汕尾金屬結構件項目可行性研究報告【模板參考】_第1頁
汕尾金屬結構件項目可行性研究報告【模板參考】_第2頁
汕尾金屬結構件項目可行性研究報告【模板參考】_第3頁
汕尾金屬結構件項目可行性研究報告【模板參考】_第4頁
汕尾金屬結構件項目可行性研究報告【模板參考】_第5頁
已閱讀5頁,還剩116頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、泓域咨詢/汕尾金屬結構件項目可行性研究報告報告說明根據中國商飛公司市場預測年報(2020-2039)數據顯示,到2039年全球客機機隊規(guī)模將達到44,400架,是2019年的1.9倍。在2039年預計的44,400架客機規(guī)模中,有20,544架來源于客機新增需求,20,120架來自替換需求,僅3,736架為長期服役的客機。根據謹慎財務估算,項目總投資30816.02萬元,其中:建設投資24873.73萬元,占項目總投資的80.72%;建設期利息295.35萬元,占項目總投資的0.96%;流動資金5646.94萬元,占項目總投資的18.32%。項目正常運營每年營業(yè)收入60000.00萬元,綜合總

2、成本費用47451.92萬元,凈利潤9183.14萬元,財務內部收益率23.81%,財務凈現值14379.28萬元,全部投資回收期5.28年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。本項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術進步要求,符合市場要求,受到國家技術經濟政策的保護和扶持,適應本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關產品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備,交通運輸及水電供應均有充分保證,有優(yōu)越的建設條件。,企業(yè)經濟和社會效益較好,能實現技術進步,產業(yè)結構調整,提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進,成熟可靠,可以確保最終產品的質量要求。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)

3、研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 項目承辦單位基本情況8一、 公司基本信息8二、 公司簡介8三、 公司競爭優(yōu)勢9四、 公司主要財務數據11公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據12五、 核心人員介紹12六、 經營宗旨14七、 公司發(fā)展規(guī)劃14第二章 項目建設背景及必要性分析16一、 市場規(guī)模16二、 行業(yè)基本風險特征16三、 推動沿海經濟帶重要戰(zhàn)略支點功能得到新提升17四、 項目實施的必要性20第三章 項目總論22一、 項目概述22二、 項目提出的理由24三、 項目總投資及資金構成24四、 資金籌措方案25五、 項

4、目預期經濟效益規(guī)劃目標25六、 項目建設進度規(guī)劃26七、 環(huán)境影響26八、 報告編制依據和原則26九、 研究范圍27十、 研究結論28十一、 主要經濟指標一覽表28主要經濟指標一覽表28第四章 產品方案30一、 建設規(guī)模及主要建設內容30二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領30產品規(guī)劃方案一覽表31第五章 建筑工程可行性分析32一、 項目工程設計總體要求32二、 建設方案33三、 建筑工程建設指標36建筑工程投資一覽表36第六章 項目選址38一、 項目選址原則38二、 建設區(qū)基本情況38三、 深入實施城市能級提升工程39四、 深入實施“三大基建”突破工程39五、 項目選址綜合評價40第七章 運營管理4

5、1一、 公司經營宗旨41二、 公司的目標、主要職責41三、 各部門職責及權限42四、 財務會計制度45第八章 發(fā)展規(guī)劃分析49一、 公司發(fā)展規(guī)劃49二、 保障措施50第九章 項目節(jié)能分析53一、 項目節(jié)能概述53二、 能源消費種類和數量分析54能耗分析一覽表54三、 項目節(jié)能措施55四、 節(jié)能綜合評價55第十章 原輔材料分析57一、 項目建設期原輔材料供應情況57二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理57第十一章 項目實施進度計劃59一、 項目進度安排59項目實施進度計劃一覽表59二、 項目實施保障措施60第十二章 工藝技術設計及設備選型方案61一、 企業(yè)技術研發(fā)分析61二、 項目技術工藝分析

