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文檔簡介

1、泓域咨詢/重慶照明器具項目可行性研究報告重慶照明器具項目可行性研究報告xx集團有限公司目錄第一章 項目概況8一、 項目名稱及投資人8二、 編制原則8三、 編制依據8四、 編制范圍及內容9五、 項目建設背景9六、 結論分析10主要經濟指標一覽表12第二章 市場分析14一、 不利因素14二、 行業(yè)市場規(guī)模情況14三、 有利因素15第三章 建設規(guī)模與產品方案18一、 建設規(guī)模及主要建設內容18二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領18產品規(guī)劃方案一覽表18第四章 建筑技術方案說明20一、 項目工程設計總體要求20二、 建設方案22三、 建筑工程建設指標23建筑工程投資一覽表23第五章 項目選址方案25一、 項

2、目選址原則25二、 建設區(qū)基本情況25三、 實行更高水平開放,加快建設內陸開放高地30四、 項目選址綜合評價32第六章 SWOT分析33一、 優(yōu)勢分析(S)33二、 劣勢分析(W)35三、 機會分析(O)35四、 威脅分析(T)37第七章 運營模式40一、 公司經營宗旨40二、 公司的目標、主要職責40三、 各部門職責及權限41四、 財務會計制度44第八章 進度實施計劃48一、 項目進度安排48項目實施進度計劃一覽表48二、 項目實施保障措施49第九章 節(jié)能分析50一、 項目節(jié)能概述50二、 能源消費種類和數量分析51能耗分析一覽表51三、 項目節(jié)能措施52四、 節(jié)能綜合評價53第十章 原輔材

3、料供應54一、 項目建設期原輔材料供應情況54二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理54第十一章 工藝技術及設備選型56一、 企業(yè)技術研發(fā)分析56二、 項目技術工藝分析58三、 質量管理59四、 設備選型方案60主要設備購置一覽表61第十二章 投資估算及資金籌措62一、 編制說明62二、 建設投資62建筑工程投資一覽表63主要設備購置一覽表64建設投資估算表65三、 建設期利息66建設期利息估算表66固定資產投資估算表67四、 流動資金68流動資金估算表69五、 項目總投資70總投資及構成一覽表70六、 資金籌措與投資計劃71項目投資計劃與資金籌措一覽表71第十三章 項目經濟效益分析73一、

4、經濟評價財務測算73營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表73綜合總成本費用估算表74固定資產折舊費估算表75無形資產和其他資產攤銷估算表76利潤及利潤分配表78二、 項目盈利能力分析78項目投資現金流量表80三、 償債能力分析81借款還本付息計劃表82第十四章 招標及投資方案84一、 項目招標依據84二、 項目招標范圍84三、 招標要求84四、 招標組織方式87五、 招標信息發(fā)布90第十五章 項目風險分析91一、 項目風險分析91二、 項目風險對策93第十六章 總結分析96第十七章 附表附件98主要經濟指標一覽表98建設投資估算表99建設期利息估算表100固定資產投資估算表101流動資金估算表1

5、02總投資及構成一覽表103項目投資計劃與資金籌措一覽表104營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表105綜合總成本費用估算表105利潤及利潤分配表106項目投資現金流量表107借款還本付息計劃表109報告說明照明行業(yè)內企業(yè)絕大多數為民營企業(yè),資金來源主要為企業(yè)留存收益的滾動投入和銀行間接融資,融資渠道單一,導致企業(yè)規(guī)模不能持續(xù)擴張,較好的投資項目實施較為困難,行業(yè)內企業(yè)的后續(xù)發(fā)展?jié)摿κ艿街萍s。同時,由于企業(yè)的資金短缺,行業(yè)內企業(yè)的新產品開發(fā)、新技術研發(fā)水平也較難以與下游客戶日新月異的需求達到同步,對行業(yè)內企業(yè)的中長期發(fā)展形成瓶頸。根據謹慎財務估算,項目總投資32112.91萬元,其中:建設投資2

6、5303.71萬元,占項目總投資的78.80%;建設期利息538.35萬元,占項目總投資的1.68%;流動資金6270.85萬元,占項目總投資的19.53%。項目正常運營每年營業(yè)收入71400.00萬元,綜合總成本費用58175.73萬元,凈利潤9674.36萬元,財務內部收益率22.41%,財務凈現值10185.30萬元,全部投資回收期5.82年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。該項目的建設符合國家產業(yè)政策;同時項目的技術含量較高,其建設是必要的;該項目市場前景較好;該項目外部配套條件齊備,可以滿足生產要求;財務分析表明,該項目具有一定盈利能力。綜上,該項目

