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文檔簡介
1、2009版公司管理手冊第九章:管理流程企業(yè)管理“程序化、流程化”建設(shè)第一節(jié):目錄一、分包工程量【人工費等】的收方、結(jié)算審批流程1、“墊資工程量預(yù)結(jié)”方單審批流程。2、“進度產(chǎn)值預(yù)結(jié)”方單審批流程。3、“竣工工程量總結(jié)算”【構(gòu)成本工程實體的工程量】方單審批流程。4、“附屬零星工程量結(jié)算”【不能構(gòu)成本工程實體的工程量】方單審批流程。5、“分包工程量收方”【隱蔽工程量等】管理流程。二、物資部“材料設(shè)備價款”結(jié)算審批流程1、“材料款”【半成品價款】結(jié)算審批流程。2、“租賃費” 結(jié)算審批流程。3、“固定資產(chǎn)價款”結(jié)算審批流程。4、“甲供材”結(jié)算審批流程。三、工程竣工預(yù)算部“合同價款結(jié)算”報批流程1、工程
2、竣工“合同造價結(jié)算”報批流程。四、工程竣工財務(wù)部“財務(wù)結(jié)算”審批流程1、工程竣工造價結(jié)算后,財務(wù)部“財務(wù)結(jié)算”審批流程。五、“績效申請、工資表編制”審批流程1、員工“考勤表”審批流程。2、“工資表”審批流程。3、崗位行為績效“月考評報表”報批流程。4、個人行為績效“自我申報”審批流程。5、團隊績效“申報”審批流程。6、其他績效申報審批流程。六:【物資采購、工作部署、資金平衡、人才需要等】計劃管理審批流程1、材料(設(shè)備)采購計劃審批流程。2、固定資產(chǎn)【能重復(fù)多次使用的物資】采購計劃審批流程3、辦公用品【一次性使用的日常用品】采購計劃審批流程4、工作計劃【項目生產(chǎn)進度、部門工作計劃等】審批流程5、
3、項目部資金“施工期收·支平衡動態(tài)”計劃報批流程。6、公司資金“年度收·支平衡動態(tài)”計劃報批流程。7、人力資源需求計劃審批流程七:對外函告【施工方案、往來函告等】報送審批流程1、“施工方案”報送審批流程2、“對外函告”報送審批流程八、經(jīng)濟資料【簽證單、材料核價單等】辦理審批流程1、【簽證單等】經(jīng)濟結(jié)算資料的辦理報送審批流程2、“材料核價單”報送審批流程。九、費用報銷、備用金申請審批流程1、“備用金”申請審批流程。2、“業(yè)務(wù)費、招待費、差旅費等”費用報銷審批流程。3、“現(xiàn)金采購材料費用”報銷審批流程。4、“辦公用品、辦公設(shè)備”采購費用報銷審批流程。5、“生活費”報銷審批流程。十
4、、工程外收益款項【現(xiàn)場收益金、各種保證金等】的收取、繳納管理審批流程1、分包單位“管理保證金”收取管理流程。2、合同“履約保證金”收取管理流程。3、分包單位“施工費用”【水電費、材料設(shè)備使用費等】收取管理流程。4、“廢舊物資”處理審批流程5、廢舊物資處理“銷售款”的收取及繳納管理流程十一:工程款項“收·支”審批流程1、工程價款【進度款、結(jié)算款、其他收益款等】“收取”審批流程紙字版簽字2、工程價款“支付”審批流程:、人工費等分包工程“進度款【墊資款】”支付審批流程。、人工費等分包工程“結(jié)算尾款”支付審批流程。、人工費等分包工程“質(zhì)量保修金”退還審批流程。、材料(設(shè)備)款支付審批流程。、
5、材料“質(zhì)保金”退還程序。十二:“人力資源、行政管理”審批流程1、管理人員“試用聘任”【招聘】審批流程。2、管理人員“轉(zhuǎn)正”申請審批流程。3、管理人員“調(diào)動”審批流程。4、管理人員“繼續(xù)教育、職業(yè)資格證、職稱申報”審批流程。5、“員工綜合考評”【季度考評】意見審批流程。6、“請假、休假”申請審批流程。7、管理人員“辭職申請”審批流程。8、管理人員“解職、勸退職”流程。9、辭職【或被解職】管理人員的“工資發(fā)放、證件歸還、社保轉(zhuǎn)移”審批流程。10、輔助用工【保衛(wèi)、機操工、指揮工、炊事員、維護工、平工】“聘用”審批流程。11、輔助用工【保衛(wèi)、機操工、指揮工、炊事員、維護工、平工】“解聘、工資發(fā)放、獎金
6、或保證金發(fā)放、證件歸還”審批流程。12、“社保等公司福利”申請審批流程。13、企業(yè)“培訓(xùn)”報批流程。十三:“報表管理”審批流程1、財務(wù)部報表流程。2、物資部報表流程。3、預(yù)算部報表流程4、行政部、人力資源部報表流程5、檔案室報表流程6、工程部、項目部報表流程十四、成本報表、盈虧報表報批流程1、成本報表、盈虧報表報批流程。十五:招標管理【分供方招標】審批程序1、“招標文件編制”的審批程序。2、“招標、詢標、評標”管理流程。3、“定標”管理流程。十六:合同簽署審批程序1、“總承包施工合同”簽署審批流程。2、“分包工程合同【人工費等】簽署審批流程。3、“材料、成品、半成品供應(yīng)或租賃合同”簽署審批流程
7、。4、大型設(shè)備【塔吊、人貨電梯等】租賃合同簽署審批流程。5 、三方合同【總承包方、分包方、建設(shè)單位】簽署審批流程。6、與集團公司“內(nèi)部承包合同”簽署審批程序。7、“聯(lián)建合作協(xié)議”簽署審批程序。8、其他合同簽署審批流程。十七:現(xiàn)場突發(fā)事件【安全、質(zhì)量、盜竊等事故】報告程序1、現(xiàn)場突發(fā)事件【安全、質(zhì)量、盜竊等事故】報告流程十八:管理“通用”審批程序第二節(jié):管理流程一、分包工程量【人工費等】結(jié)算審批流程1、“墊資工程量預(yù)結(jié)”方單審批流程OA系統(tǒng)報送。審批流程圖:結(jié)算經(jīng)辦人 主辦工長 項目經(jīng)理 造價工程師 工程管理部經(jīng)理 生產(chǎn)副總經(jīng)理調(diào)整到“最后一步”。 財務(wù)會計 財務(wù)經(jīng)理建議刪除 經(jīng)濟核算體系負責(zé)人