6、63三、 質量管理64四、 設備選型方案65主要設備購置一覽表66第十三章 勞動安全評價68一、 編制依據68二、 防范措施69三、 預期效果評價73第十四章 投資計劃方案75一、 投資估算的依據和說明75二、 建設投資估算76建設投資估算表78三、 建設期利息78建設期利息估算表78四、 流動資金80流動資金估算表80五、 總投資81總投資及構成一覽表81六、 資金籌措與投資計劃82項目投資計劃與資金籌措一覽表83第十五章 經濟效益84一、 經濟評價財務測算84營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表84綜合總成本費用估算表85固定資產折舊費估算表86無形資產和其他資產攤銷估算表87利潤及利潤分配

7、表89二、 項目盈利能力分析89項目投資現金流量表91三、 償債能力分析92借款還本付息計劃表93第十六章 風險防范95一、 項目風險分析95二、 項目風險對策97第十七章 招標及投資方案100一、 項目招標依據100二、 項目招標范圍100三、 招標要求101四、 招標組織方式103五、 招標信息發(fā)布107第十八章 總結108第十九章 附表附錄110主要經濟指標一覽表110建設投資估算表111建設期利息估算表112固定資產投資估算表113流動資金估算表114總投資及構成一覽表115項目投資計劃與資金籌措一覽表116營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表117綜合總成本費用估算表117利潤及利潤分

8、配表118項目投資現金流量表119借款還本付息計劃表121第一章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx(集團)有限公司2、法定代表人:侯xx3、注冊資本:1190萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2014-10-47、營業(yè)期限:2014-10-4至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事金屬結構件相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司依據公司法等法律

9、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上,堅持優(yōu)化結構,提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式,補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調的短板,走綠色、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展道路,不斷優(yōu)化供給結構,提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,以提質增效為中心,以提升創(chuàng)新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側結構性改革。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研

10、究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之

11、一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進

12、口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡

13、較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10395.338316.267796.50負債總額3243.472594.782432.60股東權益合計7151.865721.495363.89公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入40023.7332018.9830017.80營業(yè)利潤7796.836237.465847.62利潤總額7036.605629.285277.45凈利潤5277.454116.413799.76歸屬于母公司所有者的凈

14、利潤5277.454116.413799.76五、 核心人員介紹1、侯xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、胡xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。3、唐xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至

15、今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、陳xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。5、周xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。6、徐xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月

16、至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。7、向xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、曹xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司

17、董事、副總經理、總工程師。六、 經營宗旨以市場需求為導向;以科研創(chuàng)新求發(fā)展;以質量服務樹品牌;致力于產業(yè)技術進步和行業(yè)發(fā)展,創(chuàng)建國際知名企業(yè)。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持

18、續(xù)發(fā)展,實現業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才,要加大

19、引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結構,建立適應現代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。第二章 項目建設背景及必要性分析一、 市場規(guī)模我國十四五發(fā)展綱要明確指出:“深

20、入實施智能制造和綠色制造工程,發(fā)展服務型制造新模式,推動制造業(yè)高端化智能化綠色化。培育先進制造業(yè)集群,推動集成電路、航空航天、船舶與海洋工程裝備、機器人、先進軌道交通裝備、先進電力裝備、工程機械、高端數控機床、醫(yī)藥及醫(yī)療設備等產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展?!毙袠I(yè)產品主要應用在醫(yī)療器械、科學儀器、交通運輸、工業(yè)設備、精密光學等領域,這些領域是我國產業(yè)升級重要方向。二、 行業(yè)基本風險特征1、市場競爭風險我國精密金屬零部件行業(yè)的發(fā)展逐漸成熟,越來越多的潛在企業(yè)會進入精密金屬零部件行業(yè)。目前,行業(yè)市場化程度較高,競爭比較充分,同類企業(yè)往往通過產品價格戰(zhàn)等以爭奪市場份額。同時,行業(yè)集中度較低,從業(yè)企業(yè)資金實力與規(guī)模普遍