7、建設條件具備,經濟效益較好,其建設是可行的。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 項目概況一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱重慶照明器具項目(二)項目投資人xx集團有限公司(三)建設地點本期項目選址位于xx。二、 編制原則按照“保證生產,簡化輔助”的原則進行設計,盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產的前提下,綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現代企業(yè)管理制度,采取有效的環(huán)境保護措施,使生產中的排放物符合國家排放標準

8、和規(guī)定,重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。三、 編制依據1、國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年計劃綱要;2、投資項目可行性研究指南;3、相關財務制度、會計制度;4、投資項目可行性研究指南;5、可行性研究開始前已經形成的工作成果及文件;6、根據項目需要進行調查和收集的設計基礎資料;7、可行性研究與項目評價;8、建設項目經濟評價方法與參數;9、項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料。四、 編制范圍及內容本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環(huán)境保護與消防安全、項目招投標方

9、案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析,為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據。五、 項目建設背景由于照明器具制造行業(yè)需要滿足客戶“引導消費行為”和“促進品牌建設”的特殊需求,因此行業(yè)設計必須在充分了解電光源、燈用電器的性能參數、照明效果、應用壽命等技術指標的基礎上,綜合考慮下游客戶所處行業(yè)、業(yè)務特點、應用環(huán)境、消費者行為特征等因素,進行商業(yè)照明設計。因此,本行業(yè)潛在進入者即使在照明器具的產品設計方面具備一定技術和經驗儲備,還尚需經過長時間對所服務下游行業(yè)經營特點進行經驗積累,方可滿足客戶對商業(yè)照明的綜合設計能力要求,其進入本行業(yè)存在設計能力壁壘。六、 結論分析(

10、一)項目選址本期項目選址位于xx,占地面積約70.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xx萬件燈用電器陶瓷件的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃24個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資32112.91萬元,其中:建設投資25303.71萬元,占項目總投資的78.80%;建設期利息538.35萬元,占項目總投資的1.68%;流動資金6270.85萬元,占項目總投資的19.53%。(五)資金籌措項目總投資32112.91萬元,根據資金籌措方案,xx集團有限公司計劃自籌資金(資本金)21126.11萬元

11、。根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額10986.80萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):71400.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):58175.73萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):9674.36萬元。4、財務內部收益率(FIRR):22.41%。5、全部投資回收期(Pt):5.82年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):25254.51萬元(產值)。(七)社會效益此項目建設條件良好,可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施,項目投資省、見效快;此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經濟合理、低耗優(yōu)質”的原則,技術先進,成熟可靠

12、,投產后可保證達到預定的設計目標。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積46667.00約70.00畝1.1總建筑面積90415.821.2基底面積29400.211.3投資強度萬元/畝340.192總投資萬元32112.912.1建設投資萬元25303.712.1.1工程費用萬元21441.392.1.2其他費用萬元3231.502.1.3預備費萬元630.822

13、.2建設期利息萬元538.352.3流動資金萬元6270.853資金籌措萬元32112.913.1自籌資金萬元21126.113.2銀行貸款萬元10986.804營業(yè)收入萬元71400.00正常運營年份5總成本費用萬元58175.736利潤總額萬元12899.147凈利潤萬元9674.368所得稅萬元3224.789增值稅萬元2709.4910稅金及附加萬元325.1311納稅總額萬元6259.4012工業(yè)增加值萬元21543.0213盈虧平衡點萬元25254.51產值14回收期年5.8215內部收益率22.41%所得稅后16財務凈現值萬元10185.30所得稅后第二章 市場分析一、 不利因素

14、1、資金來源渠道有限,后續(xù)發(fā)展?jié)摿κ艿街萍s照明行業(yè)內企業(yè)絕大多數為民營企業(yè),資金來源主要為企業(yè)留存收益的滾動投入和銀行間接融資,融資渠道單一,導致企業(yè)規(guī)模不能持續(xù)擴張,較好的投資項目實施較為困難,行業(yè)內企業(yè)的后續(xù)發(fā)展?jié)摿κ艿街萍s。同時,由于企業(yè)的資金短缺,行業(yè)內企業(yè)的新產品開發(fā)、新技術研發(fā)水平也較難以與下游客戶日新月異的需求達到同步,對行業(yè)內企業(yè)的中長期發(fā)展形成瓶頸。2、缺乏規(guī)模優(yōu)勢及產業(yè)鏈協同效應目前,本行業(yè)市場集中度較低,大多數企業(yè)產能規(guī)模均較小,整個行業(yè)內具有規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)相對較少,且只有少數企業(yè)具備較強研發(fā)設計、技術創(chuàng)新、定制化制造和全程化技術服務能力。因此,行業(yè)整體難以獲得產業(yè)鏈協同