8、 修改為:造價片區(qū)經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理刪除 歸檔(財務(wù)會計改為:造價工程師)。2、“進度產(chǎn)值預(yù)結(jié)”方單審批流程OA系統(tǒng)報送。 審批流程圖: 同上“墊資工程量”預(yù)結(jié)方單審批流程。3、“竣工工程量總結(jié)算”【構(gòu)成本工程實體的工程量】方單審批流程紙字版報送。 審批流程圖:分包單位提供總結(jié)算明細表 主辦工長審核、并編制完好工程量總結(jié)算方單的“明細表”及“匯總表”【分包單位簽字】 項目經(jīng)理審核建議調(diào)整到“庫房之后”。 同時,總結(jié)算方單改由“主辦工長”形成。 庫房負責(zé)人【領(lǐng)用物資的扣款意見】 造價工程師 工程管理部經(jīng)理 生產(chǎn)副總經(jīng)理建議調(diào)整去倒數(shù)第二布去。 財務(wù)經(jīng)理建議刪除。 經(jīng)濟核算體系負責(zé)人改為: 造價片
9、區(qū)經(jīng)理。 常務(wù)副總經(jīng)理改為:總經(jīng)理。 歸檔(財務(wù))審計部抽查審計【抽查審計率不得少于30%】。新增節(jié)點備注:公司審計部適時抽查。4、附屬零星工程量(不能構(gòu)成本工程實體的工程量)結(jié)算方單審批流程紙字版報送。 審批流程圖: 主辦工長編制附屬零星工程量結(jié)算方單(分包單位簽字) 項目經(jīng)理審核 造價工程師 工程部經(jīng)理 生產(chǎn)副總經(jīng)理 移后 財務(wù)經(jīng)理 刪除 經(jīng)濟核算體系負責(zé)人造價片區(qū)經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理改為: 總經(jīng)理 歸檔(財務(wù)) 審計部抽查審計【抽查審計率不得少于50%】。新增節(jié)點備注:公司審計部適時抽查。5、“分包工程量收方”【隱蔽工程量等】管理流程新增流程管理程序 管理流程圖: 、“基礎(chǔ)土石方、防水、涂
10、料、門窗、欄桿”等收方管理程序: 主辦工長組織 造價工程師、分管工長、主辦工長、技術(shù)負責(zé)人【或項目經(jīng)理】、分包單位負責(zé)人共同現(xiàn)場收方 現(xiàn)場立即形成原始收方單、并參與人員全部簽字 預(yù)算部、項目部、分包單位各自分別保留一份。、“零星工程量【造價在5000元以下的工程量】收方”管理程序: 主辦工長組織 分管工長、主辦工長、技術(shù)負責(zé)人【或項目經(jīng)理】、分包單位負責(zé)人共同現(xiàn)場收方 現(xiàn)場立即形成原始收方單、并參與人員全部簽字 項目部、分包單位各自分別保留一份。二、物資部“材料設(shè)備價款”結(jié)算審批流程1、“材料款”【半成品價款】結(jié)算審批流程紙質(zhì)版報送。審批流程圖:“材料供應(yīng)商”提供材料款結(jié)算清單明細帳 庫房負責(zé)
11、人物資部經(jīng)理助理結(jié)算 物資部經(jīng)理審核 財務(wù)會計財務(wù)部文員復(fù)核 財務(wù)經(jīng)理審核 財務(wù)總監(jiān)審核 常務(wù)副總經(jīng)理批準改為:總經(jīng)理。審批。2、“租賃費” 結(jié)算審批流程紙質(zhì)版報送。審批流程圖:“租賃商”提供租金款結(jié)算清單明細帳 庫房負責(zé)人 根據(jù)租賃軟件管理模式定結(jié)算 物資部經(jīng)理審核 財務(wù)會計財務(wù)文員 復(fù)核 財務(wù)經(jīng)理審核 財務(wù)總監(jiān)審核 常務(wù)副總經(jīng)理批準總經(jīng)理。3、“固定資產(chǎn)價款”結(jié)算審批流程紙質(zhì)版報送?!肮潭ㄙY產(chǎn)供應(yīng)商”提供固定資產(chǎn)采購款結(jié)算清單明細帳 庫房負責(zé)人物資部經(jīng)理助理結(jié)算 物資部經(jīng)理審核 財務(wù)會計財務(wù)部文員復(fù)核 固定資產(chǎn)管理專員建立臺賬新增節(jié)點并復(fù)核簽字 財務(wù)經(jīng)理審核 財務(wù)總監(jiān)審核 常務(wù)副總經(jīng)理批準
12、改為:總經(jīng)理。審批。4、“甲供材”結(jié)算審批流程紙質(zhì)版報送。 甲供材供應(yīng)商提供“甲供材價款”結(jié)算清單明細賬 庫房負責(zé)人核實 造價工程師 造價片區(qū)經(jīng)理 財務(wù)經(jīng)理審核 財務(wù)總監(jiān)審核 財務(wù)掛賬。備注: 甲供材“對賬結(jié)算”管理線的責(zé)任部門及責(zé)任人: 責(zé)任部門: 預(yù)算部。責(zé)任人: 造價片區(qū)經(jīng)理。甲供材與甲方“對賬”的經(jīng)辦部門: 同甲方的對賬部門相對應(yīng)。即: 甲方材設(shè)部 乙方材設(shè)部 甲方預(yù)算部 乙方預(yù)算部 甲方財務(wù)部 乙方財務(wù)部三、工程竣工預(yù)算部“合同價款結(jié)算”報批流程1、工程竣工“合同造價結(jié)算”報批流程紙質(zhì)版報送。審批形式及流程圖:審核形式:先預(yù)算部內(nèi)部審核 再與項目部等相關(guān)部門會審 公司審計部抽查審計。
13、預(yù)算部“內(nèi)部審核”簽字流程:造價工程師報審 造價片區(qū)經(jīng)理審核簽字 預(yù)算部經(jīng)理審核簽字。與項目部“會審”流程:預(yù)算部“內(nèi)審”合格后,再次與項目部采用“集中會審”的形式,對擬報送的結(jié)算書予以審核。造價片區(qū)經(jīng)理組織 造價工程師、造價片區(qū)經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理、項目部技術(shù)負責(zé)人、項目經(jīng)理、主辦施工員共同參與會審 修正確認,形成正式的“工程竣工結(jié)算報告書” 公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字報送 留底提交公司審計部予以審計(抽查審計)。預(yù)算部、項目部“會審”的內(nèi)容: 、本項目“結(jié)算的項目名稱”【結(jié)算項目】是否齊全?、各單位工程的“工程做法”?、各單位工程的“施工界面、結(jié)算界面、工作范圍”?、“合同結(jié)算內(nèi)容”【合同包干費用、合同