21、偏小,市場競爭區(qū)域特征明顯,呈現區(qū)域分割的特征。伴隨本行業(yè)技術的不斷進步,掌握核心技術和優(yōu)勢客戶資源的企業(yè)將逐步勝出,現有行業(yè)格局可能出現變化,行業(yè)將面臨更為激烈的競爭。2、政策風險精密機械零部件行業(yè)技術水平的高低直接影響我國高端制造業(yè)的水平,因此國家高度精密機械零部件行業(yè)的發(fā)展,精密機械零部件制造業(yè)是國家鼓勵發(fā)展的行業(yè),享受國家產業(yè)政策的支持。同時,精密機械零部件行業(yè)也受到國家產業(yè)和行業(yè)政策的監(jiān)管,如果未來產業(yè)或行業(yè)政策出現變化,將給行業(yè)發(fā)展帶來風險。3、技術更新風險隨著市場競爭的加劇,技術更新?lián)Q代周期越來越短。技術的創(chuàng)新、新產品的開發(fā)是公司核心競爭力的關鍵因素。如果行業(yè)內的企業(yè)不能及時準確

22、把握行業(yè)、產品的發(fā)展趨勢,將削弱公司已有的競爭優(yōu)勢。4、原材料價格波動風險精密機械零部件鋁合金零部件行業(yè)主要上游原材料為鋁材、鋁塊等。近年來,鋁等大宗商品的價格波動較大,通常行業(yè)內企業(yè)會采取在價格相對低點靈活采購、簽訂長期合同提前鎖價、套期保值等方式降低原材料價格波動的影響,但如果原材料成本波動大幅超出業(yè)內預期,仍然有可能對行業(yè)的盈利能力產生不利影響。三、 推動沿海經濟帶重要戰(zhàn)略支點功能得到新提升全面接軌深圳、全力融入“雙區(qū)”,深入銜接深汕特別合作區(qū)建設,攜手汕潮揭、鏈接海峽西岸城市群,在借梯登高中拓展發(fā)展新空間。推進規(guī)劃共繪。積極參與深圳都市圈建設,推進汕尾都市區(qū)副中心建設,完善跨區(qū)域合作體

23、制機制,構建與深圳空間結構清晰、基礎設施一體高效、要素流動順暢有序、產業(yè)發(fā)展分工協(xié)作、公共服務均衡共享、生態(tài)環(huán)境和諧宜居的現代都市圈。加強與深圳尤其是深汕特別合作區(qū)綜合發(fā)展規(guī)劃銜接,加快深汕特別合作區(qū)拓展區(qū)規(guī)劃建設,實現一體化發(fā)展。深化戰(zhàn)略合作,強化產業(yè)發(fā)展、綜合交通運輸、基礎設施建設、生態(tài)環(huán)境保護等方面專項規(guī)劃對接,謀劃一批重大平臺、重大項目、重大工程。推進設施共建。大力推進交通共聯(lián),推進廣汕高鐵、汕汕高鐵建設和汕尾至梅州鐵路前期工作。推進深汕西高速改擴建工程、興汕高速海豐至紅海灣段二期、揭惠高速南延線建設,推動深汕第二高速公路延伸至汕尾市區(qū),全力爭取增設潮惠高速海豐蓮花互通、深汕高速海豐赤

24、坑、華僑尖山互通。加快珠東快速全面建設,推進省濱海旅游公路汕尾段規(guī)劃建設。整合汕尾港區(qū)資源,謀劃與深圳港合作共建、一體運營。加快建設陸豐甲東和湖東深水港。推動開通深圳惠州汕尾海上旅游航線前期工作。推進深圳寶安機場(汕尾)城市候機樓建設和汕尾機場前期工作。完善能源基礎設施網絡,加快推進粵東天然氣主干管網等重點能源項目建設,加快完善500千伏、220千伏電網主網架和配電網絡,創(chuàng)新能源合作模式。推進信息基礎設施共建,謀劃開展5G商用試點、超高速無線局域網試點,共建智慧城市。推進產業(yè)共興。加強與灣區(qū)的產業(yè)對接,提升電子信息產業(yè)發(fā)展能級,推動新能源汽車產業(yè)集聚發(fā)展,做大做強生物醫(yī)藥產業(yè)。大力引進能源裝備