15、效應,不利于行業(yè)整體競爭力的提升。二、 行業(yè)市場規(guī)模情況根據“wind資訊”提供的數據,我國近年來照明器具制造行業(yè)主營收入規(guī)模均在千億級別,并保持持續(xù)增長:2014年照明器具制造行業(yè)主營業(yè)務收入達到3,988億元,2015年已經達到4,234億元。我國是照明電器產品的生產、出口和消費大國。我國的照明電器行業(yè)近幾十年來保持了快速、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢。目前國內相關企業(yè)能夠生產門類齊全的照明電器產品,而且產品質量也較過去得到了大幅度提高。近年來由于LED照明的快速發(fā)展,相當數量的LED上游芯片企業(yè)、中游封裝企業(yè)、家電企業(yè)、電器業(yè)乃至其他行業(yè)企業(yè)紛紛涌入LED照明應用領域,使得照明電器行業(yè)企業(yè)隊伍進

16、一步擴大。我國照明電器產業(yè)集中度較低,其中多為民營企業(yè),另外還有一些外商獨資企業(yè)、中外合資企業(yè)和中外合作企業(yè)。國有企業(yè)已經難覓其蹤,僅有個別企業(yè)還具有國資背景。三、 有利因素1、政策支持政策鼓勵與支持為本行業(yè)帶來良好的政策環(huán)境從節(jié)能環(huán)保和提高制造業(yè)核心競爭力的角度出發(fā),國家大力扶持本行業(yè)的發(fā)展,先后出臺了多項產業(yè)政策分別在產業(yè)配套以及下游市場等方面給予行業(yè)支持和鼓勵,為照明行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。在產業(yè)配套方面,國家先后頒布了輕工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)轉移指導目錄(2012年本)、產業(yè)結構調整指導目錄(2011年本)(2013年修訂)、半導體照明節(jié)能產業(yè)規(guī)劃、2014-2015年節(jié)

17、能減排低碳發(fā)展行動方案、能效“領跑者”制度實施方案、中國制造2025等產業(yè)政策,有效推動了照明節(jié)能化、多樣化、系統化發(fā)展。2、企業(yè)競爭的激烈化,為專業(yè)化照明企業(yè)提供市場需求生活水平的提高和消費需求的升級,帶動了行業(yè)競爭日益激烈化。照明行業(yè)以系統照明設計為核心,根據經營場所的品牌定位、風格特征、裝修布局,結合照明系統配套產品的應用,通過對光影環(huán)境的整體建設來強化品牌特征,并實現對整個消費環(huán)境和重點產品的烘托和渲染,從而達到提升品牌形象、優(yōu)化消費體驗的目標。隨著企業(yè)競爭的日益激烈,越來越多的企業(yè)重視到商業(yè)照明通過光影環(huán)境的營造在提升品牌形象、展現產品特點上的重要性,對照明效果提出了更高的專業(yè)化要求

18、,促進照明行業(yè)的發(fā)展。3、科學技術的進步,為照明行業(yè)未來發(fā)展提供了強勁動力照明系統配套產品伴隨著技術的進步和新材料的應用,從產品類型上,經歷了從單純的照明器具到以照明器具為主配合顯示屏和光電標識產品的發(fā)展歷程;從產品光源上,呈現出LED燈、陶瓷金鹵燈和熒光燈等多種電光源并存的格局。多元化的配套產品豐富了商業(yè)照明系統的實現手段,系統提供商可以結合不同配套產品和電光源的特點,通過配套使用為客戶提供多元化的商業(yè)照明整體解決方案,滿足客戶經營場所和商品展示的多元化需求。隨著技術的進步,照明系統設計、系統配套產品呈現專業(yè)化和多元化的發(fā)展趨勢,同時照明系統呈現多功能化、節(jié)能化、環(huán)保化、智能化的發(fā)展趨勢,從

19、技術層面為照明行業(yè)的快速發(fā)展提供了強勁的動力。第三章 建設規(guī)模與產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積46667.00(折合約70.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積90415.82。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx集團有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx萬件燈用電器陶瓷件,預計年營業(yè)收入71400.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領

20、是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1燈用電器陶瓷件萬件xx2燈用電器陶瓷件萬件xx3燈用電器陶瓷件萬件xx4.萬件5.萬件6.萬件合計xx71400.00照明器具制造行業(yè)原材料主要是金屬、礦石、塑料等大宗商品,近年來因國際油價、礦石類商品價格的頻繁波動影響,其采購價格亦隨之波動,并呈現上升之勢,對國內的生產經營造成了一定的壓力。第四章 建筑技術方案說明一、 項目工程設計總體要求(一)建筑工程采用的設計標準1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑抗震設計規(guī)范