14、配合費、合同獎金、及合同約定的其他費用等】是否齊全? 備注: 安裝結(jié)算同樣采取上述會審辦法執(zhí)行。四、工程竣工財務(wù)部“財務(wù)結(jié)算”審批流程1、工程竣工造價結(jié)算后,財務(wù)部“財務(wù)結(jié)算”審批流程紙字版報送。審批流程圖:第一步:財務(wù)結(jié)算報告“內(nèi)部審核”流程: 采用與預(yù)算部“集中會審”的形式:財務(wù)編制“財務(wù)結(jié)算”報告書 財務(wù)經(jīng)理組織會審 會審參與人:財務(wù)部經(jīng)理、總監(jiān)、造價工程師、造價片區(qū)經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理 修正報告 公司主管領(lǐng)導(dǎo)查閱 報送甲方。與預(yù)算部“會審”的內(nèi)容:、工程結(jié)算總收入是否正確?。、由財務(wù)部“財務(wù)結(jié)算的項目及價款”【如: 水電費價差、獎金等等】是否正確?、甲供材項目及價款是否正確?、甲方其他扣款
15、項目是否正確?、合同付款方式及質(zhì)保金的預(yù)留是否正確? 等等。第二步:與甲方核對后,正式的“財務(wù)結(jié)算報告單”確認前的批準流程:同建設(shè)單位的“財務(wù)結(jié)算”報告 財務(wù)經(jīng)理審核簽字 財務(wù)總監(jiān)簽字 造價工程師二次確認簽字 造價片區(qū)經(jīng)理二次確認 預(yù)算部經(jīng)理簽字 公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。五、“績效申請、工資表編制”審批流程1、員工“考勤表”審批流程。2、“工資表”審批流程OA系統(tǒng)報審。審批流程圖:、財務(wù)“額定工資”表審批流程OA系統(tǒng)報審。財務(wù)工資專員發(fā)起流程 部門經(jīng)理是否必須? 人力資源部 財務(wù)經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 分管副總經(jīng)理 總經(jīng)理 歸檔(財務(wù)工資專員)。、人力資源部“浮動獎金”表審批流程OA系統(tǒng)報審。 人力資源部發(fā)
16、起流程 人力資源部經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 用工部門經(jīng)理是否必須? 財務(wù)經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān)取消 分管副總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理取消 總經(jīng)理 歸檔(人力資源部)。3、崗位行為績效“月考評報表”報批流程。4、個人行為績效“自我申報”審批流程。5、團隊績效“申報”審批流程。6、其他績效申報審批流程。六:【物資采購、工作計劃、人才需要等】計劃管理審批流程1、“材料(設(shè)備)采購計劃”審批流程OA系統(tǒng)報送。審批流程圖:使用人 項目經(jīng)理 造價工程師 庫房負責(zé)人 物資部統(tǒng)計員(內(nèi)勤人員)物資部材料會計 物資部經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理 取消?;蚋臑椋嚎偨?jīng)理。 歸檔(物資部專人)。物資部經(jīng)理助理2、固定資產(chǎn)【能重復(fù)多次使用的物資】采購計
17、劃OA系統(tǒng)報送 審批流程圖: 使用人 使用部門經(jīng)理 物資部經(jīng)理建議取消。 行政部專管員 經(jīng)濟核算體系負責(zé)人行政部經(jīng)理 生產(chǎn)副總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理建議取消。 歸檔(物資部專人行政部專管員)。3、辦公用品【一次性使用的日常用品】采購計劃OA系統(tǒng)報送 審批流程圖: 使用人 部門經(jīng)理 行政部專管員 行政副總經(jīng)理 行政部經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理取消 歸檔(物資部專人行政部專管員)。4、工作計劃【項目生產(chǎn)進度、部門階段工作計劃等】審批流程OA系統(tǒng)報送。 審批流程圖: 計劃人 計劃部門經(jīng)理 公司主管部門經(jīng)理 生產(chǎn)副總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室【企管部】 歸檔(總經(jīng)理辦公室)。5、項目部資金“施工期收·支平衡動態(tài)”
18、計劃OA系統(tǒng)報送。審批流程圖:由項目經(jīng)理編制“收支”資金平衡計劃 公司主管部門經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理辦公室 歸檔(總經(jīng)理辦公室)。6、公司資金“年度收·支平衡動態(tài)”計劃OA系統(tǒng)報送。審批流程圖:由財務(wù)總監(jiān)【依據(jù)項目部資金收支平衡計劃】編制公司資金年度收支平衡動態(tài)計劃 總經(jīng)理辦公室 歸檔(總經(jīng)理辦公室)。7、“人力資源需求計劃”審批流程OA系統(tǒng)報送需用部門經(jīng)理 公司分管部門經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 總經(jīng)理辦公室 歸檔(人力資源部)。七:對外函告【施工方案、往來函告等】報送審批流程1、施工方案報送審批流程OA系統(tǒng)報送審批流程圖:編制人 項目技術(shù)負責(zé)人 項目經(jīng)理 技術(shù)總工 移后替代“常務(wù)副總”
19、 造價工程師查核(費用查核、羅列費用清單) 造價片區(qū)經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理 由“總工替代”。 歸檔(發(fā)起人)2、“對外函告”報送審批流程OA系統(tǒng)報送審批流程圖: 編制人(技術(shù)負責(zé)人) 部門經(jīng)理 預(yù)算部片區(qū)經(jīng)理 生產(chǎn)副總經(jīng)理 建議取消 常務(wù)副總經(jīng)理 歸檔(發(fā)起人)八、經(jīng)濟資料【簽證單、材料核價單等】辦理報送審批流程1、【簽證單等】經(jīng)濟結(jié)算資料的辦理報送審批流程OA系統(tǒng)報送。審批流程圖: 技術(shù)負責(zé)人編制 項目經(jīng)理 造價工程師 造價片區(qū)經(jīng)理 歸檔(發(fā)起人)。2、材料批價單報送審批流程OA系統(tǒng)報送。審批流程圖: 造價工程師 造價片區(qū)經(jīng)理 項目經(jīng)理建議改為:技術(shù)負責(zé)人。 物資部經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理取消 歸檔(