25、制造產業(yè),推動形成相關產業(yè)及裝備產業(yè)鏈。打造一批“萬畝千億”大平臺,推動千萬千瓦級海上風電基地建設,合作推進海洋產業(yè)發(fā)展平臺建設,攜手打造海洋經濟創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū),共同打造海洋高端設備、海洋電子信息、海洋生態(tài)環(huán)保、海洋新能源、海洋生物等產業(yè)集群。加強農業(yè)領域全方位對接合作,建設具有地方特色的優(yōu)質農副產品供應基地,打造粵港澳大灣區(qū)“菜籃子”“果盤子”“米袋子”。對接利用好揭陽石化能源產業(yè)資源,承接石化延伸產業(yè),規(guī)劃建設大南海石化工業(yè)區(qū)拓展區(qū),打造汕尾東海岸石化基地。爭取與揭陽市合作創(chuàng)建省級青梅優(yōu)勢產區(qū)產業(yè)園。推進資源共享。推動融入深惠汕產業(yè)創(chuàng)新走廊建設,打造大灣區(qū)協(xié)同創(chuàng)新延伸區(qū)和創(chuàng)新成果轉化承載地

26、。推動“雙區(qū)”金融機構到汕尾設立分支機構。促進優(yōu)質教育資源合作共享,探索建立深汕師資互動長效機制,深化醫(yī)療健康資源協(xié)作聯(lián)動,建立衛(wèi)生應急合作機制,推動就業(yè)與社會保障有序銜接,加強人才交流合作。加強生態(tài)協(xié)同保護,推動與灣區(qū)、汕潮揭建立區(qū)域環(huán)境污染聯(lián)防聯(lián)治工作機制。推進機制共活。對標對表灣區(qū)標準,完善與國際接軌的營商規(guī)則體系,打造更具區(qū)域競爭力的市場化、法治化、國際化營商環(huán)境。強化與灣區(qū)城市信用信息平臺對接共享,推動個人信用評價結果互認共享。共建對外開放發(fā)展平臺,拓展國際貿易“單一窗口”平臺功能,促進貿易自由化便利化。四、 項目實施的必要性(一)現有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè)

27、,公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和

28、適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。第三章 項目總論一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:汕尾金屬結構件項目2、承辦單位名稱:xxx(集團)有限公司3、項目性質:技術改造4、項目建設地點:xx(以最終選址方案為準)5、項目聯(lián)系人:侯xx(二)主辦單位基本情況公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質服務、贏得市場的經營理念,秉承以人為本,始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務價值”的服務理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出

29、完美解決方案,滿足高端市場高品質的需求。公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現高質量發(fā)展的基本保障,堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經濟利益的理念,確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查,加強合規(guī)風險防控,確保依法管理、合規(guī)經營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求,重點領域合規(guī)管理不斷強化,各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立,廣大員工合規(guī)意識普遍增強,合規(guī)文化氛圍更加濃厚。公司依據公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議

30、事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上,堅持優(yōu)化結構,提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式,補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調的短板,走綠色、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展道路,不斷優(yōu)化供給結構,提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,以提質增效為中心,以提升創(chuàng)新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側結構性改革。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx(以最終選址方案為準),占地面積約64.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期

31、項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xxx套金屬結構件/年。二、 項目提出的理由科學儀器是國民經濟高質量發(fā)展和基礎科學創(chuàng)新的基礎,在制藥與生物醫(yī)學、食品安全、環(huán)境監(jiān)測、半導體、石油化工等領域都扮演了非常重要的角色。美國商務部數據顯示,儀器儀表工業(yè)總產值只占工業(yè)總產值的4%,但對國民經濟的影響達到66%。儀器儀表工業(yè)對國民經濟而言是巨大的“倍增器”,對于整個社會發(fā)展都有著強有力的拉動作用,而其中發(fā)揮關鍵作用的正是科學研究類儀器。十四五”時期是我國全面建成小康社會、實現第一個百年奮斗目標之后,乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍

32、的第一個五年。當前和今后一個時期,汕尾發(fā)展正處于重要戰(zhàn)略機遇期,挑戰(zhàn)前所未有,應對好了,機遇也前所未有。我們必須在危機中育先機、于變局中開新局,努力實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)、更為安全的發(fā)展,開創(chuàng)社會主義現代化建設新局面。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資30816.02萬元,其中:建設投資24873.73萬元,占項目總投資的80.72%;建設期利息295.35萬元,占項目總投資的0.96%;流動資金5646.94萬元,占項目總投資的18.32%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資30816

