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文檔簡介
1、倉儲管理制度、倉位規(guī)劃管理辦法倉位規(guī)劃要因分析借物出門證工作流程圖經(jīng)辦人倉運(yùn)單位(攜 出者)門房權(quán)責(zé)主管經(jīng)辦人增核單位制 單核 準(zhǔn)攜 出檢 查簽早存 查倉儲規(guī)劃實(shí)務(wù)說明面 積 配 置1. 倉儲總面積2. 公共設(shè)施規(guī)劃3. 有效面積計(jì)算按材料基準(zhǔn)存量及容量所需用的倉位,依供料對象卸儲便捷性, 投配適用的儲存面積依倉儲結(jié)構(gòu),支柱,樓梯,走道,辦公場所等 倉庫總面積扣除公共設(shè)施估用面積為可用倉容科 位 設(shè) 疋1. 基準(zhǔn)存量2. 收發(fā)頻率3. 料位設(shè)定與編號存量高者可雙通路配置, 存量低及零星材料用儲柜倉儲為宜,重量輕者可架高儲存收發(fā)頻繁的材料,應(yīng)考慮進(jìn)出倉裝卸便捷因素倉庫代號統(tǒng)一以 A- B C順序
2、設(shè)定,料位編訂,料位編號原則:堆 疊 方 式1 .包裝類別2. 材料特性3. 供料方式4. 棧儲工具依53加侖鐵桶裝,5加侖鐵桶裝,紙桶裝,紙盒裝、支裝分設(shè)堆 疊棧底數(shù)與棧高層次對耐壓性差的材料宜設(shè)定層況以及承受的重量依供料工具,堆高機(jī),油壓拖機(jī)車或手拉車設(shè)定堆疊方式 依包裝類別、材料特性、供料方式選定木棧板,鐵架或儲柜等料1.材料編號依請購單填證材料編號,品名、規(guī)格、數(shù)量,入廠日期,并以月份品2.單位堆疊量顏色加以區(qū)分標(biāo)示標(biāo)3.儲存說明標(biāo)示每一位置的最大容量示合格(綠色)特殊(黃色)退貨(紅色) 機(jī)械工業(yè)股份材料編號辦法(一)目的:將本公司所使用的原料、物料,按其性質(zhì)各歸其類并予以編號,以利
3、于料帳的登載及材料的電腦處理作業(yè)。(二)圍:本材料編號的容包括原料及物料,以下二種不包括在:1. 計(jì)入資產(chǎn)需逐年攤提的項(xiàng)目。2. 作為費(fèi)用科目處理的項(xiàng)目,如辦公用品、清潔工具等。(三)分類方法:按用途及材質(zhì)混合分類法分為14類第一類鋼料類第二類鐵料類第三類鋁料類第四類 其他金屬材料類第五類五金材料類第六類機(jī)器配件類第七類建材類第八類 電器材料類第九類塑膠材料類第十類門窗配件類第十一類工具類第十二類化工材料類第十三類焊料類第十四類雜項(xiàng)材料類(四)編號方法:1. 本公司材料編號采用數(shù)字法,每項(xiàng)材料以4段9位數(shù)字代表。第一段二位數(shù)表示物料的類別(大分類)。第二段三四位數(shù)表示物料的名稱(中分類)。第三
4、段五八位數(shù)表示物料的規(guī)格(小分類)。第四段一位數(shù)表示電腦的檢查。2. 檢查:系按固定公式計(jì)算出一數(shù)值,以供查驗(yàn)該項(xiàng)材料編號是否書寫錯誤。公式如下(用2. 5m/m厚3'x 6'長寬的鐵板為例):(1)將八位數(shù)字按12121212的次序個別乘之。(2)將積算的個位數(shù)相加。(3)將積算的十位數(shù)亦加入個位數(shù)的和。(4)將所求得的和的個位數(shù)被 10減之,所得之?dāng)?shù)即為檢查。(1)21212/(2)積算個位數(shù)相加 0+4+0+2+2+0+3+2=13(3)積算十位數(shù)加入個位數(shù)之和13+1+1=15(4)將和之個位數(shù)以 10減之10-5=5(五)單位:本公司的材料不論對外訂購的單位如何,對記
5、錄一律采用以下標(biāo)準(zhǔn):1. 計(jì)數(shù):如支、個、條、罐一律定為“ EA”復(fù)數(shù)單位如雙、套、付、組等一律定為“ ST”2. 計(jì)量:長度以“ M'(公尺)或“ FT”(英尺)或“ Y”(碼)計(jì)算。重量以“ KG (公斤)計(jì)算。容量以“ LK”或“ L”計(jì)算。(同一材料項(xiàng)目所使用的單位均訂于本公司材料編號簿,不得任意使用。)六、材料編號薄格式如下:七、本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議修正通過,并呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。編號材料編號中文名稱英文名稱規(guī)格單位備注中文英文 機(jī)械工業(yè)股份原物料成品固定資產(chǎn)請購收發(fā)調(diào)控外借使用表格規(guī)定一、為了便于會計(jì)記帳及實(shí)施電腦作業(yè),要公司有關(guān)原物料成品固定資產(chǎn)的請購,收發(fā)調(diào) 發(fā)外借使用表
