水準的研發(fā)設計人員是便攜儲能行業(yè)企業(yè)成功進行產品研究和設計開發(fā),以及質量控制的關鍵。生產工藝方面,便攜儲能產品新技術和工藝的運用需要企業(yè)在長期生產過程中不斷積累經驗,且需要企業(yè)具有大量熟練掌握技術、工藝的工程師。銷售渠道方面,新型線上電商渠道的開拓需要經驗豐富的品牌營銷團隊對市場需求的敏銳感知和快速響應。因此便攜儲能行業(yè)企業(yè)研發(fā)、生產和銷售團隊的構建是行業(yè)的人才壁壘之一。二、 行業(yè)發(fā)展趨勢1、萬物互聯(lián)時代智能終端日益普及,便攜電力需求持續(xù)提升隨著社會經濟發(fā)展、能源結構變革,電力已成為現(xiàn)代經濟的核心,需求持續(xù)增加。根據聯(lián)合國及全球知名的能源數(shù)據統(tǒng)計公司Enerdat

40、a的統(tǒng)計數(shù)據,1990年以來,全球年電力消費總量從10,115.78TWh增長至2019年的23,103.74TWh,人均年電力消費量從1,898.88KWh提升至2019年的2,995.25KWh,整體呈上升趨勢。根據數(shù)據統(tǒng)計機構Statista統(tǒng)計,截至2019年底全球物聯(lián)網終端設備保有量超過77.41億臺,預計截至2025年底全球物聯(lián)網終端設備保有量將超過164.37億臺,增長較為迅速。萬物互聯(lián)時代的來臨,將進一步推動人均電力需求,尤其人均便攜電力需求的增加。一方面,智能手機、平板電腦、筆記本電腦等傳統(tǒng)智能終端持續(xù)保持高出貨量,根據全球權威咨詢機構IDC公布的全球手機及平板電腦季度跟蹤報

41、告,2020年全球智能手機出貨量達12.92億部、平板電腦出貨量達1.64億臺;根據國際市場研究機構Canalys統(tǒng)計,2020年筆記本電腦出貨量達2.35億臺。另一方面,無人機等新興移動智能終端滲透率不斷提高,根據行業(yè)咨詢公司Frost&Sullivan發(fā)布的中國工業(yè)無人機行業(yè)研究報告,全球民用無人機市場規(guī)模從2015年的214.50億元增長至2019年的657.38億元,且隨著無人機在工業(yè)應用領域的不斷普及,全球民用無人機市場規(guī)模將從2020年的993.40億元增長至2024年的4,157.27億元。由于智能終端的日益普及,人均智能終端保有量快速增長,人們對便攜電力的需求將持續(xù)提升,同時隨

42、著產品完善、品牌發(fā)酵、消費習慣養(yǎng)成等因素影響,便攜儲能產品滲透率有望持續(xù)提高。2、戶外需求場景豐富,便攜儲能市場空間廣闊(1)便攜儲能產品的戶外需求場景豐富便攜儲能產品可在野營、釣魚、騎行、房車旅行、戶外運動等各類戶外場景中使用,可為手機、電腦、無人機、攝影設備、照明燈等各種設備提供綠色電力。便攜儲能產品在戶外場景的應用示意圖(2)美國戶外市場成熟,便攜儲能產品快速滲透,市場空間廣闊西方國家戶外活動歷史悠久,且其城市化程度高、人均消費能力強,進一步促使人們在業(yè)余生活中更多選擇戶外旅游、露營、釣魚等戶外活動。以美國為例,根據權威戶外門戶網站Outdoorfoundation調查統(tǒng)計,全美每年參與

43、過戶外活動的人口常年維持在48%以上,戶外市場成熟。便攜儲能產品由于其大容量、大功率、安全便攜等優(yōu)點,一經推出即成為戶外人群的青睞和選擇。(3)中國戶外市場快速發(fā)展,便攜儲能市場潛力巨大與美國相比,中國的戶外市場發(fā)展尚處于起步階段。根據中國戶外聯(lián)盟統(tǒng)計,我國每年約1.3億人參與休閑戶外活動,占總人口的9.5%,與美國48%的參與戶外活動比例相比差距較大。而隨著中國經濟的持續(xù)發(fā)展,城市化程度、人均消費能力進一步提高,戶外消費習慣亦將日趨成熟,便攜儲能市場潛力巨大。此外,作為戶外市場發(fā)展的重要推動力,自駕游蓬勃發(fā)展,根據國家統(tǒng)計局數(shù)據,2020年全國私人轎車保有量達1.47億輛,自駕游的比例亦越來

