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文檔簡介
1、泓域咨詢/濱州紡織機械項目申請報告濱州紡織機械項目申請報告xx公司目錄第一章 項目總論8一、 項目概述8二、 項目提出的理由9三、 項目總投資及資金構成11四、 資金籌措方案11五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標11六、 項目建設進度規(guī)劃12七、 環(huán)境影響12八、 報告編制依據和原則12九、 研究范圍14十、 研究結論15十一、 主要經濟指標一覽表15主要經濟指標一覽表15第二章 行業(yè)發(fā)展分析17一、 行業(yè)發(fā)展態(tài)勢17二、 非織造技術概述18三、 非織造機械行業(yè)情況20第三章 建筑技術方案說明22一、 項目工程設計總體要求22二、 建設方案22三、 建筑工程建設指標23建筑工程投資一覽表24第四章
2、 產品方案分析26一、 建設規(guī)模及主要建設內容26二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領26產品規(guī)劃方案一覽表26第五章 選址方案分析28一、 項目選址原則28二、 建設區(qū)基本情況28三、 堅持擴大內需戰(zhàn)略,融入“雙循環(huán)”新格局29四、 項目選址綜合評價31第六章 運營管理32一、 公司經營宗旨32二、 公司的目標、主要職責32三、 各部門職責及權限33四、 財務會計制度36第七章 發(fā)展規(guī)劃43一、 公司發(fā)展規(guī)劃43二、 保障措施49第八章 項目節(jié)能說明51一、 項目節(jié)能概述51二、 能源消費種類和數量分析52能耗分析一覽表53三、 項目節(jié)能措施53四、 節(jié)能綜合評價54第九章 原輔材料供應56一、 項
3、目建設期原輔材料供應情況56二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理56第十章 技術方案分析58一、 企業(yè)技術研發(fā)分析58二、 項目技術工藝分析60三、 質量管理61四、 設備選型方案62主要設備購置一覽表63第十一章 項目環(huán)境保護64一、 環(huán)境保護綜述64二、 建設期大氣環(huán)境影響分析64三、 建設期水環(huán)境影響分析65四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析66五、 建設期聲環(huán)境影響分析66六、 環(huán)境影響綜合評價67第十二章 進度計劃方案69一、 項目進度安排69項目實施進度計劃一覽表69二、 項目實施保障措施70第十三章 項目投資計劃71一、 投資估算的依據和說明71二、 建設投資估算72建設投資估
4、算表74三、 建設期利息74建設期利息估算表74四、 流動資金76流動資金估算表76五、 總投資77總投資及構成一覽表77六、 資金籌措與投資計劃78項目投資計劃與資金籌措一覽表79第十四章 經濟收益分析80一、 經濟評價財務測算80營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表80綜合總成本費用估算表81固定資產折舊費估算表82無形資產和其他資產攤銷估算表83利潤及利潤分配表85二、 項目盈利能力分析85項目投資現金流量表87三、 償債能力分析88借款還本付息計劃表89第十五章 招標、投標91一、 項目招標依據91二、 項目招標范圍91三、 招標要求92四、 招標組織方式94五、 招標信息發(fā)布98第十六
5、章 總結說明99第十七章 附表101主要經濟指標一覽表101建設投資估算表102建設期利息估算表103固定資產投資估算表104流動資金估算表105總投資及構成一覽表106項目投資計劃與資金籌措一覽表107營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表108綜合總成本費用估算表108固定資產折舊費估算表109無形資產和其他資產攤銷估算表110利潤及利潤分配表111項目投資現金流量表112借款還本付息計劃表113建筑工程投資一覽表114項目實施進度計劃一覽表115主要設備購置一覽表116能耗分析一覽表116本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開