6、格,格式、容、使用方法、流程,均按本規(guī)定實(shí)施。二、茲將各種表格、使用方法、流程分別說明如次頁:三、本規(guī)定經(jīng)經(jīng)理級會議修正通過,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,修改時亦同。請風(fēng)單A、本單使用說明1. 本單系辦理物料或物品請購時使用2. 要單一式四聯(lián)由請購單位制表第一聯(lián):請購單位制表第二聯(lián):送會計(jì)部門(當(dāng)月清耗的物品,此聯(lián)代到料通知單)第三聯(lián):倉儲部門第四聯(lián):采購部門3. 規(guī)格必須詳細(xì)填明并寫明編號4. 途應(yīng)填用于何種產(chǎn)品如屬修理用料應(yīng)填明“修理用”實(shí)或注明“另件換新”B、要單流程1. 第一聯(lián):請購單位制單后存查2. 第二聯(lián):請購單位制單t采購部門詢價采購t倉儲部門檢驗(yàn)點(diǎn)收t送會計(jì)單位存查3. 第三聯(lián):請購單
7、位制單t采購部門詢價采購t倉儲部門檢驗(yàn)點(diǎn)收后存查4. 第四聯(lián):請購單位制單t采購部門詢價采購后存查請購單工作流程圖請購單位會計(jì)倉儲部門1采購部門制 單采 購 詢 價檢 驗(yàn)占八、收存 查外購單A、本單的使用說明1. 本單系申請向國外采購物料或物品時使用2. 本單一式共分白、黃、藍(lán)三聯(lián),由請購單位制單(1) 第一聯(lián):核準(zhǔn)后退回請購單位(2) 第二聯(lián):核準(zhǔn)后送物料單位(倉庫)存查(3) 第三聯(lián):外購單位憑以購料,確定后倉庫驗(yàn)收記卡,再轉(zhuǎn)會計(jì)單位(4) 第四聯(lián):外購單位自存3. 本單請購名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位用途均需填寫清楚4. 本單一料一單B、本單流程1. 第一聯(lián):請購單位制單T經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)T請購
8、單位存查2. 第二聯(lián):請購單位制單T經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)T物料(倉庫)單位存查3. 第三聯(lián):請購單位制單T經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)T外購單位購料T倉庫驗(yàn)收記卡T會計(jì)組核計(jì) 后存查4. 第四聯(lián):請購單位制單T經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)T外購單位自存、外購單工作流程圖請購單位權(quán)責(zé)主管 審查外購單位倉庫會計(jì)制 表核 準(zhǔn)購 料驗(yàn) 收 記 卡核 計(jì)存 查發(fā)(領(lǐng))料單A、本單使用說明1. 本單系發(fā)(領(lǐng))物料及部調(diào)撥時使用(多項(xiàng)領(lǐng)料單用于同一訂貨單號,開一全數(shù)領(lǐng)完)2. 本單一式四聯(lián),由領(lǐng)料單位填寫(1)第一聯(lián):記材料帳(2)第二聯(lián):電腦打卡(3)第三聯(lián):成本計(jì)算(4)第四聯(lián):物管單位存查3.本單一料一單4. 在辦理領(lǐng)料之前,應(yīng)先送計(jì)