44、越高。便攜儲能產品作為安全便攜的綠色電源,已成為越來越多自駕游人群的后備箱物品之一,滲透率持續(xù)提高,市場空間廣闊。3、災害頻發(fā)導致供電不穩(wěn),便攜儲能發(fā)揮優(yōu)勢地震、臺風等自然災害已成為影響全球供電穩(wěn)定性的主要因素之一,特別是處于環(huán)太平洋地震帶以及歐亞地震帶上的國家,經常會受到地震以及地震后引發(fā)的海嘯、火山爆發(fā)等災害,進而導致區(qū)域性停電。根據中國地震臺網中心統(tǒng)計,2020年全球5級以上地震發(fā)生433次,近年來自然災害呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢。以災害高發(fā)的日本為例,2018年9月發(fā)生的北海道東部地震致使整個北海道停電,停電導致的直接經濟損失超1,500億日元;2018年9月臺風“潭美”導致沖繩縣內超過70,00

45、0戶家庭停電。便攜儲能產品能解決災害缺電、停電、應急救援等電力短缺問題,并能與太陽能板組合形成小型太陽能發(fā)電系統(tǒng),在災后電網癱瘓及毀壞情況下,為災后生活實現(xiàn)持續(xù)離網發(fā)電,保障災民的基本生活需求,2020年日本防災協(xié)會便已將便攜儲能產品列為防災安全物資認證產品。未來,隨著應急備用電源的逐步普及以及便攜儲能產品對小型燃油發(fā)電機的逐步替代,便攜儲能產品在應急備災市場的需求空間將更加廣闊。4、長期來看,電力短缺地區(qū)存在大量應用需求根據世界銀行數(shù)據,截至2019年,全球仍有7.57億人的電力保障不足,其中,無法獲得電力服務的人口中有75%以上生活在非洲撒哈拉以南等電力短缺地區(qū)。由于基礎電網建設的不足,技

46、術更加成熟、成本進一步下降后的便攜儲能產品能夠更好滿足離網式的用電需求。長期來看,此類電力短缺地區(qū)市場亦將是便攜儲能行業(yè)發(fā)展的潛在驅動力之一。三、 健全規(guī)劃制定和實施機制全面落實規(guī)劃建議的部署要求,統(tǒng)籌編制全市和各地規(guī)劃綱要及專項規(guī)劃,形成規(guī)劃合力。完善規(guī)劃推進機制,細化規(guī)劃綱要年度計劃,實行項目化清單化管理。健全政策協(xié)調和工作協(xié)同機制,完善用地、資金、能源、原材料等要素保障體系,加強規(guī)劃實施效果評估、督導和考核,提高規(guī)劃執(zhí)行力和落實力。四、 堅持旅游興市產業(yè)強市,釋放新發(fā)展勢能培育壯大文旅經濟。持續(xù)深化“四篇文章”,共建巴蜀文化旅游走廊,推動旅游大市向旅游強市轉變。深化文旅融合,深入挖掘佛禪

47、文化、彝族文化、沫若文化、武術文化、美食文化,壯大文創(chuàng)動漫、數(shù)字文旅、研學旅游、主題樂園、月光經濟、運動體驗等新業(yè)態(tài),創(chuàng)建國家文化產業(yè)和旅游產業(yè)融合發(fā)展示范區(qū)。深化擴容提質,實施“峨眉南進”“立體禮佛”“遺產走廊”等行動計劃,將東風堰千佛巖打造為樂山旅游第三極,推進鳳洲島、張溝片區(qū)等綜合開發(fā),提升嘉陽桫欏湖、沐川竹海、美女峰等景區(qū)開發(fā)水平,高品質打造峨眉河休閑度假產業(yè)帶、大渡河研學旅游產業(yè)帶,創(chuàng)建一批國家級旅游度假區(qū)和5A級旅游景區(qū)。深化景城一體,拓展“城市陽臺”,培育“內河景觀”,建設一批城市休閑街區(qū)、慢行系統(tǒng)、觀光交通,配套旅游產業(yè)要素,提升城市旅游公共服務功能,爭創(chuàng)國家文化和旅游消費試點

48、城市。深化全域旅游,加快開發(fā)大瓦山、黑竹溝、大風頂?shù)葍?yōu)質旅游資源,延伸旅游鏈條,壯大“九組團”,打造樂山旅游新增長極;積極培育市場主體,推進相關產業(yè)與旅游業(yè)融合發(fā)展,打造旅游產業(yè)園區(qū),做優(yōu)大峨眉旅游圈,構建小涼山旅游圈;鼓勵創(chuàng)建天府旅游名縣、名鎮(zhèn)、名村、名企,爭創(chuàng)一批國家全域旅游示范區(qū)。繁榮發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)。以打造“三中心三基地兩城”為抓手,推動生產性服務業(yè)向專業(yè)化和價值鏈高端延伸、生活性服務業(yè)向高品質和多樣化升級,建設全省區(qū)域性服務業(yè)中心城市和全省區(qū)域性消費中心城市。打造全省區(qū)域現(xiàn)代商貿中心,統(tǒng)籌布局全市核心商圈、特色街區(qū)、批發(fā)市場等商業(yè)網點,壯大平臺經濟、電商經濟、共享經濟等新業(yè)態(tài),構建多元