6、信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 項目總論一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:濱州紡織機械項目2、承辦單位名稱:xx公司3、項目性質:擴建4、項目建設地點:xx園區(qū)5、項目聯系人:陸xx(二)主辦單位基本情況公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。
7、未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現高質量發(fā)展的基本保障,堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經濟利益的理念,確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查,加強合規(guī)風險防控,確保依法管理、合規(guī)經營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求,重點領域合規(guī)管理不
8、斷強化,各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規(guī)管理格局逐步建立,廣大員工合規(guī)意識普遍增強,合規(guī)文化氛圍更加濃厚。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx園區(qū),占地面積約95.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xxx套紡織機械/年。二、 項目提出的理由我國是全球最大的紡織服裝生產國和出口國。作為國民經濟的支柱產業(yè)和重要的民生產業(yè),紡織行業(yè)在繁榮市場、促進就業(yè)、增加農民收入等方面發(fā)揮著重要作用。隨著中國經濟的回暖、世界經濟的復蘇以及紡織工業(yè)結構化的
9、深入調整,我國紡織機械行業(yè)也進入了新一輪的結構調整期,紡織機械行業(yè)將放緩規(guī)模擴張的速度。伴隨著紡織工業(yè)結構調整的需要,發(fā)展高端紡織裝備技術,提高國產紡織裝備制造水平,將成為我國紡織產業(yè)由大轉強的關鍵一步。決勝全面建成小康社會取得決定性成就。預計二二年全市生產總值突破二千五百億元。科技創(chuàng)新迸發(fā)強勁動力,“五院十校N基地”全面布局,人才實現“凈流入”?,F代產業(yè)塑造核心優(yōu)勢,五大千億級產業(yè)集群主營業(yè)務收入突破萬億大關,五大新興產業(yè)快速成長。基礎設施構筑強大支撐,高鐵、高速、港航、機場項目全面推進。鄉(xiāng)村振興取得積極成效,糧食年產量連續(xù)穩(wěn)定在三百五十萬噸以上,八萬九千多名建檔立卡貧困人口全部脫貧。改革開
10、放釋放全新活力,重點領域改革全面突破,對外開放持續(xù)擴大。生態(tài)環(huán)境得到明顯改善,大氣、水、土壤等污染防治取得顯著成效。重大風險防范有力有效,新冠肺炎疫情防控取得重大成果,金融生態(tài)持續(xù)優(yōu)化。法治濱州邁向更高水平,入選首批全國法治政府建設示范市。各項社會事業(yè)全面發(fā)展,群眾生活水平、教育醫(yī)療、就業(yè)保障等同步提高,獲得感、幸福感、安全感明顯增強。富強濱州起勢成勢,形成了真誠團結的政治生態(tài)、綠色協調的經濟生態(tài)、活力迸發(fā)的社會生態(tài)、同生共存的自然生態(tài),“十三五”規(guī)劃目標即將完成,全面建成小康社會勝利在望,為未來發(fā)展奠定了堅實基礎。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根
11、據謹慎財務估算,項目總投資42552.16萬元,其中:建設投資33900.60萬元,占項目總投資的79.67%;建設期利息366.04萬元,占項目總投資的0.86%;流動資金8285.52萬元,占項目總投資的19.47%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資42552.16萬元,根據資金籌措方案,xx公司計劃自籌資金(資本金)27611.71萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額14940.45萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):73600.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):62552.68萬元。3、