20、發(fā)起人改為: 技術(shù)負責(zé)人)備注: 預(yù)算部負責(zé)核價材料名稱的流程發(fā)起,物資部負責(zé)材料報核價格的填寫。九、費用報銷、備用金申請審批流程1、“備用金”申請審批流程紙質(zhì)版申請。 使用人申請 使用部門經(jīng)理審核 財務(wù)部經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理批準。備注: 、一般管理員“備用金”申請金額最高為:5000元。 、項目經(jīng)理“備用金”申請金額最高為: 30000元。 、公司所有人員申請領(lǐng)取的備用金,均需于“每年年底”,由財務(wù)部負責(zé)清理并歸還完清。2、“業(yè)務(wù)費、招待費、差旅費等”費用報銷審批流程紙質(zhì)版申請。 使用人編制報銷單 使用部門經(jīng)理審核 公司生產(chǎn)副總 財務(wù)文員核實金額 財務(wù)經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理批準 財務(wù)領(lǐng)取。
21、 備注: 此類費用報銷票據(jù)中,需要十分清楚的注明“費用日期、用途等明細”,凡是費用用途不清或不明的,財務(wù)應(yīng)予以拒絕審核。3、“現(xiàn)金采購材料費用、運費”報銷審批流程紙質(zhì)版申請。審批流程圖:經(jīng)辦人 庫房負責(zé)人 項目部經(jīng)理 物資部助理核實金額 物資部經(jīng)理 財務(wù)文員復(fù)核金額 財務(wù)經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 常務(wù)副總經(jīng)理建議取消。 總經(jīng)理。4、“辦公用品、辦公設(shè)備”采購費用報銷審批流程紙質(zhì)版申請。采購員編制報銷單 行政部經(jīng)理審核 財務(wù)文員核實金額 財務(wù)經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理批準 財務(wù)領(lǐng)取。5、“生活費”報銷審批流程紙質(zhì)版申請。炊事員是否應(yīng)為: 庫房?是否應(yīng)為: 文員?本人建議: 庫房。(因庫房對賬務(wù)的敏感性)編制報
22、銷單 項目經(jīng)理 行政部 財務(wù)文員核實金額 財務(wù)經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理批準 財務(wù)領(lǐng)取。十、工程外收益款項【現(xiàn)場收益金、各種保證金等】的收取及上繳公司財務(wù)管理流程1、甲方分包單位“管理保證金”的收取及上繳財務(wù)流程紙質(zhì)版申請。 收取及上繳流程: 分包管理合同洽談并達成一致 項目經(jīng)理編制“管理保證金”繳納通知單 庫房負責(zé)人登記臺帳并在繳納通知單上簽字 分包單位繳納“管理保證金”【由庫房立即通知項目部文員收取該保證金】 分包管理合同簽字蓋章【項目章】 保證金上繳公司財務(wù)【項目部文員統(tǒng)一上交】 公司財務(wù)提供財務(wù)收據(jù)。備注: 沒有繳納保證金的單位,我方可以停止給予服務(wù)以及停止水電供給等。直到繳納為止。2、合
23、同“履約保證金”的收取管理審批流程紙質(zhì)版申請。 收取及上繳流程:合同洽談并達成一致 合同洽談負責(zé)人編制“履約保證金”繳納通知單 公司合同專員收取“保證金”繳納通知單 對方簽字蓋章并返回 向財務(wù)繳納合同履約保證金(由公司合同專員負責(zé)) 財務(wù)出具收據(jù) 我方簽字蓋章(憑據(jù):財務(wù)出具的保證金繳納收據(jù))。3、分包單位“施工費用”【水電費、材料設(shè)備使用費等】收取管理審批流程紙質(zhì)版申請。 收取及上繳流程: 由項目部經(jīng)理編制“費用標準”及繳費通知單 庫房負責(zé)人登記臺帳并在繳費通知單上簽字 分包單位繳納“費用”【由庫房立即通知項目部文員收取該費用】 由項目文員上繳公司財務(wù) 公司財務(wù)出具收據(jù)。4、“廢舊物資”處理
24、審批流程審批流程圖:第一步: 招標、處理申請的報審流程OA系統(tǒng)報審。購買商家向庫房繳納“投標保證金”【至少為:招標金額的10%】庫房組織公開招標報價 庫房負責(zé)人編制處理申請及招標報價明細 項目部經(jīng)理審核 物資部經(jīng)理批準 經(jīng)濟核算體系負責(zé)人建議改為: 財務(wù)出納 生產(chǎn)副總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理建議刪除。 歸檔(發(fā)起人)第二步:確定中標人、正式處理的流程紙字版簽字物資部確定中標人 庫房發(fā)出中標通知書 庫房編制“誠信保證金”繳納通知單 中標單位憑據(jù)庫房的繳納通知單到公司財務(wù)繳納“誠信保證金”【金額應(yīng)大于合同銷售金額的2倍】 財務(wù)出具收據(jù) 庫房處理銷售【憑據(jù): 財務(wù)出具的保證金收據(jù),同時需要電話與財務(wù)再次確
25、認】。備注:、對于小額【單次銷售款在5000元以內(nèi)】的廢舊物資銷售時,可以不必繳納保證金【即使需要繳納,也直接繳納給項目部文員即可】,處理申請獲得批準后,庫房即可銷售。、對于大額【單次銷售款在5000元以上】的廢舊物資銷售時,必須由購買商到公司財務(wù)繳納2倍于銷售額的誠信保證金后,庫房憑據(jù)財務(wù)的繳納收據(jù)方可予以處理。5、廢舊物資處理“銷售款”的收取及繳納管理流程紙字版簽字 、小額的銷售價款【單次銷售款在10000元以內(nèi)】的收取、繳納流程: 庫房編制“銷貨處理清單”及繳費通知單并登記臺帳 項目文員收取銷貨款并登記臺帳 文員上繳公司財務(wù) 財務(wù)出具收據(jù)。 、大額的銷售價款【單次銷售款在10000元以上
