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文檔簡介

1、高品質文檔2022內部審計工作總結范文 XX年,青田縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協(xié)會的領導下,深化探究內部審計工作的新思路、新方法,充分調動全縣廣闊內審人員的工作樂觀性,在發(fā)揮內部審計的職能作用、促進財務規(guī)范管理方面取得了較好的成效。 一、健全內審組織機構,加強對內部審計工作的組織領導。 為加強對內部審計工作的組織領導,XX年以來,我局建議并通過縣府辦印發(fā)了青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟責任內部審計實施方案,成立縣經(jīng)濟責任內審工作領導小組,由縣長擔當組長,組織部長、紀委書記擔當副組長,縣經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全

2、內審組織機構,成立經(jīng)濟責任內審工作領導小組,由單位紀委書記(紀檢組長)任領導小組組長,抽調內審、財務人員為內審機構成員,明確各單位“一把手”為經(jīng)濟責任內審工作的第一責任人,切實加強對經(jīng)濟責任內審工作的組織領導,全縣101個一級預算單位先后建立起內審組織機構,并配備了內審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知,要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位,準時調整經(jīng)濟責任內部審計領導小組成員,截止11月15日,共有46個單位上報了內審機構人員調整文件。 二、建立培訓訓練長效機制,不斷提高內審人員的業(yè)務素養(yǎng)。 為提高全縣內審人員業(yè)務素養(yǎng),推動全縣內審工作上新臺階,從XX年開頭,連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知,要求全

3、縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內審機構派員參與全市內審人員后續(xù)訓練和崗位資格證書考試培訓班。連續(xù)三年與市內審協(xié)會聯(lián)合舉辦內審人員訓練培訓班,邀請省、市內部審計工作的領導和專家來授課。培訓課程包括內部審計理論與實務、內部審計工作規(guī)范、內部審計計算機應用技術等內容,并深化講解了審計報告寫作要求和技巧,對審計發(fā)覺問題的思索與提煉,問題的成因分析及如何提出針對性建議,審計成果的利用,浙江省內部審計工作規(guī)定等方面內容。目前全縣累計培訓內審人員272人次,取得內審崗位資格證書人員達106人,初步建立起內審人員培訓訓練的長效機制。 三年來,通過舉辦內審人員業(yè)務培訓和開展全縣領導干部經(jīng)濟責任內部審計實踐,有效地把所學的業(yè)務

4、學問和內部審計工作結合在一起,為各單位內審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與溝通平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務人員為近年新錄用人員,工作閱歷與業(yè)務力量相對不足,開展內審工作,特殊是開展集中統(tǒng)一的領導干部經(jīng)濟責任重點檢查工作,為他們供應了一個難得的深化學習財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務操作的機會,通過細致深化的自查、互查與重點檢查,查錯糾弊,“相互挑刺”,對強化各單位內部審計監(jiān)督職能,加強內掌握度建設,規(guī)范財政財務管理行為,構建反腐倡廉懲防體系起到了特別重要的作用。 三、整合利用內審機構力氣,實現(xiàn)經(jīng)濟責任審計兩年全掩蓋的目標。 XX年,我們在仔細總結利用內部審計機構開展全縣領導干部經(jīng)濟責任內審工作的基礎

5、上,與縣紀委、縣委組織部聯(lián)合出臺了青田縣領導干部經(jīng)濟責任監(jiān)督管理制度,明確從任前告知、年度經(jīng)濟責任內審自查報告、重點檢查、離任交接、經(jīng)濟責任審計、成果利用等六個方面對領導干部經(jīng)濟責任履行狀況加強監(jiān)督。今年上半年,我們依據(jù)制度的要求,從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內審機構中集中抽調了24個內審人員,從2月15日開頭對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領導干部XX年度經(jīng)濟責任履行狀況進行了為期一個月的重點檢查,共查出違規(guī)金額652萬元,管理不規(guī)范金額5752萬元,發(fā)覺了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未準時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)省六項指標執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結果報告上報后,為組織部門考

6、察任用干部供應了重要依據(jù),在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。XX年以來,通過開展經(jīng)濟責任重點檢查,共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟責任審計監(jiān)督,實現(xiàn)了兩年對全縣全部一級預算單位經(jīng)濟責任審計全掩蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后,得到了縣領導的高度確定,縣長徐光文批示:“此報告甚好。請審計局仔細督促,確保各項建議落到實處。請財政局仔細總結借鑒,就相關問題討論對策,切實加強各類資金的規(guī)范化管理,促進增收節(jié)支,降低行政成本?!?四、樂觀宣揚內部審計,各單位對內審工作的重視程度不斷提高。 三年來,通過縣府辦發(fā)出培訓通知,組織全縣內審人員參與內審后續(xù)訓練,以及深化開展領導干部經(jīng)濟責任內審和經(jīng)濟責任重點審計工作,引起了全縣各部門和單位領導對內部審計工作的高度重視,各單位對內審工作重要性的熟悉不斷提高,內部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣全部一級預算單位全部建立了內部審計機構,并配備專職或兼職的內審人員;對參與內部審計業(yè)務培訓人員的培訓費、差旅費、住

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