21、3、建筑抗震設防分類標準4、工業(yè)建筑防腐蝕設計規(guī)范5、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范6、建筑內部裝修設計防火規(guī)范7、建筑地面設計規(guī)范8、廠房建筑模數協調標準9、鋼結構設計規(guī)范(二)建筑防火防爆規(guī)范本項目在建筑防火設計中從防止火災發(fā)生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級耐火等級,室內裝修均采用不燃或難燃材料,使火災不易發(fā)生,即使發(fā)生也不易迅速蔓延,同時建筑內均設置了消火栓。防火分區(qū)面積滿足建筑設計防火規(guī)范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應滿足防火疏散的要求,便于人員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結構選型及構造處理根據工藝生產特征、操作條件、設備安裝、維修、

22、安全等要求,進行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫節(jié)能、隔熱等的設計。滿足當地規(guī)劃部門的要求,并執(zhí)行工程所在地區(qū)的建筑標準。(三)主要車間建筑設計在滿足生產使用要求的前提下,本著“實用、經濟”條件下注意美觀的原則,確定合理的建筑結構方案,立面造型簡潔大方、統一協調。認真貫徹執(zhí)行“適用、安全、經濟”方針。因地制宜,精心設計,力求作到技術先進、經濟合理、節(jié)約建設資金和勞動力,同時,采用節(jié)能環(huán)保的新結構、新材料和新技術。(四)本項目采用的結構設計標準1、建筑抗震設計規(guī)范2、構筑物抗震設計規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、混凝土結構設計規(guī)范5、鋼結構設計規(guī)范6、砌體結構設計規(guī)范7、建筑地基處理技術規(guī)范

23、8、設置鋼筋混凝土構造柱多層磚房抗震技術規(guī)程9、鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規(guī)程(五)結構選型1、該項目擬選項目選址所在地區(qū)基本地震烈度為7度。根據現行建筑抗震設計規(guī)范的規(guī)定,本項目按當地基本地震烈度執(zhí)行9度抗震設防。2、根據項目建設的自身特點及項目建設地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產車間采用鋼結構,采用柱下獨立基礎。3、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求,滿足防火、通風、采光要求的前提下,力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快,體現現代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠

24、的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構,次建筑為磚混結構。考慮當地地震帶的分布,工程設計中將加強建筑物抗震結構措施,以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積90415.82,其中:生產工程56718.89,倉儲工程19407.08,行政辦公及生活服務設施8057.01,公共工程6232.84。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程15288.1156718.897252.361.11#生產車間4586.4317015.672175.711.22#生產車間3822.0314179.721813.091.33#生產車間3

25、669.1513612.531740.571.44#生產車間3210.5011910.971523.002倉儲工程6762.0519407.082152.792.11#倉庫2028.625822.12645.842.22#倉庫1690.514851.77538.202.33#倉庫1622.894657.70516.672.44#倉庫1420.034075.49452.093辦公生活配套1531.758057.011232.383.1行政辦公樓995.645237.06801.053.2宿舍及食堂536.112819.95431.334公共工程5880.046232.84647.19輔助用房等5

26、綠化工程5796.0498.76綠化率12.42%6其他工程11470.7533.017合計46667.0090415.8211416.49第五章 項目選址方案一、 項目選址原則1、符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范的原則。2、符合產業(yè)政策、環(huán)境保護、耕地保護和可持續(xù)發(fā)展的原則。3、有利于產業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用的原則。4、保障公共利益、改善人居環(huán)境的原則。5、保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全的原則。6、經濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協調的原則。二、 建設區(qū)基本情況重慶位于中國內陸西南部、長江上游地區(qū)。面積8.24萬平方公里,轄38個區(qū)縣(26區(qū)、8縣、4自治縣)。常住人口3

27、205.4萬人、城鎮(zhèn)化率69.46%。人口以漢族為主,少數民族主要有土家族、苗族。重慶是一座獨具特色的“山城、江城”,地貌以丘陵、山地為主,其中山地占76%;長江橫貫全境,流程691公里,與嘉陵江、烏江等河流交匯。旅游資源豐富,有長江三峽、世界文化遺產大足石刻、世界自然遺產武隆喀斯特和南川金佛山等壯麗景觀。重慶是中國著名歷史文化名城。有文字記載的歷史達3000多年,是巴渝文化的發(fā)祥地。因嘉陵江古稱“渝水”,故重慶又簡稱“渝”。重慶是中國中西部地區(qū)唯一的直轄市。直轄以來重慶發(fā)展取得顯著成就。重慶緊緊圍繞國家重要中心城市、長江上游地區(qū)經濟中心、國家重要先進制造業(yè)中心、西部金融中心、西部國際綜合交通

