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文檔簡介

1、2018 年體育管理中心部門預算公開第一部分西峽縣體育管理中心概況一、體育管理中心主要職責(一)根據(jù)中華人民共和國體育法等國家有關(guān)體育工作的法律法規(guī)、方針政策和市委、市政府的要求,積極指導和大力推進體育改革 .(二)組織起草全縣體育工作規(guī)范性文件;負責體育行政監(jiān)督工作。(三)組織實施全民健身計劃綱要 ,推行全民健身計劃,制訂群眾性體育工作規(guī)劃,指導和推動學校體育、城市體育、農(nóng)村體育工作及其他社會體育的發(fā)展。實施國家體育鍛煉標準,開展國民體質(zhì)監(jiān)測;(四)統(tǒng)籌管理本部門體育經(jīng)費,會同有關(guān)部門搞好全縣體育場館和體育設施的建設管理工作;指導公共體育設施的建設,負責公共體育設施的監(jiān)督管理。(五)指導、組

2、織本市運動會及其他綜合性、單項運動會等體育活動。開展體育交流,組織參加和承辦各類體育賽事。(六)與教育局共同管理、協(xié)調(diào)配合,抓好體育傳統(tǒng)校 工作以及體育后備人才訓練基地建設,組建各個單項運動代 表隊,指導開展經(jīng)常性訓練;指導學校體育工作,實施中小 學生國家體育鍛煉標準;(七)組織全市各項目教練員、裁判員和三級社會體育 指導員的培訓,并組織參加上級體育主管部門舉辦的相關(guān)培 訓。(八)組織指導全市體育宣傳和體育科研工作。(九)組織并指導全市各體育協(xié)會、運動協(xié)會、武術(shù)場 館等體育社會團體的各種賽事.(十)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作二、體育管理中心構(gòu)成西峽縣體育管理中心成立于2010年,規(guī)格為副科

3、級,核定事業(yè)編制5名。為適應全縣體育發(fā)展的需要,2012年7月6日經(jīng)西峽縣機構(gòu)編制委員會關(guān)于明確縣體育管理中 心機構(gòu)編制事宜的批復西編字【20121 8號文件同意縣體育管理中心規(guī)格為正科級,內(nèi)設辦公室、群眾體育股、競技 體育股。重新核定事業(yè)編制 10名,其中主任1名,副主任2 名,股級干部3名,經(jīng)費實行財政全額預算管理。2015年底現(xiàn)有職工12人,主任1名,副主任2名。第二部分西峽縣體育管理中心 2018年度部門預算情況說明一、收入支由預算總體情況說明西峽縣體育管理中心 2018年收入總計84.18萬元,支 由總計84.18萬元,與2017年相比,收入支由增長了 10.35 萬元,主要原因:人

4、員經(jīng)費增加。二、收入預算總體情況說明西峽縣體育管理中心本年收入合計 84.18萬元,其中: 財政撥款84.18萬元;收費安排0萬元;罰沒收入0萬元; 國有資本收益收入 0萬元;專戶安排0萬元;提前下達轉(zhuǎn)移 支付安排0萬。三、支由預算總體情況說明西峽縣體育管理中心本年支由合計84.18萬元,其中:基本支由84.18萬元,占100% 項目支由0萬元,占0%四、一般公共預算支由預算情況說明西峽縣體育管理中心 2018年一般公共預算支由年初預 算為84.18萬元。主要用于以下方面:人員經(jīng)費76.24萬元, 占90%公用經(jīng)費7.93萬元,占10% 一般性項目支由 0萬 元,占0%政策性配套支由 0萬元,

5、占0%事業(yè)發(fā)展專項 支由0萬元,占0%其他支由0萬元,占0%五、一般公共預算基本支由預算情況說明2018年一般公共預算基本支由84.18萬元,其中:人員經(jīng)費76.24萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、 社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支由、 離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療 費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支由;公用經(jīng)費7.93萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵 電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公由國(境)費、 維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、 專用材料費、

6、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公 務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他 商品和服務支由、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支由。六、政府性基金預算支由情況說明2018年政府性基金預算支由年初預算為0萬元。七、“三公”經(jīng)費支由預算情況說明2018年“三公”經(jīng)費預算為 3.5萬元。2018年“三公” 經(jīng)費支由預算數(shù)比 2017年減少0.2萬元。具體支生情況如下:(一)因公由國(境)費 0萬元,主要用于單位工作人 員公務由國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培 訓費等支由。1.3 萬元,公務用車運行維護費 1.3 萬元, 主要用于

7、開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出 . 公務用車運行維護費預算數(shù)與 2016 年基本持平。(三)公務接待費 2.2 萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。八、其他重要事項的情況說明(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2018 年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算84.18 萬元, 主要保障機關(guān)人員工資發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。(二)政府采購支出情況2018 年無政府采購預算安排。( 三)關(guān)于專項轉(zhuǎn)移支付項目情況說明2018 年預算中專項轉(zhuǎn)移資金0 萬元。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)

8、活動及輔助活動所取得的收入。三、 其他收入: 是指部門取得的除 “財政撥款” 、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財 政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不 足以安排當年支生的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用 于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資 金。五、基本支由:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部 分。六、項目支由:是指在基本支由之外,為完成特定的行政工 作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支

9、由O七、“三公”經(jīng)費:是指納入財政預算管理,部門使用財政 撥款安排的因公由國(境)費、公務用車購置及運行費和公 務接待費。其中,因公由國(境)費反映單位公務由國(境) 的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支由;公務 用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料 費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支由; 公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接 待)支出。八、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法 管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包 括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。附件:西峽縣體育管理中

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