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1、部門 目標(biāo) 定義 年度目標(biāo) 營(yíng)銷部 銷售額 到達(dá)公司帳號(hào)上的現(xiàn)金總和 X X 億 利潤(rùn)率/額 所得稅稅前的總利潤(rùn) 純利潤(rùn)超 X X 萬(wàn) 預(yù)收款 指收到客戶現(xiàn)金但未交付產(chǎn)品的部分銷售額 X X 億 產(chǎn)品銷銷比 各產(chǎn)品的銷售額白分比與各產(chǎn)品銷售額目標(biāo) XXXX 事業(yè)部 X X 億;XXXX 事業(yè)部 X X 億;XXXX 事業(yè)部 X X萬(wàn);XXXX 事業(yè)部 X X 萬(wàn); 四級(jí)營(yíng)銷任務(wù) 將市場(chǎng)分為四級(jí),為此四級(jí)市場(chǎng)制定平衡目標(biāo) 一 級(jí) 市場(chǎng) 二 級(jí)市 場(chǎng) 三級(jí) 市 場(chǎng)四 級(jí) 市X X 萬(wàn)/月 X X 萬(wàn)/月 X X 萬(wàn)/月 X X 萬(wàn)/月 客戶量/轉(zhuǎn)介紹 公司的客戶累計(jì)總量,轉(zhuǎn)介紹率為老客戶向公司介紹
2、新客戶的百分比 總客戶量:X X 萬(wàn)家轉(zhuǎn)介紹率:X%X% 應(yīng)收款 指公司已支付產(chǎn)品或合同期約定內(nèi)未收到的銷售額 應(yīng)收款為 X X 人均銷售額 指總銷售額/總員工數(shù) X X 萬(wàn)/人/月 新市場(chǎng)建立 指新開發(fā)市場(chǎng)的組織建立,并產(chǎn)生銷售額 新建 X X 家子公司,每月業(yè)績(jī) X X 萬(wàn)以上;新開發(fā)代理商 X X 家,每月業(yè)績(jī) X X 萬(wàn)以上 市場(chǎng)規(guī)劃實(shí)現(xiàn)率 指完成目標(biāo)的子公司及代理商數(shù)量占總數(shù)量的比例 完成平衡目標(biāo)的子公司數(shù)量數(shù)量超過(guò) X%X%代理商超過(guò) X%X% 競(jìng)爭(zhēng)科卜名與分析 指根據(jù)銷售額、利潤(rùn)、完成目標(biāo)干部數(shù)、前端產(chǎn)品銷售數(shù)量做出的綜合競(jìng)爭(zhēng)力由名 20142014 年度開展 X X 次競(jìng)爭(zhēng)力排
3、名,每次競(jìng)爭(zhēng)力排名第一名獲得公司勛章 代理商管理 銷售額:每月超過(guò) X X 亍 團(tuán)隊(duì)質(zhì)量:超過(guò) X X 人,管理人員不低于 XAXA 團(tuán)隊(duì)質(zhì)量:超過(guò)X X 人,管理人員不低于 XAXA 直營(yíng)店管理 銷售額:每月平均業(yè)績(jī)達(dá)到 X X 亍團(tuán)隊(duì):達(dá)到公司編制計(jì)劃 前端產(chǎn)品銷售額:平均每名員工每月 X X 個(gè)禾潤(rùn):獲禾 1 1,保證禾 1 1潤(rùn)率 X X 項(xiàng)上 銷售成本 指因銷售而產(chǎn)生的辦公、交通、住宿等制度規(guī)定成本 總銷售額 X X 須內(nèi) 營(yíng)銷部 銷售提成成本 指銷售額成交后,用于獎(jiǎng)勵(lì)人員的成本,包括:銷售 額提成、消費(fèi)額提成、毛利潤(rùn)提成 控制在銷售額 X X 須內(nèi) 預(yù)算成本及誤差率 預(yù)算成本指預(yù)算
4、成本與實(shí)際成本的比差(如與上年度相比較);預(yù)算誤差率指預(yù)算的失誤率 預(yù)算成本指與 20132013 年相比, 控制在正負(fù) 2%2%預(yù)算誤差率低于 5%5%公司毛利潤(rùn)率不低于 X%X% 關(guān)鍵人才數(shù) 編制中的關(guān)鍵營(yíng)銷人才 營(yíng)銷經(jīng)理 X X 名、代營(yíng)銷經(jīng)理 X X 名、高級(jí)業(yè)務(wù)員 X X名 關(guān)鍵人才培養(yǎng) 銷售經(jīng)營(yíng)訓(xùn)練營(yíng) 每年 X X 期 營(yíng)銷系統(tǒng)化管理 業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)化管理運(yùn)營(yíng)流程系統(tǒng)化管理銷售進(jìn)程數(shù)據(jù)化管理 業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)化 每天銷售業(yè)績(jī)必須進(jìn)行管理 目標(biāo)數(shù)據(jù)化 年度目標(biāo),要實(shí)現(xiàn)規(guī)劃與數(shù)據(jù)化管理 銷售數(shù)據(jù)化 銷售利潤(rùn)、銷售、客戶管理必須數(shù)據(jù)化 營(yíng)銷自循環(huán) 從產(chǎn)品研發(fā)、采購(gòu)、銷售、管理、支付、服務(wù),形成自運(yùn)