28、樞紐和國際門戶樞紐等國家賦予的定位,充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢、生態(tài)優(yōu)勢、產業(yè)優(yōu)勢、體制優(yōu)勢,謀劃和推動經濟社會發(fā)展,努力建設國際化、綠色化、智能化、人文化現代城市。經濟結構加快轉型升級,老工業(yè)基地煥發(fā)生機活力,形成全球重要電子信息產業(yè)集群和國內重要汽車產業(yè)集群,戰(zhàn)略性新興產業(yè)蓬勃發(fā)展,大數據智能化創(chuàng)新驅動深入推進,兩江新區(qū)、西部(重慶)科學城建設高標準實施,經濟高質量發(fā)展的引擎動力更加強勁。三峽百萬移民搬遷安置任務圓滿完成,各項社會事業(yè)全面進步,脫貧攻堅目標任務順利完成,如期全面建成小康社會,人民群眾獲得感幸福感安全感持續(xù)提升。基礎設施建設提速推進,高速公路通車里程3400公里,建成“一樞紐十干線”鐵

29、路網,“米”字型高鐵網加快建設、在建和通車里程1319公里,國際航線達101條。內陸開放高地加快崛起,以長江黃金水道、中歐班列等為支撐的開放通道全面形成,中新第三個政府間合作項目以重慶為中心運營,對接“一帶一路”的西部陸海新通道建設上升為國家戰(zhàn)略,中國(重慶)自由貿易試驗區(qū)建設務實推進,內陸國際物流樞紐和口岸高地正在形成。鄉(xiāng)村振興和城市提升統籌推進,“兩江四岸”國際山水都市風貌日益彰顯。長江上游重要生態(tài)屏障加快建設,長江、嘉陵江、烏江干流水質總體為優(yōu),空氣質量優(yōu)良天數達333天,全市森林覆蓋率達52.5%。當前,重慶政治生態(tài)持續(xù)向好、干部群眾精神面貌持續(xù)向上、高質量發(fā)展動能持續(xù)增強、社會和諧穩(wěn)

30、定局面持續(xù)鞏固。2020年,實現地區(qū)生產總值2.5萬億元、增長3.9%,人均GDP超過1萬美元,規(guī)上工業(yè)增加值增長5.8%,固定資產投資增長3.9%,社會消費品零售總額增長1.3%,進出口總值增長12.5%,全體居民人均可支配收入增長6.6%。今年上半年,實現地區(qū)生產總值12903.4億元、同比增長12.8%,規(guī)上工業(yè)增加值同比增長19%,固定資產投資同比增長9.3%,社會消費品零售總額同比增長29.9%,進出口總值同比增長37.6%。我市經濟社會發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)。“十四五”時期,我市發(fā)展環(huán)境和條件都有新的深刻復雜變化,面臨一系列老難題和新挑戰(zhàn)。從國際看,當今世界正經歷百年未有之大變局,新冠肺炎

31、疫情影響廣泛深遠,經濟全球化遭遇逆流,世界進入動蕩變革期,單邊主義、保護主義、霸權主義對世界和平與發(fā)展構成威脅,不穩(wěn)定性不確定性明顯增加,我市改革發(fā)展將面對更加復雜的國際環(huán)境。從國內看,我國已轉向高質量發(fā)展階段,同時發(fā)展不平衡不充分問題仍然突出。從我市自身看,綜合實力和競爭力仍與東部發(fā)達地區(qū)存在較大差距,基礎設施瓶頸依然明顯,城鎮(zhèn)規(guī)模結構不盡合理,產業(yè)能級還不夠高,科技創(chuàng)新支撐能力偏弱,適應高質量發(fā)展要求的體制機制還不健全,城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距仍然較大,生態(tài)環(huán)境保護任務艱巨,民生保障還存在不少短板,社會治理有待加強,必須高度重視、切實解決。我市經濟社會發(fā)展面臨的機遇。當前和今后一個時期,我國發(fā)展仍

32、然處于重要戰(zhàn)略機遇期,繼續(xù)發(fā)展具有多方面優(yōu)勢和條件。高度重視重慶發(fā)展,給予有力指導和重大支持。構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局的重大決策,共建“一帶一路”、長江經濟帶發(fā)展、西部大開發(fā)等重大戰(zhàn)略深入實施,供給側結構性改革穩(wěn)步推進,擴大內需戰(zhàn)略深入實施,為重慶高質量發(fā)展賦予了全新優(yōu)勢、創(chuàng)造了更為有利的條件。成渝地區(qū)雙城經濟圈建設加快推進,使重慶戰(zhàn)略地位凸顯、戰(zhàn)略空間拓展、戰(zhàn)略潛能釋放,帶來諸多政策利好、投資利好、項目利好,極大提振市場預期、社會預期。國家為應對疫情沖擊、恢復經濟發(fā)展出臺一系列支持政策,有助于更好地保護和激發(fā)各類市場主體活力,鞏固經濟回升向好勢頭。新一輪科技