9、料部門簽認(rèn),方可準(zhǔn)予發(fā)料5. 如有額外領(lǐng)料,請?jiān)趥渥谡f明原因B、本單流程1 .第一聯(lián):領(lǐng)料單位制單t物料單位發(fā)料t領(lǐng)料單位存查2. 第二聯(lián):領(lǐng)料單位制單t物料單位發(fā)料t送電腦打卡后存查3. 第三聯(lián):領(lǐng)料單位制單T物料單位發(fā)料T送成本計(jì)算后存查4. 第四聯(lián):領(lǐng)料單位制單t物料單位發(fā)料后存查發(fā)(領(lǐng))料單工作流程圖請購單位權(quán)責(zé)主管 審查外購單位倉庫會計(jì)制 表核 準(zhǔn)購 料驗(yàn) 收 記 卡核 計(jì)存 查收料單A、本單使用說明1. 本單為物料收取憑證2. 本單一式三聯(lián),由收料單位制表(1)第一聯(lián):記材料帳(2) 第二聯(lián):送電腦打卡(3) 第三聯(lián):會計(jì)3. 本單每份可填寫材料五項(xiàng),但需按原材料的編號順序填寫4
10、. 本單類號欄,請參原收料單左方類號欄部分的代號填寫B(tài) 、本單流程1. 第一聯(lián):收料單位制單t品管單位檢驗(yàn)t收料單位點(diǎn)收后存查2. 第一聯(lián):收料單位制單T品管單位制單T收料單位點(diǎn)收T送資料中心3. 第三聯(lián):收料單位制單T品管單位檢驗(yàn)T收料單位點(diǎn)收T送會計(jì)組核計(jì)收料單工作流程圖收料單位品管單位資料中心會計(jì)單位制 單檢 驗(yàn)占八、收電 腦 處 理存 查退料單A 本單使用說明1. 本單為余料或廢料時,由退料單位填寫2. 本單一式四聯(lián)(1)第一聯(lián):退料單位存查(2)第二聯(lián):送電腦打卡(3)第三聯(lián):成本計(jì)算及記材料帳(4)第四聯(lián):收料單位存查3. 本單可六料共用一單,但需按材料編號的順序填寫4. 本單退料
11、數(shù)量實(shí)線后二格,系小數(shù)位置,請注意填寫B(tài)、本單流程1 .第一聯(lián):退料單位制單t接收單位點(diǎn)收T退料單位存查2. 第二聯(lián):退料單位制單T接收單位點(diǎn)收T送資料中心3. 第三聯(lián):退料單位制單T接收單位點(diǎn)收T會計(jì)單位4. 第四聯(lián):退料單位制單T接收單位點(diǎn)收后存查退料單工程流圖退料單位接收單位資料中心會計(jì)單位制 單占八、收電腦 處 理核 計(jì)存 查成品入庫單A 本單使用說明1. 本單系生產(chǎn)單位成品辦理入庫時使用2. 本單一式四聯(lián),由生產(chǎn)單位制單(1)第一聯(lián):記成品帳(2)第二聯(lián):電腦打卡(3)第三聯(lián):成本課(4)第四聯(lián):生管單位存查3. 成品辦理入庫之先,應(yīng)需辦理檢驗(yàn)合格手續(xù)4. 本單可同時填寫六種產(chǎn)品但品
12、名、訂貨單號、成品編號、件數(shù)、重量、務(wù)須填寫清 楚B、本單流程1. 第一聯(lián):生產(chǎn)單位制單t品管檢驗(yàn)t生管點(diǎn)收t會計(jì)單位記成品帳2. 第二聯(lián):生產(chǎn)單位制單T品管檢驗(yàn)T生管點(diǎn)收T資料中心3. 第三聯(lián):生產(chǎn)單位制單T品管檢驗(yàn)T生管點(diǎn)收T成本計(jì)算后存查4. 第四聯(lián):生產(chǎn)單位制單T品管檢驗(yàn)T生管點(diǎn)收T生管自存成品入庫單工作流程圖生產(chǎn)單單位品管部門資料中心成本課生管單位會計(jì)單位制 單檢 驗(yàn)占八、收電 腦 處 理核 記 成 品 計(jì) 帳存 查發(fā)貨單A 本單的使用說明1 本單系發(fā)貨單位發(fā)貨時使用2 本單一式六聯(lián),由生管單位制單1 ) 第一聯(lián):記成品帳2) 第二聯(lián):電腦打卡3) 第三聯(lián):記應(yīng)收帳款4) 第四聯(lián)門房T生管T營業(yè)T財(cái)務(wù)5) 第五聯(lián):借貨回單憑收帳款6) 第六聯(lián):收貨人存查3 本單五式可填產(chǎn)品八種,但單各項(xiàng)容務(wù)須詳實(shí)填寫4 本
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