5、昌化 企業(yè)所有產(chǎn)品自循環(huán)率超過(guò) X%X% 客服部 孤兒客戶銷售額 指孤兒客戶消費(fèi)后,到達(dá)公司帳號(hào)上的現(xiàn)金總和 X X 億 客戶服務(wù)管理系統(tǒng) 指所有的庫(kù)戶均需要在 ITITPOSPOS 中備案,且客戶服務(wù)后形化 客戶備案率為 100%100% 客戶量/轉(zhuǎn)介紹 公司的客戶累計(jì)總量,轉(zhuǎn)介紹率為老客戶向公司介紹新客戶的百分比 總客戶量:X X 萬(wàn)家轉(zhuǎn)介紹率:X%X% 預(yù)算成本及誤差率 預(yù)算成本指預(yù)算成本與實(shí)際成本的比差(如與上年度相比較);預(yù)算誤差率指預(yù)算的失誤率 預(yù)算成本指與 20132013 年相比, 控制在正負(fù) 2%2%預(yù)算誤差率低于 5%5%公司毛利潤(rùn)率不低于 X%X% 技術(shù)部 產(chǎn)銷比 指前端
6、產(chǎn)品、新研發(fā)產(chǎn)品占總銷售額白分比 銷銷比 指每一類產(chǎn)品占總銷售額百分比 x%:x%:x%x%:x%:x% 前端產(chǎn)品研發(fā) 指研發(fā)客戶第一次購(gòu)買產(chǎn)品,并獲得銷售額 開發(fā) X X 各前端產(chǎn)品 社會(huì)產(chǎn)品調(diào)研 指每 2 2 月對(duì)行業(yè)及世界級(jí)產(chǎn)品調(diào)研,并形成信息報(bào)告 專利數(shù)及商標(biāo)數(shù) 指公司獲得的專利數(shù)及商標(biāo)數(shù) 每年 X X 個(gè)以上 生產(chǎn)成本 指因生產(chǎn)而產(chǎn)生的制度規(guī)定性成本 低于 X%UX%U 內(nèi) 生產(chǎn)管理成本 指因生產(chǎn)管理而產(chǎn)生的辦公、指揮、物品消耗等特定成本 產(chǎn)品銷售額 X X 須內(nèi) 研發(fā)成本 指因產(chǎn)品系列研發(fā),而發(fā)生的成本 公司總利潤(rùn) X X 須內(nèi) 預(yù)算成本及誤差率 預(yù)算成本指預(yù)算成本與實(shí)際成本的比差
7、(如與上年度相比較);預(yù)算誤差率指預(yù)算的失誤率 預(yù)算成本指與 20132013 年相比, 控制在正負(fù) 2%2%預(yù)算誤差率低于 5%5%公司毛利潤(rùn)率不低于 X%X% 關(guān)鍵技術(shù)人才 指企業(yè)編制規(guī)劃中的關(guān)鍵人才數(shù)量 20152015 年不低于 1010 人 技木人才培養(yǎng) 技術(shù)人才訓(xùn)練營(yíng)、技術(shù)通關(guān) 每季度不低于兩期,且通關(guān)率 95%Z95%Z 上 技術(shù)研發(fā)流程、資料信息化管理 目標(biāo)數(shù)據(jù)化:年度目標(biāo),要實(shí)現(xiàn)規(guī)劃與數(shù)據(jù)化管理人才數(shù)據(jù)化:人才管理、培養(yǎng)、培訓(xùn)必須數(shù)據(jù)化 目標(biāo):用一年時(shí)間,實(shí)現(xiàn)基本數(shù)據(jù)化管理 財(cái)務(wù)部 折舊成本 指按照國(guó)家或企業(yè)核算規(guī)定,每年對(duì)固定資產(chǎn)折舊后 得出的成本 除國(guó)家規(guī)定外, 低值易耗
8、品及時(shí)折舊, 子公司規(guī)定的固定資產(chǎn) X X 個(gè)月內(nèi)折舊完成。 財(cái)務(wù)審計(jì)與稅務(wù)籌劃 20142014 年度,建立專業(yè)的財(cái)務(wù)籌劃,成立審計(jì)中心 個(gè)稅上交率達(dá)到 100%X100%X 元以上的報(bào)銷單由集團(tuán)審計(jì)中心進(jìn)行今審計(jì) 預(yù)算成本及誤差率 預(yù)算成本指預(yù)算成本與實(shí)際成本的比差(如與上年度相比較);預(yù)算誤差率指預(yù)算的失誤率 預(yù)算成本指與 20132013 年相比, 控制在正負(fù) 2%2%預(yù)算誤差率低于 5%5%公司毛利潤(rùn)率不低于 X%X% 稅系統(tǒng) 建立企業(yè)稅系統(tǒng) 20152015 年 2 2 月前完成 錢系統(tǒng) 建立企業(yè)錢系統(tǒng) 20152015 年 3 3 月前完成 帳系統(tǒng) 建立企業(yè)帳系統(tǒng) 2015201