33、革命和產業(yè)變革深入發(fā)展,有助于推動數字經濟和實體經濟深度融合,更好地為經濟賦能、為生活添彩。新一輪深層次改革和高水平開放縱深推進,有助于我市進一步打造國際合作和競爭新優(yōu)勢?!耙粎^(qū)兩群”協調發(fā)展機制不斷健全,有助于各片區(qū)發(fā)揮優(yōu)勢、彰顯特色、協同發(fā)展,充分釋放全市高質量發(fā)展巨大潛能?!笆濉睍r期是我市發(fā)展進程中極不平凡的五年。最具戰(zhàn)略指引意義的是,推動成渝地區(qū)雙城經濟圈建設的重大決策部署,為重慶賦予了戰(zhàn)略使命、帶來了重大機遇。全市綜合實力顯著提升,經濟結構持續(xù)優(yōu)化,預計二二年地區(qū)生產總值邁過2.5萬億元大關;大數據智能化創(chuàng)新方興未艾,“智造重鎮(zhèn)”“智慧名城”建設扎實推進,區(qū)域創(chuàng)新能力持續(xù)提升;“

34、一區(qū)兩群”空間布局優(yōu)化,城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展更加協調,城市與鄉(xiāng)村各美其美、美美與共更加彰顯;重點領域和關鍵環(huán)節(jié)改革取得突破性進展,內陸開放高地建設步伐加快,開放型經濟不斷壯大;污染防治力度加大,長江上游重要生態(tài)屏障進一步筑牢,山清水秀美麗之地建設成效顯著;脫貧攻堅任務即將勝利完成,現行標準下農村貧困人口即將全部脫貧;人民生活水平顯著提高,教育、就業(yè)、社保、醫(yī)療、養(yǎng)老等民生事業(yè)加快發(fā)展,統籌疫情防控和經濟社會發(fā)展取得重大戰(zhàn)略成果;社會治理體系更加完善,民主法治建設、平安建設成效明顯;文化事業(yè)和文化產業(yè)繁榮發(fā)展;全面從嚴治黨取得重大成果;成渝地區(qū)雙城經濟圈建設開局良好,成渝地區(qū)發(fā)展駛入快車道。當前,全市政

35、治生態(tài)持續(xù)向好,干部群眾精神面貌持續(xù)向上,高質量發(fā)展動能持續(xù)增強,社會和諧穩(wěn)定局面持續(xù)鞏固,“十三五”規(guī)劃目標任務總體完成,全面建成小康社會勝利在望,為開啟社會主義現代化建設新征程奠定了堅實基礎。三、 實行更高水平開放,加快建設內陸開放高地全面融入共建“一帶一路”和長江經濟帶發(fā)展,實施更大范圍、更寬領域、更深層次對外開放,加快構建高水平開放型經濟新體制,大力提高對外開放水平,提高參與全球資源配置能力和整體經濟效率,更好在西部地區(qū)帶頭開放、帶動開放。(一)加快出海出境大通道建設統籌東西南北四個方向、鐵公水空四種方式、人流物流資金流信息流四類要素,加快完善基礎設施體系、現代物流體系、政策創(chuàng)新體系,

36、強化內陸國際物流樞紐支撐。做大做強西部陸海新通道,提升重慶通道物流和運營組織中心功能,更好發(fā)揮連接西部地區(qū)和東盟市場的橋梁紐帶作用。統籌完善亞歐通道,推動中歐班列高質量發(fā)展,增大渝滿俄國際鐵路班列開行頻次,積極銜接中蒙俄經濟走廊。優(yōu)化暢通東向開放通道,加快推動長江黃金水道、沿江鐵路建設,大力發(fā)展鐵公水多式聯運和鐵海聯運。優(yōu)化拓展國際客貨運航線網絡。深化陸上貿易規(guī)則探索,強化與國際多式聯運規(guī)則對接,推進多式聯運“一單制”。深化中新(重慶)國際互聯網數據專用通道合作,促進數據跨境安全有序流動,營造數字經濟國際合作的創(chuàng)新生態(tài)。發(fā)揮通道帶物流、物流帶經貿、經貿帶產業(yè)效應,大力發(fā)展通道經濟、樞紐經濟,推