33、.02萬元,根據資金籌措方案,xxx(集團)有限公司計劃自籌資金(資本金)18760.95萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額12055.07萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):60000.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):47451.92萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):9183.14萬元。4、財務內部收益率(FIRR):23.81%。5、全部投資回收期(Pt):5.28年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):21792.66萬元(產值)。六、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工

34、程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。七、 環(huán)境影響該項目在建設過程中,必須嚴格按照國家有關建設項目環(huán)保管理規(guī)定,建設項目須配套建設的環(huán)境保護設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。各類污染物的排放應執(zhí)行環(huán)保行政管理部門批復的標準。八、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年計劃綱要;2、投資項目可行性研究指南;3、相關財務制度、會計制度;4、投資項目可行性研究指南;5、可行性研究開始前已經形成的工作成果及文件;6、根據項目需要進行調查和收集的設計基礎資料;7、可行性研究與項目評價;8、建設項目經濟評價方法與參數;9、項目建設單位提供的有關本項目的各種

35、技術資料、項目方案及基礎材料。(二)編制原則1、堅持科學發(fā)展觀,采用科學規(guī)劃,合理布局,一次設計,分期實施的建設原則。2、根據行業(yè)未來發(fā)展趨勢,合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則,根據行業(yè)的現有格局和未來發(fā)展方向,優(yōu)化設備選型和工藝方案,使企業(yè)的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則,產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金,將先進性與實用性有機結合,做到投入少、產出多,效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則,對項目可能產生的污染源進行綜合治理,使其達到國家規(guī)定的排放標準。九、 研究范圍按照項目建設公司的發(fā)展規(guī)劃,依據有關規(guī)定,就本項目提出的背景

36、及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環(huán)境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益等內容進行分析研究,并提出研究結論。十、 研究結論該項目符合國家有關政策,建設有著較好的社會效益,建設單位為此做了大量工作,建議各有關部門給予大力支持,使其早日建成發(fā)揮效益。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積42667.00約64.00畝1.1總建筑面積71162.331.2基底面積25173.531.3投資強度萬元/畝376.262總投資萬元30816.022.1建設投資萬元24873.732.1.1工程費用萬元21594.602

37、.1.2其他費用萬元2629.372.1.3預備費萬元649.762.2建設期利息萬元295.352.3流動資金萬元5646.943資金籌措萬元30816.023.1自籌資金萬元18760.953.2銀行貸款萬元12055.074營業(yè)收入萬元60000.00正常運營年份5總成本費用萬元47451.92""6利潤總額萬元12244.19""7凈利潤萬元9183.14""8所得稅萬元3061.05""9增值稅萬元2532.40""10稅金及附加萬元303.89""11納稅總額萬元

38、5897.34""12工業(yè)增加值萬元19893.26""13盈虧平衡點萬元21792.66產值14回收期年5.2815內部收益率23.81%所得稅后16財務凈現值萬元14379.28所得稅后第四章 產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積42667.00(折合約64.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積71162.33。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xxx(集團)有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx套金屬結構件,預計年營業(yè)收入60000.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政

39、策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模較大,且持續(xù)增長。2019年,中國醫(yī)療器械市場規(guī)模為6290億元,較2015年的3080億元翻了一番。2020年,由于疫情原因,對醫(yī)用口罩、核酸檢測試劑盒和體外膜肺氧合(ECMO)機器等一系列醫(yī)療器械的需求迅速激增。根據醫(yī)療器械藍皮書數據,2010年至2020年中國醫(yī)療器械市場規(guī)

40、模預計從1260億元增至7765億元,年復合增長率約為19.94%,高于全球平均水平。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1金屬結構件套xx2金屬結構件套xx3金屬結構件套xx4.套5.套6.套合計xxx60000.00第五章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設計總體要求(一)設計依據1、根據中國地震動參數區(qū)劃圖(GB18306-2015),擬建項目所在地區(qū)地震烈度為7度,本設計原料倉庫一、罐區(qū)、流平劑車間、光亮劑車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設防,其他按7度設防。2、根據擬建建構筑物用材料情況,所用材料當地都能解決。特殊建材(如:隔熱、防水、耐腐蝕材