12、項目達產年凈利潤(NP):8055.44萬元。4、財務內部收益率(FIRR):12.65%。5、全部投資回收期(Pt):6.74年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):31797.38萬元(產值)。六、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。七、 環(huán)境影響本項目選址合理,符合相關規(guī)劃和產業(yè)政策,通過采取有效的污染防治措施,污染物可做到達標排放,對周邊環(huán)境的影響在可承受范圍內,因此,在切實落實評價提出的污染控制措施和嚴格執(zhí)行“三同時”制度的基礎上,從環(huán)境影響的角度,本項目的建設是可行的。八、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、
13、國家經濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃,部門與地區(qū)規(guī)劃,經濟建設的指導方針、任務、產業(yè)政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規(guī)等;2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協議等;3、當地的擬建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料;4、有關國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術、經濟方面的法令、法規(guī)、標準定額資料等;5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規(guī)定;6、相關市場調研報告等。(二)編制原則1、政策符合性原則:報告的內容應符合國家產業(yè)政策、技術政策和行業(yè)規(guī)劃。2、循環(huán)經濟原則:樹立和落實科學發(fā)展觀、構建節(jié)約型社會。以當地的資源優(yōu)勢為基礎,通過對本項目的工藝技術方案、產品方案、建設規(guī)
14、模進行合理規(guī)劃,提高資源利用率,減少生產過程的資源和能源消耗延長生產技術鏈,減少生產過程的污染排放,走出一條有市場、科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子,實現可持續(xù)發(fā)展。3、工藝先進性原則:按照“工藝先進、技術成熟、裝置可靠、經濟運行合理”的原則,積極應用當今的各項先進工藝技術、環(huán)境技術和安全技術,能耗低、三廢排放少、產品質量好、經濟效益明顯。4、提高勞動生產率原則:近一步提高信息化水平,切實達到提高產品的質量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產、提高勞動生產率的目的。5、產品差異化原則:認真分析市場需求、了解市場的區(qū)域性差別
15、、針對產品的差異化要求、區(qū)異化的特點,來設計不同品種、不同的規(guī)格、不同質量的產品以滿足不同用戶的不同要求,以此來擴大市場占有率,尋求經濟效益最大化,提高企業(yè)在國內外的知名度。九、 研究范圍1、項目背景及市場預測分析;2、建設規(guī)模的確定;3、建設場地及建設條件;4、工程設計方案;5、節(jié)能;6、環(huán)境保護、勞動安全、衛(wèi)生與消防;7、組織機構與人力資源配置;8、項目招標方案;9、投資估算和資金籌措;10、財務分析。十、 研究結論本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。十一、 主要經濟指標一覽表主
16、要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積63333.00約95.00畝1.1總建筑面積118556.351.2基底面積37366.471.3投資強度萬元/畝344.072總投資萬元42552.162.1建設投資萬元33900.602.1.1工程費用萬元29383.582.1.2其他費用萬元3665.292.1.3預備費萬元851.732.2建設期利息萬元366.042.3流動資金萬元8285.523資金籌措萬元42552.163.1自籌資金萬元27611.713.2銀行貸款萬元14940.454營業(yè)收入萬元73600.00正常運營年份5總成本費用萬元62552.68""