26、】的收取、繳納流程: 銷售前,購貨商到公司財務(wù)繳納2倍于銷售款的誠信金 庫房編制“銷貨處理清單”及繳費通知單并登記臺帳 購貨商自己到公司財務(wù)結(jié)算【與誠信金結(jié)算,以誠信金抵扣銷貨款后,剩余的誠信金退還購貨商】。十一:工程款項“收·支”審批流程1、工程價款【進度款、結(jié)算款、其他收益款等】“收取”審批流程紙字版簽字審批流程圖:經(jīng)辦人 財務(wù)經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理。2、工程價款“支付”審批流程:、人工費等分包工程“進度款【墊資款】”支付審批流程紙字版報送。審批流程圖:分包單位填制造價工程師編制領(lǐng)款申請單 造價工程師核對 取消 主辦工長簽字 項目部經(jīng)理簽字 生產(chǎn)副總經(jīng)理移后,財務(wù)之后。 財務(wù)會計
27、 財務(wù)經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 常務(wù)副總經(jīng)理取消 總經(jīng)理 財務(wù)出憑證 工程款發(fā)放 分包單位在領(lǐng)款單上簽字確認。備注:預(yù)算部編制完善領(lǐng)款申請單后,由各分包單位交由項目部文員收集齊全后統(tǒng)一完成項目部內(nèi)的簽字程序手續(xù),并由項目部文員統(tǒng)一準時集中交回公司財務(wù)文員處,由公司財務(wù)文員收集齊全后完成公司領(lǐng)導(dǎo)級的簽字手續(xù),簽字完善后由財務(wù)通知分包單位領(lǐng)取工程款。、人工費等分包工程“結(jié)算尾款”支付審批流程紙字版報送。審批流程圖: 分包單位在公司財務(wù)處填制改為: 造價工程師編制領(lǐng)款申請單 項目經(jīng)理審核 財務(wù)會計 財務(wù)經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 生產(chǎn)副總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理取消 總經(jīng)理 財務(wù)出憑證 工程款發(fā)放 分包單位在領(lǐng)款單上簽字確認。
28、 備注:結(jié)算尾款支付程序中,預(yù)算部在編制“領(lǐng)款申請單”前,需要要求對方提供“本次應(yīng)付的結(jié)算尾款金額”,以免自己出錯。、人工費等分包工程“質(zhì)量保修金”退還審批流程紙字版報送。審批流程圖:分包單位填制造價工程師編制領(lǐng)款申請單 工程回訪負責(zé)人簽字 項目經(jīng)理 工程管理部簽字新增節(jié)點 財務(wù)會計 財務(wù)經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 生產(chǎn)副總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理 取消 總經(jīng)理 財務(wù)出憑證 工程款發(fā)放 分包單位在領(lǐng)款單上簽字確認。、材料(設(shè)備)款支付審批流程紙字版報送。審批流程圖: 第一步:應(yīng)付價款的計劃平衡: 物資部經(jīng)理編制資金應(yīng)付款報表 財務(wù)經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 常務(wù)副總經(jīng)理平衡資金擬付計劃表 總經(jīng)理審批。 第二步:領(lǐng)款申請單簽
29、字程序:材料供應(yīng)商改為:物資部填制領(lǐng)款申請單 物資部經(jīng)理簽字 財務(wù)會計審核 財務(wù)經(jīng)理簽字 財務(wù)總監(jiān)簽字 常務(wù)副總經(jīng)理取消 總經(jīng)理 財務(wù)出憑證 款項發(fā)放 供應(yīng)商在領(lǐng)款單上簽字確認。備注:物資價款支付程序中,物資部在編制“領(lǐng)款申請單”前,需要要求對方先提供“本次應(yīng)付的具體金額”,以免自己出錯。物資部編制完善領(lǐng)款申請單后,經(jīng)物資部經(jīng)理簽字后,統(tǒng)一交由財務(wù)文員完善公司領(lǐng)導(dǎo)級的簽字程序手續(xù),最后由財務(wù)通知供應(yīng)商領(lǐng)取款項。、材料“質(zhì)保金”退還程序紙字版報送。審批流程圖: 材料供應(yīng)商填制領(lǐng)款申請單 工程回訪人員 項目經(jīng)理 物資部經(jīng)理 財務(wù)會計審核 財務(wù)經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 常務(wù)副總經(jīng)理取消 總經(jīng)理 財務(wù)出憑證 款
30、項發(fā)放。十二:“人力資源、行政管理”審批流程1、管理人員“試用聘任”【招聘】審批流程OA系統(tǒng)報送。審批流程圖:人力資源部報批 人力資源部經(jīng)理 分管副總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理取消 總經(jīng)理 歸檔(人力資源部)。2、管理人員“派遣”審批流程紙質(zhì)版報送審批流程圖:人力資源部編制“派遣單” 人力資源部經(jīng)理簽字 分管副總經(jīng)理簽字 常務(wù)副總經(jīng)理取消 總經(jīng)理批準 歸檔(人力資源部)。3、管理人員“轉(zhuǎn)正”申請審批流程OA系統(tǒng)報送。審批流程圖 : 本人申請【附:工作總結(jié)】 用人部門負責(zé)人 公司垂直管理部門經(jīng)理 人力資源部經(jīng)辦人 取消 人力資源部經(jīng)理 分管副總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理 取消 總經(jīng)理 歸檔(人力資源部)。4、管