9、5 年 1 1 月前完成 數(shù)據(jù)化管理 目標(biāo):用一年時(shí)間,實(shí)現(xiàn)基本數(shù)據(jù)化管理 目標(biāo):用一年時(shí)間,實(shí)現(xiàn)基本數(shù)據(jù)化管理 關(guān)鍵財(cái)務(wù)人才 如財(cái)務(wù)經(jīng)理、報(bào)稅員等 20152015 年,不低于 5 5 個(gè) 財(cái)務(wù)人才培療 財(cái)務(wù)人才訓(xùn)練營(yíng)、技術(shù)通關(guān) 每季度不低于兩期,且通關(guān)率 9595 現(xiàn)上 運(yùn)呂(仃政人事)部 管理成本/運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 指因行政、運(yùn)營(yíng)、人事、財(cái)務(wù)等所產(chǎn)生的公共費(fèi)用 總銷售額 X X 姒內(nèi),分子公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用不高于 X X萬(wàn)/月,總部費(fèi)用不高于 X X 萬(wàn)/月 預(yù)算成本及誤差率 預(yù)算成本指預(yù)算成本與實(shí)際成本的比差(如與上年度相比較);預(yù)算誤差率指預(yù)算的失誤率 預(yù)算成本指與 20132013 年相比, 控
10、制在正負(fù) 2%2%預(yù)算誤差率低于 5%5%公司毛利潤(rùn)率不低于 X%X% 行政制度 管理指標(biāo)編制,行政制度 關(guān)鍵人才數(shù) 指企業(yè)編制規(guī)劃中的關(guān)鍵人才數(shù)量 CFO:CFO:0 0 名,子公司總經(jīng)理 X X 名;咨詢師 X X 名;大課講師 X X 名;OPP#OPP#師 X X 名;運(yùn)營(yíng)經(jīng)理 X X 名;營(yíng)銷經(jīng)理 X X 名 訓(xùn)練班及培訓(xùn)系統(tǒng) 指列入公司編制的各種訓(xùn)練班,并考核通關(guān) 總經(jīng)理訓(xùn)練營(yíng) X X 期; 儲(chǔ)備干部訓(xùn)練營(yíng) X X 期; 業(yè)務(wù)流程訓(xùn)練營(yíng) X X 期; 財(cái)務(wù)訓(xùn)練營(yíng) X X 期; 運(yùn)營(yíng)訓(xùn)練營(yíng)X X 期;TTTTTT 訓(xùn)練營(yíng) X X 期,技術(shù)通關(guān)訓(xùn)練營(yíng) X X 期;以上訓(xùn)練營(yíng),結(jié)業(yè)率超
11、X%X% 業(yè)務(wù)流程建立 指動(dòng)作分解及榜樣復(fù)制,將公司營(yíng)銷流程全部進(jìn)行文字化、標(biāo)準(zhǔn)化、并培訓(xùn)全體員工 每季度修訂一次 組織與考核系統(tǒng) 指 20142014 年度建立目標(biāo)、薪酬、考核、晉升的循環(huán)體系 與所有人簽訂目標(biāo)責(zé)任書,并形成晉升、考核、薪酬三位一體的機(jī)制 行政管理 檔案、會(huì)議、車輛、裝修、接待、公司資質(zhì)管理 生產(chǎn)部 成本 生產(chǎn)管理成本:指因生產(chǎn)管埋而產(chǎn)生的辦公、指揮、物品消耗等特定成本 產(chǎn)品銷售額 X X 須內(nèi) 生產(chǎn)成本:指因生產(chǎn)而產(chǎn)生的制度規(guī)止性成本 低于 X%X%;內(nèi) 生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)化建設(shè) 指建立生產(chǎn)系統(tǒng),達(dá)到數(shù)據(jù)化管控 20152015 年 1 1 月 1 1 前建立,每季度進(jìn)行優(yōu)化完善 關(guān)鍵人才數(shù) 指培養(yǎng)部門崗位關(guān)鍵性人才數(shù)量 20152015 年不低于 1515 個(gè) 人才訓(xùn)練營(yíng) 指 20152015 年,開展生產(chǎn)人員技訓(xùn)練營(yíng) 每季度不低于 2 2 期 采購(gòu)部 原材料成本 指直接購(gòu)買的原材料所發(fā)生的實(shí)際費(fèi)用 季度調(diào)研價(jià)格,正負(fù) x%kx%k
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