17、;6利潤總額萬元10740.59""7凈利潤萬元8055.44""8所得稅萬元2685.15""9增值稅萬元2556.12""10稅金及附加萬元306.73""11納稅總額萬元5548.00""12工業(yè)增加值萬元19956.09""13盈虧平衡點萬元31797.38產值14回收期年6.7415內部收益率12.65%所得稅后16財務凈現值萬元2962.26所得稅后第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)發(fā)展態(tài)勢1、智能化特征日趨明顯非織造機械的智能化是指通過提高裝備主
18、機的數控水平和智能化程度以及研發(fā)智能化輔助系統,為下游用戶提供智能化生產解決方案。非織造材料工藝的復雜性和精細化生產的需求為智能制造技術在非織造機械中的運用提供了廣泛的場景,隨著人工智能、物聯網、大數據、云計算等技術的逐漸成熟,非織造機械制造與現代智能制造技術的互動日趨增強,基于工業(yè)物聯網的大規(guī)模定制逐步成為新一代智能非織造機械的發(fā)展方向,非織造機械整體智能化特征日趨明顯。2、產業(yè)鏈條長,各細分領域技術差異大非織造材料產業(yè)鏈條長,自動化程度高,從纖維至非織造材料生產涉及多個工序,每一生產工序均有其對應的非織造機械設備,不同生產工序對應的非織造機械設備所需完成的技術動作和構造均有一定差異。各細分
19、領域紡織機械的技術差異較大,國內外能夠較大程度覆蓋非織造全產業(yè)鏈、提供多種類非織造機械設備的制造商較少。非織造機械制造處于制造業(yè)鏈條的中后端,現代紡織機械制造通常需要綜合高分子化學、材料學、紡織化纖系統工程技術、化纖機械、流體力學、電氣自動化與智能管理、傳感技術、信息技術等科學技術,并將其與非織造工藝深度融合。對非織造工藝的深入理解和多門類科學技術的綜合運用決定了非織造機械研發(fā)和制造的復雜性,也是非織造機械制造企業(yè)核心競爭力的關鍵構成要素。3、客戶服務方式向全方位綜合服務演化非織造機械企業(yè)的服務將逐步從傳統的提供質保服務擴展到為用戶提供全生命周期的維護與多方位服務,為客戶提供包括技術咨詢、工程
20、設計、設備設計及制造、安裝調試、技術培訓、技術服務等在內的整體工程服務。4、加強知識產權保護國際先進非織造機械制造企業(yè)非常注重專利申請,國內企業(yè)也意識到決定企業(yè)發(fā)展的因素已不單純局限于產品的質量,加強知識產權保護已經成為行業(yè)內的共識。二、 非織造技術概述1、基本原理非織造技術突破了傳統的紡織原理,并不像機織物和針織物是以紗線或長絲為基本原料經過交織或編織來形成。以紡粘法為例,非織造技術是以可成纖高分子聚合物為原料,通過熔融紡絲、冷卻、牽伸取向及結晶、分絲、鋪網等工序形成具有一定縱橫向分布比例的定向或隨機排列的纖網,再使用針刺、水刺、化學粘合、熱粘合等方法將纖網固結成布后直接或經后續(xù)整理形成非織
21、造材料產品。2、非織造技術工藝(1)成網工藝成網方式主要分為干法成網、濕法成網及聚合物紡絲成網。干法成網技術是將短纖維在干燥狀態(tài)下經過開清、梳理、機械成網(或氣流成網),形成纖網。濕法成網是由水、纖維及化學助劑在成形器中脫水而制成纖網。聚合物紡絲成網分為紡絲直接成網、熔噴成網等類型。原料方面,干法成網與濕法成網工藝采用天然纖維或合成纖維作為原料,均為短纖維。而聚合物紡絲成網方式采用可成纖高分子聚合物作為原料,經紡絲直接成網或熔噴成網。高分子聚合物原料主要包括丙綸、滌綸、錦綸等,均形成長絲。(2)固結工藝固結方式包括機械固結、化學粘合及熱粘合。機械固結包括針刺法、水刺法、縫編法等。其中針刺固結是
22、利用刺針對纖維網反復穿刺來實現,刺針上的倒鉤將纖網表面和局部里層纖維強迫刺入纖網內部,以纖維之間的摩擦作用來壓縮原本蓬松的纖網。經過多次針刺,大量纖維束被刺入纖網,使纖維互相纏結,從而形成具有一定強力和厚度的針刺法非織造材料。化學粘合包括浸漬法、噴灑法、泡沫法等,通過化學粘合劑將纖維基體纖網粘合在一起而形成非織造材料。熱粘合利用高分子材料的熱塑性,使纖網受熱后部分纖維軟化熔融,產生粘連,并在冷卻后保持粘連狀態(tài),纖網得以加固。熱粘合可分為熱軋法、熱風法等。三、 非織造機械行業(yè)情況1、非織造機械的發(fā)展概況在國際上,非織造相關技術工藝及裝備起步較早。1878年英國的威姆拜瓦特公司研制成功世界上第一臺
23、針刺機。1900年美國詹姆斯亨特公司開始了對非織造材料工業(yè)化生產的開發(fā)研究。1942年美國開始了非織造材料的工業(yè)化生產,1951年研制成功熔噴非織造材料,1959年美國和歐洲研制成功紡絲成網法非織造材料。1958-1962年美國契科比公司獲得水刺法生產非織造材料的專利。非織造技術不斷取得進展的同時,生產地域也迅速擴大,目前亞洲市場已成為國際非織造機械企業(yè)的主要競爭之地,這象征著世界非織造機械產品的市場格局和競爭對手的變化。中國非織造材料工業(yè)起步較晚,但發(fā)展十分迅速。1958年中國開始對非織造材料進行研究,1965年建立了上海無紡布廠,即第一家非織造材料廠,生產化學粘合法非織造材料。20世紀80