31、理人員“調(diào)動”審批流程OA系統(tǒng)報批。審批流程圖:人力資源部 調(diào)出部門負責(zé)人 調(diào)入部門負責(zé)人 人力資源部經(jīng)理 分管副總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理取消 總經(jīng)理 歸檔(人力資源部)。5、管理人員“繼續(xù)教育、職業(yè)資格證、職稱申報”審批流程OA系統(tǒng)報送。審批流程圖:本人申請 用人部門經(jīng)理 公司垂直管理部門經(jīng)理 人力資源部專員 取消 人力資源部經(jīng)理 分管副總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理 取消 總經(jīng)理 歸檔(人力資源部)。6、“員工綜合考評”【季度考評】意見審批流程OA系統(tǒng)報送。審批流程圖: 用工部門經(jīng)理意見 相關(guān)部門意見【庫房、預(yù)算部、工程管理部、總工室等】 公司垂直管理部門意見 人力資源部意見 分管副總經(jīng)理 總經(jīng)理意見
32、歸檔(人力資源部)。7、“請假、休假”申請審批流程OA系統(tǒng)報送。審批流程圖: 請假申請人 用工部門經(jīng)理 公司垂直管理部門經(jīng)理 分管副總經(jīng)理 人力資源部專員取消 人力資源部經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理取消 總經(jīng)理 歸檔(人力資源部)。8、管理人員“辭職申請”審批流程OA系統(tǒng)報送。審批流程圖:本人申請【提前30日以上】 用工部門經(jīng)理 公司垂直管理部門經(jīng)理 人力資源部專員取消 人力資源部經(jīng)理 分管副總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理 取消 總經(jīng)理批準 歸檔(人力資源部)9、管理人員“解職、勸退職”流程紙質(zhì)版報審。審批流程圖:本人辭職報告【紙質(zhì)版】 人力資源部經(jīng)理 分管副總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理 取消 總經(jīng)理批準 歸檔(人力資源
33、部)。10、辭職【或被解職】管理人員的“工資發(fā)放、證件歸還、社保轉(zhuǎn)移”審批流程OA系統(tǒng)報送。審批流程圖:用工部門經(jīng)理發(fā)起申請【說明: 工作移交已完清、部門內(nèi)領(lǐng)用物資已退完清等工作交接情況】 公司垂直管理部門經(jīng)理審核 行政部經(jīng)理審核 財務(wù)部審核【備用金、借款等是否還清】 庫房負責(zé)人取消 檔案資料室取消 人力資源部經(jīng)理 分管副總經(jīng)理 總經(jīng)理批準。備注:本流程歸檔完畢,需再次口頭請示總經(jīng)理批準,方能辦理證件退還及工資結(jié)算。11、輔助用工【保衛(wèi)、機操工、指揮工、炊事員、維護工、平工】“聘用”審批流程。審批流程圖:、輔助工階段性“需求計劃”報批流程OA系統(tǒng)報送:用工部門編制“階段用工計劃” 部門經(jīng)理 分
34、管副總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理 取消 總經(jīng)理 人力資源部備案 歸檔(人力資源部)。備注:用工計劃的編制應(yīng)注明: 需要數(shù)量、需用原因、使用期限、人員素質(zhì)及基本信息要求、崗位擬安排方案等。、輔助工“聘用”審批流程OA系統(tǒng)報送用工部門填制人員應(yīng)聘登記表并發(fā)起流程 分管副總經(jīng)理 總經(jīng)理 人力資源部 歸檔備案(人力資源部)。12、輔助用工【保衛(wèi)、機操工、指揮工、炊事員、維護工、平工】“解聘、工資發(fā)放、獎金或保證金發(fā)放、證件歸還”審批流程OA系統(tǒng)報審。審批流程圖:用工部門經(jīng)理決定輔助工的“辭職【解職】”并發(fā)起OA流程 庫房負責(zé)人【領(lǐng)用物資、工具等用品的歸還情況】 檔案室負責(zé)人【領(lǐng)用物資、工具等用品的歸還情況】
35、人力資源部備案并截止計算工資 分管副總經(jīng)理 總經(jīng)理批準 歸檔(人力資源部)。13、“社保等公司福利”申請審批流程OA系統(tǒng)報審。審批流程圖:社保申請人 人力資源部專員 取消 用工部門經(jīng)理 公司垂直管理部門經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 辦公室改為: 社保主管負責(zé)人 分管副總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理取消 總經(jīng)理 歸檔(人力資源部)14、企業(yè)“培訓(xùn)”報批流程OA系統(tǒng)報審。 審批流程圖: 人力資源部申請 常務(wù)副總經(jīng)理審核 總經(jīng)理批準 歸檔(人力資源部)。十三:“報表管理”審批流程1、財務(wù)部報表流程。、材料(設(shè)備)供應(yīng)商“往來帳款”報表OA系統(tǒng)報送。審批流程圖:財務(wù)會計 庫房(材料會計) 出納 財務(wù)經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 常務(wù)
36、副總經(jīng)理取消 歸檔(發(fā)起人)。、甲供材報表OA系統(tǒng)報送。審批流程圖:財務(wù)會計 庫房 造價工程師 財務(wù)經(jīng)理 經(jīng)濟核算體系負責(zé)人財務(wù)總監(jiān) 常務(wù)副總經(jīng)理取消 歸檔(發(fā)起人)。、工程進度產(chǎn)值及工程款收取報表OA系統(tǒng)報送。審批流程圖:財務(wù)經(jīng)理 造價工程師 財務(wù)總監(jiān) 分管副總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理取消 總經(jīng)理 歸檔(發(fā)起人)。、財務(wù)資金“收、支、銀行存款”日記臺帳報表郵件報送。查閱程序:財務(wù)出納 財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理(高宗輝、高宗銀)、總經(jīng)理。、人工費等分包工程預(yù)結(jié)(總結(jié)算)款臺帳報表OA系統(tǒng)報送。審批流程圖:財務(wù)會計 造價工程師 出納 財務(wù)經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 生產(chǎn)副總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理取消 歸檔(發(fā)起人