41、料)也可根據需要就地采購。3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當地解決,可以滿足施工、設計要求。4、當地建筑標準和技術規(guī)范5、在設計中盡量優(yōu)先選用當地地方標準圖集和技術規(guī)定,以及省標、國標等,因地制宜、方便施工。(二)建筑設計的原則1、應遵守國家現行標準、規(guī)范和規(guī)程,確保工程安全可靠、經濟合理、技術先進、美觀實用。2、建筑設計應充分考慮當地的自然條件,因地制宜,積極結合當地的材料、構件供應和施工條件,采用新技術、新材料、新結構。建筑風格力求統(tǒng)一協(xié)調。3、在平面布置、空間處理、構造措施、材料選用等方面,應根據工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。二、 建設方案(一)建筑結構

42、及基礎設計本期工程項目主體工程結構采用全現澆鋼筋混凝土梁板,框架結構基礎采用樁基基礎,鋼筋混凝土條形基礎?;A工程設計:根據工程地質條件,荷載較小的建(構)筑物采用天然地基,荷載較大的建(構)筑物采用人工挖孔現灌澆柱樁。(二)車間廠房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設計:采用鋼屋架結構,屋面采用彩鋼板,墻體采用彩鋼夾芯板,基礎采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設計:采用現澆鋼筋混凝土框架結構,多孔磚非承重墻體,屋面為現澆鋼筋混凝土框架結構,基礎為鋼筋混凝土基礎。3、其它用房設計:采用磚混結構,承重型墻體,基礎采用墻下條形基礎。(三)墻體及墻面設計1、墻體設計:外墻體均用標準多孔粘土磚實砌,內墻均

43、用巖棉彩鋼板。2、墻面設計:生產車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面,刷外墻涂料,內墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規(guī)定,框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體,磚混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實心頁巖磚。(四)屋面防水及門窗設計1、屋面設計:屋面采用大跨度輕鋼屋面,高分子卷材防水面層,上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計:現澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計:一般建筑物門窗,采用鋁合金門窗,對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗,具體做法可參見國家標準圖集。有

44、防爆或者防火要求的生產車間,門窗設置應滿足防爆泄壓的要求,玻璃應采用安全玻璃,凡防火墻上門窗均為防火門窗,參見國標圖集。(五)樓房地面及頂棚設計1、樓房地面設計:一般生產用房為水泥砂漿面層,局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設計:一般房間白色涂料面層。(六)內墻及外墻設計1、內墻面設計:一般房間為彩鋼板,控制室采用水性涂料面層,衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。2、外墻面設計:均涂裝高級彈性外墻防水涂料。(七)樓梯及欄桿設計1、樓梯設計:現澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計:車間內部采用鋼管欄桿,其它采用不銹鋼欄桿。(八)防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規(guī)范(GB50016-2014)中相關規(guī)定,滿足設備區(qū)

45、內相關生產車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧,做到安全適用、技術先進、經濟合理。(九)防腐設計防腐設計以預防為主,根據生產過程中產生的介質的腐蝕性、環(huán)境條件、生產、操作、管理水平和維修條件等,因地制宜區(qū)別對待,綜合考慮防腐蝕措施。對生產影響較大的部位,危機人身安全、維修困難的部位,以及重要的承重構件等加強防護。(十)建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶,利用鋼柱或柱內兩根主筋作引下線,引下線的平均間距不大于十八米(第類防雷建筑物)或25.00米(第類防雷建筑物)。(十一)防雷保護措施利用基礎內鋼筋作接地體,并利

46、用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通,構成環(huán)形接地網,實測接地電阻R1.00(共用接地系統(tǒng))。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積71162.33,其中:生產工程40826.43,倉儲工程16493.70,行政辦公及生活服務設施8001.95,公共工程5840.25。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程13341.9740826.435651.561.11#生產車間4002.5912247.931695.471.22#生產車間3335.4910206.611412.891.33#生產車間3202.079798.341356.371.44#生產車間