49、化消費場景。打造全省區(qū)域現(xiàn)代金融中心,發(fā)展科技金融、綠色金融、數(shù)字金融,增強金融服務實體經濟能力;擴大直接融資規(guī)模和間接融資體量,優(yōu)化融資結構,構建多元化融資格局。打造全省區(qū)域現(xiàn)代物流中心,建設空港物流園、成都(樂山)港物流園、燕崗鐵路無水港、樂山快遞物流園等,壯大冷鏈物流、大件物流、多式聯(lián)運、城市配送,引進培育一批A級物流企業(yè),把交通樞紐優(yōu)勢轉化為物流經濟優(yōu)勢。打造全省科技信息示范基地,加快科技創(chuàng)新平臺、科技服務大市場、科技金融街區(qū)等項目建設,加大研發(fā)創(chuàng)新、技術轉移和成果轉化力度,加快數(shù)據合法開放和“互聯(lián)網”在各領域的融合,優(yōu)化提升信息消費環(huán)境。打造全省人力資源服務基地,建設四川文旅人力資源

50、服務大數(shù)據中心,構建專業(yè)化、數(shù)字化、多元化的現(xiàn)代人力資源服務和人力資本產業(yè)鏈,努力建成國家級文化旅游人力資源市場。打造全省康養(yǎng)產業(yè)示范基地,建成一批全省乃至全國高端醫(yī)養(yǎng)綜合體、特色康養(yǎng)小鎮(zhèn),推動醫(yī)療、養(yǎng)老、健康、旅游、體育等產業(yè)集成融合發(fā)展。打造全國美食地標城,實施餐飲龍頭企業(yè)培育、集聚載體打造、食品飲料產業(yè)園建設、美食品牌塑造工程,發(fā)展連鎖經營、中央廚房等現(xiàn)代化經營方式,推動美食產業(yè)全鏈條高質量發(fā)展。打造國際旅游會展名城,引進一批會展重大項目,培育一批會展知名品牌,做大一批會展關聯(lián)產業(yè),積極承辦國際國內品牌會展、體育賽事、經貿投資活動,提升會展品牌引流力和輻射力,把樂山建成成渝地區(qū)會展第三極

51、。構建現(xiàn)代工業(yè)體系。圍繞“建總部、育龍頭、強集群、提品質”,提升全市制造業(yè)核心競爭力,升級再造一個樂山工業(yè)。按照“一總部五基地”總體布局,構建樂山國家高新區(qū)總部經濟功能區(qū),將五通橋綠色循環(huán)產業(yè)基地、峨眉山食品飲料產業(yè)基地打造成國家級開發(fā)區(qū),提升犍為裝備制造產業(yè)基地、夾江民用核技術產業(yè)基地、沙灣冶金建材產業(yè)基地等發(fā)展水平,鼓勵其他縣(市、區(qū))協(xié)同布局特色產業(yè)功能區(qū)。實施百億企業(yè)梯次培育計劃,支持本地優(yōu)勢企業(yè)做大做強、打造行業(yè)標桿,力爭新增百億企業(yè)10戶以上,實現(xiàn)工業(yè)增加值、上市企業(yè)和科技型企業(yè)數(shù)量“三個翻番”。打造光電信息、先進材料、綠色化工3個千億產業(yè)集群,培育食品飲料500億元產業(yè)集群,打造

52、以光伏全產業(yè)鏈為重點的“中國綠色硅谷”。實施產業(yè)基礎提升工程,鞏固提升傳統(tǒng)產業(yè)鏈,塑造新興產業(yè)鏈;實施智能制造工程,推動企業(yè)“上云”;推進工業(yè)質量品牌提升行動,打造一批知名品牌、知名企業(yè)。大力發(fā)展數(shù)字經濟。堅持以數(shù)字產業(yè)化為主攻方向,以樂山國家高新區(qū)數(shù)字經濟產業(yè)基地為引領,重點打造“四園一平臺”,建設全省數(shù)字經濟先導示范區(qū)。建設信創(chuàng)產業(yè)園,引進信創(chuàng)上下游企業(yè),發(fā)展半導體產品制造和智能硬件等產業(yè),打造西南地區(qū)重要信創(chuàng)產業(yè)配套基地。建設3D打印產業(yè)園,培育3D打印、高端模具制造、檢測中心、應用研究等產業(yè),形成新型制造模式,打造高端3D打印產業(yè)示范基地。建設軟件產業(yè)園,重點研發(fā)設計類、過程控制類、業(yè)

53、務管理類工業(yè)軟件,建設全省軟件服務基地。建設大數(shù)據產業(yè)園,運用云計算、5G、區(qū)塊鏈、人工智能等技術,培育數(shù)字文創(chuàng)、電競游戲、網紅直播等新業(yè)態(tài)新模式,打造西部文旅數(shù)據中心。建設區(qū)域創(chuàng)新應用平臺,大力發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網、智能電網、智慧交通、數(shù)字農業(yè)、在線教育、遠程醫(yī)療,打造數(shù)字經濟應用場景創(chuàng)新高地。五、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第

54、五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此,產

55、能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現(xiàn)有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現(xiàn)有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展

56、提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現(xiàn)公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現(xiàn)有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯(lián)合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取

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