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文檔簡介
1、唯晶外派人員費用報銷制度目的明確報銷程序及要求,確保支出合理、真實1 范圍適用公司全體人員。2 定義3.1 審批:指在審批人權限范圍內(nèi),未違反公司制度情況下的復核(審)作 用, 有權對有爭議的費用提出質疑,并提請更高一級領導裁決。3.2 簽批:是指對該項費用有最終決定權利簽字。3.3 合法憑證:指有效的發(fā)票及簽認的單據(jù)。3 職責與權限3.1 申請人:索取真實、合法憑證;整理、粘貼、填寫相關憑證交部門負責人審核;3.2 部門負責人:審核并確認申請人憑證的真實性及合理性3.3 管理部負責人:負責如辦公場地的租金、水電費、管理費、后勤人員交通費、電話費等;非業(yè)務類員工工資、業(yè)務類員工基本底薪等定額工
2、資、五險一金。3.4 財務部負責人:根據(jù)公司財務制度、公司費用報銷制度及相關規(guī)定,復核費用、報銷申請和支付費用的審批。3.5 總經(jīng)理:費用額度、標準的核準審批,預算外、額度外費用的簽批和特殊經(jīng)費的簽批。4 費用報銷標準、額度4.1 個人電話費補貼; 1、 員工因工出差?。◤V東省)外,可向公司申請個人電話費補貼人民幣200元/月。2、 審批通過后由部門助理統(tǒng)一填寫報銷單并負責在每月10日前收集話費發(fā)票,經(jīng)管理部主管審核,交財務部門復審,每月一次以補貼形式定期統(tǒng)一發(fā)放。3、 通訊補貼要求提供有效發(fā)票,無發(fā)票不予報銷,超額部分不報銷。4.2 當?shù)厥袃?nèi)交通補貼可使用交通工具所有員工(不限級別)地鐵、巴
3、士、TAXI實報實銷月租車/私車公用需先OA申請審批,實報實銷備注:1. 人員因公外出的當?shù)亟煌ㄙM用實報實銷,需注明起訖地點、時間和事由。出差人員應該盡量使用公共交通工具,避免搭乘私車等缺乏安全保護的交通工具。2. 出差人員如因特殊需要(如接待貴賓)外埠市內(nèi)交通費超出標準較多,經(jīng)預先申請,總經(jīng)理批準同意,交通費可以按照所提供的票據(jù)實報實銷,但本次出差不再享受交通補貼。3. 所有享有公司車輛補貼的人員不重復享受其他交通補貼。u 車輛費用報銷標準及相關規(guī)定1) 原則上當月報銷上月的費用,每月報銷一次,最遲在費用發(fā)生后的兩個月內(nèi)報銷完畢,否則過期不予報銷。2) 為方便管理,報銷單交到管理部的時間為每
4、月15日、25日,其他時間不受理。3) 所有報銷必須在OA系統(tǒng)錄入報銷單或郵件抄送,同步于線下也走紙質報銷單,報部門負責人審批,交管理部部進行審核,由管理部統(tǒng)一交給財務部進行報銷。4) 路橋費、停車費等,憑出車記錄及真實、合法票據(jù)報銷,財務部負責核查票據(jù)日期及加油情況是否與出車記錄相符;司機填報出差補貼支付證明單時需經(jīng)用車人員簽名,經(jīng)車輛調(diào)配負責人審批。(出車記錄記載每次出車事項、時間、去向)無出車記錄者不予報銷;5) 以上費用報銷額度標準超出的,由使用人自付。6) 一切人為或工作疏忽、違規(guī)駕駛造成的費用損失,由責任者自付,公司不予報銷;4.3 差旅費出差前,需OA填報出差申請,按批準額度辦理
5、借款,出差返回七個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù);出差補貼?備注:出差期間若發(fā)生應酬費,則當天的出差補貼相應扣減。 差旅費需及時報銷,無特殊情況盡量在15天內(nèi)完成報銷。4.4 應酬費用管理規(guī)定1、 原則上,一切的應酬費開支必須事先經(jīng)過OA申請審批流程通過,若特殊情況可在后補OA流程后給予報銷。2、 所有應酬費開支都需開具真實有效的發(fā)票,若因特殊情況產(chǎn)生無發(fā)票消費支出時,必須說明情況報批總經(jīng)理審批同意,補發(fā)票支出,無票一律不予報銷。3、 大額應酬費支出,需在OA或郵件申請中寫明:應酬理由、幾人同行、消費地點、預算額度等內(nèi)容,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可支出核銷,凡未經(jīng)批準或超額部份由個人自行承擔。4、 報銷應酬