37、)。、由公司承擔(dān)的當(dāng)月發(fā)生“計時工、估工”等所有零星工程量及價款報表OA系統(tǒng)報送。審批流程圖:財務(wù)會計 工程部經(jīng)理 造價工程師 財務(wù)經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 生產(chǎn)副總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理取消 總經(jīng)理 歸檔(發(fā)起人)。、竣工工程“審定結(jié)算造價、財務(wù)結(jié)算”價款報表OA系統(tǒng)報送。審批流程圖:財務(wù)經(jīng)理 造價工程師 財務(wù)總監(jiān) 生產(chǎn)副總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理取消 總經(jīng)理 歸檔(發(fā)起人)。、公司合同外“收益金”報表OA系統(tǒng)報送。 審批流程圖: 財務(wù)出納 庫房(材料會計) 項目部文員 項目經(jīng)理 財務(wù)經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 常務(wù)副總經(jīng)理取消 歸檔(發(fā)起人)。、工程“審定結(jié)算書類資料”臺帳報表OA系統(tǒng)報送 審批流程圖:財務(wù)部臺帳 行政部
38、實物管理負責(zé)人 行政部臺帳管理負責(zé)人 預(yù)算部經(jīng)理審核 財務(wù)總監(jiān) 常務(wù)副總經(jīng)理取消 歸檔(發(fā)起人)。2、物資部報表流程。3、預(yù)算部報表流程4、行政部、人力資源部報表流程5、檔案室報表流程6、工程部、項目部報表流程十四、成本報表、盈虧報表報批流程1、成本報表、盈虧報表報批流程。二、物資部報表流程: 1、物資“市場詢價”報表OA系統(tǒng)報送 審批流程圖: 物資部專員 物資部副經(jīng)理 物資部經(jīng)理 經(jīng)濟核算負責(zé)人 常務(wù)副總經(jīng)理 歸檔(物資部專員)。 2、市場詢價指導(dǎo)價與實際采購價“比對分析”報表OA系統(tǒng)報送 審批流程圖: 物資部專員 物資部副經(jīng)理 物資部經(jīng)理 經(jīng)濟核算負責(zé)人 常務(wù)副總經(jīng)理 歸檔(物資部專員)。
39、 3、庫房物資“購、消、存”報表OA系統(tǒng)報送審批流程圖: 庫房負責(zé)人 項目經(jīng)理 物資部副經(jīng)理 物資部經(jīng)理 經(jīng)濟核算體系負責(zé)人 常務(wù)副總經(jīng)理 歸檔(物資部專員)。 4、庫房“物資金額”報表OA系統(tǒng)報送審批流程圖: 庫房負責(zé)人 項目經(jīng)理 物資部副經(jīng)理 物資部經(jīng)理 財務(wù)會計 經(jīng)濟核算體系負責(zé)人 常務(wù)副總經(jīng)理 歸檔(物資部專員)。5、供應(yīng)商“往來帳款”報表OA系統(tǒng)報送審批流程圖: 庫房負責(zé)人 項目經(jīng)理 財務(wù)會計 財務(wù)經(jīng)理 經(jīng)濟核算體系負責(zé)人 常務(wù)副總經(jīng)理 歸檔(物資部專員)。 6、甲供材報表OA系統(tǒng)報送審批流程圖: 庫房負責(zé)人 項目經(jīng)理 造價工程師 財務(wù)會計 財務(wù)經(jīng)理 經(jīng)濟核算體系負責(zé)人 常務(wù)副總經(jīng)理
40、 歸檔(物資部專員)。 7、庫存物資報表OA系統(tǒng)報送 審批流程圖: 庫房負責(zé)人 項目經(jīng)理 物資部副經(jīng)理 物資部經(jīng)理 經(jīng)濟核算體系負責(zé)人 常務(wù)副總經(jīng)理 歸檔(物資部專員)。 8、進場物資“車數(shù)計量”報表OA系統(tǒng)報送 審批流程圖: 庫房負責(zé)人 項目部經(jīng)理 公司專人 經(jīng)濟核算體系負責(zé)人 常務(wù)副總經(jīng)理 歸檔(物資部專員)。 9、工程資產(chǎn)報表OA系統(tǒng)報送 審批流程圖:庫房負責(zé)人 項目經(jīng)理 公司資產(chǎn)管理負責(zé)人 物資部經(jīng)理 經(jīng)濟核算體系負責(zé)人 常務(wù)副總經(jīng)理 歸檔(物資部專員)。 10、周材租賃與入庫(出庫與歸還)、商品砼計劃與實收差額報表OA系統(tǒng)報送。 審批流程圖: 庫房負責(zé)人 項目經(jīng)理 財務(wù)專人核對 物資
41、部副經(jīng)理 物資部經(jīng)理 經(jīng)濟核算體系負責(zé)人 常務(wù)副總經(jīng)理 歸檔(物資部專員)。 11、現(xiàn)場“收益金”報表OA系統(tǒng)報送 審批流程圖: 庫房負責(zé)人 項目經(jīng)理 財務(wù)專人核對 財務(wù)經(jīng)理 經(jīng)濟核算體系負責(zé)人 常務(wù)副總經(jīng)理 歸檔(物資部專員)。 12、材料數(shù)量“驗收抽查”報表OA系統(tǒng)報送 審批流程圖: 庫房負責(zé)人 項目經(jīng)理 物資部經(jīng)理 經(jīng)濟核算體系負責(zé)人 常務(wù)副總經(jīng)理 歸檔(物資部專員)。13、材料“預(yù)算消耗量”與“庫房實際消耗量”比對分析成果報表OA系統(tǒng)報送 審批流程圖: 造價工程師 預(yù)算部經(jīng)理 經(jīng)濟核算體系負責(zé)人 生產(chǎn)副總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理 歸檔(高宗銀)。 物資部經(jīng)辦人 物資部經(jīng)理 預(yù)算部經(jīng)理 經(jīng)濟核