47、2801.818573.551186.832倉儲工程6545.1216493.701737.662.11#倉庫1963.544948.11521.302.22#倉庫1636.284123.43434.422.33#倉庫1570.833958.49417.042.44#倉庫1374.483463.68364.913辦公生活配套1382.038001.951187.423.1行政辦公樓898.325201.27771.823.2宿舍及食堂483.712800.68415.604公共工程4027.765840.25654.66輔助用房等5綠化工程5329.1199.68綠化率12.49%6其他工程1

48、2164.3659.267合計42667.0071162.339390.24第六章 項目選址一、 項目選址原則項目選址應符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,有利于產業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用,堅持節(jié)能、保護環(huán)境可持續(xù)利用發(fā)展,經濟效益、社會效益、環(huán)境效益三效統(tǒng)一,土地利用最優(yōu)化。二、 建設區(qū)基本情況汕尾市位于廣東省東南部沿海,珠江三角洲東岸,與臺灣一水之隔,東鄰紅海灣和碣石灣,蓮花山南麓,東鄰惠來縣,西連惠東縣,北接梅州市和紫金縣,南瀕南海,總面積4865.05平方公里(包括深汕合作區(qū))。大陸沿海岸線(包括深汕合作區(qū))長455.2公里,占全省岸線長度的11.1%。大陸架內(即20

49、0米水深以內)海域面積(包括深汕合作區(qū))2.39萬平方公里,相當于陸地面積的4.5倍。以推動高質量發(fā)展為主題,以深化供給側結構性改革為主線,以改革創(chuàng)新為根本動力,以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的,圍繞把汕尾建設成為沿海經濟帶靚麗明珠的目標定位,全面加快融入以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局,全面接軌深圳、全力融入“雙區(qū)”、攜手汕潮揭,扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?!比蝿?,加快建設現代化經濟體系,推進治理體系和治理能力現代化,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,實現經濟行穩(wěn)致遠、社會安定和諧,為全面建設社會主義現代化開好局、起好步。三、 深入實施城市能級提升工程鞏固國家衛(wèi)生城市創(chuàng)

50、建成效,加快創(chuàng)建國家文明城市、國家森林城市、國家園林城市、國家生態(tài)文明城市,打造特色鮮明、富有內涵的“山海湖城”“紅色圣地”“活力灣區(qū)”。推進高水平規(guī)劃,科學全面建立國土空間規(guī)劃體系,構建“一圈兩帶兩廊”城市發(fā)展新格局。推進高品質建設,實施城市有機更新行動,統(tǒng)籌推進市政道路完善、城市內澇整治、綠化美化亮化等工作,打造精品精致現代濱海城市。推進精細化管理,建立健全協(xié)同高效的城市管理體系,強化數字賦能,加強違建治理,推進垃圾分類,以“繡花”功夫提升城市管理科學化智能化精細化水平。四、 深入實施“三大基建”突破工程發(fā)揮基礎設施建設投資對經濟社會發(fā)展的關鍵性、支撐性作用,在“三大基建”領域協(xié)同發(fā)力。大

51、抓老基建,聚焦構建外聯(lián)內暢、立體多元、綠色智慧的現代綜合交通體系,全面打響交通“大會戰(zhàn)”,積極參與“軌道上的都市圈”建設,加快融入深圳“半小時經濟圈”和廣州、汕潮揭“一小時經濟圈”。統(tǒng)籌推進水利、能源、信息、市政等基礎設施建設,突出抓好萬里碧道建設、天然氣管道“縣縣通”、城市更新等工作。突破新基建,加快部署推進5G基站、大數據中心、人工智能等項目建設,培育壯大經濟發(fā)展新動能。補齊軟基建,聚焦教育、醫(yī)療、文化等領域建設一批補短板項目,提升公共服務能力水平。五、 項目選址綜合評價項目選址應統(tǒng)籌區(qū)域經濟社會可持續(xù)發(fā)展,符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全,滿足項目科研、生產要求

52、,社會經濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調發(fā)展。 第七章 運營管理一、 公司經營宗旨以市場需求為導向;以科研創(chuàng)新求發(fā)展;以質量服務樹品牌;致力于產業(yè)技術進步和行業(yè)發(fā)展,創(chuàng)建國際知名企業(yè)。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公

53、司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、金屬結構件行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和金屬結構件行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內金屬結構件行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作

54、和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5

55、、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論