24、年代開始步入建設發(fā)展階段,從1982年總產量1.50萬噸增長到1997年的29.30萬噸。中國紡粘法非織造材料的發(fā)展起步于1986年,在廣州引進萊芬公司第一條生產線。90年代初中國第一條高產的紡粘法非織造材料生產線試車投產,標志著中國紡粘法進入了正式起步階段。90年代中期后,在進一步發(fā)展了丙綸(PP)紡粘法的同時,也引進了滌綸(PET)紡粘法以及SMS復合法的技術和設備。至2010年,各類紡粘法非織造材料產量已占非織造材料總量的48%。2、2020年非織造機械的統計數據根據中國紡織機械協會2020年全年紡織機械行業(yè)經濟運行報告對重點企業(yè)的統計,2020年我國非織造材料生產線出貨量較上年有較大幅
25、度增長,作為口罩關鍵材料的熔噴布等供不應求。除了非織造機械企業(yè)自身的研發(fā)生產外,其他行業(yè)包括化纖機械、塑料機械等企業(yè)也紛紛轉產擴產。2020年紡粘、熔噴、紡熔復合非織造材料生產線出貨量約590條(包含純熔噴線500條左右),約是上年同期的10倍。作為消毒、擦試濕巾等關鍵原料以及口罩面層紡粘布的替代材料,水刺非織造材料生產線和去年同期相比也有較大增幅,2020年出貨量約80條,為上年同期的3倍。針刺非織造材料生產線出貨量約105條(3米以上幅寬達到70%以上)。第三章 建筑技術方案說明一、 項目工程設計總體要求(一)工程設計依據建筑結構荷載規(guī)范建筑地基基礎設計規(guī)范砌體結構設計規(guī)范混凝土結構設計規(guī)
26、范建筑抗震設防分類標準(二)工程設計結構安全等級及結構重要性系數車間、倉庫:安全等級二級,結構重要性系數1.0;辦公樓:安全等級二級,結構重要性系數1.0;其它附屬建筑:安全等級二級,結構重要性系數1.0。二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現代化企業(yè)建設要求進行設計,采用輕鋼結構、框架結構建設,并按建筑抗震設計規(guī)范(GB500112010)的規(guī)定及當地有關文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環(huán)境,強調豐富的空間關系,力求設計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面,符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求;車間廠房設有天窗進行采光和自然通風,應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間
27、的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現行有關規(guī)范的前提下,做到結構整體性能好,有利于抗震防腐,并節(jié)省投資,施工方便。在設計上充分考慮了通風設計,避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規(guī)范,耐火等級為二級;屋面防水等級為三級,按照屋面工程技術規(guī)范要求施工。.4、根據地質條件及生產要求,對本裝置土建結構設計初步定為:生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據項目的自身情況及當地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度,設計基本地震加速度值為 0.05g,建筑抗震設防類別為丙類,抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為
28、50年,安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積118556.35,其中:生產工程82000.73,倉儲工程18249.78,行政辦公及生活服務設施11860.12,公共工程6445.72。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程21298.8982000.7310806.631.11#生產車間6389.6724600.223241.991.22#生產車間5324.7220500.182701.661.33#生產車間5111.7319680.182593.591.44#生產車間4472.7717220.152269.392倉儲工程8220.