37、動通道創(chuàng)造經濟價值、提升經濟效益。(二)提升開放平臺能級發(fā)揮開放平臺體系在全市開放高地建設中的引領作用,推動各類開放平臺提檔升級、協同發(fā)力。推動兩江新區(qū)進一步做大做強,優(yōu)先布局國家重大戰(zhàn)略項目、試點示范項目,增強科技創(chuàng)新策源、高端產業(yè)引領、全球資源配置功能,創(chuàng)建內陸開放型經濟試驗區(qū),打造內陸開放門戶,努力成為高質量發(fā)展引領區(qū)、高品質生活示范區(qū)。高標準實施中新(重慶)戰(zhàn)略性互聯互通示范項目,推動建設中新金融科技、航空產業(yè)、跨境交易、多式聯運等領域合作示范區(qū)。深化中國(重慶)自由貿易試驗區(qū)改革創(chuàng)新,加快制度型開放步伐,推動建設川渝自貿試驗區(qū)協同開放示范區(qū)。支持重慶高新區(qū)、西部(重慶)科學城、重慶經

38、開區(qū)及各類開發(fā)區(qū)拓展開放功能,圍繞科技創(chuàng)新、產業(yè)發(fā)展等擴大開放。持續(xù)推進口岸高地建設,優(yōu)化綜合保稅區(qū)和保稅物流中心布局。高水平辦好中國國際智能產業(yè)博覽會、中國西部國際投資貿易洽談會、中新金融峰會、中國-上海合作組織數字經濟產業(yè)論壇等重要展會。(三)提高開放型經濟發(fā)展質量以數據開放、金融開放、運輸開放、人才開放為重點,推進貿易和投資自由化便利化,加強外貿外資外經聯動,推動開放型經濟高質量發(fā)展。壯大開放型產業(yè)集群,培育一批產業(yè)鏈條完整、產品特色鮮明、競爭優(yōu)勢明顯的出口產業(yè)示范集群。加快對外貿易創(chuàng)新發(fā)展,優(yōu)化加工貿易發(fā)展模式,做強一般貿易,發(fā)展總部貿易、轉口貿易,全面深化服務貿易創(chuàng)新發(fā)展試點,重點發(fā)

39、展數字貿易,大力推進跨境電商發(fā)展。深化落實外商投資準入前國民待遇加負面清單管理制度,壯大利用外資規(guī)模,提高引進外資質量,拓寬利用外資領域,創(chuàng)新利用外資方式,優(yōu)化利用外資布局,完善外商投資體系。加強對外投資合作,有序推動企業(yè)“走出去”,以“一帶一路”沿線國家為重點布局海外生產和營銷服務網絡。持續(xù)拓展“一帶一路”沿線國家和地區(qū)市場,建設“一帶一路”進出口商品集散中心。四、 項目選址綜合評價項目選址應統籌區(qū)域經濟社會可持續(xù)發(fā)展,符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全,滿足項目科研、生產要求,社會經濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協調發(fā)展。 第六章 SWOT分析一、 優(yōu)勢分析(S)(

40、一)工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度,形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數,以滿足客戶需求,已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產優(yōu)勢公司圍繞清潔生產、綠色環(huán)保的生產理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放,實現污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產,提高三廢末端治理

41、水平,保障環(huán)境績效。經過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。(三)智能生產優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統,將企業(yè)的決策管理層、生產執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現代化生產平臺,智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢公司地處產業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及

42、環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。(五)經營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握,對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。二、 劣勢分析(W)(一)資本實力相對不足近年來,隨著公司訂單迅速增加,生產規(guī)模不斷擴大,各類產品市場逐步打開,公司對

43、流動資金需求增大;隨著產品技術水平的提升,公司對先進生產設備及研發(fā)項目的投資需求也持續(xù)增加。公司規(guī)模和業(yè)務的不斷擴大對公司的資本實力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發(fā)展模式,轉向利用多種融資方式相結合模式,以求增強資本實力,更進一步地擴大產能、自主創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展。(二)規(guī)模效益不明顯歷經多年發(fā)展,行業(yè)整合不斷加速。公司已在同行業(yè)企業(yè)中占據了較為優(yōu)勢的市場地位。但與行業(yè)的龍頭廠商相比,公司的規(guī)模效益仍存在提升空間。因此,公司擬通過加大優(yōu)勢項目投資,擴大產能規(guī)模,促進公司向規(guī)模經濟化方向進一步發(fā)展。三、 機會分析(O)(一)符合我國相關產業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來,我國為推進產業(yè)結構

44、轉型升級,先后出臺了多項發(fā)展規(guī)劃或產業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺鼓勵行業(yè)開展新材料、新工藝、新產品的研發(fā),促進行業(yè)加快結構調整和轉型升級,有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。(二)項目產品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業(yè)持續(xù)增長。(三)公司具備成熟的生產技術及管理經驗公司經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的染整設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對行業(yè)的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理