6、費時須注明:應酬人員、應酬時間、應酬事項、應酬地點、應酬結果等簡要情況說明,交該上級領導和財務部審核5、 凡不屬于公司的應酬費用,一律不予報銷。如有弄虛作假,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)則全額扣減或限期退還公司,并視情節(jié)輕重給予經(jīng)濟處罰。6、 以上應酬費額度,不包括實物禮品、禮金贈予。凡實物禮品和禮金贈予的公關費用都必須先OA或郵件申請,經(jīng)總經(jīng)理審批同意后方可列支、報銷。4.5 加班。一般情況下,在境外出差的性質,不接受加班申請。如遇特殊情況再根據(jù)業(yè)務情況特批。6 費用審批流程:6.1 費用報銷:出納支付經(jīng)辦人申請直接上級審 批財務部復 核管理部審 核總經(jīng)理6.2 借支、沖借支流程1)借支流程:經(jīng)辦人申請直接上級
7、審 批財務部復核總經(jīng)理管理部復核出納支付沖借支流程:經(jīng)辦人申請直接上級審 批財務部復核總經(jīng)理管理部復核財務沖賬6.3 物品申購流程:經(jīng)辦人申請直接上級審 批財務部復核總經(jīng)理管理部復核管理部登記6.4 送禮、招待費申請流程經(jīng)辦人申請直接上級審 批財務部復核總經(jīng)理管理部復核管理部登記(11)特殊申請流程7 報銷需注意事項和對單據(jù)的要求1、 在支付證明單“科目”處填上費用發(fā)生公司名稱。2、 報銷事由須填寫詳細(發(fā)生日期/月份、事由),如X月話費費用,公司X月X日X月X日租金一定要注明清楚,并在備注欄填寫附件(發(fā)票)張數(shù);特別事項應以黃色告示貼寫清楚貼在支付證明單上;3、 所有的簽名需用中文全名;4、
8、 不要涂改任何地方,金額處涂改無效;5、 大小寫金額必須填寫一致;6、 使用的支付證明單按公司提供樣式購買;7、 固定費用(房租/管理費/稅金/等)不可和其他日常支出填在同一張支付證明單上;8、 當月費用必須在次月報完,以發(fā)票日期為準,如超期,不給予報銷。如特殊情況無錢墊付的費用,須填寫借支單;9、 費用報銷需憑合法憑證報銷,發(fā)票內(nèi)容完整。發(fā)票抬頭按公司全稱打印。原則上無發(fā)票不能報銷,如因特殊原因未取得發(fā)票需要報銷的,由報銷人自行負責提供相應的發(fā)票,再附上相關原始單據(jù),并用“黃色告示貼”注明原因貼在單據(jù)上,證明人簽字證明,或購買無發(fā)票的物品,必須有購買商家開具蓋章的收據(jù)或者小票,財務才給予報銷
9、;10、 原始單據(jù)必須用膠水粘貼在支付證明單后面,個人的應酬費、差旅費、交通費等各項支出,請報銷人按填寫順序粘貼相關發(fā)票并在票據(jù)后作出相關說明事項,不得使用訂書機裝訂;如所附發(fā)票太多,需分層次粘貼,且粘貼面積不要超過A5大??;單據(jù)粘貼時,正面朝上,金額欄向右;11、 報銷單,每周二日前將上周報銷單送達財務部會計;12、 公司實行報銷款打入工資卡,請在報銷時將開戶銀行與賬號寫在支付證單背面和OA指定的賬號上;13、 如報銷時不能提供發(fā)票,請先走借支流程,待發(fā)票回來以后沖減借支;14、 在出差行程中因非工作原因修改行程的,須先經(jīng)OA申請,否則不予報銷該行程費用,并給予違規(guī)警告處分。15、 不符合以上規(guī)定的報銷單據(jù),一律不予報銷,退回報銷人重新整理。8 財務人員審批、支付費用報銷單規(guī)定1、 會計審核費用報銷單時,必須核查費用報銷是否在規(guī)定的標準內(nèi),核查報銷金額是否準確,發(fā)票是否符合報銷業(yè)務要求、是否真實,無發(fā)票的報銷單有否備注說明。對不符合要求的費用報銷單必須告之報銷人退單理由; 2、 費用報銷如屬于沖借支的,必須核查所沖借支是否與實際借支相符合,如有不符財務審核人員有權提出異議;3、 出納不得支付未經(jīng)審批核準或審批核準手續(xù)不全的報銷單;4、 財務人員堅持原則,不符合規(guī)章制度的支出必須堅決予以抵制,對有疑問的支出交財務上級審核處理,審批后方予以付款。9 附
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