29、6218249.781844.272.11#倉庫2466.195474.93553.282.22#倉庫2055.164562.44461.072.33#倉庫1972.954379.95442.622.44#倉庫1726.333832.45387.303辦公生活配套2062.6311860.121681.903.1行政辦公樓1340.717709.081093.243.2宿舍及食堂721.924151.04588.664公共工程5604.976445.72683.37輔助用房等5綠化工程9715.28193.22綠化率15.34%6其他工程16251.2571.857合計63333.001185
30、56.3515281.24第四章 產品方案分析一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積63333.00(折合約95.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積118556.35。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx套紡織機械,預計年營業(yè)收入73600.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市
31、場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1紡織機械套xx2紡織機械套xx3紡織機械套xx4.套5.套6.套合計xxx73600.00非織造機械構造復雜,零部件種類和數量眾多,精密度要求高。非織造機械設備制造商通常無法在機械部件、控制系統、整機等所有領域都保持領先地位,全流程生產所需的投入大、管理成本高、邊際效益低。非織造機械制造商一般負責產品的工藝研發(fā)、產品設計和組裝,自主生產部分核心部件,常規(guī)采購部分通用標準件,定制采購部分專用件。多種采購模式的綜合運用,非織造機械制造商與零部件供應商
32、緊密合作,提高了非織造機械設備的生產效率和性價比。第五章 選址方案分析一、 項目選址原則節(jié)約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地;應充分利用天然地形,選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。二、 建設區(qū)基本情況濱州市是山東省下轄地級市,位于山東省北部、魯北平原、黃河三角洲腹地,地處黃河三角洲高效生態(tài)經濟區(qū)、山東半島藍色經濟區(qū)和環(huán)渤海經濟圈、濟南省會城市群經濟圈“兩區(qū)兩圈”疊加地帶,是山東省的北大門;地勢南高北低,大致上由西南向東北傾斜;轄四縣二區(qū)一市,總面積9660平方千米。濱州歷史文化悠久,是黃河文化和齊文化的發(fā)祥地之一,是渤海革命老區(qū)中心區(qū)、渤海區(qū)黨委機關駐地,
33、古代著名軍事思想家孫武、漢孝子董永、宋代著名政治家范仲淹、清代帝師杜授田出生或成長在這里。濱州區(qū)位交通優(yōu)勢明顯,具有依河傍海的優(yōu)勢,是連接蘇、魯、京、津的重要通道,是國家級交通運輸主樞紐城市。2019年8月,被評為2018年“中國外貿百強城市”。2020年山東省四星級新型智慧城市建設預試點城市。到2035年全面開創(chuàng)現代化富強濱州新局面。經濟實力、科創(chuàng)能力、開放活力、市域競爭力大幅躍升,人均生產總值達到中等發(fā)達經濟體水平,發(fā)展質量效益持續(xù)保持全省前列;經濟發(fā)展新動能強勁充沛,實現新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現代化,率先建成現代產業(yè)體系;綠色生產生活方式廣泛形成,碳排放達峰后穩(wěn)中有降,生態(tài)環(huán)境
34、根本好轉,成為黃河流域生態(tài)示范城市;對外開放新格局全面形成,市場化法治化國際化營商環(huán)境全面塑成,參與國際競爭和合作的新優(yōu)勢明顯增強;黃河文化、孫子文化保護傳承弘揚體系健全,國民素質和社會文明程度達到新高度,文化軟實力顯著增強;建成法治濱州、法治政府、法治社會,治理體系和治理能力現代化水平穩(wěn)居全省前列;城鄉(xiāng)居民人均收入保持全省前列,城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距和居民生活水平差距顯著縮小,基本公共服務實現均等化;人民生活更加美好,人的全面發(fā)展、人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展,充分共享現代化富強濱州發(fā)展成果。三、 堅持擴大內需戰(zhàn)略,融入“雙循環(huán)”新格局把實施擴大內需戰(zhàn)略與深化供給側結構性改革有機結合,加快
35、培育完善內需體系,以創(chuàng)新驅動、高質量供給引領創(chuàng)造新需求,促進消費與投資協調互動、國內市場與國際市場相互貫通。促進消費擴容提質。積極培育消費新熱點,引導定制消費、智能消費、體驗消費、綠色消費等,打造區(qū)域性消費中心城市。鼓勵發(fā)展新零售、首店經濟、首發(fā)經濟、宅經濟等新業(yè)態(tài)新模式,支持建設步行街、特色商業(yè)街。推動線上線下消費有機融合,積極發(fā)展互聯網健康醫(yī)療、智慧旅游、智慧體育等新模式。大力發(fā)展縣域消費集聚區(qū),加快電商、快遞進農村。實施消費升級行動計劃,優(yōu)化與新型消費相關的支付環(huán)境,完善促進消費的財稅措施,充分釋放消費潛力。擴大精準高效投資。聚焦基礎支撐,加快布局5G、人工智能、數據中心等新基建,提升完
36、善高速鐵路、高速公路、機場、港口等現代交通網絡,強化保水供水、防災減災等水利工程建設,優(yōu)化新能源、外電等多元化能源基礎設施建設。聚焦城鄉(xiāng)融合,加大老舊小區(qū)改造力度,全面改善農村生產生活條件。聚焦增進民生福祉,補齊醫(yī)養(yǎng)健康、公共衛(wèi)生、應急保障、普惠教育、養(yǎng)老服務等短板。聚焦生態(tài)環(huán)境治理,加大生態(tài)修復投入,完善環(huán)保產業(yè)體系,提升資源集約節(jié)約利用水平。更好發(fā)揮政府投資作用,激發(fā)社會投資活力,鼓勵社會資本參與公共服務和基礎設施建設。暢通國內國際雙循環(huán)。深入實施質量強市、品牌強市戰(zhàn)略,強化標準引領、質量取勝、品牌培育,提升產品、工程、服務質量,擴大中高端產品和優(yōu)質服務供給。統籌推進現代流通體系建設,提升
37、現代流通樞紐地位,完善商貿流通基礎網絡,培育具有全國競爭力的現代流通企業(yè)。優(yōu)化國內國際市場布局、商品結構、貿易方式,促進內外貿質量標準、認證認可相銜接,推進同線同標同質。四、 項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。第六章 運營管理一、 公司經營宗旨公司經營國際化,股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管