45、等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。(四)建設條件良好本項目主要基于公司現有研發(fā)條件與基礎,根據公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,通過對研發(fā)測試環(huán)境的提升改造,形成集科研、開發(fā)、檢測試驗、新產品測試于一體的研發(fā)中心,項目各項建設條件已落實,工程技術方案切實可行,本項目的實施有利于全面提高公司的技術研發(fā)能力,具備實施的可行性。四、 威脅分析(T)(一)市場競爭風險本行業(yè)下游客戶對產品的質量與穩(wěn)定性要求較高,因此對于行業(yè)新進入者存在一定技術、品牌和質量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對手的加入,以及技術的不斷成熟,產品可能出現一定程度的同

46、質化,從而導致市場價格下降、行業(yè)利潤縮減。國外競爭對手具有較強的資金及技術實力、較高的品牌知名度和市場影響力,與之相比,公司雖然具有良好的產品性能和本地支持優(yōu)勢,但在整體實力方面還有一定差距。公司如不能加大技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,持續(xù)優(yōu)化產品結構,鞏固發(fā)展自己的市場地位,將面臨越來越激烈的市場競爭風險。(二)新產品開發(fā)風險多年來,公司始終堅持以新產品研發(fā)為發(fā)展導向,注重在產品開發(fā)、技術升級的基礎上對市場需求進行充分的論證,使得公司新產品投放市場取得了較好的效果。但如果公司在技術研發(fā)過程中不能及時準確把握技術、產品和市場的發(fā)展趨勢,導致研發(fā)的新產品不能獲得市場認可,公司已有的競爭優(yōu)勢將可能被削弱,從

47、而對公司產品的市場份額、經濟效益及發(fā)展前景造成不利影響。(三)核心人員及核心技術流失的風險公司已建立起較為完善的研發(fā)體系,并擁有技術過硬、敢于創(chuàng)新的研發(fā)團隊。公司的核心技術來源于研發(fā)團隊的整體努力,不依賴于個別核心技術人員,但核心技術人員對公司的產品研發(fā)、工藝改進起到了關鍵作用。如果公司出現核心技術人員流失或核心技術失密,將會對公司的研發(fā)和生產經營造成不利影響。(四)原材料價格波動風險原材料占主營業(yè)務成本的比重較高,因此原材料價格變化對公司經營業(yè)績影響較大。公司采用“以銷定產、保持合理庫存”的生產模式,主要根據前期銷售記錄、銷售預測及庫存情況安排采購和生產,并在采購時充分考慮當時原材料價格因素

48、。但若原材料價格發(fā)生劇烈波動,將引起公司產品成本的大幅變化,則可能對公司經營產生不利影響。(五)產品價格波動風險公司所面臨的是來自國際和國內其他生產廠商的競爭。除了原材料的價格波動影響以外,行業(yè)整體的供需情況和競爭對手的銷售策略都有可能對公司產品的銷售價格造成影響。假如市場競爭加劇,或者行業(yè)主要競爭對手調整經營策略,公司產品銷售價格可能面臨短期波動的風險。(六)毛利率下滑風險公司各類產品的銷售單價、單位成本及銷售結構存在波動。未來如果行業(yè)激烈競爭程度加劇,或是下游廠商行業(yè)利潤率下降而降低其的采購成本,則公司存在主要產品價格下降進而導致公司綜合毛利率下滑的風險。(七)稅收優(yōu)惠政策變動風險如未來公

49、司無法通過高新技術企業(yè)重新認定及復審或國家對高新技術企業(yè)所得稅政策進行調整,將面臨所得稅優(yōu)惠變化風險,可能對公司盈利水平產生不利影響。(八)產能擴大后的銷售風險如果項目建成投產后市場環(huán)境發(fā)生了較大不利變化或市場開拓不能如期推進,公司屆時將面臨產能擴大導致的產品銷售風險。(九)公司成長性風險行業(yè)雖然具有較好的發(fā)展前景,但發(fā)行人的成長受到多方面因素的影響,包括宏觀經濟、行業(yè)發(fā)展前景、競爭狀態(tài)、行業(yè)地位、業(yè)務模式、技術水平、自主創(chuàng)新能力、銷售水平等因素。如果這些因素出現不利于發(fā)行人的變化,將會影響到發(fā)行人的盈利能力,從而無法順利實現預期的成長性。因此,發(fā)行人在未來發(fā)展過程中面臨成長性風險。第七章 運

50、營模式一、 公司經營宗旨根據國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,以專業(yè)經營的方式管理和經營公司資產,為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競

51、爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、燈用電器陶瓷件行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和燈用電器陶瓷件行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內燈用電器陶瓷件行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統一管理

52、公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整

53、理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質

54、、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統

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