42、算體系負責(zé)人 生產(chǎn)副總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理 歸檔(高宗銀)。14、工程“材料損耗、賠償、廢舊物資處理數(shù)量”報表OA系統(tǒng)報送 審批流程圖:庫房負責(zé)人 項目經(jīng)理 物資部副經(jīng)理 物資部經(jīng)理 財務(wù)經(jīng)理 生產(chǎn)副總經(jīng)理 經(jīng)濟核算體系負責(zé)人 常務(wù)副總經(jīng)理 總經(jīng)理 歸檔(物資部專員)。15、庫房實際“材料總消耗”報表OA系統(tǒng)報送。 審批流程圖: 庫房負責(zé)人 造價工程師 預(yù)算部經(jīng)理 物資部副經(jīng)理 物資部經(jīng)理 經(jīng)濟核算體系負責(zé)人 生產(chǎn)副總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理 總經(jīng)理 歸檔(常務(wù)副總經(jīng)理)。 三、預(yù)算部報表流程1、項目“結(jié)算經(jīng)濟資料”臺帳報表OA系統(tǒng)報送 審批流程圖:造價工程師 檔案員 技術(shù)負責(zé)人 經(jīng)濟核算體系負責(zé)人
43、常務(wù)副總經(jīng)理 歸檔(發(fā)起人)。2、工程審定“進度產(chǎn)值”報表OA系統(tǒng)報送 審批流程圖: 造價工程師 項目經(jīng)理 預(yù)算部經(jīng)理 財務(wù)經(jīng)理 經(jīng)濟核算體系負責(zé)人 常務(wù)副總經(jīng)理 總經(jīng)理 歸檔(發(fā)起人)。3、竣工工程“結(jié)算子項目名稱、結(jié)算審定”情況報表OA系統(tǒng)報送 審批流程圖: 造價工程師 技術(shù)負責(zé)人 項目經(jīng)理 預(yù)算部經(jīng)理 生產(chǎn)副總經(jīng)理 財務(wù)經(jīng)理 經(jīng)濟核算體系負責(zé)人 常務(wù)副總經(jīng)理 歸檔(發(fā)起人)。4、甲供材報表OA系統(tǒng)報送 審批流程圖: 造價工程師 庫房 財務(wù)會計 財務(wù)經(jīng)理 經(jīng)濟核算體系負責(zé)人 常務(wù)副總經(jīng)理 歸檔(發(fā)起人)。5、人工費等分包工程預(yù)結(jié)(總結(jié)算)款臺帳報表OA系統(tǒng)報送。 審批流程圖: 造價工程師
44、項目經(jīng)理 財務(wù)會計 財務(wù)經(jīng)理 經(jīng)濟核算體系負責(zé)人 常務(wù)副總經(jīng)理 歸檔(發(fā)起人)。6、由公司承擔(dān)的當(dāng)月發(fā)生“計時工、估工”等所有零星工程量及價款報表OA系統(tǒng)報送。審批流程圖:造價工程師 項目經(jīng)理 財務(wù)(臺帳管理者) 財務(wù)經(jīng)理 經(jīng)濟核算體系負責(zé)人 生產(chǎn)副總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理 歸檔(發(fā)起人)。7、工程預(yù)算(結(jié)算)“材料消耗量”報表OA系統(tǒng)報送 審批流程圖: 造價工程師 物資部副經(jīng)理 物資部經(jīng)理 經(jīng)濟核算體系負責(zé)人 常務(wù)副總經(jīng)理 歸檔(發(fā)起人)。8、工程預(yù)算(結(jié)算)建筑面積攤消“工程量指標”報表OA系統(tǒng)報送審批流程圖: 造價工程師 技術(shù)負責(zé)人 項目經(jīng)理 工程部經(jīng)理 經(jīng)濟核算體系負責(zé)人 生產(chǎn)副總經(jīng)理 常
45、務(wù)副總經(jīng)理 歸檔(發(fā)起人)。9、工程預(yù)算按樓層等“部位工程量”報表OA系統(tǒng)報送審批流程圖: 造價工程師 技術(shù)負責(zé)人 項目經(jīng)理 工程部經(jīng)理 經(jīng)濟核算體系負責(zé)人 生產(chǎn)副總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理 歸檔(發(fā)起人)。10、鋼筋、商品砼、砌體等按樓層“部位材料量”(圖算量)報表OA系統(tǒng)報送 審批流程圖: 造價工程師 技術(shù)負責(zé)人 項目經(jīng)理 工程部經(jīng)理 經(jīng)濟核算體系負責(zé)人 生產(chǎn)副總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理 歸檔(發(fā)起人)。11、材料“預(yù)算消耗量”與“庫房實際消耗量”比對分析成果報表OA系統(tǒng)報送 審批流程圖: 造價工程師 預(yù)算部經(jīng)理 經(jīng)濟核算體系負責(zé)人 生產(chǎn)副總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理 歸檔(高宗銀)。 物資部經(jīng)辦人 物資部經(jīng)
46、理 預(yù)算部經(jīng)理 經(jīng)濟核算體系負責(zé)人 生產(chǎn)副總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理 歸檔(高宗銀)。12、工程預(yù)算(結(jié)算)書報送前審批流程紙字版報送 審批流程圖:造價工程師 技術(shù)負責(zé)人 項目部經(jīng)理 預(yù)算部經(jīng)理 經(jīng)濟核算體系負責(zé)人 常務(wù)副總經(jīng)理。四、行政部報表流程:1、合同類資料臺帳報送流程OA系統(tǒng)報送 審批流程圖: 臺賬管理者 實物管理者 行政部副總 常務(wù)副總經(jīng)理 歸檔(辦公室文秘)。 實物管理者 臺賬管理者 行政部副總 常務(wù)副總經(jīng)理 歸檔(辦公室文秘)。2、工程“結(jié)算書類資料”臺帳報送流程OA系統(tǒng)報送 審批流程圖: 賬目管理者 實物管理者 造價工程師 財務(wù)經(jīng)理 經(jīng)濟核算體系負責(zé)人 常務(wù)副總經(jīng)理 歸檔(辦公室文秘)。 實物管理者 賬目管理者 造價工程師 財務(wù)經(jīng)理 經(jīng)濟核算體系負責(zé)人 常務(wù)副總經(jīng)理 歸檔(辦公室文秘)。五、檔案資料室報表流程: 1、項目“結(jié)算經(jīng)濟資料”臺帳報
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