38、理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、紡織機械行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和紡織機械行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動
39、,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內紡織機械行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進
40、行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購
41、,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,
42、擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統一規(guī)劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資
43、料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的
44、執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提
45、取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股
46、份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:公司采取積極的現金方式分配利潤,即公司當年度實現盈利,在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。(1)利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定。(2)具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期:公司可以采取現金方式分配股利,公司優(yōu)先采用現金方式分配利潤,現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時,應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意,且經獨立董事發(fā)
47、表獨立意見、監(jiān)事會決議通過,兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?,F金分紅的具體條件:公司在當年盈利且累計未分配利潤為正,現金流滿足公司正常生產經營和未來發(fā)展的前提下,最近三個會計年度內,公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,提出具體現金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應
48、達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的,公司可不進行現金分紅:合并報表或母公司報表當年度未實現盈利;合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數;合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%(包括70%);合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數;公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見;公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支
49、出安排,進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。(3)利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規(guī)定擬定,并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準,獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時,應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流(包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式),充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的
50、未分配利潤的使用計劃安排或原則,公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發(fā)展公司經營業(yè)務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的,應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途,獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發(fā)生變更的,應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發(fā)生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。(4)利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制(5)利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,董事會須在股東大會召開后兩個月內
51、完成現金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。(三)會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘
52、或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第七章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司
53、將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場
54、營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順
55、利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有
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